Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO STATALE A. MANZONI L A T I N A

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1 RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 Il conto consuntivo per l anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d Istituto il 28/02/2012 con provvedimento n. 58 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 07 N. classi articolate:... Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Numero classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e) Alunni frequentant i classi corsi diurni (f) Alunni frequentanti classi corsi serali (g) Totale alunni frequentant i (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=df) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i corsi serali (l=eg) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime ,92 0 Seconde ,00 0 Terze ,25 0 Quarte ,00 0 Quinte ,78 0 Totale ,63 0

2 Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario, risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise: Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 94 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 125 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 24

3 La quotidiana pulizia dei locali è assicurata dal personale ausiliario, da n. 1 personale (ex LSU) e dalla ditta di pulizie (contratto storico). RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione definitiva ,34 Programmazione definitiva ,22 Disp. fin. da programmare ,12 Accertamenti ,63 Impegni ,45 Avanzo/Disavanzo di competenza ,82 competenza Riscossioni residui , ,59 competenza Pagamenti residui , ,46 Saldo di cassa corrente (a) ,43 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da ,63 Somme rimaste da pagare 1.826,89 riscuotere ,74 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni ,24 precedenti precedenti 0,00 (=) (=) Totale residui attivi ,87 Totale residui passivi 1.826,89 Sbilancio residui (b) ,98 Saldo cassa iniziale (c) ,34 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,89 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2012 Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto ,71 0,00 - Finanziamenti dello Stato , ,00 100,00% Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,86 100,00% Contributi da Privati , ,77 100,00% Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 0,00 - Mutui 0,00 0,00 - Totale entrate , ,63 Disavanzo di competenza ,82 Totale a pareggio ,45 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno 2012.

4 ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,33 Previsione definitiva ,33 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,38 Veriazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva ,38 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) 0,00 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,97 Variazioni in corso d anno ,45 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E ,91 12/12/ E 8.590,54 Descrizione Ulteriori finanziamenti per stipendi per supplenze brevi e saltuarie + spese ditte pulizie +INPS su stipendi per supplenze brevi e saltuarie Finanziamento per reintegro per supplenze brevi e saltuarie a.f Previsione definitiva ,42 Somme accertate ,42 Riscosso ,42 Aggr. 02 Voce 02 Dotazione perequativa

5 Aggr. 02 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale ,58 Previsione definitiva ,58 Somme accertate ,58 Riscosso ,20 Rimaste da riscuotere 1.762,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria Aggr. 03 Voce 02 Dotazione perequativa

6 Aggr. 03 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea Aggr. 04 Voce 02 Provincia non vincolati Variazioni in corso d anno 9.334,08 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E 9.334,08 Descrizione Finanziamento per spese di funzionamento a.s. 2011/2012 Previsione definitiva 9.334,08 Somme accertate 9.334,08 Riscosso 9.334,08 Aggr. 04 Voce 03 Provincia vincolati Variazioni in corso d anno ,42

7 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E 4.600,00 12/12/ E ,42 Descrizione Integrazione finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2011/ contributo viaggio Senigaglia Finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2012/2013 Previsione definitiva ,42 Somme accertate ,42 Riscosso ,17 Rimaste da riscuotere ,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Variazioni in corso d anno 2.247,36 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E 150,00 12/12/ E 2.097,36 Descrizione Finanziamento partecipazione Stage per alunna Lo Vecchio Viola Rimborso somme per acquisto libri studenti disagiati legge 29 - Progetto P1 Previsione definitiva 2.247,36 Somme accertate 2.247,36 Riscosso 2.247,36 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni

8 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,27 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E 3.863,28 12/12/ E 6.324,70 12/12/ E ,29 Descrizione Ulteriore Finanziamento per contributo di gestione a.s. 2012/2013 Ulteriore Finanziamento per contributo di gestione a.s. 2012/2013 Contributi delle famiglie incassati con assegno del ccp ( uscite didattiche, patentino, etc) Previsione definitiva ,27 Somme accertate ,27 Riscosso ,27 Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,50 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E ,50 12/12/ E 120,00 Descrizione Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione (Italia ed Estero), corsi preparatori di lingue e stage all'estero Contributo famiglie per corso di lingua straniera - Studentessa Capasso Fiammetta Previsione definitiva ,50 Somme accertate ,50 Riscosso ,50 Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Variazioni in corso d anno 9.000,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E 5.000,00 12/12/ E 4.000,00 Descrizione Contributo per vendita Panini e Bevande calde e fredde Contributo per vendita Panini e Bevande calde e fredde Previsione definitiva 9.000,00 Somme accertate 9.000,00

