VALDIDENTRO SOC.COOP.SOCIALE
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- Benedetta Carraro
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1 VALDIDENTRO SOC.COOP.SOCIALE Sede in PIAZZA IV NOVEMBRE SNC VALDIDENTRO (SO) Codice Fiscale Numero Rea SO P.I.: Capitale Sociale Euro i.v. Forma giuridica: Societa' cooperative e loro consorzi Settore di attività prevalente (ATECO): Società in liquidazione: no Società con socio unico: no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no Appartenenza a un gruppo: no Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A Bilancio al Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 18
2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata - - Parte da richiamare - - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo - - Ammortamenti - - Svalutazioni - - Totale immobilizzazioni immateriali - - II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni - - Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti esigibili entro l'esercizio successivo - - esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti - - Altre immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze - - II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - III - Riserve di rivalutazione - - IV - Riserva legale - - V - Riserve statutarie - - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa - - Riserva per acquisto azioni proprie - - Riserva da deroghe ex art Cod. Civ - - Riserva azioni (quote) della società controllante - - Bilancio al Pag. 2 di 18
3 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - Versamenti in conto aumento di capitale - - Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - Versamenti in conto capitale - - Versamenti a copertura perdite - - Riserva da riduzione capitale sociale - - Riserva avanzo di fusione - - Riserva per utili su cambi - - Varie altre riserve - - Totale altre riserve - - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (23.672) (25.328) IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio - - Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri - - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 3 di 18
4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili - - e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - altri - - Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Bilancio al Pag. 4 di 18
5 da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri - - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi - - Totale proventi e oneri finanziari ( bis) 135 (1) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale rivalutazioni ) svalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale svalutazioni - - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - - E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri 1 0 Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n imposte relative ad esercizi precedenti - - altri 0 2 Totale oneri 0 2 Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 (2) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite - - imposte anticipate - - Bilancio al Pag. 5 di 18
6 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al Pag. 6 di 18
7 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Premessa Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, predisposto in conformità allo schema di cui agli artt e 2424-bis codice civile, dal conto economico, predisposto in conformità allo schema di cui agli artt e 2425-bis codice civile e dalla presente nota integrativa. Si precisa che, fatte salve le specifiche indicazioni in sede di commento del contenuto del bilancio: non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al comma 4 dell'art e al comma 2 dell'art bis codice civile; le valutazioni adottate, nel rispetto delle disposizioni dell'art codice civile, sono state determinate, come previsto dall'art bis codice civile, secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa, tenendo conto della funzione economica dell'elemento considerato; si è tenuto conto dei proventi ed oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; l'ammontare delle voci di bilancio dell'esercizio è stato comparato, ai sensi del comma 5 dell'art ter codice civile, con l'importo delle voci corrispondenti dell'esercizio precedente; gli elementi dell'attivo e del Passivo che ricadono sotto più voci dello schema di Stato Patrimoniale sono specificatamente richiamate, a sensi dell'art codice civile, quando necessario ai fini della comprensione del bilancio; i ricavi e proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse. CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2014 in osservanza dell'art codice civile, sono i seguenti: B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. Bilancio al Pag. 7 di 18
8 I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Costruzioni leggere 10% Macchinari, apparecchi, attrezz. 15% Arredamento 15% Mobili e macchine ordin. d'ufficio 12% Macchine d'ufficio elettroniche 20% Impianti specifici 10% Automezzi e mezzi di trasporto interno 20% Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art n. 1). C) ATTIVO CIRCOLANTE C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) Bilancio al Pag. 8 di 18
