10015 IVREA (TO) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1. Codice fiscale : AL : 31/12/2015

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1 FONDAZIONE GUELPA Pag IVREA (TO) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 Codice fiscale : AL : 31/12/2015 S T A T O P A T R I M O N I A L E ESERCIZIO IN CORSO ESERC. PRECEDENTE A T T I V O A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI - Parte richiamata 0,00 0,00 - Parte da richiamare 0,00 0,00 TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0,00 0,00 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali Valore Lordo 0,00 0,00 - Ammortamenti 0,00 0,00 - Svalutazioni 0,00 0,00 TOTALE I - Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 II - Immobilizzazioni materiali Valore Lordo , ,00 IMMOBILI CIVILI , ,00

2 ATTREZZATURA , ,00 Pag. 2 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 1.475, ,00 MOBILI ED ARREDI , ,00 - Ammortamenti , ,00- FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA , ,00- FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON 1.475, ,00- ICHE - Svalutazioni 0,00 0,00 TOTALE II - Immobilizzazioni materiali , ,00 III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti 0,00 0,00 - crediti entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 - crediti oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 Altre immobilizzazioni finanziarie , ,00 OBBLIGAZIONI , ,00 BUONI DEL TESORO POLIENNALI , ,00 ALTRI TITOLI , ,00 TOTALE III - Immobilizzazioni finanziarie , ,00 TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI , ,00 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze 0,00 0,00 II - Crediti 3.691, ,00 - crediti entro l'esercizio successivo 3.691, ,00 FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI VERSATI 1.318,00 0,00 CREDITI DIVERSI 2.058, ,00

3 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCONTO IRAP 315,00 0,00 Pag. 3 - crediti oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 III - Attivita' finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 IV - Disponibilita' liquide , ,00 CASSA CONTANTI 236,00 175,00 CREDITO VALTELLINESE , ,00 BANCA PROSSIMA C/C 1000/ , ,00 TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE , ,00 D) RATEI E RISCONTI - Ratei e Risconti , ,00 RATEI ATTIVI , ,00 TOTALE D) RATEI E RISCONTI , ,00 T O T A L E A T T I V O , ,00 P A S S I V O A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale , ,00 FONDO DI DOTAZIONE , ,00 FONDO DI GESTIONE , ,00 FONDO INIZIATIVE , ,00 II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0,00 0,00 III - Riserve di rivalutazioni 0,00 0,00 IV - Riserva legale 0,00 0,00 V - Riserve statutarie 0,00 0,00 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00

4 VII - Altre riserve 1,00 0,00 Pag. 4 Riserva straordinaria 0,00 0,00 Riserva per acquisto azioni proprie 0,00 0,00 Riserva da deroghe ex art Cod. Civ. 0,00 0,00 Riserva azioni della societa' controllante 0,00 0,00 Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni 0,00 0,00 Versam. in conto aumento di capitale 0,00 0,00 Versam. in conto futuro aumento di capitale 0,00 0,00 Versam. in conto capitale 0,00 0,00 Versam. a copertura perdite 0,00 0,00 Riserva da riduzione capitale sociale 0,00 0,00 Riserva avanzo di fusione 0,00 0,00 Riserva contributi in conto capitale 0,00 0,00 Riserva da conversione in Euro 0,00 0,00 Riserva per utili su cambi 0,00 0,00 Varie altre riserve 1,00 0,00 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0,00 0,00 Riserva per ammortamento anticipato 0,00 0,00 Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n ,00 0,00 Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n ,00 0,00 Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n ,00 0,00 Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n ,00 0,00 Fondi riserve in sospensione di imposta 0,00 0,00 Altre 0,00 0,00