9 Riscosso 9.000,00 Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Variazioni in corso d anno 300,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 13/06/ E 300,00 Descrizione Contributo per concorso letterario "Prof.ssa PIERRO VALERIA" a.s. 2011/2012 Previsione definitiva 300,00 Somme accertate 300,00 Riscosso 300,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Aggr. 06 Voce 01 Azienda agraria Aggr. 06 Voce 02 Azienda speciale Aggr. 06 Voce 03 Attività per conto terzi Aggr. 06 Voce 04 Attività convittuale

10 AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Aggr. 07 Voce 02 Rendite Aggr. 07 Voce 03 Alienzazione di beni Aggr. 07 Voce 04 Diverse AGGREGATO 08 Mutui Aggr. 08 Voce 01 Mutui Aggr. 08 Voce 02 Anticipazioni

11 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività , ,73 33,83% Progetti , ,72 70,38% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 2.000,00 0,00 - Totale spese , ,45 Avanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,45 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Le spese confluite nel progetto sono definite costi fissi per l organizzazione del lavoro degli uffici amministrativi e sono relative a: acquisto di carta, di cancelleria e di stampati, giornali e pubblicazioni, accessori per uffici, materiale tecnico, informatico, igienico sanitario ed antinfortunistico, nomina consulente per la Sicurezza, contratto di manutenzione dell Hardware e software delle macchine, contratto di fornitura del servizio di pulizia, internet, spese postali, anticipo al Direttore Amministrativo per le minute spese. In questa attività sono comprese le spese per i revisori dei conti in quanto scuola capofila fino al 31/12/2012. Previsione iniziale ,08 Variazioni in corso d anno 9.711,44 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo Descrizione 13/06/ E 2/ ,00 Finanziamento per spese di funzionamento a.s. 2011/ /06/ E 3/ ,00 Finanziamento per spese di funzionamento a.s. 2011/ /06/ E 3/ ,44 Finanziamento per spese ditte di Pulizia 13/06/ E 4/ ,00 Finanziamento per spese di funzionamento a.s. 2011/ /12/ E 4/ ,00 Riprogrammazione disponibilità finanziaria

12 Previsione definitiva ,52 Somme impegnate ,39 Pagato ,90 Rimasto da pagare 1.773,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,52 Residua disponibilità finanz ,13 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Le spese iscritte nel progetto sono definite costi fissi per l organizzazione del lavoro degli uffici didattici e sono relative a: carta, cancelleria (per scrutini ed esami di stato etc.) e stampati, accessori per uffici, materiale tecnico, informatico (spese per la linea Telecom per il collegamento internet), servizi a supporto dell igiene personale degli studenti (per il 90% di sesso femminile) noleggio asciugatori, raccolta differenziata-specializzata e acquisto di saponi disinfettanti Le spese di maggior rilievo sono dovute a: noleggio di n. 3 fotocopiatrici a colori e assicurazione integrativa infortuni ed RCT; Previsione iniziale ,20 Variazioni in corso d anno 4.850,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo Descrizione 13/06/ E 3/ ,00 Finanziamento per spese di funzionamento a.s. 2011/ /06/ E 3/ ,00 Contributo per partecipazione della squadra di ginnastica aerobica a Senigaglia 13/06/ E 4/3 300,00 Contributo per concorso letterario "Prof.ssa PIERRO VALERIA" a.s. 2011/ /12/ E 4/ ,00 Conferimento eccellenze esami di stato a.s. 2011/2012 Previsione definitiva ,20 Somme impegnate ,06 Pagato ,06 accertamenti assegnati ,20 Residua disponibilità finanz ,14 Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Le spese più rilevanti sono dovute a compensi al personale, nella fattispecie, si tratta dei finanziamenti destinati al Miglioramento dell Offerta Formativa (M.O.F.), provenienti da anni precedenti e non soggetti al cedolino Unico Previsione iniziale ,86 Variazioni in corso d anno ,09 Finalizzate Tipo Data N. Decreto Delibera C.I. Conto Importo Descrizione 13/06/ E 1/ ,89 Spese per stipendi per supplenze brevi e saltuarie