9 I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi eventualmente iscritti in contabilità, precisamente: Fondo rischi ex articolo 71 Tuir, fiscalmente riconosciuto; Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente. C) IV - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate salvo buon fine, vengono accreditate ai conti correnti accesi presso il sistema bancario facendo riferimento alla data della contabile bancaria. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) Sono costituiti da ratei e risconti attivi e passivi generati da operazioni la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio 2014 ma la cui competenza economica è da attribuire in parte all'esercizio Sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Fondi per rischi e oneri Sono eventualmente istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale che si presume corrispondente all'effettivo ammontare di estinzione. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Bilancio al Pag. 9 di 18
10 Imposte L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte correnti ammontano a Euro e sono relative all'ires. Bilancio al Pag. 10 di 18
11 Nota Integrativa Attivo Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo. Immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni (5.734) (47.892) (10.891) Valore di fine esercizio Valore di bilancio (19.299) Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 ammontano ad Euro e comprendono: costruzioni leggere per Euro ; impianti specifici per Euro ; macchinari per Euro ; attrezzature industriali e commerciali per Euro ; attrezzature varie e minute per Euro 3.165; mobili e macchine ordinarie d'ufficio per Euro 5.475; macchine elettromeccaniche d'ufficio per Euro 5.277; autocarri per Euro ed arredamento per Euro 988. I relativi Fondi ammortamento sono pari ad Euro per quote di ammortamento dell'esercizio, quote che rispettano la normale obsolescenza dei cespiti e la loro presunta durata residua. Immobilizzazioni finanziarie Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Valore di inizio esercizio Costo Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Totale variazioni Bilancio al Pag. 11 di 18
12 Valore di fine esercizio Valore di bilancio La voce comprende la partecipazione nella Società Cooperativa Unioncoop S.c.a r.l., avente sede in Sondrio. Attivo circolante Attivo circolante: crediti Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Totale crediti iscritti nell'attivo circolante La voce crediti comprende: crediti v/clienti per fatture emesse per Euro 275 e per fatture da emettere per Euro 225; altri crediti tributari per Euro 1.210; Erario c/compensazioni per Euro , crediti v/fornitori per Euro 17 ed Erario c/iva per Euro 373. Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa 619 (135) 484 Totale disponibilità liquide Sono rappresentate dal saldo attivo del c/c bancario Credito Valtellinese per Euro ; dal saldo attivi carte prepagate per Euro e dagli assegni e contanti presenti in cassa per Euro 484 alla data di chiusura dell'esercizio. Ratei e risconti attivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei attivi Bilancio al Pag. 12 di 18
13 Altri risconti attivi (535) Totale ratei e risconti attivi I ratei attivi comprendono ricavi per prestazioni di servizi per Euro I risconti attivi comprendono: assicurazioni per Euro 3.182; tasse di proprietà autoveicoli per Euro 5 ed oneri bancari per Euro 61. Informazioni sulle altre voci dell'attivo Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Crediti iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Bilancio al Pag. 13 di 18
14 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nei componenti del patrimonio netto, previsto dall'art. 2427, c. 1, punto 4 del Codice Civile. Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Altre variazioni Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo (25.328) (23.672) Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Si riporta di seguito il prospetto previsto dall'art. 2427, c. 1, punto 7bis del Codice Civile, relativo alle utilizzazioni del patrimonio netto. Importo Possibilità di utilizzazione Capitale B Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo (23.672) Totale LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Bilancio al Pag. 14 di 18
15 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio 156 Totale variazioni Valore di fine esercizio Il Trattamento di fine rapporto risulta calcolato a norma dell'articolo 2120 codice civile, aggiornato secondo la normativa contrattuale vigente ed è capiente in relazione ai diritti maturati, tenendo conto delle retribuzioni in atto. La quota di competenza dell'esercizio è stata imputata al conto economico. Il conto presenta un saldo di Euro Debiti Suddivisione dei debiti per area geografica Area geografica Totale debiti LOMBARDIA Totale I debiti per area geografica riferiscono interamente a rapporti intrattenuti con fornitori aventi sede nella regione Lombardia. Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Non sono presenti nelle voci di bilancio debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. Informazioni sulle altre voci del passivo Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Debiti Ratei e risconti passivi Bilancio al Pag. 15 di 18
