BIBLIOTECA-MUSEO DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV)

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1 BIBLIOTECA-MUSEO DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV) Sede in CORSO MAZZINI N. 118 MONTEBELLUNA (TV) Codice Fiscale Numero Rea TV P.I.: Capitale Sociale Euro 0 i.v. Forma giuridica: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Settore di attività prevalente (ATECO): Società in liquidazione: no Società con socio unico: no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no Appartenenza a un gruppo: no Bilancio al Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 14

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata 0 0 Parte da richiamare 0 0 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 5) avviamento 0 0 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 7) altre 0 0 Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 0 0 2) impianti e macchinario ) attrezzature industriali e commerciali ) altri beni ) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 - Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate 0 0 c) imprese controllanti 0 0 d) altre imprese 0 0 Totale partecipazioni 0 0 2) crediti a) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate 0 0 b) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate 0 0 c) verso controllanti Totale crediti verso controllanti 0 0 d) verso altri Totale crediti verso altri 0 0 Totale crediti 0 0 3) altri titoli 0 0 4) azioni proprie 4) azioni proprie 0 0 azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0 Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 3) lavori in corso su ordinazione 0 0 Bilancio al Pag. 2 di 14

3 4) prodotti finiti e merci 0 0 5) acconti 0 0 Totale rimanenze 0 0 II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti ) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate 0 0 3) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate 0 0 4) verso controllanti Totale crediti verso controllanti bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari ter) imposte anticipate Totale imposte anticipate 0 0 5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 4) altre partecipazioni 0 0 5) azioni proprie 5) azioni proprie 0 0 azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0 6) altri titoli. 0 0 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) assegni 0 0 3) danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi Disaggio su prestiti 0 0 Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 0 0 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 Bilancio al Pag. 3 di 14

4 Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 Riserva da deroghe ex art Cod. Civ 0 0 Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto capitale 0 0 Versamenti a copertura perdite 0 0 Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 Riserva avanzo di fusione 0 0 Riserva per utili su cambi 0 0 Varie altre riserve Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 2) per imposte, anche differite 0 0 3) altri 0 0 Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 D) Debiti 1) obbligazioni Totale obbligazioni 0 0 2) obbligazioni convertibili Totale obbligazioni convertibili 0 0 3) debiti verso soci per finanziamenti Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 4) debiti verso banche Totale debiti verso banche 0 0 5) debiti verso altri finanziatori Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 6) acconti Totale acconti 0 0 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori ) debiti rappresentati da titoli di credito Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 9) debiti verso imprese controllate Totale debiti verso imprese controllate ) debiti verso imprese collegate Bilancio al Pag. 4 di 14

5 Totale debiti verso imprese collegate ) debiti verso controllanti Totale debiti verso controllanti ) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi Aggio su prestiti 0 0 Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 5 di 14

6 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - altri - - Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri - - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate - - Bilancio al Pag. 6 di 14

7 a imprese collegate - - a imprese controllanti - - altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi - - Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (12.091) (20.412) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale rivalutazioni ) svalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale svalutazioni - - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - - E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n imposte relative ad esercizi precedenti - - altri - - Totale oneri - 2 Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti - - imposte differite - - imposte anticipate - - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al Pag. 7 di 14

