COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2011

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1 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Codice fiscale Partita iva VIA GAVAZZENI BERGAMO BG Numero R.E.A Numero albo cooperativea sezione cooperative a mutualita' prevalente Registro Imprese di BERGAMO n Capitale Sociale ,00 i.v. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2011 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro Signori Soci, il bilancio chiuso al è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con l accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute. Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell art. 2423, comma 5, c.c.: - lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; - i dati della nota integrativa sono espressi in euro. In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che: - ai sensi dell art bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; - ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 1 di 14

2 sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; - la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; - non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. ATTIVITA La Cooperativa opera nel settore dell assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione. Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile. B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell art del codice civile. In dettaglio: I costi di impianto, relativi alle spese di costituzione, sono stati iscritti nell attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di cinque esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi. L avviamento è stato iscritto nell attivo del bilancio in considerazione della sua utilità pluriennale. L ammortamento è calcolato in diciotto anni a quote costanti in quanto si ritiene che tale periodo possa rispecchiare in modo corretto l utilità di tale onere. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 2 di 14

3 I costi di manutenzione aventi natura ordinaria e quelli su beni di terzi sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell effettivo utilizzo del bene nell esercizio, della destinazione, della durata economico-tecnica e dell usura fisica del bene, e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: - Fabbricati civili 3% - Impianti generci 15% - Attrezzature industriali e commerciali 15% - Mobili e macchine ordinarie d ufficio 12% - Macchine elettromeccaniche d ufficio 20% - Autocarri 20% - Arredamento 15% Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell esercizio di acquisizione. B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Non vi sono immobilizzazioni finanziarie. C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto. C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non sono stati previsti fondi rettificativi. C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto. C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 3 di 14

4 Fondi per rischi e oneri Non sono istituiti fondi per rischi ed oneri. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all effettivo impegno della cooperativa nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Conversione dei valori in moneta estera (documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.) I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell esercizio nei casi in cui la riduzione è stata giudicata durevole. Imposte La Cooperativa Impresa sociale Ruah è esente da IRES (ex art. 12 L.904/77) in quanto l intero utile viene accantonato a riserva indivisibile ed è esclusa la possibilità di distribuzione ai soci. La Cooperativa è, inoltre, Onlus di diritto e, pertanto, esente IRAP così come deliberato dalla Regione Lombardia (ex Art. 1 co. 7 e 8 L.R. 18 dicembre 2001 n. 27 come confermato dall art. 77 co. 1 e co. 2, L.R. 14/07/03 n.10). Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI. Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 4 di 14

5 Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. Codice Bilancio B I 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a: - costi d impianto per euro ,34 - licenze d uso software tempo indet. per euro 2.803,13 - avviamento per euro ,00 Codice Bilancio B I 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. immateriali Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale Codice Bilancio B II 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale delle Immobilizzazioni Materiali si riferisce a: - Terreni per euro ,00 - Fabbricati civili per euro ,00 - Impianti generici per euro 50,00 - Attrezzature industriali e commerciali per euro ,00 - Attrezzature varie e minute per euro 586,57 - Mobili e macchine ordinarie d ufficio per euro 200,00 - Macchine elettromeccaniche d ufficio per euro ,38 - Autocarri per euro ,60 - Arredamento per euro 5.170,06 Codice Bilancio B II 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 5 di 14

6 Codice Bilancio C I ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi Consistenza finale La consistenza finale delle rimanenze si riferisce a merci. Codice Bilancio C II 01 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale dei crediti si riferisce a: - Crediti v/clienti per euro ,24 - Fatture da emettere per euro ,59 - Credito Inail per euro 893,56 - Dipendenti c/prestito per euro 3.500,00 - Crediti diversi per euro 4.784,00 Codice Bilancio C III ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce alla polizza n Milano Assicurazioni Spa relativa alla capitalizzazione del tfr dipendenti. Codice Bilancio C IV ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale delle disponibilità liquide si riferisce a: - c/c Credito Bergamasco per euro 5.761,93 - c/c Bcc Banca della Bergamasca per euro ,95 - c/c Ubi Banco di Brescia n per euro 7.279,29 - c/c Banca popolare di Sondrio per euro ,65 - assegni bancari per euro ,21 - voucher lavoro occasionale per euro 5.500,00 - denaro in cassa per euro 841,01 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 6 di 14