5 Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro 1,00 0,00 Pag. 5 Diff.arrot.Bil.unita` Euro 1,00 0,00 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00 IX - Utile (perdita) dell'esercizio , ,00 Utile (perdita) dell'esercizio , ,00 UTILE D'ESERCIZIO , ,00 TOTALE A) PATRIMONIO NETTO , ,00 B) FONDI PER RISCHI E ONERI , ,00 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI ,00 0,00 FONDO ALLESTIMENTO MUSEO GARDA , ,00 FONDO UNESCO 136, ,00 FONDO GESTIONE MUSEO , ,00 FONDO FONDAZIONE ITIS , ,00 FONDO ONERI FUTURI , ,00 FONDO GESIONE MUSEO ,00 0,00 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. 501,00 0,00 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI 501,00 0,00 D) DEBITI , ,00 - debiti esigibili entro l'esercizio successivo , ,00 BANCA PROSSIMA C/C 1000/ , ,00 FORNITORI NAZIONALI 0, ,00 IMPIEGATI C/STIPENDI 2.647, ,00 INPS 1.711, ,00 INAIL 125,00-28,00- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE 1.643,00 925,00

6 DEBITI TRIBUTARI 0, ,00 Pag. 6 CREDITORI DIVERSI , ,00 FATTURE DA RICEVERE , ,00 - debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 E) RATEI E RISCONTI , ,00 RATEI PASSIVI , ,00 RATEO INTERESSI PASSIVI BANCARI 6.756,00 0,00 T O T A L E P A S S I V O , ,00 C O N T I D' O R D I N E CONTI D'ORDINE Sistema improprio beni terzi presso l'impresa 0,00 0,00 Merci in conto lavorazione 0,00 0,00 Beni presso l'impresa in deposito o comodato 0,00 0,00 Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 Sistema improprio impegni assunti in azienda 0,00 0,00 Merce da ricevere 0,00 0,00 Merce da consegnare 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 Sistema improprio rischi assunti dall'impresa 0,00 0,00 Fideiussioni 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00

7 ad altre imprese 0,00 0,00 Pag. 7 Avalli 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese 0,00 0,00 Altre garanzie personali 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese 0,00 0,00 Garanzie reali 0,00 0,00 a imprese controllate 0,00 0,00 a imprese collegate 0,00 0,00 a imprese controllanti 0,00 0,00 a imprese controllate da controllanti 0,00 0,00 ad altre imprese , ,00 Altri rischi 0,00 0,00 crediti scontati o ceduti prosolvendo 0,00 0,00 altri 0,00 0,00 Altri conti d'ordine 0,00 0,00 T O T A L E CONTI D'ORDINE , ,00 C O N T O E C O N O M I C O

8 A) VALORE DELLA PRODUZIONE Pag. 8 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,00 0,00 2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso 0,00 0,00 2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti 0,00 0,00 3) variaz. riman. lavori su ordinazione 0,00 0,00 4) incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00 0,00 5) altri ricavi e proventi ,00 0,00 - contributi in conto esercizio ,00 0,00 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ,00 0,00 - altri 209,00 0,00 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI 204,00 0,00 ARROTONDAMENTI ATTIVI 5,00 0,00 T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,00 0,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci 347,00-19,00- ALTRI ACQUISTI 347,00-0,00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 0,00 19,00-7) per servizi , ,00- CONTRIBUTI COMUNE IVREA E TERZI PER MANIFESTAZIONI , ,00- PROGETTO UNESCO , ,00- INAUGURAZIONE MUSEO 0, ,00- GESTIONE MUSEO , ,00-

9 FONDAZIONE ITIS 0, ,00- Pag. 9 ONERI FUTURI 0, ,00- LAVORAZIONI ESTERNE 942, ,00- ENERGIA ELETTRICA 344,00-0,00 SPESE POSTALI 23,00-0,00 SPESE CONDOMINIALI 3.822,00-0,00 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO 8.536,00-0,00 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE 0, ,00- SPESE LEGALI 8.247,00-49,00- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI 0,00 385,00- RIMBORSO SPESE COLLABORATORI 9.046, ,00- ASSICURAZIONI TRASPORTI MERCI 0,00 400,00- STAMPA ED INSERZIONI 0,00 417,00- AFFISSIONI 146,00-0,00 CANCELLERIA 551,00-0,00 8) per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 9) per il personale : ,00-0,00 a) salari e stipendi 8.979,00-0,00 STIPENDI IMPIEGATI 8.979,00-0,00 b) oneri sociali 2.582,00-0,00 CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI 2.582,00-0,00 c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi 501,00-0,00 c) trattamento fine rapporto 501,00-0,00 INDENNITA' IMPIEGATI 501,00-0,00

