25065 Lumezzane (BS) - Via Madre Lucia Seneci, 34 - Codice Fiscale:

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE Crediti vs. associati per versamenti dovuti 0,00 0,00 0,00 Totale Crediti v/associati per versam.ancora dovuti 0,00 0,00 0,00 B IMMOBILIZZAZIONI I Immateriali 1) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0,00 - Fondo ammortamento 0,00 2) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 - Fondo ammortamento 0,00 3) Spese per manutenzioni da ammortizzare 4.355, ,00 - Fondo ammortamento -871,00-871,00 4) Oneri pluriennali , ,00 0,00 - Fondo ammortamento , , ,00 5) Altre 9.972, ,00 0,00 - Fondo ammortamento , , ,00 Totale I) , , ,00 II Materiali 1) Terreni e fabbricati , ,00 - Fondo ammortamento , ,00 2) Impianti e attrezzature 4.735, ,00 - Fondo ammortamento -355,00-355,00 3) Altri beni (arredamento nuova sede) , , ,00 - Fondo ammortamento , , ,00 4) Altri beni (automezzi, arredi, macchine ufficio) , , ,00 - Fondo ammortamento , , ,00 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0, , ,00 - Fondo ammortamento 0,00 Totale II) , , ,00 III Finanziarie 1) Partecipazioni 0,00 2) Crediti 0,00 3) Altri titoli 0,00 Totale III) 0,00 0,00 0,00 Totale Immobilizzazioni , , ,00

2 C ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 3) Lavori in corso su ordinazione 0,00 4) Prodotti finiti e merci 0,00 5) Acconti 0,00 Totale I) 0,00 0,00 0,00 II Crediti 1) Verso clienti a) esigibili entro esercizio successivo , , ,00 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 Totale CLIENTI , , ,00 2) Verso altri a) esigibili entro esercizio successivo 2.208, , ,00 b) esigibili oltre esercizio successivo 1.950, ,00 0,00 Totale VERSO ALTRI 4.158, , ,00 Totale II) , ,00-2,00 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni 0,00 2) Altri titoli 0,00 - Fondo svalutazione titoli compresi att.circolante 0,00 Totale III) 0,00 0,00 0,00 IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali , , ,00 2) Assegni 0,00 0,00 0,00 3) Denaro e valori in cassa 1.878, , ,00 Totale IV) , , ,00 Totale Attivo Circolante , , ,00 D RATEI E RISCONTI Totale Ratei e Risconti 2.457, ,00-174,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO , , ,00

3 A STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione dell'ente 0,00 II Patrimonio vincolato 0,00 1) Riserve statutarie -3,00 3,00 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali , , ,00 3) Fondi vincolati destinati da terzi , , ,00 Totale PATRIMONIO VINCOLATO , , ,00 III Patrimonio libero 1) Risultato gestionale esercizio in corso , , ,00 2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti , , ,00 3) Perdite portate a nuovo 0,00 Totale PATRIMONIO LIBERO , , ,00 Totale Patrimonio Netto , , ,00 B FONDI PER RISCHI E ONERI Totale fondi per rischi e oneri 0,00 0,00 0,00 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D Totale Trattamento di fine rapporto 5.389, , ,00 DEBITI 1) Debiti verso banche a) esigibili entro esercizio successivo ,00 0, ,00 b) esigibili oltre esercizio successivo ,00 0, ,00 Totale DEBITI VERSO BANCHE ,00 0, ,00 2) Debiti verso altri finanziatori a) esigibili entro esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 0,00 0,00 0,00

4 3) Acconti a) esigibili entro esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 Totale ACCONTI 0,00 0,00 0,00 4) Debiti verso fornitori a) esigibili entro esercizio successivo , , ,00 Totale DEBITI VERSO FORNITORI , , ,00 5) Debiti tributari a) esigibili entro esercizio successivo 1.255, ,00-694,00 Totale DEBITI TRIBUTARI 1.255, ,00-694,00 6) Debiti verso istituti di previd.e sicurezza sociale a) esigibili entro esercizio successivo 1.469,00 270, ,00 Totale DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 1.469,00 270, ,00 7) Altri debiti a) esigibili entro esercizio successivo , , ,00 b) esigibili oltre esercizio successivo 3.402, ,00 701,00 Totale ALTRI DEBITI , , ,00 Totale Debiti , , ,00 E RATEI E RISCONTI Totale Ratei e Risconti 0,00 0,00 0,00 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO , , ,00 CONTI D'ORDINE Totale Conti d'ordine , , ,00

5 RENDICONTO GESTIONALE ONERI PROVENTI E RICAVI 1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1) Acquisti , , ,00 1) Da contributi su progetti , , ,00 2) Servizi , , ,00 2) Da contratti con enti pubblici , , ,00 3) Godimento beni di terzi 1.528, ,00 385,00 3) Da associati , , ,00 4) Personale ,00 0, ,00 4) Da non associati , , ,00 5) Ammortamenti , , ,00 5) Altri proventi e ricavi , , ,00 6) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 6) Contributo Comune su attività istituzionale ,00 0, ,00 7).. 0,00 0,00 0,00 7) Offerte ed elargizioni spontanee , , ,00 Totale I) , ,00-164,00 Totale I) , , ,00 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi 1) Raccolta 1 742, , ,00 1) Raccolta , , ,00 2) Raccolta 2 0, , ,00 2) Raccolta 2 0, , ,00 3) Raccolta 3 0,00 0,00 0,00 3) Raccolta 2 e contributi costruzione sede 0,00 0,00 0,00 4) Attività ordinaria di promozione 7.735, , ,00 4) Contributi acquisto attrezzature , , ,00 5) G/C quota 5 anno 2007 per acc.to a fondo , , ,00 5) Quota 5 per mille da UnicoPF , , ,00 Totale II) , , ,00 Totale II) , , ,00 3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 1) Acquisti 0,00 0,00 0,00 1) Da attività connesse e/o gest.comm.accessorie 0,00 0,00 0,00 2) Servizi 0,00 0,00 0,00 2) Da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00 3) Da associati 0,00 0,00 0,00 4) Personale 0,00 0,00 0,00 4) Da non associati 0,00 0,00 0,00 5) Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 5) Altri proventi e ricavi 0,00 0,00 0,00 6) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 6).. 0,00 0,00 0,00 7).. 0,00 0,00 0,00 7).. 0,00 0,00 0,00 Totale I) 0,00 0,00 0,00 Totale I) 0,00 0,00 0,00 4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali 1) Su rapporti bancari 2.492,00 187, ,00 1) Da rapporti bancari 147,00 39,00 108,00 2) Su prestiti ,00 0, ,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 5) Oneri straordinari 6.500,00 0, ,00 5) Proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 Totale II) ,00 187, ,00 Totale II) 147,00 39,00 108,00

6 RENDICONTO GESTIONALE ONERI PROVENTI E RICAVI 5) Oneri di supporto generale 1) Acquisti , , ,00 2) Servizi , , ,00 3) Godimento beni di terzi 600,00 600,00 0,00 4) Personale , ,00-558,00 5) Ammortamenti , , ,00 6) Oneri diversi di gestione 2.425, , ,00 7) Arrotondamento per euro -1,00 1,00-2,00 Totale I) , , ,00 TOTALE ONERI , , ,00 TOTALE PROVENTI , , ,00 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO , ,00 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 0,00 0, Saldo a pareggio , ,00 Saldo a pareggio , ,00

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