13 13/06/ E 1/2-840,78 Spese per stipendi per supplenze brevi e saltuarie 13/06/ E 1/ ,00 Variazioni di bilancio per progetto "Biblioteca" 13/06/ E 1/ ,36 Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione per stipendi per supplenze brevi e saltuarie 12/12/ E 1/ ,13 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie al personale DOCENTE 12/12/ E 1/2 519,53 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie al personale ATA 12/12/ E 1/ ,21 Variazioni per quadratura cedolino unico + Riprogrammazione disponibilità finanziaria 12/12/ E 1/ ,27 Variazioni per quadratura cedolino unico + Riprogrammazione disponibilità finanziaria 12/12/ E 1/10 826,09 Incasso Assegni non ritirati 12/12/ E 1/ ,39 Contributi ed oneri a carico amministrazione su supplenze brevi e saltuarie Previsione definitiva ,95 Somme impegnate ,29 Pagato ,29 accertamenti assegnati ,95 Residua disponibilità finanz ,66 Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento L attività amministrativa e didattica necessita di supporti tecnologici, hardware, software, audiovisivi e collegamenti in rete. Inoltre la scuola necessitava dell adeguamento del sito del Liceo, dell implementazione strumenti e sussidi per il nuovo Liceo Musicale, delle revisione dei laboratori linguistici e scientifici, dell ampliamento, razionalizzazione e sistemazione della Biblioteca scolastica (acquisto di nuovi scaffali, armadi, tavoli, sedie etc ). Si è provveduto all adeguamento e/o sostituzione delle suppellettili nelle aule (banchi, sedie, cattedre ). Previsione iniziale ,11 Variazioni in corso d anno ,35 Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto Importo Descrizione 13/06/ E 3/ ,00 Contributo per vendita Panini e Bevande calde e fredde 13/06/ E 6/ ,36 Ulteriore Finanziamento per contributo di gestione a.s. 2012/ /12/ E 3/ ,00 Contributo per vendita Panini e Bevande calde e fredde 12/12/ E 6/ ,99 Contributi delle famiglie incassati con assegno del ccp Previsione definitiva ,46 Somme impegnate ,51 Pagato ,51 accertamenti assegnati ,47 Residua disponibilità finanz ,96 Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici

14 Per la manutenzione ordinaria degli edifici la competenza è degli EE.LL. (nella fattispecie l Amministrazione Provinciale di Latina) che in parte affida alcuni interventi urgenti e di modesta entità alle Istituzioni Scolastiche Autonome. Attingendo a finanziamenti non vincolati, provenienti da privati, sono stati finanziati interventi di manutenzione delle aree verdi, spurgo della rete fognaria interna, riparazione tapparelle e ogni altro intervento di piccola manutenzione. Previsione iniziale ,00 Previsione definitiva ,00 Somme impegnate 3.588,48 Pagato 3.535,08 Rimasto da pagare 53,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz ,52 Progetti - P01 - Progetto a sostegno degli alunni - Legge 29/92 Progetto a sostegno degli alunni - Legge 29/92 - Finanziamenti comune Le spese sono state effettuate da finanziamenti vincolati del Comune di Latina, ai sensi della Legge Regionale Lazio 30 Marzo 1992, n Norme per l'attuazione del diritto allo studio, finalizzato a sostenere economicamente le famiglie, residenti in questo comune, che hanno un ISEE inferiore a ,56, in modo da favorire la fruizione di tutte le attività programmate dal POF e la fornitura di libri di testo anche in comodato d uso. Tale finanziamento ha interessato circa il 50 % dei frequentanti; Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno 2.097,36 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 12/12/ E 2/ ,36 Tipo Conto Importo Descrizione Rimborso somme per acquisto libri studenti disagiati legge 29 - Progetto P1 Previsione definitiva ,36 Somme impegnate 2.647,36 Pagato 2.647,36 accertamenti assegnati ,36 Residua disponibilità finanz ,00 Progetti - P02 - Viaggi Visite d Istruzione Viaggi Visite d Istruzione Il progetto, rivolto agli alunni ha lo scopo di per sensibilizzare gli stessi alla conoscenza del proprio territorio, del patrimonio culturale Italiano ed Europeo. Ha avuto per obiettivi l acquisire la consapevolezza d essere cittadini europei, rivalutando il patrimonio territoriale e culturale della propria identità geografica, la conoscenza della ricchezza delle risorse ambientali e culturali del territorio italiano ed europeo. Favorire la conoscenza di sé e del mondo nel confronto con culture e costumi diversi. Le spese sostenute sono nella quasi totalità a carico delle famiglie, l istituzione scolastica ha integrato la somma con. 70,00 per ogni studente iscritto alle classi V.