16 La voce debiti risultante a bilancio comprende: debiti verso fornitori per fatture ricevute per Euro e per fatture da ricevere per Euro 1.560; Erario c/ires per Euro 1.095; Erario c/ritenute lavoro dipendente per Euro 912; INPS c/contributi per Euro 2.540: INAIL c/contributi per Euro 1.409; altri debiti v/istituti previdenziali per Euro 1.107; dipendenti c/retribuzioni per Euro 8.086, Erario c/imposta sostitutiva riv. TFR per Euro 2 e ritenute sindacali per Euro 216. Le fatture da ricevere si riferiscono a consulenza per tenuta paghe e contabilità I ratei e risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. I ratei passivi si riferiscono a: salari e stipendi per Euro 814; oneri sociali INPS per Euro 62 e spese cellulari per Euro 44. I risconti passivi si riferiscono a ricavi per prestazioni di servizi per Euro e contributi c/impianti per Euro Nota Integrativa Altre Informazioni Compensi amministratori e sindaci Non sono stati corrisposti compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso del presente esercizio. Titoli emessi dalla società La società non ha emesso, né sono in circolazione titoli, obbligazioni e valori simili. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società Non vi sono strumenti finanziari di alcun tipo emessi dalla società. Nota Integrativa parte finale Relazione sull'attività svolta. Anno 2014 La Valdidentro Società Cooperativa Sociale ha svolto la sua attività istituzionale prestando molta attenzione ai principi fondamentali di economicità, trasparenza e ottimizzazione di tutte le risorse umane ed economiche di cui ha potuto disporre. Avendo avuto l'affidamento dei servizi di manutenzione e custodia degli impianti sportivi, aree verdi e ricreative, dal Comune di Valdidentro Bilancio al Pag. 16 di 18
17 , a far data dal 01 maggio 2014, ha potuto programmare e pianificare i lavori per tutto l'anno 2014 e le opportune assunzioni di risorse umane necessarie. Ricordando gli obbiettivi primari della Cooperativa Sociale, la stessa ha provveduto ad assumere un contingente di persone svantaggiate e/o in particolari difficoltà, superiore ai minimi di legge, raggiungendo un numero pari a cinque unità. Anche le risorse economiche disponibili sono state utilizzate per la quasi totalità nell'impiego di persone disoccupate, contrastando così un fenomeno, quello della scarsità del lavoro, attuale anche in Valdidentro; basti citare un dato che ritroviamo riportato nel Bilancio 2014, vale a dire e cioè su ,00 euro fatturati al Comune di Valdidentro, ben ,00 euro sono stati impiegati per il personale, raggiungendo nel periodo stagionale estivo l'assunzione di 17 unità di personale contemporaneamente. La Valdidentro Società Cooperativa Sociale non si è però limitata allo svolgimento ordinario della sua attività, ma si è prodigata anche per chiedere ed ottenere dei contributi straordinari onde ampliare il proprio raggio d'azione; nello specifico ha chiesto ed ottenuto un contributo straordinario: dal Bim dello Spol di Livigno pari ad euro ,00; dalla Fondazione Pro Valtellina pari ad euro ,00; dal Credito Valtellinese pari ad euro 3.000,00; nonché da altri piccoli sponsor. Logicamente queste risorse sono state immediatamente impegnate per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie, unitamente all'assunzione di persone svantaggiate con invalidità al di sopra del 45%. L'anno 2014 si è inoltre caratterizzato per il notevole impegno profuso, per la produzione del film di Paolo Cevoli " Soldato Semplice" girato prevalentemente in Valdidentro e Alta Valtellina durante il mese di settembre u.s.; la Cooperativa Valdidentro è stata ben felice di partecipare a questa iniziativa pur non avendone avuto dei vantaggi economici. Anche per lo scorso anno, un ringraziamento particolare alla "Pro Loco Valdidentro" che, soprattutto nel periodo estivo, si fa promotrice di numerose iniziative turistiche, culturali e sportive indispensabili a mantenere qualificata l'offerta turistica della nostra Valle, unitamente a tutte le associazioni, socie e non della Cooperativa, che con la loro grande opera di collaborazione e di volontariato contribuiscono alla realizzazione di numerosi eventi che diversamente risulterebbero di difficile attuazione. Infine, una piccola nota di soddisfazione e di orgoglio personale, per i dati del Bilancio di esercizio chiuso al che, con l'operato congiunto dei componenti del consiglio di amministrazione, viene chiuso con un utile di euro ,00 euro, lasciando così intravvedere prospettive positive anche per il futuro della Cooperativa stessa. Bilancio al Pag. 17 di 18
18 Nella gestione sociale sopra evidenziata, gli Amministratori hanno seguito i criteri fondamentali legati alle finalità mutualistiche,valorizzando la partecipazione dei soci, la democraticità delle scelte e la totale assenza dei fini di lucro. Si ritiene che tali criteri siano conformi allo spirito mutualistico nonché alle normative specifiche delle cooperative in particolare la Legge n. 381/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni per il mantenimento della qualifica di Società Cooperativa Sociale di tipo "B". Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Vi invito pertanto all'approvazione del bilancio così come formulato, proponendovi di destinare l'utile dell'esercizio di Euro come di seguito evidenziato: - quanto ad Euro ad integrale copertura delle perdite degli esercizi precedenti rinviate a nuovo; - quanto ad Euro 758 quale importo del 3% dell'utile dell'esercizio destinato ai Fondi Mutualistici, art. 11 della Legge 59/1992; - quanto al residuo, pari ad Euro 839, alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della Legge 904/1977. Valdidentro, li 31 marzo 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Domenico Zuelli) Bilancio al Pag. 18 di 18
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