N. 52 L- 8 ìf:iì. i»» lì
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1 C O M U N E DI F O R M I A P r o v in c ia di La t in a SETTORE 5 : SOSTENIBILITÀ URBANA E AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA SERVIZIO: AMBIENTE V. N«o«* ' N. 52 L- 8 ìf:iì. i»» lì D e t e r m i n a z i o n e OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOC, LATINA AMBIENTE SpA - FATTURA N 01 DEL CANONE DEL MESE DI MARZO CIG: AC1. RACCOLTA GENERALE PRESSO IL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI UFFICIO DELIBERE N. dei 1 5 APR. 2015
2 IL DIRIGENTE Premesso che: > con determinazione n. 320 del si è proceduto all impegno di spesa di ,61 IVA compresa, al capitolo 1266 (impegno n. 102/15) del bilancio corrente nella gestione in conto competenza, per la proroga dell affidamento del servizio comunale di igiene urbana alla soc. Latina Ambiente SpA fino a tutto il , concessa agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di servizio stipulato il e repertoriato al n ; > con determinazione n. 331 del si è proceduto ad aggiornare il canone mensile con l adeguamento dell indice ISTAT maturato nel periodo gennaio 2013/gennaio 2014, con un incremento mensile di 2.079,97 oltre IVA, con decorrenza gennaio 2014 e dalla medesima data analogo adeguamento per il canone di locazione capannone/deposito N.U. con un maggior introito di 34,34/mese; > con determinazione n. 28 del si è proceduto alla ripresa in carico di n. 3 automezzi della flotta mezzi comunale ceduta in usufrutto oneroso alla Latina.Ambiente SpA con conseguente riduzione, con decorrenza febbraio 2015, del canone di noleggio da 9.141,57/mese a 5.980,28/mese; > che le stesse sono state oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. del n. 33 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; Visto il contratto di usufrutto di beni mobili sottoscritto il , rep /14; Considerato che per detto servizio l A.V.C.P. ha assegnato il CIG: AC1; Vista la fattura n. 01 del , acquisita al prot. comunale il al n , allegata al presente atto, dell importo di ,37 comprensiva di adeguamento ISTAT e al netto dell IVA di ,24, fatta avere dalla Soc. Latina.Ambiente SpA e relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana assicurata nel mese di marzo 2015; Considerato che negli scorsi mesi sono stati evidenziati disservizi in ordine alla pulizia delle strade ed aree pubbliche cittadine e alla raccolta domiciliare dei rifiuti, contestati alla Soc. Latina.Ambiente SpA e che ad oggi sono rimasti privi di riscontro; Vista e richiamata la nota prot del , a firma congiunta del Sindaco e dell Assessore alla Sostenibilità Urbana, riferita ai disservizi sopra evidenziati e alla mancata sostituzione di alcune macchine operataci ferme per avana e quant altro; Dato atto che con mail del la Soc. Latina Ambiente ha comunicato di aver proceduto alla regolarizzazione dei versamenti in ordine sia al TFR che alla cessione del quinto relativamente al periodo agosto/dicembre 2014, fornendo i relativi giustificativi contabili; Dato atto invece che nulla è stato ancora riscontrato in ordine alle altre contestazioni in merito al fermo mezzi, alla sostituzione dei mezzi in avaria e all impiego quotidiano delle tre spazzatrici in dotazione al cantiere di Formia; Ritenuto pertanto doversi confermare procedere all accantonamento della somma di ,00, con prelievo diretto dalla fattura del mese di marzo in liquidazione, nelle more di una definizione delle contestazioni avanzate fin dallo scorso mese di dicembre 2014;
3 Considerato: a) che con proprie precedenti determinazioni n. 262 del , n. 04 dell , n. 16 del e n. 30 del è stata accantonata, a titolo cautelativo, la somma complessiva di ,92 dovuta dalla Soc. Latina Ambiente alla Soc. F.lli Mazzocchia Srl per forniture al cantiere di Formia, come da comunicazioni in atti di cui l ultima con mail del , e ritenuto pertanto doversi disporre, a titolo cautelativo, l ulteriore accantonamento dell importo di ,00 con prelievo dal canone del mese di marzo 2015, in esecuzione della lettera di Patronage approvata con deliberazione di G.C. n. 58 del ; b) che la Soc. Latina Ambiente deve corrispondere i canoni di locazione per il mese di aprile 2015, sia per i mezzi di proprietà comunale ceduti in usufrutto oneroso di cui al contratto rep del e successiva determinazione di restituzione mezzi n. 28 del , che per la locazione del capannone/deposito e del centro comunale di raccolta rifiuti di Via S. Maria Cerquito; c) che ai fini di addivenire alla sottoscrizione del contratto di servizio per il periodo dal al , si è convenuto, stante l ormai prossima scadenza dell incarico, di fissare in ,34 l importo del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi contrattuali, pari al 10% degli ultimi due canoni da liquidare e cioè marzo e aprile 2015; giusta mail in atti del ; d) che con mail in data odierna, la Soc. Latina.Ambiente ha autorizzato il prelievo e l accantonamento di detta somma dalla fattura in pagamento, n. 01 del , importo che sarà svincolato solo ad avviata conclusione del rapporto contrattuale; Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della fattura n. 01/2015, dell importo di ,37 comprensiva di aggiornamento ISTAT, oltre ,24 per IVA al 10%, previo recupero, rimborso e accantonamento delle somme per le causali innanzi riportate e di seguito specificate: Oggetto totale 1 Periodo j Locazione capannone/deposito