UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ,82 0,00 0, ,82
|
|
- Donato Spada
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE , ,82 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CORRENTI , ,59 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTO CAPITALE , ,90 TOTALE IN ENTRATA TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , ,63 La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 1/8
2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 01 Spese correnti , , , , , ,96 TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali , , , , , ,96 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 02 Spese in conto capitale , , , , , , ,99 TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie , , , ,03 TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , , ,02 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 01 Spese correnti , , , , , , ,59 TITOLO 02 Spese in conto capitale , , , , , , ,74 2/8
3 TOTALE PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , ,33 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 02 Spese in conto capitale , , , , , ,41 TOTALE PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico , , , , , ,41 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 01 Spese correnti , , , , , , ,47 TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali , , , , , , ,47 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , , ,19 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. TITOLO 01 Spese correnti , , , , , ,17 TITOLO 02 Spese in conto capitale , , , , , , ,16 3/8
4 TOTALE PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico , , , , , , ,33 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 01 Spese correnti , , , , , , ,61 TOTALE PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , ,61 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , , , , , , ,94 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 02 Giovani TITOLO 01 Spese correnti TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 01 Spese correnti , , ,43 4/8
5 TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo , , ,43 TOTALE MISSIONE 07 Turismo , , ,43 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 02 Spese in conto capitale , ,01 TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , ,01 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , ,01 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 01 Spese correnti , , , , , ,58 TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale , , , , , ,58 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 01 Spese correnti , , , ,04 5/8
6 , , ,10 TITOLO 02 Spese in conto capitale , , , , , , ,57 TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , , , , , ,67 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , , ,25 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità TITOLO 01 Spese correnti , , , ,95 TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità , , , ,95 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 01 Spese correnti , , , , , ,73 TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , , , , , ,73 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo TITOLO 01 Spese correnti , , /8
7 , ,85 TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo , , , ,85 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , ,53 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 02 Spese in conto capitale , ,86 TOTALE PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , ,86 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività , ,86 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 01 Fondo di riserva TITOLO 01 Spese correnti , , , ,82 TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva , , , ,82 PROGRAMMA 03 Altri Fondi TITOLO 01 Spese correnti 7/8
8 TOTALE PROGRAMMA 03 Altri Fondi TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti , , , ,82 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie TOTALE IN USCITA , , , , , , , ,32 TOTALE GENERALE DELLE USCITE prev di cassa , , , , , , , ,83 La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 8/8
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,05 0,00 0,
ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CORRENTI 2.709.828,05 2.709.828,05 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTO CAPITALE 42.714.714,80 42.714.714,80
DettagliUTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ,30 0,00 0, ,30
ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 35.374.395,30 35.374.395,30 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CORRENTI 14.257.994,59 14.257.994,59 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTO CAPITALE
DettagliPARCO REGIONALE DEL MINCIO Data 9/12/2016 Pag. 1
PARCO REGIONALE DEL MINCIO Data 9/12/2016 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese Correnti 6.523,55 TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 nel 2017 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 nel 2016 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 57 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 04 07 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO
Pagina 39 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.4 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.2 01.05.0 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali
DettagliELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 6 Tipologia 404004 Entrate in conto capitale-entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 10.110.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 44 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliVariazione del fondo pluriennale vincolato
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.08 Organi istituzionali fondo pluriennale vincolato 7.842,58 2.261,92 0,00 10.104,50 Totale Organi istituzionali
DettagliCOMUNE DI SCIARA. Previsione di competenza. Previsione di cassa. Previsione di competenza Previsione di cassa. Previsione di competenza
Disavanzo d'amministrazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali 76.332,54 10 76.432,54 98.056,17 10 98.156,17 Totale Programma 1 Organi istituzionali
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
01 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al, non (c) = - - a quelli (g) = ( c) + + + 01 Organi istituzionali 02
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 nel 2017 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2019 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.774.000,00
Dettagli21/11/2018 CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO (Esercizio 2018) Situazione variazioni per delibera per Tipologie
Pagina 1 di 12 Situazione variazioni per delibera per Tipologie 2018 1101 2018 2101 2018 3100 2018 3200 2018 3300 2018 3500 2018 4200 2018 4300 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Dettagli13/06/2018 CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO (Esercizio 2018) Situazione variazioni per delibera per Tipologie
Pagina 1 di 6 Situazione variazioni per delibera per Tipologie 2018 0000 Tipol. 0 Titolo zero per avanzo 000 Tipologia zero per avanzo Totale anno 2018 Totale Pagina 2 di 6 Situazione variazioni per delibera
DettagliComune di Sassari COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO.
