FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA. Schemi di bilancio BILANCIO AL PAG. 1

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1 Schemi di bilancio PAG. 1

2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/ Immobilizzazioni materiali e immateriali , ,00 a) - beni immobili , ,00 - beni immobili strumentali b) - beni mobili d arte , ,00 c) - beni mobili strumentali , ,00 d) - altri beni 2 Immobilizzazioni finanziarie , ,00 a) - partecipazioni in società strumentali , ,00 - partecipazioni di controllo b) - altre partecipazioni , partecipazioni di controllo c) - titoli di debito , ,00 d) - altri titoli , ,00 3 Strumenti finanziari non immobilizzati , ,00 a) - strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale indiv.le , ,00 b) - strumenti finanziari quotati , ,00 - titoli di debito , ,00 - titoli di capitale , ,00 - parti di O.I.C.R , ,00 - fondi immobiliari c) - strumenti finanziari non quotati , ,00 - titoli di debito , ,00 - titoli di capitale - parti di O.I.C.R , ,00 - fondi immobiliari ,00 d) - strumenti finanziari derivati attivi ,00 4 Crediti , ,00 - esigibili entro l esercizio successivo , ,00 - operazioni di pronti contro termine 5 Disponibilità liquide ,00 6 Altre attività , ,00 7 Ratei e risconti attivi , ,00 TOTALE ATTIVO , ,00 PAG. 2

3 PASSIVO 31/12/ /12/ Patrimonio netto , ,00 a) - fondo di dotazione , ,00 b) - riserva da donazioni , ,00 c) - riserva da rivalutazioni e plusvalenze , ,00 d) - riserva obbligatoria , ,00 e) - riserva per l integrità del patrimonio , ,00 f) - avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti portati a nuovo ,00 g) - avanzo (disavanzo) residuo ( ,00) 2 Fondi per l attività di istituto , a) - fondo di stabilizzazione delle erogazioni saldo iniziale accantonamento b) - fondi per le erogazioni nei settori rilevanti saldo iniziale ,00 - revoche 8.883,00 - utilizzo per erogazioni ordinarie ( ,00) ( ,00) - utilizzo per grandi progetti (926.00) ( ,00) - accantonamento dell esercizio ,00 c) - fondi per le erogazioni negli altri settori statutari ,00 - saldo iniziale , ,00 - revoche utilizzo per erogazioni ordinarie ( ,00) ( ,00) - utilizzo per grandi progetti (300.00) (375.00) - accantonamento dell esercizio - arrotondamento ,00 d) - altri fondi , ,00 - saldo iniziale , ,00 (1,00) - arrotondamento all unità di Euro 4,00 (1,00) e) - fondo nazionale iniziative comuni , ,00 - saldo iniziale , ,00 3 Fondi per rischi ed oneri - utilizzo dell esercizio - accantonamento dell esercizio - strumenti finanziari derivati passivi (5.456,00) , , () ,00 4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato , Erogazioni deliberate , a) - nei settori rilevanti , ,00 - Fondazione per il Sud , ,00 b) - negli altri settori statutari , ,00 6 Fondo per il volontariato ,00 a) - al fondo per il volontariato ex art. 15 L. n. 266/ ,00 7 Debiti , ,00 - esigibili entro l esercizio successivo , ,00 8 Ratei e risconti passivi ,00 TOTALE DEL PASSIVO , ,00 CONTI D ORDINE Impegni di erogazione Euro ,00 Titoli in pegno a terzi Euro ,00 Strumenti finanziari derivati passivi Euro PAG. 3

