ALLEGATO G) Obiettivi della Sezione operativa del DUP 2017/2019 da riprogrammare
|
|
- Gloria Pavone
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ALLEGATO G) Obiettivi della Sezione operativa del da riprogrammare
2 MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S17 CITTA' EDUCATIVA E-Education SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T. OBIETTIVO OPERATIVO N. S17.M04.P02.20 TREVISO IN RETE (CONNETTIVITA' DIFFUSA INCLUSO LE SCUOLE) Predisposizione del cablaggio delle aule nelle scuole comunali, comprensivo di apparati attivi di rete e wi-fi nelle aree comuni presso le sedi delle scuole primarie e secondarie degli istituti comprensivi. Lo scopo dell'obiettivo è quello di cablare tutte le aule delle scuole facenti capo ai cinque istituti comprensivi presenti nel territorio. La presenza di una infrastruttura di rete diffusa capillarmente in tutte le aule consentirà agli istituti di poter realizzare progetti di formazione innovativi quali: introduzione delle LIM nelle aule, installazione del wi-fi per consentire l'utilizzo di tablet all'interno delle aule ecc. Completato il lavoro iniziato nel 2013 di cablaggio delle scuole secondarie, che sono quelle che più hanno manifestato la necessità di avere una infrastruttura di rete che copra tutte le aule al fine di avviare progetti di formazione in un ambito della scuola 2.0, si prevede di completare il cablaggio di tutte le scuole primarie, dando la priorità agli istituti comprensivi che hanno in essere progetti di sperimentazione che richiedono questo tipo di infrastruttura o che operano in zone disagiate della città MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Variano la missione e il programma di riferimento da 1.8 a 4.2 per rendere coerente l'oggetto dell'obiettivo con la classificazione di bilancio.
3 Obiettivi da inserire nella Sezione operativa del
4 MISSIONE 9 PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN E-Government SERVIZIO LL.PP. OBIETTIVO OPERATIVO N. S10.M09.P01.04 Regolamento di polizia idraulica. Il Regolamento in questione è uno strumento operativo necessario al fine di obbligare i proprietari dei fondi agricoli ad effettuare gli interventi di manutenzione della rete di fossi e capifossi non demaniali al fine di garantire una corretta conduzione idraulica dei fondi e limitare i fenomeni di allagamenti in porzioni estese del territorio. Parimenti il regolamento consentirà ai consorzi di bonifica di estendere la loro capacità operativa anche in quegli ambienti non consortili, ma privati, strategici per una corretta regimentazione della rete di scolo delle acque meteoriche in area agricola rafforzando l'azione del Comune
5 MISSIONE 9 PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN Territorio, ambiente e risorse naturali SERVIZIO LL.PP. OBIETTIVO OPERATIVO N. S10.M09.P01.05 Formazione del catasto dei volumi di invaso idrico. Censimento georeferenziato dei volumi di invaso realizzati nel territorio anche dai soggetti privati, per monitorare lo stato di attuazione e per la programmazione degli interventi
6 MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN Territorio, ambiente e risorse naturali SERVIZIO LL.PP. OBIETTIVO OPERATIVO N. S10.M09.P02.13 Miglioramento qualitativo del patrimonio arboreo mediante nuovi impianti arborei, ripristino di filari alberati, ricomposizione ambientale in aree sottoposte a vincolo ambientale. Implementare, proteggere e preservare il verde pubblico e l'ambiente naturale
7 MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S.10 VALORIZZARE LA CITTA GREEN Territorio, ambiente e risorse naturali SERVIZIO LL.PP. OBIETTIVO OPERATIVO N. S10.M11.P01.01 Aggiornamento e digitalizzazione del Piano comunale di protezione civile. Adeguamento normativo e funzionale del piano comunale di Protezione civile per migliorarne l efficacia e l applicabilità
8 MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S17 CITTA' EDUCATIVA E-Education SERVIZIO LL.PP. OBIETTIVO OPERATIVO N. S17.M04.P02.21 Riorganizzazione funzionale istituto comprensivo 3. Ottimizzazione dell uso degli spazi scolastici per renderli funzionali alle esigenze scolastiche
9 MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE FINALITA': OBIETTIVO STRATEGICO N. S10 VALORIZZARE LA CITTÀ GREEN Territorio, ambiente e risorse naturali SERVIZIO STATO CIVILE OBIETTIVO OPERATIVO N. S10.M12.P09.01 Ottimizzazione della gestione dei manufatti cimiteriali. Gestione e coordinamento delle attività inerenti la riutilizzabilità dei manufatti presenti nei cimiteri. Immettere nella disponibilità dell'utenza il maggior numero di concessioni cimiteriali
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera del 13/06/2017
Pag. 1 S 01.00.00.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S 01.01.00.00 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali S 01.01.01.00 200,00 600,00 S 01.01.00.00 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
DettagliBILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2015 ASSESTATO 2015
Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz. 3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Totale
DettagliBILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2018 ASSESTATO 2018
BILANCIO 2018 - D`INVESTIMENTO Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) 3.000,00 2.670,00 0,00 330,00 Totale 01.01 01.02 (Segreteria generale) 3.000,00
DettagliPianificazione e gestione del territorio in materia idraulica