degli corso su impegni nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio a bilancio e dell'esercizio 01 02 03 04 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = - - - 01 Organi istituzionali
DettagliIndicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Pagina 1 FPV: FPV: Missione 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 01.03 01.04 01.05 01.06 PROGRAMMA
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 130 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 01.06.0 01.06.1 01.06.2 01.06.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliElenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio
Pagina 139 01.00.0 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.0 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.0 01.03.0 01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.03.0 01.04.0 01.04.1 01.04.0 01.05.0 01.05.1 01.05.2 01.05.0 MISSIONE 01 - Servizi
DettagliRiaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno) esercizi successivi a.
degli corso su impegni nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio a bilancio e dell'esercizio 01 02 03 04 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = - - - 01 Organi istituzionali
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2018
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
DettagliDISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 656.959,46 7.315.800,87 7.972.760,33 2.426,84 2.426,84 2.426,84 2.426,84 656.959,46
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 164 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 05 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliTOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 91 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DATA: N. PROTOCOLLO SPESE
Pag. 1 SPESE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI fondo pluriennale vincolato 0,00 7.930,00 0,00 7.930,00 Totale Programma 05
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 nel 2018 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliAllegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato data: 09/11/2016 n.protocollo 51. Comune di Arezzo
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane 1 Spese correnti fondo pluriennale vincolato 1.229.494,40 5.803,74 0,00 1.235.298,14 Totale Programma 10 Risorse umane
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )
Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )
Comune di Cagli BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 16-02- Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali, generali
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2019 Esercizio 2020
Pagina 1 2018 2019 2020 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi
DettagliREGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI
Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale
DettagliELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 10 Tipologia 101011 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa-imposte, tasse e proventi assimilati 28.016.737,85 222.936,47 0,00 222.936,47 0,00 28.239.674,32
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2
DettagliComune di Volterra - ESERCIZIO 2017 Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 0,879 10 1,011 1,087 0,868 90,481 02 Segreteria generale 1,584 4,853 93,125 2,036
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2018 Esercizio 2019
Pagina 1 2017 2018 2019 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 83 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 05 07 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 49.156,30 12.675,22 36.481,08 4.88
DettagliPag.1. COMUNE DI COTIGNOLA Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 85 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 nel 2017 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMUNE DI BENTIVOGLIO PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Allegato n.8/ al D.Lgs 8/20 COMUNE DI BENTIVOGLIO PROVINCIA DI BOLOGNA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere ALLEGATO B) data:... n.protocollo... Rif.
DettagliPiano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 a esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA
DettagliVARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016
Ente: COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI Provincia: POTENZA VARIAZIONI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 37 DEL 14/09/2016 VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI 2016-2018 Procedura
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE FORMA SINTETICA AGGREGATA E SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs.33/2013 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONI
DettagliVERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2018 ENTRATE
ENTRATE Accertamenti previsti al Fondo cassa al 1/1/2018 0,00 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01 Tributi Avanzo di amministrazione/utilizzo fondo pluriennale vincolato
DettagliALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
ALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -9.294.554,27 +0,00 +0,00 MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 32.000,00
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2018 Esercizio 2019
Pagina 1 2017 2018 2019 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
DettagliCOMUNE DI ARENA PO. 3 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI ARENA PO 3 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni
DettagliCOMUNE DI CASOLA VALSENIO Allegato n. 2-c
Pag. 1 Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,81 0,00 0,66 0,00 0,79 0,00 0,20 02 SEGRETERIA GENERALE 4,85 0,00 4,29 2,58 5,28 2,58 0,91 03 GESTIONE ECONOMICA,
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Comune di Crevalcore Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 24-03-2017 Pag. 1 fondo degli su impegni rinviata nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio e coperte dal 31/12/
DettagliREGIONE PUGLIA COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Data di stampa : 21/05/ Quota del 31 rinviate e su impegni al a a siderati nel 31 01.00 01.01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
DettagliDISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - Data: 29-07-2015 Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 611.478,35
DettagliPag.1. COMUNE DI BAGNACAVALLO Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Spese - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi
DettagliCOMUNE DI MONTE SAN PIETRO Allegato n. 1-c
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Pag. 1 prog (Impegni +FPV) / FPV / ( ui) / FPV FPV FPV 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2,11 0,05 77,29 2,06 0,02 1,98 0,02 2,07 0,01 91,29 02 SEGRETERIA GENERALE
DettagliAUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro)
AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliBilancio di previsione esercizi Esercizio 2019 Esercizio 2020
Pagina 1 2018 2019 2020 cassa Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Comune di Fano Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 07-03-2019 Pag. 1 fondo corso dell'eserczio rinviata su impegni successivi nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio
DettagliComune di Sesto Fiorentino
dell'esercizio, nell'esericio e Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi: 10 11 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 0,00
DettagliPag.1. COMUNE DI FUSIGNANO Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi
Dettaglidefinitive stanziamento FPV/ Missione Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 02 - Segreteria generale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)
Pag. 1 RESPONSABILE N. 1 - SERVIZIO FINANZIARIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 82.701,52 98.930,79 16.320,98 82.321,00 81.321,00 Totale PROGRAMMA
DettagliComune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018
Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 ENTRATA Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Prima Variazione Post Prima Variazione Post Prima Variazione
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 13.024,10 745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,47 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 11.316,58 2.742,59
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 12.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324,10 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 9.468,32 2.692,59
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.031,83 27.197,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,36 2 Segreteria generale 0,00 0,00 4.312,41 11.644,28
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 117.995,40 0,00 58.692,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.687,82 2 Segreteria generale 1.411.718,33 97.147,43
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.696,68 20.055,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.752,66 2 Segreteria generale 75.839,02 5.053,63 0,00 0,00
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 4.187,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187,67 2 Segreteria generale 978,22 0,00 2.883,02 14.160,54 0,00
DettagliCOMUNE DI CASTELVERRINO. Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 12 del: Riferimento delibera del n.