15 Previsione iniziale ,95 Variazioni in corso d anno ,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo Descrizione 13/06/ E 3/ ,00 Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione (Italia ed Estero) 13/06/ E 8/ ,00 Rimborsi per viaggi di istruzione Previsione definitiva ,95 Somme impegnate ,00 Pagato ,00 accertamenti assegnati ,95 Residua disponibilità finanz ,95 Progetti - P04 - Certificazione competenze Lingue Comunitarie Certificazione competenze Lingue Comunitarie Il progetto tende a sviluppare le competenze comunicative degli studenti in una delle lingue comunitarie curricolari (francese, inglese, spagnolo o tedesco); approfondire lo studio secondo il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio d Europa (Strasburgo 1998), ampliare le conoscenze e le competenze linguistiche di ogni lingua comunitaria per favorirne l uso come strumento di comunicazione transnazionale. Il progetto è stato interamente a carico dalle famiglie degli studenti partecipanti alle certificazioni; Previsione iniziale ,47 Variazioni in corso d anno 3.770,00 Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto Importo Descrizione 13/06/ E 3/ ,00 Contributo per certificazione competenze linguistiche 12/12/ E 3/5 120,00 Contributo famiglie per corso di lingua straniera - Studentessa Capasso Fiammetta Previsione definitiva ,47 Somme impegnate ,19 Pagato ,19 accertamenti assegnati ,47 Residua disponibilità finanz ,28 Progetti - P05 - Musica e Teatro, Lab. Corale, Lab. Teatrale Musica e Teatro, Laboratorio Corale, Laboratorio Teatrale Il progetto mirava a fornire agli studenti competenze espressive e comunicative, a rinforzare la propria autostima, a promuovere la capacità d ascolto e di concentrazione. Le attività hanno integrato il curricolo e sono state rivolte agli studenti di tutte le classi, favorendo quelli dei primi anni. Per la realizzazione dei vari progetti il Liceo si è avvalso di personale esperto esterni.

16 Previsione iniziale 8.968,74 Previsione definitiva 8.968,74 Somme impegnate 4.348,19 Pagato 4.348,19 accertamenti assegnati 8.968,74 Residua disponibilità finanz 4.620,55 Progetti - P07 - Formazione in servizio del personale Formazione in servizio del personale Gli interventi di aggiornamento del personale docente e non docente vengono individuati sulla base dei bisogni/esigenze dell'istituto coerentemente con le linee generali del presente documento. In particolare la funzione Strumentale preposta si impegna ad accogliere ed elaborare le esigenze di aggiornamento e/o autoaggiornamento, sia in sede che fuori sede, per attivare i corsi che più rispondono ai bisogni formativi dei docenti e del personale A.T.A. Si è promossa la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e autoaggiornamento in relazione alle seguenti aree: didattica e valutazione psicologia dell apprendimento prevenzione del disagio giovanile utilizzo procedure informatiche e linguaggi multimediali La partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale della scuola in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità. Lo sviluppo professionale del personale va inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento e aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell Istituzione Scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, nei risultati degli studenti. Il progetto è stato interamente finanziato dal MIUR. Previsione iniziale ,06 Previsione definitiva ,06 Somme impegnate 3.881,20 Pagato 3.881,20 accertamenti assegnati ,06 Residua disponibilità finanz 7.780,86 Progetti - P08 - Integrazione alunni diversamente abili Integrazione alunni diversamente abili L integrazione e inclusione degli studenti diversamente abili, n. 33 (su n. 1276) soggetti affetti da disturbi specifici d approfondimento, hanno richiesto l utilizzo di strumenti, sussidi di specifici materiali strutturati o semi strutturati. Il processo di insegnamento / apprendimento è attuato anche con il supporto delle T.I.C.; va, pertanto, aggiornato ed adeguato il software didattico disponibile. Il progetto è finanziato dal Miur e dal contributi degli Enti Locali;

17 Previsione iniziale 6.126,80 Previsione definitiva 6.126,80 Somme impegnate 733,02 Pagato 733,02 accertamenti assegnati 6.126,80 Residua disponibilità finanz 5.393,78 Progetti - P09 - Progetto, "Insieme in Rete" Progetto, "Insieme in Rete" - Finanziato dalla Provincia di Latina Il progetto è stato rivolto agli Alunni diversamente abili e con disagio giovanile L obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell offerta formativa, puntando alla conoscenza delle reali esigenze dei ragazzi nell ambito delle iniziative di integrazione sociale e alla prevenzione e riduzione dell insuccesso scolastico. Per tale scopo il progetto necessita di personale esperto per l assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili e di interventi mirati per prevenire e ridurre il disagio giovanile Il progetto è interamente finanziato dall Amministrazione Provinciale di Latina; Previsione iniziale ,19 Variazioni in corso d anno ,42 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo Descrizione 13/06/ E 3/ ,00 Integrazione finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2011/ /12/ E 1/10 821,23 Finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2012/ /12/ E 1/11 113,08 Finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2012/ /12/ E 3/ ,11 Finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2012/ /12/ E 4/1 509,00 Finanziamento progetto di assistenza agli alunni con disabilità a.s. 2012/2013 Previsione definitiva ,61 Somme impegnate ,36 Pagato ,36 accertamenti assegnati ,61 Residua disponibilità finanz ,25 Progetti - P10 - Educaz. ambientale, salute, patentino volontariato Educaz. ambientale, salute, patentino volontariato Il progetto Salute è stato rivolto agli studenti per favorire l esigenza di una corretta educazione alimentare, di una lotta alle forme di Bullismo e la richiesta da parte delle discenti di una corretta educazione alla sessualità. Gli obiettivi principali sono: educare alla convivenza civile, proporre uno spazio di ascolto individuale e personalizzato per affrontare le problematiche tipiche adolescenziali; dare valore alla persona ed aiutarla a sviluppare le sue potenzialità; proporre uno spazio di ascolto individuale e personalizzato per affrontare le problematiche tipiche adolescenziali;

