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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 10/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - del DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Acquisto computer portatile MACBOOK PRO RETINA GB, Stampante laser B/N Wfii M2026W e 1 IPAD AIR WI-FI 32GB. Ditta MED COMPUTER s.r.l. - Liquidazione fatture. Relazione del Responsabile dell Ufficio Richiamata la determinazione dirigenziale n. 413/AA/RF del con la quale è stata affidata alla Ditta Med Computer s.r.l. di Macerata la fornitura delle strumentazioni da destinare ai Consiglieri regionali e agli Uffici di Segreteria del Presidente del Consiglio regionale ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; Dato atto che la spesa complessiva di ,50 grava sul bilancio del consiglio regionale per il solo importo di ,8 essendo la restante somma di ,7 a carico dei soggetti destinatari delle apparecchiature in oggetto; Rilevato che i Consiglieri regionali destinatari della strumentazione hanno prodotto il modulo di adesione, indicando le modalità per operare la trattenuta sulle competenze a ciascuno spettanti; Accertato che la Ditta suindicata ha consegnato il materiale richiesto e che la fornitura è avvenuta secondo le modalità contrattuali; Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Med Computer s.r.l. in formato elettronico SDI11: n. 549/PA del progressivo di invio 000FL dell importo imponibile di , ,65 per IVA al 22% per un totale di ,80 per l acquisto di n. 1 MACBOK PRO RETINA 15 i7 2.5GHZ 512 GB, codice articolo MJLT2TA; n. 1 stampante laser B/N Wfii M2026W e n. 1 OFFICE 2016 MAC Home & Business codice articolo W6f00651; CIG: Z E n. 550/PA del progressivo di invio 000FM dell importo imponibile di. 335, ,70 per IVA al 22% per un totale di. 408,70 relativa all acquisto di n. 1 IPAD AIR WI-FI 32GB GRIGIO SIDERALE, codice articolo MF786TYB CIG: ZC ; n. 551/PA del progressivo di invio 000FN dell importo imponibile di , ,00 per IVA al 22% per un totale di ,00 relativa all acquisto di n. 8 MACBOK PRO RETINA 15 i7 2.5GHZ 512 GB, codice articolo MJLT2TA, CIG: Z C; Dato atto:

2 che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap. 4010/6 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del D.L. 78/2010; Si propone: di liquidare e pagare in favore della Ditta MED COMPUTER s.r.l.. le seguenti fatture: - n. 549/PA del dell importo imponibile di ,15; - n. 550/PA del dell importo imponibile di. 335,00; - n. 551/PA del dell importo imponibile di ,00; per un totale imponibile di ,15 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. n. 413/AA/RF del sul capitolo del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell IVA come di seguito specificato: ,65 per IVA al 22% riferito alla fattura n 549/PA del ; -. 73,70 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 550/PA del ; ,00 per IVA al 22% riferito alla fattura n 551/PA del ; per un totale IVA di ,35 secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto Split Payment, sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 413/AA/RF del sul capitolo del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; di dare mandato all Ufficio Bilancio e Stipendi del Consiglio regionale di effettuare le trattenute derivanti dall assegnazione del computer sopra specificato secondo le modalità indicate con la nota prot del , trasmessa in pari data; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi per l emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico presso B. POP. AN. IBAN omissis. L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro

3 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Visto l art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti e individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Richiamato l art. 12, l art. 43 comma 2) del Disciplinare del Consiglio regionale dell Abruzzo per l acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione n. 37 del 10 marzo 2015; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 413/AA/RF del con la quale è stata affidata alla Ditta Med Computer s.r.l. di Macerata la fornitura delle strumentazioni da destinare ai Consiglieri regionali e agli Uffici di Segreteria del Presidente del Consiglio regionale ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; Dato atto che la spesa complessiva di ,50 grava sul bilancio del consiglio regionale per il solo importo di ,8 essendo la restante somma di ,7 a carico dei soggetti destinatari delle apparecchiature in oggetto; Rilevato che i Consiglieri regionali destinatari della strumentazione hanno prodotto il modulo di adesione, indicando le modalità per operare la trattenuta sulle competenze a ciascuno spettanti; Accertato che la Ditta suindicata ha consegnato il materiale richiesto e che la fornitura è avvenuta secondo le modalità contrattuali; Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Med Computer s.r.l. in formato elettronico SDI11: n. 549/PA del progressivo di invio 000FL dell importo imponibile di , ,65 per IVA al 22% per un totale di ,80 per l acquisto di n. 1 MACBOK PRO RETINA 15 i7 2.5GHZ 512 GB, codice articolo MJLT2TA; n. 1 stampante laser B/N Wfii M2026W e n. 1 OFFICE 2016 MAC Home & Business codice articolo W6f00651; CIG: Z E n. 550/PA del progressivo di invio 000FM dell importo imponibile di. 335, ,70 per IVA al 22% per un totale di. 408,70 relativa all acquisto di n. 1

4 IPAD AIR WI-FI 32GB GRIGIO SIDERALE, codice articolo MF786TYB CIG: ZC ; n. 551/PA del progressivo di invio 000FN dell importo imponibile di , ,00 per IVA al 22% per un totale di ,00 relativa all acquisto di n. 8 MACBOK PRO RETINA 15 i7 2.5GHZ 512 GB, codice articolo MJLT2TA, CIG: Z C; Dato atto: che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del D.L. 78/2010; Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato con esito positivo dall INPS in data e acquisito al protocollo dell Ente in data con il n. 946; Vista la L.R. n. 03/2015 del relativa all esercizio di bilancio per l anno 2015; Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare in favore della Ditta MED COMPUTER s.r.l.. le seguenti fatture: - n. 549/PA del dell importo imponibile di ,15; - n. 550/PA del dell importo imponibile di. 335,00; - n. 551/PA del dell importo imponibile di ,00; per un totale imponibile di ,15 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. sul capitolo del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario corrente; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell IVA come di seguito specificato: ,65 per IVA al 22% riferito alla fattura n 549/PA del ; -. 73,70 per IVA al 22% riferito alla fattura n. 550/PA del ; ,00 per IVA al 22% riferito alla fattura n 551/PA del ; per un totale IVA di ,35 secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto Split Payment, sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 413/AA/RF del sul capitolo ; di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del ; di dare mandato all Ufficio Bilancio e Stipendi del Consiglio regionale di effettuare le trattenute derivanti dall assegnazione del computer sopra specificato secondo le modalità indicate nella nota prot del , trasmessa in pari; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi per l emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico presso B. POP. AN. IBAN I790 Y X IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (vacante) IL DIRETTORE (F.to Dott. Paolo Costanzi)

5 Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

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