NEVIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

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1 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2013 NEVIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: BERGAMO BG PIAZZA VECCHIA 7 Numero REA: BG Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Indice Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL... 2 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA... 8 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA... 15

2 Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Sede in BERGAMO Codice Fiscale Rea BERGAMO P.I.: Capitale Sociale Euro i.v. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Bilancio al 31/12/2013 Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al 31/12/2013 Pag. 1 di 6 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci di 16

3 Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 2) crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti Altre immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Bilancio al 31/12/2013 Pag. 2 di 6 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci di 16

4 Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n Totale riserve da condono fiscale Varie altre riserve Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al 31/12/2013 Pag. 3 di 6 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci di 16

5 Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale fideiussioni Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri Totale altri rischi Totale rischi assunti dall'impresa Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine Bilancio al 31/12/2013 Pag. 4 di 6 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci di 16

6 Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate altri Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non Bilancio al 31/12/2013 Pag. 5 di 6 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci di 16

7 costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari ( bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale svalutazioni Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite imposte anticipate proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al 31/12/2013 Pag. 6 di 6 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci di 16

8 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA Sede in BERGAMO - PIAZZA VECCHIA, 7 Capitale Sociale versato Euro ,39 Iscritta alla C.C.I.A.A. di BERGAMO Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Partita IVA: N. Rea: Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art bis c.c. Premessa Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art c.c.. Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art bis del Codice Civile. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art bis, comma 7 del Codice Civile. I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Pag.1 8 di 16

9 Criteri di redazione Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art del Codice Civile. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con l aliquota del 20%. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento Pag.2 9 di 16

10 tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: Attrezzature: 25% Altri beni: mobili e arredi: 10% macchine ufficio elettroniche: 20% Rimanenze Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo specifico. Crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Costi e ricavi Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Pag.3 10 di 16

11 Informazioni sullo Stato Patrimoniale Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono pari a ( nel precedente esercizio). Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono pari a ( nel precedente esercizio). Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a 981 ( 981 nel precedente esercizio). Attivo circolante - Rimanenze Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Materie prime, sussidiarie e di consumo Totali Attivo circolante - Crediti I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Crediti verso clienti Crediti tributari Crediti verso altri Totali Attivo circolante - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Denaro e valori in cassa Totali Ratei e risconti attivi Pag.4 11 di 16

12 I ratei e risconti attivi sono pari a 767 ( nel precedente esercizio). I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Risconti attivi Totali Patrimonio Netto di Liquidazione Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a ( nel precedente esercizio). Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. Capitale Sociale Riserva Legale Riserva da soprapprezzo azioni Riserve da Rivalutazione Riserva Statutaria Alla chiusura dell'esercizio precedente Destinazione del risultato dell'esercizio: - Altre destinazioni 0 Altre variazioni: Altre Risultato dell'esercizio corrente 0 Alla chiusura dell'esercizio corrente Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre Riserve Utili (perdite) portati a nuovo Risultato dell'esercizio Totale Alla chiusura dell'esercizio precedente Destinazione del risultato dell'esercizio: - Altre destinazioni Altre variazioni: Altre Risultato dell'esercizio corrente Alla chiusura dell'esercizio corrente Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Accantonamen ti dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Altri Pag.5 12 di 16

13 Totali Altri movimenti dell'esercizio +/ (-) Saldo finale Variazione Altri Totali TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Saldo Finale Variazione Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato Totali Debiti esercizio). I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente La composizione delle singole voci è così rappresentata: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti verso imprese collegate Debiti tributari Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale Altri debiti Totali Ratei e risconti passivi I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente esercizio). I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Ratei passivi Totali Pag.6 13 di 16

14 Informazioni sul Conto Economico Ricavi delle vendite e delle prestazioni Precedente Corrente Variazione Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totali Altri ricavi e proventi Precedente Corrente Variazione Diversi Spese per servizi Precedente Corrente Variazione Servizi per servizi Totali Spese per godimento beni di terzi Precedente Corrente Variazione Affitti e locazioni Totali Oneri diversi di gestione Precedente Corrente Variazione Diversi Totali Altre Informazioni Destinazione del risultato dell'esercizio Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e di voler riportare a nuovo la perdita di Il Liquidatore Cornaro Pierangelo Il sottoscritto Cornaro Pierangelo liquidatore della società Nevio S.r.l. in Liquidazione consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Pag.7 14 di 16

15 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Registro delle Imprese di Bergamo n R.E.A. di Bergamo n NEVIO S.R.L.IN LIQUIDAZIONE Sede in Bergamo Piazza Vecchia n.7 Capitale Sociale ,39=I.V. Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci al Bilancio chiuso al *** ** * ** *** L'anno 2014 il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 15.30, presso lo studio del dott. Ezio Algarotti in Bergamo, Via A.Locatelli n.31, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società Nevio S.r.l. in Liquidazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine Del Giorno Approvazione del bilancio chiuso al e dei relativi allegati, ai sensi dell art.2364, comma 1 punto 1 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Assume la presidenza dell assemblea, a termine di legge e di statuto, il sig. Cornaro Pierangelo (Liquidatore), il quale preliminarmente constata e da atto: - che è presente, in proprio e per delega, il 79,56 % del Capitale Sociale nella persona: Cornaro Pierangelo portatore di una quota del 63,60 % del Capitale Sociale pari a nominale ,21; Odissea S.r.l., rappresentata per delega dalla signora Gazzillo Linda, portatrice di una quota del 15,96% del Capitale Sociale pari a nominale 5.828,79; - che l assemblea è stata convocata con lettera raccomandata spedita ai soci in data ; - che nessuno si oppone alla discussione; - che l assemblea può deliberare regolarmente sugli argomenti posti all ordine del giorno. L assemblea all unanimità, invita il dott.ezio Algarotti a svolgere le mansioni di segretario di 16

16 Il Presidente ricorda ai presenti che l assemblea per l approvazione del bilancio chiuso al era stata convocata per il giorno , mediante raccomandata inviata in data , ma, essendo venuti meno i presupposti di legge, l assemblea era andata deserta, pertanto il Liquidatore ha convocato, per la data odierna, una nuova assemblea, con il medesimo ordine del giorno, come previsto dall art.10 dello Statuto Sociale. Si passa quindi allo svolgimento dei punti posti all ordine del giorno. Il presidente dà inizio alla lettura del bilancio chiuso al e della relativa nota integrativa. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea, all unanimità dei presenti, Delibera - l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al e dei relativi documenti che lo compongono. Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Segretario Il Presidente dott.ezio Algarotti Pierangelo Cornaro Il sottoscritto Cornaro Pierangelo liquidatore della società Nevio S.r.l. in Liquidazione consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società di 16

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