18 analizzare le modalità comportamentali dell adolescente; favorire una corretta educazione alimentare in età adolescenziale supportata da una adeguata attività sportiva; promuovere l interesse dei giovani nell adozione di abitudini di vita salutari e sicure come parte del loro sviluppo; promuovere una cultura della sessualità che sia cultura del benessere psicofisico dell individuo; saper riconoscere e controllare un attacco di panico; sensibilizzare gli adolescenti verso le problematiche correlate alla patologia e al la prevenzione (hiv) sensibilizzare gli adolescenti al valore della donazione. Il progetto è interamente finanziato dalla scuola. Il Progetto Volontariato ha inteso: preparare ad una maniera alternativa di cultura e di formazione culturale, che mira soprattutto a sensibilizzare, in particolare, gli studenti all impegno sociale, alla solidarietà, al volontariato; sviluppare uno spirito di condivisione, di impegno e concreta motivazione nelle componenti scolastiche, anche in vista di eventuale partecipazione delle famiglie; attivare una rete di attività in Istituto e fuori, per rendere continua, stabile, strutturata la relazione tra studenti e associazioni del volontariato sul territorio; sperimentare l esercizio della cittadinanza attiva, anche con percorsi di valorizzazione dei singoli, ai fini di azioni collettive, in sinergia con le varie agenzie formative e con il mondo del volontariato. Il progetto è interamente finanziato dalla scuola. Previsione iniziale 3.781,70 Previsione definitiva 3.781,70 Somme impegnate 1.455,00 Pagato 1.455,00 accertamenti assegnati 3.781,70 Residua disponibilità finanz 2.326,70 Progetti - P12 - Orientamento Orientamento Il progetto è nato con lo scopo principale di aiutare gli studenti, che attualmente stanno frequentando la terza media ed i loro genitori a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita, inoltre: deve promuovere la conoscenza del nostro istituto sul territorio; fornire agli alunni di terza media informazioni utili ad una scelta responsabile di scuola superiore; coinvolgere gli allievi del nostro istituto nella valorizzazione delle attività della scuola attraverso la partecipazione alle varie iniziative; L erogazione del progetto avviene tramite: Open day dove ai genitori viene fornita ogni informazione richiesta, sia attraverso una fase assembleare, che con contatti con i docenti di indirizzo; i ragazzi vengono accolti nelle classi dove il Dirigente ed alcuni docenti, accompagnati da ex alunni, illustrano le principali esperienze didattiche ed extracurricolari in atto; diffusione delle informazioni sul nostro istituto, attraverso affissione di manifesti, annunci pubblicitari sulla stampa locale e brochure. Il progetto è interamente finanziato dai contributi volontari delle famiglie; Previsione iniziale 5.831,26

