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1 ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS Via Ximenes n San Marcello Pistoiese (PT) BILANCIO AL ATTIVO Esercizio 2010 Esercizio 2009 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMANTO QUOTE B)IMMOBILIZZAZIONI , ,62 I Immobilizzazioni immateriali nette 8.233, ,87 II Immobilizzazioni materiali nette , ,75 1) Attrezzature varie , ,05 2) Motoveicoli e simili 6.918, ,03 3) Piscina , ,89 4) Beni inferiori a 516,46 5) Macchine da ufficio elettroniche e elettromeccaniche , ,24 6) Mobili d'ufficio , ,71 7) Attrezzature sanitarie 5.219, ,95 8) Arredamento 2.567, ,80 9) Altri beni 1.582, ,08 10) Terreno 2.500,00 III Immobilizzazioni finanziarie C) ATTIVO CIRCOLANTE , ,35 I Rimanenze , ,70 1) Prodotti finiti e merci Attività istituzionale.attività connesse , ,70 II Crediti , ,10 1) Crediti v/clienti Attività istituzionale.attività connesse 518,00 450,00 2) Crediti v/fornitori ,06 3) Crediti tributari Attività istituzionale , ,00.Attività connesse , ,00 4) Crediti diversi 855,73 200,00 5) Contributi deliberati da incassare , ,04 III Attività finanziarie non immobilizzazioni IV Disponibilità liquide , ,55 1) Depositi bancari , ,73 2) C/c postale 6.753, ,56 3) Denaro e valori in cassa 8.104, ,26 D) RATEI E RISCONTI 3.868, ,00 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 3.868, ,00 TOTALE ATTIVO , ,97

2 PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Esercizio 2009 Esercizio 2009 A) PATRIMONIO NETTO , ,21 I Fondo di dotazione dell'ente 4.500, ,00 IIIPatrimonio vincolato , ,00 II Patrimonio libero , ,21 1) Risultato gestionale esercizio in corso ,87 514,50 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti , ,71 B) FONDI PER RISCHI E ONERI C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO , ,60 D) DEBITI , ,16 1) Debiti verso banche , ,51 2) Debiti verso fornitori Attività istituzionale , ,77.Attività connesse , ,29 3) Debiti tributari Attività istituzionale , ,34.Attività connesse 812,00 526,00 4) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale , ,62 5) Debiti diversi , ,63 E) RATEI E RISCONTI 1) Ratei passivi 2) Risconti passivi TOTALE PASSIVO , ,97 CONTO ECONOMICO

3 PROVENTI E RICAVI Esercizio 2010 Esercizio ) Proventi da attività tipiche , ,28 1.2) Erogazioni liberali , ,41 1.4) Contributo 5 per mille , ,87 1.5) Quote associative 800,00 800,00 2) Proventi da raccolta fondi , ,50 2.1) Proventi Open Day , ,50 2.2) Proventi Festa di Natale/Concerto , ,00 3) Proventi da attività connesse , ,05 3.1) Proventi da attività connesse (vendita gadget) , ,35 3.2) Variazioni rimanenze prodotti finiti (gadget) , ,70 4) Proventi finanziari e patrimoniali 59, ,02 4.1) Da depositi bancari 59,06 415,94 4.2) Altri proventi finanziari 2.422,08 5) Altri proventi , ,32 5.1) Sconti e arrotondamenti attivi Attività istituzionale 13, ,97.Attività connesse 0,26 0,18 5.2) Sopravvenienze attive 3.074, ,17 5.3) Subaffitto immobili strumentali 8.501,81 TOTALE ENTRATE , ,17 ONERI Esercizio 2009 Esercizio ) Oneri per attività istituzionali , ,66

4 1.1) Acquisti materiali per Camp , ,03 1.2) Consulenze mediche 9.194, ,00 1.3) Affitti passivi , ,00 1.4) Noleggi vari 6.459, ,95 1.5) Servizi per il camp resi da terzi ,96 servizi di lavanderia ,56 servizi cucina e cuoco ,72 servizi di gestione magazzino ,18 servizi diversi di manutenzione e di gestione camp ,36 1.6) Spese per utenze e servizi diversi , ,00 1.9) Spese pulizia , , ) Spese indumenti e divise , , ) Manutenzioni, riparazioni e altri oneri automezzi , , ) Manutenzioni e riparazioni varie , , ) Sorveglianza 660, ) Assicurative 1.795, , ) Servizi di trasporto bambini/ treni/ aerei , , ) Servizi di ospitalità/ alberghi/ ristoranti , , ) Spese per attività sportive bambini ,24 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi , ,55 2.1) Oneri Open Day , ,85 2.2) Oneri Concerto Natale /Festa Natale , ,84 2.3) Attività ordinaria di promozione/servizi raccolta fondi/pubblicità , ,86 3) Oneri da attività connesse , ,46 3.1) Acquisti gadget , ,46 3.2) Manutenzoni varie 80,00 4)Oneri finanziari e patrimoniali , ,67 4.1) Spese bancarie , ,73 4.2) Altri oneri finanziari , ,94 5) Oneri di supporto generale , ,33 5.1) Spese per personale dipendente e collaboratori , ,00 Costi del personale dipendente , ,39 Oneri sociali e assicurativi personale dipendente , ,50 Accantonamento trattamento fine rapporto , ,83 Emolumenti collaboratori a progetto , ,53 Oneri sociali collaboratori a progetto , ,11 Prestazioni occasionali/ tirocinanti e aggiorn.professionale , ,06 Altri costi del personale 2.788, ,58 5.2) Ammortamenti beni strumentali e immateriali , ,26 Ammortamento beni materiali , ,13 Ammortamento beni immateriali 5.113, ,13

5 5.3) Costi per servizi , ,64 Compensi e rimborsi organi statutari Compensi per prestazioni ammin.e fiscali , ,60 Oneri per consulenze e prestazioni di terzi , ,97 Altri costi per servizi ,07 5.4) Oneri diversi di gestione , ,43 Bolli diritti fissi, vidimazioni 872, ,86 Rimborsi spese 5.015, ,76 Cancelleria e stampati , ,02 Postali e spedizioni , ,59 Abbonamenti, riviste giornali 137,10 274,48 Contributi e donazioni 2.333, ,45 Altri oneri 2.207, ,27 6) Imposte e tasse , ,00 Imposte dell'esercizio Attività istituzionale , ,00.Attività connesse 812,00 526,00 Altre imposte TOTALE USCITE , ,67 Risultato gestionale ,87 514,50 TOTALE A PAREGGIO , ,17 Il Presidente del Consiglio Direttivo FRANCESCA ORLANDO

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