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1 LUMI INDUSTRIES S.R.L. Sede in RONCADE (TV) - VIA SILE 41 Codice Fiscale Rea TV TV P.I.: Capitale Sociale Euro 116 i.v. Forma giuridica: SRL Bilancio al Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 15

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata - - Parte da richiamare - - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni 0 - Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti 14 - Svalutazioni 0 - Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti esigibili entro l'esercizio successivo - - esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti 0 0 Altre immobilizzazioni finanziarie - - Totale immobilizzazioni finanziarie - 0 Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 Riserva per acquisto azioni proprie 0 - Riserva da deroghe ex art Cod. Civ 0 - Riserva azioni (quote) della società controllante 0 - Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 - Versamenti in conto aumento di capitale 0 - Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - Versamenti in conto capitale 0 0 Versamenti a copertura perdite 0 - Riserva da riduzione capitale sociale 0 - Bilancio al Pag. 2 di 15

3 Riserva avanzo di fusione 0 - Riserva per utili su cambi 0 - Varie altre riserve 0 0 Totale altre riserve 0 0 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (41.804) - Copertura parziale perdita d'esercizio - - Utile (perdita) residua (41.804) (41.804) Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri - - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - - D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 3 di 15

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione - 0 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio - - altri 90 - Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi - 0 9) per il personale: a) salari e stipendi - - b) oneri sociali - - c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 0 c) trattamento di fine rapporto - - d) trattamento di quiescenza e simili - - e) altri costi - - Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.986) 0 12) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (42.881) (42.881) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - altri - - Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri - - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 0 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Bilancio al Pag. 4 di 15

5 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono - 0 partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri - - Totale proventi diversi dai precedenti - 0 Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - altri - - Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi (440) - Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (440) (440) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale rivalutazioni ) svalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale svalutazioni - 0 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - 0 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n imposte relative ad esercizi precedenti - - altri - - Totale oneri - 0 Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (41.804) (41.804) 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti - - imposte differite - - imposte anticipate - - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio (41.804) (41.804) Bilancio al Pag. 5 di 15

6 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Signori soci, il seguente progetto di bilancio dell'esercizio appena chiuso, viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione. ATTIVITA' SVOLTE La società opera nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di prodotti ad alto valore tecnologico con particolare riferimento alle tecnologie di stampa e scansione tridimensionale. FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA La società è stata costituita con atto costitutivo in data 05/08/2014 registrato al Registro Imprese i data 08/08/2014, iscritta oltre alla sezione ordinaria anche alla sezione speciale in qualità di "start-up innovativa" ai sensi del DL 18/10/12 n. 179 convertito in Legge 221 del 17/12/12 e successive modificazioni.. EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO E BILANCIO CONSOLIDATO La società non appartiene ad un gruppo economico e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo. CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DI BILANCIO Il bilancio d esercizio, di cui la presente "Nota" costituisce parte integrante ai sensi dell'art comma 1 del Codice civile, corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto: in forma abbreviata ai sensi dell art bis C.C. ricorrendone i presupposti ; in conformità agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice civile; secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall articolo 2423-bis del Codice civile e criteri di valutazione conformi al disposto dell articolo 2426 del Codice civile. Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile. Non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e della competenza tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stes-so. Si dà atto che tutte le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell attività d impresa e che nel corso dell esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state pre-state garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello stesso. Nella stesura della nota integrativa in oggetto, si è optato per l'integrazione della stessa con i punti tre e quattro dell'articolo 2428 C.C.. Tale integrazione consente di omettere la redazione della rela-zione sulla gestione a norma dell'art bis C.C.. REQUISITI STARTUP INNOVATIVE La società rispetta tutti i requisiti per poter qualificarsi come "startup innovativa". In relazione agli ulteriori requisiti richiesti si informa che nel primo esercizio (2014) si sono sostenute spese per ricerca e sviluppo finalizzate alla progettazione e sviluppo di un nuovo hardware di stampante 3D coperta da tutela a livello comunitario di un disegno e modello al n in data 30/10/2014. Ulteriori spese sono state sostenute per sviluppo di software per la gestione del nuovo modello di stampante 3D. In totalei sono sostenute spese per euro ,00= pari al 35,15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione. Bilancio al Pag. 6 di 15

7 Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisizione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Sono esposte in bilancio al netto dei corrispondenti ammortamenti effettuati. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura dell impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l immobilizzazione. Movimenti delle immobilizzazioni immateriali L ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni ( del valore di bilancio) Ammortamento dell'esercizio Altre variazioni Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento ) Valore di bilancio Nel rispetto dei principi sanciti dall'o.i.c. 24, di tutte le spese di "ricerca e sviluppo sostenute" si è ritenuto di capitalizzare le spese di acquisto di un software e le spese per un brevetto in quanto ritenute di sicura utilità pluriennale. Immobilizzazioni materiali Bilancio al Pag. 7 di 15

8 Le Immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Sono esposte in bilancio al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. L ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e misurabile aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico. Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex art p. 3 eccedenti l'ammortamento prestabilito. Movimenti delle immobilizzazioni materiali Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il criterio di ammortamento applicato per l esercizio, a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo economico quali, per esempio, l obsolescenza tecnica, l intensità d uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell utilizzo ecc. Inoltre, l immobilizzazione che, alla data della chiusura dell esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento. Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 Ammortamento dell'esercizio Altre variazioni 0 0 Totale variazioni Valore di fine esercizio Valore di bilancio La società non ha effettuato rivalutazioni di beni aziendali. Operazioni di locazione finanziaria Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria La società non ha in essere operazioni di questa natura. Immobilizzazioni finanziarie La società non detiene alcuna partecipazione, titolo o credito destinato ad essere mantenuto dure-volmente nel patrimonio dell impresa. Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine La società non ha in essere alcuna operazione di questo tipo. Bilancio al Pag. 8 di 15