19 Previsione definitiva 5.831,26 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 accertamenti assegnati 5.831,26 Residua disponibilità finanz 5.831,26 Progetti - P13 - Tematiche Europee Tematiche Europee Il Progetto Tematiche Europee si inserisce nella didattica curriculare e negli obiettivi trasversali, secondo la scelta autonoma di ciascun Consiglio di classe. Per il biennio ed il triennio si lascia, quindi, ai consigli di classe, ampia libertà di affrontare e/o riprendere un argomento o un modulo stilato l anno precedente, per meglio chiarirlo ed approfondirlo. Si tenga presente che nella biblioteca d Istituto c è un settore in cui sono stati inseriti tutti i lavori premiati e non da enti locali o regionali degli anni scolastici passati ed anche tanti opuscoli e video cassette. Si ribadisce l impegno attivo dei docenti a far partecipare le proprie classi ai vari concorsi e manifestazioni che verranno comunicati con apposite circolari durante l anno scolastico 2012/13 perché è proprio grazie alla loro sensibilizzazione, oltre alla capacità degli alunni, che si ha la buona riuscita del progetto. Previsione iniziale 1.971,21 Previsione definitiva 1.971,21 Somme impegnate 661,85 Pagato 661,85 accertamenti assegnati 1.971,21 Residua disponibilità finanz 1.309,36 Progetti - P17 - Gestione Biblioteca Scolastica Gestione Biblioteca Scolastica Gli obiettivi del progetto sono: promuovere il gusto della lettura come arricchimento della propria vita interiore e del proprio patrimonio culturale, educare alla fruizione dei testi (letterari, saggistici, giornalistici) in modo sempre più consapevole ed autonomo, conoscere e valutare il ruolo del libro nella civiltà umana, confrontando in senso diacronico modi, sistemi e contesti di lettura. La lettura dei giornali: guidando i ragazzi ad un approccio interdisciplinare nella conoscenza ed interpretazione della complessa realtà che li circonda. Il progetto è in parte finanziato da contributi del MIUR (avanzo) e in parte dal contributo volontario delle famiglie; Previsione iniziale 1.142,53 Previsione definitiva 1.142,53 Somme impegnate 117,56 Pagato 117,56 accertamenti assegnati 1.142,53 Residua disponibilità finanz 1.024,97

20 Progetti - P19 - Scambi Culturali Scambi Culturali La vocazione europeistica del Liceo si concretizza nell offerta formativa specifica nel liceo linguistico e nel liceo delle Scienze Umane specie per l opzione Economico-Sociale. L attività prevede lo scambio do accoglienza in famiglia degli studenti. Le scuole gemellate con il nostro Liceo sono Cannes - Francia, Dublino Irlanda, Singen Germania e Salamanca Spagna. Il progetto è finanziato dalle famiglie degli studenti partecipanti; Previsione iniziale ,19 Variazioni in corso d anno ,50 Finalizzate Tipo Data N. Decreto Delibera C.I. Conto Importo Descrizione 13/06/ E 3/ ,50 Contributi delle famiglie stage all'estero Previsione definitiva ,69 Somme impegnate ,50 Pagato ,50 accertamenti assegnati ,69 Residua disponibilità finanz 2.393,19 Progetti - P23 - Bioetica e Shoah Bioetica e Shoah Il progetto intende rivisitare la drammatica esperienza vissuta dal popolo ebreo, nel corso della seconda guerra mondiale. Il Giorno della Memoria (Shoah) è una ricorrenza istituita dal Parlamento italiano con legge n. 211 del 20 luglio L'Italia ha in tal modo aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, dell'olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Si prevedono incontri e iniziative varie. Previsione iniziale 781,70 Previsione definitiva 781,70 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 accertamenti assegnati 781,70 Residua disponibilità finanz 781,70

21 Progetti - P25 - Conosci il tuo territorio Conosci il tuo territorio Il progetto nasce con l intento di valorizzare e salvaguardare il territorio pontino, aiutando gli studenti a saper leggere da soli la storia del territorio pontino e i musei che ne raccolgono le testimonianze Gli obiettivi sono: a. per le classi prime: approfondire il mestiere dell archeologo, le metodologie e le tecniche della ricerca archeologica, approfondire il fenomeno della Romanizzazione nell area pontina dal vivo, tramite escursioni didattiche in aree di grande interesse archeologico dell area. b. per le classi seconde sono: conoscere il periodo tardo antico e medievale nel territorio pontino e gli eventi storici che di cui sono state protagoniste le comunità stanziate in quest area, riconoscere la continuità abitativa degli insediamenti urbani dell area pontina dall epoca romana a quella medievale Il progetto è finanziato con i fondi della Legge 440/97 e fondi della scuola. Previsione iniziale 2.439,58 Previsione definitiva 2.439,58 Somme impegnate 1.822,80 Pagato 1.822,80 accertamenti assegnati 2.439,58 Residua disponibilità finanz 616,78 Progetti - P29 - Stages Formativi (alternanza scuola-lavoro) Stages Formativi (alternanza scuola-lavoro) La priorità del rapporto scuola-territorio è una priorità assoluta nella realizzazione dell'autonomia. Il rapporto tra scuola e territorio è sia un rapporto tipicamente scolastico, di istruzione, cioè un rapporto che riguarda la cultura, la formazione della cultura dei giovani, sia un rapporto che riguarda scuola-ragazzi/società civile, quindi il loro inserimento dentro la società nel mondo del lavoro. Tale percorso progressivo, potrà essere realizzato, sia nel rapporto con gli enti locali, con le associazioni culturali, ma anche nel rapporto delle scuole tra loro, per condividere esperienze e ottenere risultati comuni. L ATTIVITÀ DI STAGE svolta da tutte le classi quarte e quinte dell Istituto verterà sulle seguenti tematiche: TECNICA TURISTICA - LINGUE E PROGETTI EUROPEI GIORNALISMO - CENTRO ANZIANI E CENTRO MINORI - stage presso gli UFFICI DEL TRIBUNALE DI LATINA - attività con UNICEF e altre associazioni di volontariato, CENTRO ANZIANI E CENTRO MINORI e con delle scuole per l approccio alle strategie didattiche proprie della Scuola dell Infanzia e della Scuola Primaria; Previsione iniziale ,21 Previsione definitiva ,21 Somme impegnate ,70 Pagato ,70 accertamenti assegnati ,21 Residua disponibilità finanz 738,51