8 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Bilancio al Pag. 8 di 14

9 Quadro normativo di riferimento Il contesto normativo di riferimento La cornice normativa dell istituzione trova il suo attuale riconoscimento nell articolo 114 del d.lgs. 267/2000, a mente del quale l istituzione è un organismo strumentale per l esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L articolo in questione riprende quanto già previsto (per la prima volta) dall articolo 23 della legge 142/90. L art. 35 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) aveva introdotto, successivamente, l art. 113-bis, rubricato Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, peraltro ulteriormente modificato e parzialmente abrogato dall art. 14 del decreto legge 269/2003 (con-vertito nella legge 326/ 2003). L art. 113-bis, così riformato, prevedeva, tra l altro, che i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica erano gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni, ad aziende speciali anche consortili e a società a capitale interamente pubblico con la condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale dovessero esercitare sulle stesse società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzasse la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllavano. Su questo ambito è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 che ha dichiarato, tra l altro, l illegittimità costituzionale dell art. 113-bis, rilevando che la disciplina relativa alla gestione dei servizi locali senza rilevanza economica, per quanto attiene al soggetto erogatore, alle specifiche della prestazione, ai destinatari, rientra nella sfera di competenza delle Regioni ed enti locali. In tale contesto, occorre richiamare l articolo 117, comma 6, della Costituzione che stabilisce che i comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, e l articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 che rappresenta norma attuativa della disposizione costituzionale. Ordinamento contabile Il sistema contabile è determinato all'autonoma regolamentazione. L'ordinamento richiede comunque: - un bilancio economico preventivo annuale; - un bilancio economico preventivo pluriennale; - un bilancio d'esercizio; - una contabilità analitica per servizio: Il sistema contabile necessario è quello economico e patrimoniale attuato con la tecnica della partita doppia. La contabilità finanziaria è opzionale e può rappresentare un appesantimento della procedura. L'autonomia di bilancio è contenuta nel quadro generale del bilancio dell'ente. La finalità della ge-stione è quella dell'equilibrio fra costi e ricavi più trasferimenti. Il bilancio dell'istituzione deve comprendere tutti i costi ed oneri e i ricavi e proventi riconducibili alla gestione del servizio. Tra i costi della produzione occorre comprendere i costi del personale direttamente o indirettamente utilizzato, gli ammortamenti e le svalutazioni. Occorre inoltre rilevare i proventi e oneri finanziari, le rettifiche di valore delle attività finanziarie e i proventi e oneri straordinari. Rapporti con l'ente locale Trasferimenti Il raccordo fra bilancio dell'istituzione e bilancio dell'ente è rappresentato dai trasferi-menti, suddivisi in: - trasferimenti conto esercizio, - trasferimenti (o corrispettivo) a copertura costi sociali ed eventualmente trasferi-menti in conto capitale. Soggettività Fiscale L'istituzione, non avendo una personalità giuridica distinta da quella dell'ente di appartenenza, non ha una soggettività fiscale propria ma agisce come una "parte" dell'ente; di conseguenza: - è esclusa dell Ires (art. 74, DPR n. 917/1986); - agisce ai fini Iva con la stessa partita Iva dell'ente. In tal caso, l'attività dell'istituzione sarà rap-presentata da uno specifico modulo della dichiarazione Iva del comune di appartenenza, in quanto sarà gestita attraverso una contabilità Iva separata; - è soggetta all'irap con le stesse modalità dell'ente (metodo retributivo, salvo opzione per il metodo del valore della produzione). CONTABILITA' Bilancio preventivo e consuntivo Il bilancio preventivo economico esprime analiticamente le previsioni di costi ed oneri e di ricavi e proventi per il successivo anno solare. E' formulato in conformità allo schema tipo del conto economico allegato al Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995. Al bilancio preventivo sono allegati il bilancio economico pluriennale e la relazione revisiona le e programmatica. Il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e relativi allegati, devono essere sottoposti all'organo di revisione per il parere e presentati al Consiglio Comunale entro il termine fissato dal Comune per la presentazione del proprio bilancio preventivo e comunque in tempo utile per poter essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale quali allegati del bilancio comunale. - Il Consiglio Comunale approva il bilancio dell'istituzione contestualmente al bilancio comunale. Il bilancio deve chiudersi in pareggio e dovrà considerare, tra i ricavi, i contributi in conto esercizio spettanti all'istituzione in base a leggi statali e regionali, ed i corrispettivi a co-pertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'istituzione a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere sociale. Nei costi deve essere rilevato l'onere per il personale di pendente del Comune ed utilizzato dall'istituzione. - Nel caso di gestione di più servizi deve essere allegato il bilancio preventivo economico relativo ai singoli servizi. I criteri di ripartizione dei costi comuni a più servizi sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Al verificarsi di situazioni di disequilibrio economico, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con urgenza le azioni necessarie per evitare perdite d'esercizio. In presenza di circostanze eccezionali, oppure nel caso di motivata impossibilità di ripristinare gli equilibri preventivi, il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Comune una rideterminazione dei trasferimenti. Il Consiglio Comunale decide sulla proposta nella prima seduta utile. Conto Economico I ricavi ed i proventi sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, te-nendo conto del trasferimento previsto nel bilancio del Comune e dei ricavi e proventi propri. I costi e gli oneri sono iscritti nella misura necessaria alle obbligazioni cui si prevede di dar corso nell'esercizio rispettando la competenza economica e l'esigenza di garantire l'e-quilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. Tra i costi della produzione devono essere compresi gli ammortamenti dei beni utilizzati, calcolati con le modalità di cui al precedente articolo 23. Risultato di esercizio Il risultato economico positivo risultante dal bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione, comporta in via generale la riduzione dei trasferimenti del Comune in conto esercizio. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può richiedere la destinazione dell'utile d'esercizio ad un fondo per il rinnovo o la manutenzione straordinaria dei beni utilizzati, o ad altre specifiche destinazioni CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DI BILANCIO Il bilancio d esercizio chiuso, di cui la presente "Nota" costituisce parte integrante si riferisce all art. 172, comma 1, lett. b) del D.lgs 267\2000 che prevede fra gli allegati al bilancio annuale di previsione dell ente locale le risultanze dei rendiconti delle istituzioni relative al penultimo anno precedente l esercizio al quale il bilancio si riferisce. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e della competenza tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stes-so. Bilancio al Pag. 9 di 14