7 Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce a risconti attivi per euro ,29 così suddivisi: - assicurazioni per euro ,18 - fitti passivi per euro 1.876,93 - spese condominiali per euro 2.314,18 D Sez.4 - FONDI E T.F.R. - Codice Bilancio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Consistenza iniziale Aumenti di cui formatisi nell esercizio 0 Diminuzioni 0 di cui utilizzati 0 Consistenza finale La consistenza finale del Fondi TFR si riferisce all effettivo debito maturato al C Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. Codice Bilancio D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale dei debiti si riferisce a: - Erario c/ritenute subite (a credito) per euro 133,25 - Note credito da ricevere (a credito) per euro 1.087,47 - Finanziamenti bancari per euro Debiti v/fornitori per euro ,73 - Fatture da ricevere per euro ,22 - Erario c/iva per euro ,13 - Erario c/ritenute lavoro dipendente per euro ,15 - Erario c/ritenute lavoro autonomo per euro 7.193,67 - Erario c/imposta sost. riv. tfr per euro 117,57 - Inps c/contributi sociali lavoro dipendente per euro ,00 - Inps c/contributi sociali lavoro autonomo per euro 7.817,03 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 7 di 14

8 - Inail c/contributi per euro 141,20 - Cooperlavoro c/contributi per euro 978,10 - Soci Comunità Immigrati Ruah c/ finanziamenti infruttiferi per euro ,22 - Debiti diversi per euro 1.048,00 - Dipendenti c/retribuzioni per euro ,92 - Collaboratori c/compensi per euro ,44 Codice Bilancio D 02 DEBITI Esigibili oltre l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi Consistenza finale 0 Si informa che nei primi mesi del 2012 la società cooperativa ha provveduto ad estinguere interamente i due mutui in essere con la BCC Banca della Bergamasca; pertanto non residuano debiti oltre l esercizio successivo. Codice Bilancio RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi Consistenza finale La consistenza finale si riferisce a ratei passivi di cui: ,12 relativi a costi per lavoro dipendente - 357,37 relativi alla fornitura di energia - 620,00 relativi ad altri costi E Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 8 di 14

9 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili Riserva di Utili Risultato d'esercizio Codice Bilancio A I A VII v A IV A VII q A IX a TOTALI Capitale Riserva Altre riserve di Utile (perdita) Riserva legale indivisibile art. capitale dell'esercizio 12 L. 904/77 All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Altre variazioni* Destinazione al Fondo Mutualistico per la prom. E lo sviluppo della coop Nuove ammissioni soci Arrotondamento 1 0 Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato d esercizio: - Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Altre variazioni: - Destinazione al Fondo Mutualistico per la prom. E lo sviluppo della coop Nuove ammissioni soci Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente * Si specifica che è stata riattribuita la destinazione dell utile dell esercizio 2009 ai sensi dell art quater c.c. Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. La cooperativa non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciarie o per interposta persona. Sez.6 - CREDITI E DEBITI. Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. Codice bilancio Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni C CREDITI Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. L importo dei debiti esigibili oltre cinque esercizi si riferisce interamente al debito residuo dei finanziamenti bancari, desunto dai piani di ammortamento. Codice bilancio Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni D DEBITI I finanziamenti bancari in essere al con la Banca di Credito cooperativo sono stati estinti nei primi mesi del Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 9 di 14

10 Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. Di seguito si riepilogano i debiti assistiti da garanzie reali: Debito Mutuo ipotecario n Bcc Banca della Bergamasca accollato per un totale di euro originari ,66 a seguito di atto notarile di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili e ramo di azienda del Mutuo ipotecario n Bcc Banca della Bergamasca accollato per un totale di euro originari ,23 a seguito di atto notarile di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili e ramo di azienda del Natura della garanzia Ipoteca Ipoteca Bene sociale a garanzia Immobile (estremi): - appartamento sito in Comune di Bergamo, Sezione urbana di Colognola al Piano, censito al catasto fabbricati al foglio 4, mappale 961 sub. 12, Piazza Emanuele Filiberto s.n., piano 2, categoria A3, classe 5, vani 5, R.C.E. 387,34. - Autorimessa sita in Comune di Bergamo, Sezione urbana di Colognola al Piano, censita al catasto fabbricati al foglio 4, mappale 1011 sub. 5, Piazza Emanuele Filiberto s.n., piano semin., categoria C6, classe 4, MQ 11, R.C.E. 21,02. - Immobile (estremi): - appartamento sito in Comune di Bergamo, Sezione urbana di Colognola al Piano, censito al catasto fabbricati al foglio 4, mappale 961 sub. 12, Piazza Emanuele Filiberto s.n., piano 2, categoria A3, classe 5, vani 5, R.C.E. 387,34. - Autorimessa sita in Comune di Bergamo, Sezione urbana di Colognola al Piano, censita al catasto fabbricati al foglio 4, mappale 1011 sub. 5, Piazza Emanuele Filiberto s.n., piano semin., categoria C6, classe 4, MQ 11, R.C.E. 21,02. Si precisa che i finanziamenti ipotecari iscritti in bilancio al sono stati chiusi nei primi mesi del 2012 e le relative ipoteche estinte. Sez.6 - CREDITI PER AREA GEOGRAFICA. AREA GEOGRAFICA CREDITI Italia TOTALE Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA. AREA GEOGRAFICA DEBITI Italia TOTALE Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art numero 6-bis) Non vi sono crediti o debiti contabilizzati in valuta estera. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 10 di 14