9 Attivo circolante Rimanenze Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto determinato secondo i costi specifici sostenuti per le unità stesse ed il costo di sostituzione al quale tali beni possono essere riacquistati. Le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati sono iscritte al minore tra il costo di produzione determinato sulla base dei costi sostenuti in relazione allo stato di avanzamento del lotto di produzione comprensivi dei costi diretti industriali e dei costi indiretti imputati sulla base di percentuali prefissate ed valore di presunto realizzo desumibile dall andamento del mercato. Le scorte obsolete sono state valutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Materie prime, sussidiarie e di consumo Totale rimanenze Attivo circolante: crediti I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria. Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica I crediti in essere sono prevalentemente in ambito nazionale. Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine La società non ha in essere alcuna operazione di questo tipo. Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni La società non ha titoli o altre attività finanziarie iscritti nell attivo circolante. Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Bilancio al Pag. 9 di 15

10 Le disponibilità presso gli Istituti di Credito ed in cassa sono iscritti in bilancio per il loro effettivo importo, al valore nominale. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Assegni Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio dell effettiva competenza economico-temporale dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi (art bis c. 6 C.C.). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Oneri finanziari capitalizzati Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Bilancio al Pag. 10 di 15

11 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Il capitale sociale è di euro 116,28= interamente versati. Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Attribuzione di dividendi Altre variazioni Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni o quote della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Varie altre riserve Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio (41.804) - 0 (41.804) (41.804) (41.804) Totale patrimonio netto (41.804) (41.804) Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Nel seguente prospetto le lettere riportate alla colonna "possibilità di utilizzazione" vanno lette come segue: A = PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ; B = PER COPERTURA PERDITE; C = PER DISTRIBUZIONE SOCI Bilancio al Pag. 11 di 15

12 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite per altre ragioni Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni A B Riserve di rivalutazione 0 Di capitale Riserva legale 0 Di utili B Riserve statutarie 0 A B Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni o quote della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 Di utili A B C 0-0 Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Varie altre riserve 0 Di capitale A B Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Totale Fondi per rischi e oneri Informazioni sui fondi per rischi e oneri Non vi sono fondi per rischi ed oneri iscritti in bilancio Debiti I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Variazioni e scadenza dei debiti Bilancio al Pag. 12 di 15

13 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni Acconti Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Suddivisione dei debiti per area geografica Tutti i debiti sono verso creditori italiani. Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio e nessun debito iscritto nel passivo ha durata superiore ai cinque anni. Nessun debito contratto dalla società è assistito da garanzie reali sui beni sociali. Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Non ci sono debiti di questa natura. Finanziamenti effettuati da soci della società I soci hanno effettuato dei versamenti per finanziamento infruttifero a favore della società. Ratei e risconti passivi I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio dell effettiva competenza economico-temporale dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi (art bis c. 6 C.C.). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei passivi Altri risconti passivi Totale ratei e risconti passivi Informazioni sulle altre voci del passivo Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre i 5 anni Debiti Ratei e risconti passivi Bilancio al Pag. 13 di 15

14 Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine Non si rilevano operazioni correlate o fuori bilancio da citare nella presente nota integrativa come previsto dall art. 6 del DLgs. 173/2008 oltre a quelle eventualmente citate sopra. Nota Integrativa Conto economico Abbrevito Valore della produzione I ricavi considerati sono relativi interamente all attività caratteristica. Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività Non si ritiene utile questa suddivisione in quanto l'attività principale è ancora in fase di organizzazione. Costi della produzione I costi sostenuti nel primo esercizio sono quasi tutti finalizzati all'industrializzazione dei prodotti ed alla fase di inizio della produzione che avverra' nel prossimo esercizio. Proventi e oneri straordinari I proventi e gli oneri straordinari sono originati da fonti estranee all'attività ordinaria della società. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti e l ammontare delle importe differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell esercizio. Non si rileva l applicabilità della fiscalità differita. Nel presente esercizio in considerazione del fatto che non è stato fatto ancora un piano industriale, non sono state calcolate imposte sulla perdita in quanto non esiste la ragionevole certezza di ottenere nei successivi esercizi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento; Nota Integrativa Altre Informazioni La società ha attuato tutti i programmi ed ha adottato tutte le direttive previste dalla normativa sulla sicurezza ex D.Lgs. 626/94 oggi D.Lgs.81/2008. La società ha attuato i provvedimenti necessari per rispettare la normativa sulla privacy. Azioni proprie e di società controllanti INFORMAZIONI AI SENSI ART BIS, PUNTI 3) E 4) DELL ART C.C. Punto 3): La società non possiede direttamente, tramite società fiduciarie o interposta persona al-cuna azione o quota ne propria, ne di società controllanti. Punto 4): La società nel corso dell esercizio non ha acquistato o alienato nessuna azione o quota citata al punto 3). Bilancio al Pag. 14 di 15

15 Nota Integrativa parte finale Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappre-senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato econo-mico dell esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Ritenendo che l opera di questo Consiglio sia stata svolta nell'esclusivo interesse della società, Vi invitiamo: 1. all'approvazione del bilancio chiusosi con una perdita di euro 41,804,22= con la presente nota integrativa; 2. all'approvazione della proposta di copertura della stessa mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo quote. Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente del Consiglio (F.to Davide Marin) Bilancio al Pag. 15 di 15

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