N.U. (aggiornato ad aprile 5.757,54 1 aprile ) 1! Adeguamento ISTAT locazione capannone/deposito N.U. j ( 34,34 x 15 mesi) 515,10 gennaio 2014/marzo 2015 j Usufrutto oneroso dei mezzi di proprietà comunale 5.980,28 aprile 2015 (aggiornato ad aprile 2015) Rimborso usufrutto oneroso di n. 03 automezzi restituiti al Comune con determina2ìone n. 28/ ,58 febbraio e marzo 2015 Accantonamento in ordine alle contestazioni relative alla ,00 marzo 2015 flotta mezzi in dotandone e altro Accantonamento in favore della soc. f.lli M azzocchia SpA ,00 fatture al Deposito cauzionale a garanzia del contratto di servizio ,34 Periodo luglio 2013/aprile 2015 Totale complessivo ,68 Che pertanto la somma da liquidare, al netto delle somme di cui alle causali che precedono, è pari in totale a ,69 ( , ,68) oltre IVA di ,24; Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 01/2015, asseverata dal Responsabile del Procedimento, limitatamente per l importo residuo di ,69 oltre IVA, a fronte dell'importo fatturato di ,37 oltre IVA, a saldo delle prestazioni assicurate nel mese di marzo 2015, al netto dei recuperi, rimborso e degli accantonamenti sopra disposti;
4 Dato atto che ai fini della presente liquidazione sono stati acquisiti i seguenti documenti: > D.U.R.C. del , in atti; > comunicazione riguardo al disposto dell art. 3 della Legge 136/2010 n. 136 e s.m.i., circa l assunzione degli obblighi di "tracciabilità dei flussi finanziari, in atti; Verificata a seguito del riscontro operato: > la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell art. 147 bis del d. Lgs. n. 267/2000; > la regolarità del servizio effettuato: > la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; > l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; > la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta nonché, fatti salvi i recuperi disposti sull importo originariamente pattuito; Dato atto del rispetto del D. Lgs. n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento; Visto il vigente Statuto Comunale; Visto il regolamento di Contabilità; Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni; Visto l art. 184 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Ritenuta ia propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) di richiamare la determinazione n. 320 del con la quale è stato disposto l impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 2) di liquidare a favore della Soc. Latina Ambiente SpA con sede in Via Monti Lepini, 44/ Latina P. IVA , la somma residua di ,69 oltre IVA di ,24, a saldo della fattura n. 01 del , allegata al presente atto, dell importo di ,37 comprensiva di aggiornamento ISTAT, oltre a ,24 per IVA al 10%, per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana assicurata nel mese di marzo 2015, al netto delle somme stornate e introitate di cui al successivo punto 3) e degli accantonamenti disposti ai punti 4) e 5), dando atto che la stessa trova copertura con la disponibilità prenotata, certa, liquida ed esigibile, sull impegno registrato ai n. 102/15 del bilancio corrente nella gestione in conto competenza, mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 43 U ; 3) di introitare al capitolo 586/2 la somma complessiva di ,92 per canoni di locazione dovuti dalla soc. Latina Ambiente per il mese di aprile 2015 comprensivi di adeguamento ISTAT, distinti in premessa con la lettera b). previo stomo della somma di pari importo dalla fattura liquidata al precedente punto 2);
5 4) di accantonare la somma complessiva di ,00 per gli accertamenti di cui in premessa, previo prelievo della somma di pari importo dalla fattura liquidata al precedente punto 2) e. precisamente: ,00 per le contestazioni riportate in premessa; ,00 per lo scaduto reclamato dalla Soc. f.lli M azzocchia SpA; 5) di accantonare la somma di ,34, quale deposito cauzionale per il contratto di servizio da sottoscrivere con la Soc. Latina Ambiente, importo che verrà svincolato solo ad avvenuta conclusione del rapporto contrattuale in essere con la medesima Società e previa verifica di tutti gli adempimenti a carico di quest ultima, previo prelievo della somma di pari importo dalla fattura liquidata al precedente punto 2); 6) di dare atto che la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti suddetti risulta la seguente: Cap impegno n. 102/15 a) impegno di spesa autorizzato (al netto di altre liquidazioni) ,98 b) liquidazione disposta con il presente atto ,27 c) disponibilità ,71 7) di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con la disponibilità prenotata, certa, liquida ed esigibile, sull impegno registrato al n. 102/15 del bilancio corrente nella gestione in conto competenza; 8) di comunicare la presente alla Soc. Latina Ambiente SpA; 9) di accertare, ai sensi dell art. 183, comma 8 del D.L. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, che il programma dei pagamenti conseguenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità intemo; 10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 11) il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dalla sottoscritta, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 12) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa verrà pubblicata alì Albo on line dell Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013. IL CAPO SERVIZIO Geom. Gino Forte t jjldjrigente Arch. St^gXiaJDalla Notte
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