4 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/ Risultato delle gestioni patrimoniali individuali , ,00 2 Dividendi e proventi assimilati ,00 a) - da società strumentali b) - da altre immobilizzazioni finanziarie , ,00 c) - da strumenti finanziari non immobilizzati , ,00 3 Interessi attivi e proventi assimilati , ,00 a) - da immobilizzazioni finanziarie , ,00 b) - da strumenti finanziari non immobilizzati ,00 c) - da crediti e disponibilità liquide 5.322, ,00 4 Rivalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati - da strumenti finanziari derivati ,00 (159.30) ( ,00) 5 Risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati , Svalutazione netta immobilizzazioni finanziarie ( ,00) ( ,00) 8 Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate Altri proventi , ,00 TOTALE RICAVI ORDINARI (VOCI DA 1 A 9) ,00 ( ,00) 10 Oneri ( ,00) ( ,00) a) - compensi e rimborsi spese agli organi statutari ( ,00) (509.82) b) - per il personale ( ,00) ( ,00) - per la gestione del patrimonio c) - per consulenti e collaboratori esterni ( ,00) ( ,00) d) - per servizi di gestione del patrimonio ( ,00) ( ,00) e) - interessi passivi ed altri oneri finanziari ( ,00) ( ,00) - interessi passivi ( ,00) ( ,00) f) - commissioni di negoziazione (70.953,00) (69.086,00) g) - ammortamenti ( ,00) ( ,00) h) - accantonamenti (89.635,00) (67.36) i) - altri oneri ( ,00) ( ,00) 11 Proventi straordinari , ,00 - plusvalenze da alienazione immobilizzazioni finanz Oneri straordinari ( ,00) ( ,00) - minusvalenze da alienazione immobilizzazioni fin. ( ,00) (40.79) 13 Imposte ( ,00) ( ,00) AVANZO (DISAVANZO) DELL ESERCIZIO ,00 ( ,00) PAG. 4

5 segue: Conto economico 31/12/ /12/ Accantonamento alla riserva obbligatoria ( ,00) () TOTALE ,00 ( ,00) 16 Accantonamento al fondo per il volontariato (249.89) () a) al fondo per il volontariato ex Legge n. 216/91 (249.89) () 17 Accantonamento ai fondi per l attività di istituto ( ,00) () a) - al fondo di stabilizzazione delle erogazioni (690.00) () b) - al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ( ,00) () c) - al fondo per le erogazioni negli altri settori ( ,00) () d) - agli altri fondi () () e) - al fondo nazionale per iniziative comuni (18.273,00) () 18 Accantonamento alla riserva per l integrità patrimoniale ( ,00) () AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO ( ,00) PAG. 5

6 RENDICONTO FINANZIARIO ( ) Avanzo/disavanzo dell esercizio Rivalut. (svalut.) strumenti fin. non imm.ti ( ) Rivalut. (svalut.) strumenti fin. immobilizz. ( ) ( ) Rivalut. (svalut.) attività non finanziarie 0 0 Ammortamenti (Genera liquidità) Avanzo/dis. al netto variazioni non finanz. Variazione crediti ( ) Variazione ratei e risconti attivi ( ) (4.281) Variazione fondi rischi ed oneri ( ) ( ) Variazione fondo TFR (2.304) Variazione debiti ( ) ( ) Variazione ratei e risconti passivi A) Liquidità generata dalla gestione dell es ( ) Avanzo/disavanzo gestione operativa Fondi erogativi Fondi erogativi anno precedente Erogazioni deliberate nell es. (dal C.E.) 0 0 Acc.to al Fondo per il volontariato (L. 266/91) Acc.to ai Fondi per l attività di istituto B) Liquidità assorbita per interventi erogativi Erogazioni liquidate Immobilizzazioni materiali e immateriali Ammortamenti Rivalut. (svalut.) attività non finanziarie 0 0 Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e rivalutazioni/svalutazioni Imm.ni materiali e imm.li dell anno precedente (assorbe liquidità) Variazione imm.ni materiali e imm.li Immobilizzazioni finanziarie Rivalut./svalut. immobilizzazioni finanziarie ( ) ( ) Immobilizzazioni finanz. senza rivalut./svalut Immobilizzazioni finanz. anno precedente (genera liquidità) ( ) ( ) Variazione imm.ni finanziarie Strumenti finanziari non immobilizzati Rivalut./svalut. strumenti fin. non immobilizzati ( ) Strumenti fin. non immob.ti senza rivalut./svalut Strumenti fin. non immobilizzati anno precedente (assorbe liquidità) Variazione strumenti fin. non immobilizzati (Assorbe liquidità) Variazione altre attività (Genera liquidità) ( ) ( ) Variazione netta investimenti Patrimonio netto Copertura disavanzi pregressi 0 0 Accantonamento alla Riserva obbligatoria Acc.to alla Riserva Integrità del patrimonio Avanzo/Disavanzo residuo ( ) Patrimonio al netto variaz. +/- del risultato di es Patrimonio netto anno precedente (Genera liquidità) 800 (1) Variazione del patrimonio C) Liquidità generata dalla variazione di ( ) ( ) Variazione investimenti e patrimonio elementi patrim. (investimenti e patrimonio) D) Liquidità generata dalla gestione (A+B+C) E) Disponibilità liquide al 1 gennaio F) Disponibilità liquide al 31 dicembre PAG. 6

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