aggiornate aggiornate Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione SPESE Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 2018 50.299,89-1.424,00 48.875,89 57.455,41-1.424,00 56.031,41
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 50 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE I ENTRATA CO - 59 / 2017
Pagina 1 di 7 PARTE I ENTRATA Tipologia 101011 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa-imposte, tasse e proventi assimilati 17.817.571,03 72.933,90 0,00 72.933,90 0,00 17.890.504,93 201012
DettagliRendiconto 2015 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. D.Lgs. n. 118/2011
Allegato I) alla deliberazione di Consiglio C.le n. 13 del 29/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to Dallolio dott. Paolo) Rendiconto COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 nel 2015 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su impegni al 31 e a a siderati nel 31 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 8.035,27 8.035,27 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 60.978,48
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 7 su impegni al 31 e a a siderati nel 31 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 8.035,27 8.035,27 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 60.978,48
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.183,76 11.176,24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.560,00 2 Segreteria generale 93.356,22 4.935,90 8.993,76
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 33 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 41.361,08 25.489,28 15.871,80 PROGRAMMA
DettagliREGIONE BASILICATA. Elenco delle Missioni e dei Programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili
Elenco delle Missioni e dei Programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 03 Gestione economica,
DettagliElenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 399.440,61 25.00 25.00 424.440,61 CS 399.440,61 25.00 25.00 424.440,61 Totale Titolo 2 Variazioni
DettagliCOMUNE DI CASOLA VALSENIO Allegato n. 2-d
Pag. 1 le 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 84,89 87,71 83,25 82,21 100,00 02 SEGRETERIA GENERALE 79,06 80,71 86,92 84,35 99,76 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 10-04-2015 Pag. 1 coperte a a e 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00
DettagliCOMUNE DI CALDERARA DI RENO
Allegato e) al Rendiconto - Spese per 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 66.122,69 12.219,78 169.912,30 5.790,74 28.95 282.995,51 02 Segreteria generale
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 96 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 12 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA
DettagliCOMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI ARENA PO 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12
DettagliTitolo, Tipologia Denominazione Natura Previsioni Variazioni Variazioni Previsioni precedenti in aumento in diminuzione aggiornate
COMUNE DI SALZA DI PINEROLO (TO) Pag. 1 ENTRATE Titolo, Tipologia Denominazione Natura Previsioni Variazioni Variazioni Previsioni Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 300,00 0,00 0,00 300,00
DettagliInteressi passivi. Fondi perequativi (solo per le Regioni) , , , , , ,
di Pag.1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.117.500,00 114.300,00 1.037.960,00 5.000,00 31.100,00 2.305.860,00 02 Segreteria generale 2.015.500,00 123.100,00 173.459,54
DettagliPROSPETTO DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI VARIAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI VARIAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali 104
DettagliELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE I ENTRATA CS - 9 / 2018
Pagina 1 di 9 PARTE I ENTRATA Tipologia 101011 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa-imposte, tasse e proventi assimilati 29.856.770,47 131.498,02 0,00 131.498,02 0,00 29.988.268,49
DettagliAllegato 8 REGIONE BASILICATA
Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,
DettagliCapacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Rendiconto esercizio 26 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 26 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali,78 1,39 80,31
DettagliCapacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Rendiconto esercizio 27 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 1,90 100,00 79,15
Dettagli