Pianificazione e gestione del territorio in materia idraulica Il ruolo del Consorzio di bonifica Acque Risorgive e degli altri Enti In collaborazione con Teatro comunale di Borgoricco (PD) Il Piano Generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 41.361,08 25.489,28 15.871,80 PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 83 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 05 07 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 49.156,30 12.675,22 36.481,08 4.88
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 50 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 117 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 01.06.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 13 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliFormazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16
Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16 27 ottobre 2015 Il Ministro Giannini presenta il PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale Documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e
DettagliComune di Sesto San Giovanni
SPESE RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 24 (Triennio 24-26) Rimborso di titoli Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio Rimborso di altre
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 37 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2017-2019 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio - lungo 01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2016-2018 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio - lungo 01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali
DettagliELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 6 Tipologia 404004 Entrate in conto capitale-entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 10.110.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00
DettagliPiano di Miglio rament o
Piano di Miglio rament o A n n o s c o l a s t i c o 2018-2019 Denominazione della scuola: Istituto Comprensivo VIA PACE via Pace, 38 20812 Limbiate (MB) Scuole dell infanzia Arcobaleno, C. Collodi, Don
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 164 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 05 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 139 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliCOMUNE DI CASTELVERRINO. Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 12 del: Riferimento delibera del n.
aggiornate aggiornate Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione SPESE Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 2018 50.299,89-1.424,00 48.875,89 57.455,41-1.424,00 56.031,41
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 83 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 80 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.683,93 0,00 0,00 9.683,93 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DettagliProgetto triennale di intervento 2015/2018 Animatore Digitale: prof. Andrea Rubiu
Progetto triennale di intervento 2015/2018 Animatore Digitale: prof. Andrea Rubiu IL PNSD Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie
DettagliCOMUNE DI TOLFA. Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie
DettagliElenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 399.440,61 25.00 25.00 424.440,61 CS 399.440,61 25.00 25.00 424.440,61 Totale Titolo 2 Variazioni
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 Crono 2016/ 1 non completamente impegnato Crono 2016/ 2 non completamente impegnato Crono 2016/ 3 non completamente impegnato Crono 2016/ 4 non
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 Crono / 1 non completamente impegnato Crono / 2 non completamente impegnato Crono / 3 non completamente impegnato Crono / 4 non completamente
DettagliALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DATA: N. PROTOCOLLO SPESE
Pag. 1 SPESE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI fondo pluriennale vincolato 0,00 7.930,00 0,00 7.930,00 Totale Programma 05
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su impegni al 31 e a a siderati nel 31 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 8.035,27 8.035,27 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 60.978,48
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 7 su impegni al 31 e a a siderati nel 31 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 8.035,27 8.035,27 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 60.978,48
DettagliRELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA INFRASTRUTTURE IDRICHE SMDIG OB1 A - RISULTATI RAGGIUNTI
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 93 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 10 11 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
ALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 Spese correnti +323.500,00
DettagliALLEGATO A10 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
ALLEGATO A10 conto 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.04
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
conto 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.04 Gestione delle
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
conto 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.04 Gestione delle
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 95 Quota del 31 rinviate e su impegni al a a siderati nel 31 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliSCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO C. GOVONI Via Vittorio Veneto, COPPARO (FE)
Via Vittorio Veneto, 23-44034 COPPARO (FE) MONITORAGGIO PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 RESPONSABILE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO: Dott.ssa Lia Bazzanini DIRIGENTE SCOLASTICO TABELLA 1.
