BILANCIO DI ESERCIZIO 31dicembre 2014
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1 BILANCIO DI ESERCIZIO 31dicembre 2014 Letizia nel cuore Onlus Via Istria n La Spezia- c.f
2 Codice Fiscale Codice Fiscale BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2014 S t a t o p a t r i m o n i a l e 31/12/2014 ATTIVITA' B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobiliz.immateriali Euro 390 II. Immobiliz.materiali.. Euro Fondo Ammortamento Euro (36) 598 C) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti Euro 4 IV. Disponibilità liquide Euro D) RATEI E RISCONTI Risconti attivi Euro TOTALE ATTIVITA'... Euro PASSIVITA' A) PATRIMONIO NETTO I. FONDO DOTAZIONE... Euro IX. Utili (perdite) eser. Euro D) DEBITI: esigibili entro l'esercizio Euro E) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi... Euro 0 0 TOTALE PASSIVITA'... Euro
3 RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI RENDICONTO GESTIONALE ONERI PROVENTI E RICAVI 1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche ) Acquisti 1.1) Da contributi su progetti 1.2) Servizi 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci ed associati 1.4) Personale 1.4) Da non soci ) Ammortamenti 1.5) Altri proventi e ricavi 1.6) Oneri diversi di gestione 2) Proventi da raccolta fondi ) Oneri promozionali e di raccolta fondi ) Raccolta Fiera S.Giuseppe ) Raccolta Fiera S. Giuseppe ) Raccolta Note di Letizia ) Raccolta Note di Letizia ) Raccolta serata Burraco ) Raccolta Minaccia Bel Tempo ) Raccolta ) Raccolta Burraco ) Raccolta Minaccia Bel Tempo ) Raccolta ) Raccolta ) Raccolta ) Altri 2.7)Attività ordinaria di promozione 401 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 3) Oneri da attività accessorie 3.1) Da gestioni commerciali accessorie 3.1) Acquisti 3.2) Da contratti con enti pubblici 3.2) Servizi 3.3) Da soci ed associati 3.3) Godimento beni di terzi 3.4) Da non soci 3.4) Personale 3.5) Altri proventi e ricavi 3.5) Ammortamenti 4) Proventi finanziari e patrimoniali ) Oneri diversi di 4.1) Da rapporti bancari
4 gestione 17 4) Oneri finanziari e patrimoniali ) Da altri investimenti finanziari 4.1) Su rapporti bancari ) Da patrimonio edilizio 4.2) Su prestiti 4.4) Da altri beni patrimoniali 4.3) Da patrimonio edilizio 5) Proventi straordinari 4.4) Da altri beni patrimoniali 5) Oneri straordinari 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività 6) Oneri di supporto generale ) Acquisti 6.2) Servizi 6.3) Godimento beni di terzi 6.4) Personale ) Ammortamenti ) Altri oneri Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo 4
5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 Signori soci, l esercizio chiuso al 31/12/2014 rappresenta per la nostra Associazione il primo esercizio. LETIZIA NEL CUORE ONLUS, costituita il 15 gennaio 2015 è iscritta all Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell art.4, comma 2, Decreto lgs. n.266/2003, e beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste dall art. 150 del TUIR. Ai sensi della legge 80 del 14 maggio 2005, le persone fisiche e gli enti soggetti all IRES possono dedurre dal reddito complessivo, alternativamente alle disposizioni di cui all art.15 del TUIR, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di LETIZIA NEL CUORE ONLUS nel minore tra il 10% del reddito dichiarato e la misura massima di Il presente bilancio è stato redatto per competenza, seguendo le disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.lgs n.460/97, le Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché le indicazioni contenute nell atto di indirizzo emanato e approvato dall Agenzia per le Onlus 5
6 l 11/2/2009, sebbene a oggi non più operativa. Il bilancio di esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione, acceso a proventi e oneri, a sezioni divise e contrapposte, e dalla Nota integrativa. Il bilancio è inoltre corredato dalla Relazione di Missione in cui viene descritta l attività svolta nell anno dall Associazione a alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti. Per maggior chiarezza espositiva è stata omessa l indicazione di alcune voci di valore zero. L associazione non ha dipendenti in quanto per svolgere la sua attività si avvale della collaborazione gratuita di soci e delle loro strutture. Si evidenzia che l Associazione nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, non ha l'obbligo del Collegio dei Revisori dei conti, né per legge né per statuto. Si precisa che: a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall'art.2426 Cod.Civ. e come raccomandati dagli organismi sopraccitati, al fine di dare una rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di cui 6
7 all'art comma 4; b) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; c) le voci del presente bilancio non possono essere comparate con quelle dell'esercizio precedente essendo il 2014 il primo esercizio chiuso; d) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell attivo e del passivo. Il bilancio è stato redatto in base al principio di competenza temporale. a) Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo, pari a 488, rettificato dalla quota di ammortamento diretto di competenza pari a 98. Sono relative alle spese per la definizione del logo e della matrice per la brochure pubblicitaria sostenute in fase di costituzione. Sono ammortizzate applicando l aliquota del 20% sul valore di acquisto. 7