22 Progetti - P30 - Arte a Scuola Arte a Scuola Il progetto mira a favorire il rafforzamento delle competenza nella comunicazione visiva, specie per i soggetti svantaggiati. L attività laboratoriale viene realizzata in sinergia tra i docenti curriculari, di sostegno, gli operatori socioassistenziali ed interessa tutte le classi cui sono inseriti gli studenti diversamente abili, i quali operano in piccoli gruppi formati anche da compagni normo-dotati. Previsione iniziale 1.760,73 Previsione definitiva 1.760,73 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 accertamenti assegnati 1.760,73 Residua disponibilità finanz 1.760,73 Progetti - P32 - Debiti Formativi e Corsi di Recupero Debiti Formativi e Corsi di Recupero Il progetto è nato a seguito delle comunicazioni del M.P.I. n e n. 2471, datate 5 dicembre 2007 relative alla fornitura di libri di testo in comodato d uso agli studenti iscritti e frequentanti la classe prima o seconda che siano in obbligo scolastico e quelli iscritti per la prima volta in terza. Previsione iniziale ,86 Previsione definitiva ,86 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 accertamenti assegnati ,86 Residua disponibilità finanz ,86 Progetti - P34 - Disagio Giovanile - Aree a Rischio Disagio Giovanile - Aree a Rischio Nato dalla volontà di agire in modo concreto e strutturato, in quanto il disagio scolastico può manifestarsi con varie modalità, tra cui comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di attenzione, difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, dispersione scolastica. Il progetto è finanziato interamente dal MIUR Previsione iniziale 7.285,44 Previsione definitiva 7.285,44 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00

23 accertamenti assegnati 7.285,44 Residua disponibilità finanz 7.285,44 Progetti - P38 - Una Biblioteca delle Idee per Imparare a Volare Progetto: Una Biblioteca delle Idee per Imparare a Volare Il progetto nato dall esigenza di promuovere e sostenere sempre più azioni di orientamento, riorientamento, rimotivazione degli studenti iscritti e percorsi progettuali originali per lo sviluppo di competenze trasversali e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli alunni, in quanto la scuola è il luogo eletto per la realizzazione della persona nella misura in cui avvengono processi di crescita e di affermazione, di acquisizione di saperi e di competenze raggiungimento dei concetti di comunità, partecipazione e di cittadinanza. La persona in disagio è fondamentalmente caratterizzata da scarsa competenza sociale e scarso autocontrollo emozionale. Il progetto è interamente finanziato dall Amministrazione Provinciale di Latina Previsione iniziale ,99 Variazioni in corso d anno 2.200,00 Finalizzate Tipo Data N. Decreto Delibera C.I. Conto Importo Descrizione 13/06/ E 1/ ,00 Variazioni di bilancio per progetto "Biblioteca" Previsione definitiva ,99 Somme impegnate ,99 Pagato ,99 accertamenti assegnati ,99 Residua disponibilità finanz 702,00 Progetti - P39 - Liceo Musicale (L. 440/97) Manzoni 60 in... Musica Liceo Musicale (legge 440/97): Manzoni 60 in Musica Residuo dell assegnazione (nota prot. n del 30 dicembre 2011) l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 (solo per i licei musicali) euro ,20 quale quota destinata a progetti relativi ai licei musicali. Previsione iniziale ,20 Previsione definitiva ,20 Somme impegnate ,50 Pagato ,50 accertamenti assegnati ,20 Residua disponibilità finanz 59,70

