NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 2010 AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE
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1 NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 2010 AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE
2 AUSER PIEMONTE ONLUS NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 PREMESSA L'Associazione è: 1. ONLUS di diritto ai sensi del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, art.10 comma 8), ed agisce nel rispetto della legge quadro sul volontariato n.266/91 e delle successive leggi di recepimento regionale. 2. Iscritta al registro Regionale del Volontariato con provvedimento del 28/02/1995 n. 997/95 3. Denominata AUSER PIEMONTE con sede in Torino Via Salbertrand 57/25 4. iscritta all'anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze con Codice Fiscale n , con rappresentante legale Vilma Nicolini. ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L'ASSOCIAZIONE: L'Associazione è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell'art.10 D. Lgs 460 del 4 dicembre 1997 e gode, in base agli art. 12 e seguenti, delle ulteriori agevolazioni. Esenzione tasse sulle concessioni governative Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; Esenzioni in materia di tributi locali deliberate da comuni, province e regioni; Inoltre, l'associazione svolge attività che non ha rilevanza commerciale, pertanto si concretizza la non rilevanza ai fini delle imposte dirette dell'attività svolta.
3 CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI NELLA REDAZIONE DI BILANCIO Il bilancio è stato predisposto facendo riferimento ai principi contabili specifici per le Organizzazioni senza scopo di lucro e alle indicazioni e linee guida fornite dall'agenzia delle Onlus. Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione e corrisponde alle risultanze contabili tenute regolarmente. I criteri di redazione del bilancio non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nel bilancio del precedente esercizio. Nel seguito vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati. CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Lo schema di Stato Patrimoniale riprende lo schema di base previsto dall'art.2423 del Codice Civile introducendo alcune modifiche atte a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. Il Conto Economico, definito dagli artt.2423 ter e 2425 del Codice Civile, ha lo scopo di determinare il risultato economico (risultato del confronto tra impiego e destinazione dei costi di gestione da un lato e dei proventi e ricavi dall'altro). La Nota Integrativa fornisce le indicazioni previste dall'art.2427 del Codice Civile. La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. CRITERI DI FORMAZIONE Il bilancio è stato predisposto applicando il principio di competenza di esercizio. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data d'incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio.
4 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E' stato iscritto al costo totale, inclusivo degli oneri accessori e dell'iva (che, per effetto della natura e dell'attività svolta dall'organizzazione, è indetraibile). Si riferisce integralmente ad oneri sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile adibito dall'attività istituzionale. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato calcolato al 15% i mobili, al 20% i macchinari, al 25% gli automezzi, le spese di ristrutturazione sono state ammortizzate per gli anni residui del contratto di locazione (2 anni). Le aliquote applicate si ritengono adeguate a rappresentare, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, il grado di obsolescenza dei beni nel corso del tempo. Immobilizzazioni materiali Valore originario % Ammortamento Ammortamenti d'esercizio Auto Regionale , ,00 Computer 4.819, ,82 Mobili 9.373, ,05 Spese di ristrutturazione , ,00 Disponibilità liquide Intesa San Paolo Euro ,10 Carte Ricaricabili Euro 1,50 Totale disponibilità liquide Euro ,60 CREDITI I crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. Nei crediti verso enti viene rilevato oltre ai crediti per progetti anche il valore delle quote da ricevere dalle sedi provinciali Auser non saldati entro il 31 dicembre Si fa presente che si ha un credito alto con la struttura Auser Insieme Piemonte, in quanto sono state erroneamente saldate alla sede Auser Nazionale le quote di competenza della struttura di Promozione Sociale. Euro ,40