10 Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni materiali Le Immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Sono esposte in bilancio al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. L ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e misurabile aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un in-cremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico. Movimenti delle immobilizzazioni materiali Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Le immobilizzazioni di modico valore, seppure inventariate, sono state interamente ammortizzate in considerazione che la loro utilità si è esaurita nel corso dell esercizio. Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti ( Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Riclassifiche (del valore di bilancio) Ammortamento dell'esercizio (10.224) Totale variazioni - (158) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti ( Fondo ammortamento) Valore di bilancio Operazioni di locazione finanziaria Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria Non ci sono operazioni di questa natura. Attivo circolante Attivo circolante: crediti I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria. Non si è ritenuto di effettuare alcuna svalutazione dei crediti in quanto sono stati stimati tutti certi ed esigibili alla scadenza Bilancio al Pag. 10 di 14

11 Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio (7.444) (46.029) Totale crediti iscritti nell'attivo circolante (53.467) Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica I crediti sono in prevalenza verso il Comune di Montebelluna e marginalmente verso clienti in area locale. Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Non si riscontrano crediti di questa natura. Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Le disponibilità presso gli Istituti di Credito, postali ed in cassa sono iscritti in bilancio per il loro effettivo importo, al valore nominale. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Assegni Denaro e altri valori in cassa (1.271) Totale disponibilità liquide Oneri finanziari capitalizzati Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Il patrimonio netto è costituito da avanzi accantonati negli anni precedenti più l'evenuale avanzo di periodo. Bilancio al Pag. 11 di 14

12 Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Altre variazioni Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni o quote della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Varie altre riserve Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Dettaglio varie altre riserve Descrizione Importo Avanzo risultati precedenti Totale Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Le riserve non sono in alcun modo disponibili in quanto vengono equilibrate con i trasferimenti da parte del Comune di Montebelluna. Debiti I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Bilancio al Pag. 12 di 14

13 Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Obbligazioni 0-0 Obbligazioni convertibili 0-0 Debiti verso soci per finanziamenti 0-0 Debiti verso banche 0-0 Debiti verso altri finanziatori 0-0 Acconti 0-0 Debiti verso fornitori (26.823) Debiti rappresentati da titoli di credito 0-0 Debiti verso imprese controllate 0-0 Debiti verso imprese collegate 0-0 Debiti verso controllanti 0-0 Debiti tributari 500 (500) 0 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (195) Altri debiti (839) Totale debiti (28.357) Tutti i debiti sono a breve termine. Suddivisione dei debiti per area geografica I debiti sono quasi totalmente verso creditori locali o nazionali. Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Non ci sono debiti garantiti da beni sociali. Ratei e risconti passivi I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio dell effettiva competenza economico-temporale dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi (art bis c. 6 C.C.). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Aggio su prestiti emessi 0-0 Altri risconti passivi Totale ratei e risconti passivi I risconti passivi sono relativi Al residuo da ammortizzare dei beni pagati dal Comune con mutui o trasferimenti ed inoltre da mutui e trasferimenti in c/ capitale non ancora spesi. Nota Integrativa Conto economico Bilancio al Pag. 13 di 14

14 Valore della produzione Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività Categoria di attività Valore esercizio corrente Ricavi attività proprie Ricavi da trasferimenti Totale Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica I ricavi sono prodotti solo in ambito locale. Proventi e oneri straordinari I proventi e gli oneri straordinari sono originati da fonti totalmente estranee all'attività ordinaria. Nota Integrativa Altre Informazioni Non si rilevano operazioni correlate o fuori bilancio da citare nella presente nota integrativa come previsto dall art. 6 del DLgs. 173/2008 oltre a quelle eventualmente citate sopra. La società ha attuato i provvedimenti necessari per rispettare la normativa sulla privacy. Dati sull'occupazione Il personale assegnato è rappresentato nella seguente tabella: Numero medio Impiegati 20 Altri dipendenti 2 Totale Dipendenti 22 Nota Integrativa parte finale Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappre-senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato econo-mico dell esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Ritenendo che l opera di questo Consiglio sia stata svolta nell'esclusivo interesse della Istituzione, Vi invitiamo all approvazione della proposta di accantonare l utile di esercizio ad un fondo di riserva speciale. L utile realizzato è frutto della differenza tra gestione economica e finanziaria. Tale somma, assieme a quella già accantonata al fondo di riserva nel corso degli esercizi precedenti, al netto del residuo da ammortizzare dei beni strumentali acquistati con entrate proprie sarà destinato agli scopi istituzionali previsti. Per il Consiglio Direttivo Il Presidente Bilancio al Pag. 14 di 14

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