8 b) Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono iscritte al costo di acquisto rettificate dal relativo fondo ammortamento. Sono relative all acquisizione di due roll up pubblicitari. L aliquota di ammortamento è pari al 15% c) Non sono iscritti importi per IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. d) Non sono iscritti importi per RIMANENZE. e) I CREDITI, sono iscritti al presunto valore di realizzo pari al valore nominale. Si riferiscono al credito per ritenute subite. f) La società non ha TITOLI iscritti in bilancio. g) Le DISPONIBILITA' LIQUIDE sono iscritte per il loro effettivo importo. h) Non sono iscritti importi per RATEI, mentre i RISCONTI sono iscritti in base al criterio di competenza. Sono relativi a costi sostenuti di competenza dei prossimi esercizi. i) La società non ha importi iscritti a FONDO PER RISCHI ED ONERI. j) Il FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di lavoro subordinato non è stato rilevato non avendo la società alcun dipendente. l) I DEBITI risultano iscritti per importi corrispondenti al 8
9 loro valore nominale. Sono stati inseriti in tale voce relativi agli impegni assunti dall Associazione nei confronti dei beneficiari dei due progetti in corso Un nuovo amico e Due braccia in più che saranno pagati nel corso del VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (con gli importi arrotondati all unità di euro) ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 390 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 488 (F/AMM.TO) (98) CREDITI 4 Di cui - Credito per ritenute 4 DISPONIB. LIQUIDE Di cui - Banca RISCONTI ATTIVI 334 PASSIVO E NETTO FONDO DI DORAZIONE UTILE D ESERC DEBITI di cui - debiti verso beneficiari per progetti in corso Si ricorda che essendo il primo bilancio non vi sono precedenti dati con cui comparare le somme dell'esercizio in chiusura. AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI CONNESSE 9
10 La società non ha tali tipologie di crediti e/o debiti. CREDITI/DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE Non sono in essere tali tipologie di operazioni. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART N.15 DIVERSI DAI DIVIDENDI L Associazione non ha proventi di questo tipo. PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto, oltre all utile di esercizio di 1.381, risulta costituito dal fondo di dotazione formato dalle quote versate dai soci fondatori per complessivi alla data di costituzione dell Associazione. L associazione non ha iscritto alcuna riserva di capitale. NOTIZIE SUGLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DEI CONTI D'ORDINE La società non ha alcun tipo di impegno non risultante dallo stato patrimoniale. Si ricorda che i debiti iscritti per rappresentano il valore degli impegni per contributi da erogare a favore delle famiglie beneficiarie rientranti 10
11 nei progetti in essere così come deliberati dal Consiglio direttivo al 31/12/2014. COMMENTI AL RENDICONTO DI GESTIONE Proventi I proventi corrispondono alle entrate dell Associazione nell esercizio suddivise secondo le seguenti aree di gestione : - proventi da attività tipiche per : rappresentano l 80 % del totale delle entrate. Trattasi delle donazioni ricevute da aziende per il 51 % del totale incassato, da persone fisiche per il 32%, da altri soggetti terzi per il residuo 17%. - proventi da raccolta fondi per : rappresentano il 20% del totale delle entrate. Sono le entrate a seguito delle attività di raccolta organizzate e gestite dall Associazione con il supporto gratuito dei volontari e simpatizzanti persone fisiche. Trattasi di fiere, manifestazioni a livello locale alle quali l Associazione ha partecipato con un proprio stand espositivo. In tali occasioni si è distribuito materiale pubblicitario, gadgets con il logo e i dati identificativi dell Associazione. In tali occasioni si è cercato di stimolare la raccolta prodotti artigianali di 11
12 minimo valore realizzati dai volontatari o altro materiale di modico valore donato da un azienda locale. - proventi finanziari per 17. Trattasi degli interessi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile conto corrente postale, aperto presso le Poste di Piazza Verdi, La Spezia. Oneri Gli oneri corrispondono alle spese, imputate con il criterio di competenza temporale, sostenute dall associazione nell esercizio per lo svolgimento delle proprie attività, rappresentate secondo le seguenti aree di gestione : - oneri da attività tipiche per Trattasi dell ammontare delle erogazioni relative ai progetti deliberati, effettuati e in corso. Di tale importo sono le erogazioni attribuibili al progetto un nuovo amico del quale al 31/12 sono beneficiari 6 famiglie, sono attribuibili al progetto due braccia in più del quale al 31/12 sono beneficiari 3 famiglie, mentre sono gli aiuti complementari erogati a famiglie già inserite nei due progetti per l acquisto di mezzi ausiliari per la deambulazione, medicinali e farmaci. - oneri promozionali e di raccolta fondi per Trattasi degli oneri sostenuti per la partecipazione a fiere 12
13 ed eventi con finalità di raccolta. Sono relativi per all acquisto di gadgets( quali magliette, portachiavi e borse) con il logo dell Associazione oltre spese per la stampa di brochure e materiale informativo. Come già esplicitato in tali eventi si distribuiscono anche oggetti di minimo valore realizzati artigianalmente dai volontari e simpatizzanti e regalati all Associazione, oltre materiale di modico valore(agende, puzzle,) regalato all associazione da un azienda locale. Il costo per attività ordinaria di promozione pari a 401 è relativo alle spese sostenute per la presentazione dell associazione avvenuta il 12 aprile oneri finanziari e patrimoniali per 105, sono i costi per la tenuta e gestione del conto corrente postale. - oneri di supporto generale per 194, sono 134 per ammortamenti sia delle spese per il logo e realizzazione matrice della brochure sostenute in fase di inizio attività che delle attrezzature, 46 per abbonamento annuale per il sito e indirizzo mail, 50 per acquisto timbro e blocchetti per documentare le donazioni ricevute in occasione di raccolte pubbliche. INFORMATIVA Ai sensi dell art. dello Statuto si evidenzia che le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del Revisore. 13
14 CONCLUSIONI Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il consiglio direttivo 14
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