10 d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 Pag. 10 e) altri costi del personale 0,00 0,00 10) ammortamenti e svalutazioni : ,00-334,00- a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater ,00-334,00- a) ammortamento delle immobiliz. immateriali 0,00 0,00 b) ammortamento delle immobiliz. materiali 1.337,00-334,00- AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA 1.337,00-334,00- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni ,00-0,00 SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,00-0,00 d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq. 0,00 0,00 11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merc 0,00 0,00 12) accantonamenti per rischi 0,00 0,00 13) altri accantonamenti 0,00 0,00 14) oneri diversi di gestione 4.727,00-459,00- ABBONAMENTI 537,00-427,00- COSTI NON DEDUCIBILI 18,00-0,00 VALORI BOLLATI 41,00-16,00- ALTRE IMPOSTE 861,00-0,00 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 16,00- IMPOSTE COMUNALI 3.270,00-0,00 T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE , ,00- DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , ,00-

11 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Pag ) proventi da partecipazioni: , ,00 - da imprese controllate 0,00 0,00 - da imprese collegate 0,00 0,00 - altri proventi da partecipazioni , ,00 DIVIDENDI DA ALTRE PARTECIPAZIONI , ,00 16) altri proventi finanziari: , ,00 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0,00 0,00 - da imprese controllate 0,00 0,00 - da imprese collegate 0,00 0,00 - da controllanti 0,00 0,00 - da altri crediti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00 b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ , ,00 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni , ,00 INTERESSI ATTIVI OBBLIGAZIONI , ,00 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00 d) proventi diversi dai precedenti: 140,00 280,00 - da imprese controllate 0,00 0,00 - da imprese collegate 0,00 0,00 - da controllanti 0,00 0,00 - altri proventi finanziari 140,00 280,00 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI 140,00 280,00 17) interessi e altri oneri finanziari , ,00-

12 - verso imprese controllate 0,00 0,00 Pag verso imprese collegate 0,00 0,00 - verso controllanti 0,00 0,00 - altri interessi e oneri finanziari , ,00- DISAGGIO OBBLIGAZIONI , ,00- INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI , ,00- INTERESSI PASSIVI DIVERSI 6,00-0,00 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE , ,00- ALTRI ONERI FINANZIARI 170,00-73,00- IMPOSTA SU RENDITE FINANZIARIE , ,00-17-bis) utili e perdite su cambi 0,00 0,00 T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,00 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE 18) rivalutazioni: 0,00 0,00 a) di partecipazioni 0,00 0,00 b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0,00 0,00 19) svalutazioni: 0,00 0,00 a) di partecipazioni 0,00 0,00 b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0,00 0,00 T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FI 0,00 0,00 NANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) proventi , ,00

13 plusvalenze da alienazioni , ,00 Pag. 13 PLUSVALENZE DA CESS. TITOLI OBBLIGAZIONARI , ,00 altri 2.978, ,00 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.976, ,00 Diff.arrot.Bil.unita` Euro 2,00 1,00 21) oneri 2,00-47,00- minusvalenze da alienazioni 0,00 0,00 imposte relative ad esercizi precedenti 0,00 0,00 altri 2,00-47,00- INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 0,00 40,00- ARROTONDAMENTI PASSIVI 2,00-7,00- T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) , ,00 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 2.086, ,00- imposte correnti 2.086, ,00- IRES 224,00-0,00 IRAP 1.862, ,00- imposte differite 0,00 0,00 imposte anticipate 0,00 0,00 proventi (oneri) da trasparenza 0,00 0,00 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , ,00 UTILE D'ESERCIZIO , ,00 Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

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