DettagliCOMUNE DI CALDERARA DI RENO
Allegato e) al Rendiconto - Spese per 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 66.122,69 12.219,78 169.912,30 5.790,74 28.95 282.995,51 02 Segreteria generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 121 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 100 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 04 07 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
DettagliPiano Investimenti 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Piano Investimenti 2018 2018 6.000,00 Avanzo di parte corrente 6.000,00 POSTAZIONI DI LAVORO 6.000,00 6.000,00 Avanzo di parte corrente 6.000,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 96 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 12 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliPiano Investimenti 2017
Piano Investimenti 2017 2017 Tipologie di Entrata Entrate Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ATTIVITA' INFORMATIVE - POSTAZIONI DI LAVORO ATTIVITA' INFORMATIVE - SERVER ATTIVITA'
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 37 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1.159,00 1.159,00 PROGRAMMA 2 - Segreteria
DettagliPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)
Pag. 1 RESPONSABILE N. 1 - SERVIZIO FINANZIARIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 82.701,52 98.930,79 16.320,98 82.321,00 81.321,00 Totale PROGRAMMA
DettagliFONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 854.318,80 0,00 0,00 5.089.067,20 15.085,00 TOTALE 0,00 5.943.386,00
DettagliMISURA Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all adeguamento dell agricoltura e della silvicoltura
5.3.1.2.5 MISURA 125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all adeguamento dell agricoltura e della silvicoltura Riferimenti normativi Articolo 30 Regolamento CE n.
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 5.50 5.50 provveditorato 04 Gestione delle
DettagliVARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/2017)
di COMUNE DI MODENA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali Ufficio Bilancio VARIAZIONE 3 - GIUGNO (20/7/207) Delibera di Consiglio n. /207 - PG n._86505_ del 06/06/207 Allegato H VARIAZIONE
Dettagli2 ISTITUTO COMPRENSIVO E. MORANTE
2 ISTITUTO COMPRENSIVO E. MORANTE Via G.Boccaccio c.a.p. 80048 SANT ANASTASIA (NA)Tel. 081/8930713-8930727 - 8930716 Fax. 081/8930711 cod.fisc.94202990639 cod.mecc.naic8ak00g E mail: naic8ak00g@istruzione.itwww.istitutocomprensivoelsamorante.it
DettagliAMBIENTE E PATRIMONIO
PRESIDENTE Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6.8.2015 Aggiornamento incarichi 1.1.2016 RISORSE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, WEB E TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Pagina 55 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1 1 1 1 1 108 109 110 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 32.884,52 1.561,00 34.445,52 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 88.920,56 3.546,78
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 1.110,20 1.110,20 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione
DettagliCOMUNE DI STRA Prov.VE
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DettagliAUTORITA' IDRICA TOSCANA Prov.FI
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 8.000,00 0,00 0,00 1.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00
DettagliPrint to PDF without this message by purchasing novapdf (
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 Gestione delle entrate
DettagliCOMUNE DI PIANELLO DEL LARIO Prov.CO
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 Gestione delle entrate
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE SCHEDA 1. Edilizia sociale e 04 scolastica 08 Realizzazione asilo nido 550 0
Tipologia d'intervento PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011 QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE SCHEDA 1 Cod. Categorie di opere Cod. Finalità e risultati attese Fabbisogno espresso in valori assoluti assoluti
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI. SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO 2 ROSSANO PIANO DIGITALE TRIENNALE ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa A.Amoriello
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ROSSANO PIANO DIGITALE TRIENNALE 2015-2018 ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa A.Amoriello Dirigente Scolastico Dott.ssa Celestina D Alessandro Piano Nazionale Scuola Digitale Il Piano
DettagliAllegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate
Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi 2017-2018 - 2019 Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate RUBRICA 700 DIREZIONE GENERALE 475 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE
DettagliCOMUNE DI CONEGLIANO Pag. 1
COMUNE DI CONEGLIANO Pag. 1 Variazioni Pos. Variazioni Neg. TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N Variaz.: 100.00 100.00 100.00 100.00 74.914,15 35.00 109.914,15 TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione
DettagliALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00
DettagliALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,
DettagliTrasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 3.00 41.475,00 4.654,00 49.129,00 02 Segreteria generale 101.108,35 6.52 42.20 50.516,00 200.344,35 03 Gestione economica,
DettagliTrasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.60 22.80 24.40 02 Segreteria generale 2.60 46.976,71 37.715,00 87.291,71 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 85 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 nel 2015 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
su 31 a e 31 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 Segreteria generale 10.874,61 874,61 10.000,00 0,00 5.181,63 5.181,63 Gestione economica, finanziaria,
DettagliSpese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato
su 31 a e 31 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 Segreteria generale 0,00 0,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 91 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 a esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA
DettagliTrasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 30 30 02 Segreteria generale 4.00 5.50 9.50 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 60 17.50 34.276,16 52.376,16
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.524,87 35.631,00 2.329,00 40.484,87 02 Segreteria generale 69.412,89 4.534,94 42.576,01 50.838,50 167.362,34 03 Gestione
DettagliTrasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 79.237,00 79.237,00 02 Segreteria generale 270.629,00 11.06 12.70 35.00 329.389,00 03 Gestione economica, finanziaria,
DettagliInteressi passivi. Fondi perequativi (solo per le Regioni) , , , , , ,
di Pag.1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.117.500,00 114.300,00 1.037.960,00 5.000,00 31.100,00 2.305.860,00 02 Segreteria generale 2.015.500,00 123.100,00 173.459,54
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 44 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
Dettaglifonte:
All. E MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
Dettaglifonte:
All. D MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMUNE DI MASSA MARITTIMA ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI MASSA MARITTIMA ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Programma 1 Organi istituzionali 2018 36.550,21
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
cui su 31 dell'o N-1 rinviata all'o nell'o all'o 2018 e nell'o con imputazione all'o 2019 e nell'o con imputazione a quelli considerati nel bilancio e al 31 dell'o 01 gestione 01 Organi istituzionali 0,00
DettagliComune di Valperga ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate
DettagliComune di Sassari COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO.
degli corso su impegni nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio a bilancio e dell'esercizio 01 02 03 04 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = - - - 01 Organi istituzionali
DettagliCOMUNE DI CORCIANO Prov.PG
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 1.189,50 0,00 0,00 0,00 1.189,50 0,00 0,00 0,00 0,00
DettagliIstituto Comprensivo di Vallelonga
Ex art. 1 c58, legge 107/2015 Istituto Comprensivo di Vallelonga Progetto triennale per il Piano Nazionale Scuola Digitale redatto a cura dell animatore digitale 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia
DettagliComune di Zavattarello
ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale
DettagliCOMUNE DI LISCATE Prov. (MI)
SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 4.643,62 0,00 0,00 0,00 4.643,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,
Dettagli