24 Progetti - P40 - Manzoni 60 in... Manzoni 60 in... Ricorre quest anno il 60 anniversario dell istituzione dell Istituto Magistrale Statale A. Manzoni, di cui il liceo raccoglie l eredità culturale e pedagogica. Nel corso dell a.s. saranno attivate alcune iniziative per ricordare e caratterizzare la ricorrenza, in modo da rafforzare l immagine del Liceo nell ambito del sistema scolastico pontino. Le attività programmate vedranno quali protagonisti primari gli studenti, i docenti impegnati in un percorso didattico di ricerca, di approfondimento. Previsione iniziale ,00 Previsione definitiva ,00 Somme impegnate 1.731,50 Pagato 1.731,50 accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz 8.268,50 RENDICANTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI GESTIONE VERSATO DALLE FAMIGLIE Nell aggregato 5/1 famiglie non vincolati sono stati incassati ,70 che sono stati ripartiti nei seguenti progetti: Progetto Importo % Finalizzazione A02 Funzionamento didattico generale A04 Spese d'investimento 9.924,70 13,54% ,00 31,33% -Assicurazione studenti; -Programmi e SMS per invio assenze e/o comunicazioni; - Libretti giustificazioni; - Registri di classe, - Restituzione quote studenti trasferiti; - Acquisto di servizi igenico-sanitari - -Acquisto scaffalature biblioteca; -Acquisto sedie; -Acquisto banchi; -Acquisto 15 PC; P02 Viaggi Visite d Istruzione ,00 16,92% -Contributo di. 70 per le classi V; P05 Musica e Teatro, Lab. Corale, Lab. Teatrale P ,00 2,73% 1.500,00 2,05% -Svolgimento progetto Giornata Nazionale della Musica; -Progetto Scuola e Volontariato; -Progetto Educazione alla Salute (sessuologo )

25 Educaz. ambientale, salute, patentino volontariato P12 Orientamento 1.500,00 2,05% -Acquisto Brochure, Manifesti per l orientamento in entrata degli studenti della scuola media inferiore; P13 Tematiche Europee 1.500,00 2,05% -Progetto Oriente ed occidente per capire; -Progetto Corso di elementi di Lingua e Cultura Araba P29 Stages Formativi (alternanza scuolalavoro) ,00 14,33% -Realizzazione dei stage formativi delle classi IV e V (n. 21 x 500,00.) P30 Arte a Scuola 1.000,00 1,36% -Progetto arte a scuole (integrazione alunni diversamente abili) P40 - Manzoni 60 in ,00 13,64% -Acquisto di brochure -Acquisto divise; -Acquisto targhe; -Organizzazione convegni; -Accantonamento per l.a.s. successivo SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,34 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,59 Totale , , ,46 Totale ,02 Fondo di cassa a fine esercizio ,91 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi , ,89 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,89 Note relative alla situazione amministrativa:

26 La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale residui Attivi ,83 0, , , , , ,87 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi ,46 0, , ,46 0, , ,89 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. Analisi sintetica delle Spese Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. SPESE 2012 Beni Di Servizi Oneri Personale Altre Spese Tributi Investimenti Programmazione Tot. Impegni Impegni/ Consumo Esterni Finanziari Definitiva (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) Spese % A01 0, , , ,59 0,00 0,00 0, , ,39 41,88% A02 0, , ,37 900,00 0,00 0,00 15, , ,06 38,42% A ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 48,72% A04 0,00 113,20 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,51 19,15% A05 0,00 363, ,48 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 9,44% PROGET TI SUPPOR TO 1.312,31 733, ,30 725,00 0,00 0, , , ,63 72,36% DIDATTI CA PROGET TI FORMAZ IONE 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 33,28% PERSON ALE ALTRI PROGET 9.344, , ,50 0,00 0, ,10 0, , ,91 61,40% TI TOTALE , , , ,59 0, , , , ,47 49,41%

27 STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 0,00 0,00 0,00 Materiali , , ,06 Finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni , , ,06 DISPONIBILITA Rimanenze 0,00 0,00 0,00 Crediti , , ,87 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 Disponibilità liquide , , ,61 Totale disponibilità , , ,48 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO , , ,54 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 DEBITI A lungo termine 0,00 0,00 0,00 Residui passivi , , ,89 Totale Debiti , , ,89 Consistenza patrimoniale , , ,65 TOTALE PASSIVO , , ,54

28 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo Descrizione Somme impegnate Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 01 Personale ,00 12,17% 02 Beni di consumo ,08 4,57% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,24 72,22% 04 Altre spese 8.200,59 1,52% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 06 Beni d'investimento ,41 8,90% 07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 08 Rimborsi e poste correttive 3.335,13 0,62% Totale generale ,45 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 87 del 14/03/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 64 del 11/12/2012. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. CONCLUSIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Pietro Altobelli

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