11 Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (Art numero 6-ter). Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedano l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine. Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A TERMINE (Art numero 6-ter). Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedano l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine. Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. Capitale Riserva di Risultato Riserva di Utili Riserva di Utili Sociale Capitale d'esercizio Codice Bilancio A I A VII v A IV A VII q A IX a TOTALI Capitale Altre riserve di capitale Riserva legale Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 Utile (perdita) dell'esercizio Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ a,b b b a,b Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: Per copertura perdite Per distribuzione ai soci 0 Per altre ragioni ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE. Nel corso dell esercizio non sono imputati oneri finanziari ad ad alcuna voce dell attivo dello stato patrimoniale. Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. Non vi sono proventi da partecipazioni. Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI. Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla cooperativa. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 11 di 14

12 Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' La società non ha emesso strumenti finanziari ai sensi dell art.2346 ultimo comma, art.2349 comma 2, art ter c.c. Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI. I finanziamenti soci sono infruttiferi di interessi. Finanziamenti al 31/12/2010 Importo Finanziamento Soci - Comunità Ruah TOTALI Di cui Finanziamento postergato ex art Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. La società non ha in essere contratti di leasing. Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) Viene omessa l informativa in quanto non vi sono state operazioni con parti correlate, o comunque non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte). Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. Sez.23 - PROSPETTI DA LEGGI FISCALI. Sez.23/A - SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE Alla data del i soci risultano essere n. 27, così suddivisi: - n. 22 soci ordinari; - n. 5 soci volontari. La quota ordinaria minima è stabilita in euro 50,00. Nel corso dell esercizio, usufruendo delle agevolazioni previste dal Fondo JEREMIE Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 12 di 14

13 FSE, dieci soci hanno sottoscritto e versato un aumento del capitale sociale pari ad euro 4.000,00 ciascuno per un totale di euro ,00. Nel corso dell esercizio il capitale sociale ha subito le seguenti variazioni: Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al , , , ,00 Ai sensi dell art c.c. gli amministratori evidenziano, sulla base delle scritture contabili, che la Cooperativa è a mutualità prevalente, in quanto si è avvalsa, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero il costo del lavoro dei soci risulta superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all art. 2425, primo comma, punto B9. Sez.24 - PROSPETTI AGGIUNTIVI. Art comma 4 - DEROGHE OBBLIGATORIE. Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. PRIVACY Privacy D. Lgs , n. 196 La Cooperativa ha adempiuto, nei termini stabiliti e per quanto di sua competenza, agli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/03. ARTICOLO 2497 BIS c.c. In ottemperanza all art bis, comma 4, si segnala che l attività della Cooperativa non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 13 di 14

14 CONCLUSIONI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente alla destinazione dell utile di esercizio di ,96, il presidente del C.d.A. propone di destinare l utile come segue: ,69 a riserva legale; - 941,67 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all art. 11 legge n. 59; ,60 a riserva indivisibile art. 12 L. 904/1977 Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. In fede Bergamo, lì 30 marzo 2012 Il presidente del Consiglio d amministrazione GOISIS BRUNO firmato Il sottoscritto dichiara che la cooperativa non è soggetta all obbligo di istituzione del collegio sindacale, ai sensi dell art. 19 D.L. 09/04/91 n In fede Bergamo, lì 30 marzo 2012 Il presidente del Consiglio d amministrazione GOISIS BRUNO firmato Il sottoscritto Goisis Bruno, in qualità di Legale Rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 14 di 14

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