5 RISCONTI ATTIVI (costi competenza esercizi futuri) Durante l'esercizio 2010 Auser Volontariato Torino ha emesso una Nota di debito ad Auser Regionale per spese varie. (Euro 2.497,80) Durante l'esercizio 2010 Auser Piemonte ha evidenziato i debiti per esercizi futuri pari a Euro ,00 Al termine dell'esercizio occorre rinviare all'esercizio 2011 la quota di costo di competenza futura. La contropartita è costituita da un risconto attivi. Euro ,80 DEBITI I debiti sono scritti a valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. Nei debiti verso fornitori viene rilevato oltre ai debiti per fatture regolarmente ricevute anche il valore delle fatture da ricevere per i servizi resi e ordine consegnati entro il 31 dicembre Vengono inoltre inserite le quote progetti, spettanti le sedi. Nei debiti tributari sono iscritti i debiti per ritenute di acconto su redditi di lavoro dipendente e autonomo da versare. Negli altri debiti sono iscritti i debiti per i dipendenti di competenza del mese di dicembre 2010 nonché i debiti residui, non rientranti, per loro natura, nelle voci precedenti Euro ,28 RATEI PASSIVI Rappresentano le quote di costo, già maturate per competenza economica al 31/12/2010, ma che avranno la propria manifestazione finanziaria nell'esercizio 2011 Al termine dell'esercizio occorre rinviare all'esercizio 2011 la quota di costo di competenza futura, di cui all'attivo c'è la contropartita attiva. Euro ,00 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE E' l'importo accantonato a favore del personale in forza per il trattamento di fine rapporto. Euro 9.249,77 FONDI DIVERSI Durante l'anno è stato costituito un fondo di sostegno per le attività delle strutture Auser del Piemonte, tratti dall'importo in contributo ricavati da Auser Insieme Piemonte ( Euro ,93) Fondi per esercizi futuri Euro ,00
6 RISCONTI PASSIVI Durante il 2010 Auser Piemonte ha avuto proventi la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione documentale Al termine dell'esercizio occorre rinviare all'esercizio 2011 la quota di ricavo di competenza futura, la contropartita è costituita da un risconto passivo. Euro ,00 FONDO AMMORTAMENTO Il costo storico delle immobilizzazioni costituisce un costo pluriennale ovvero un costo che è sostenuto in un determinato esercizio, ma che cede la propria utilità in più esercizi. La ripartizione del costo pluriennale, tra i vari esercizi in cui esso cede la propria utilità all'azienda, è effettuato attraverso la tecnica dell'ammortamento. Ciò significa che, contabilmente, al momento in cui è acquistata l'immobilizzazione, si rileva il suo costo storico, mentre tale costo è accollato ai vari esercizi di competenza rilevando, annualmente, un componente negativo di reddito detto ammortamento che è accantonato in un apposito fondo ammortamento. Descrizione Fdo Amm.to Automezzi 7.200,00 Fdo Amm.to Mobili ed arredo uffici 1.406,05 Fdo Amm.Macchine 963,82 Totale 9.569,87 PATRIMONIO NETTO Al 1/1/2010 era pari ad Euro ,54. Al 1/1/2011 sarà per l'effetto del disavanzo di Euro ,78 pari ad Euro ,76
7 CONTO ECONOMICO Ricavi ed erogazioni liberali Il risultato dell'esercizio è costituito da un disavanzo di euro ,78 I contributo ricevuti da enti pubblici e privati sono iscritti in bilancio in base alla delibera formale di erogazione e alla durata del progetto o impegno finanziario. Un dettaglio più esaustivo è comunque rilevabile dal Bilancio del Euro ,06 Costi I costi si riferiscono essenzialmente alle spese attività organizzativa (Euro ,06) spese generali sede (Euro ,21), spese per il personale dipendente (Euro ,97). COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI In questa voce di costo non sono stati erogati compensi agli amministratori, ma sono state rimborsate spese per un totale di Euro ,20 per le attività regionali ed Euro ,64 per le attività nazionali. INFORMAZIONI SU DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI Al 31 dicembre 2010 rimane in essere 1 dipendente a contratto indeterminato. L'esercizio si chiude con un disavanzo di Euro ,78 Occorre tener presente che il disavanzo è dovuto a costi di progetti realizzati con enti Pubblici e privati ancora da saldare nei confronti dell'associazione per un totale di Euro ,00 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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