Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI

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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato ,73 01 Dotazione ordinaria ,73 01 FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 6.742,67 11 FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA EX LSU ,06 05 Contributi da Privati 1.050,00 01 Famiglie non vincolati 1.050,00 01 CONTRIBUTI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO 1.050,00 Totale risorse progetto ,50 Pag. 1 di 3

2 A A01 Funzionamento amministrativo generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 7.359,97 01 Carta cancelleria e stampati 1.493,97 01 Carta 700,00 02 Cancelleria 500,00 03 Stampati 293,97 02 Giornali e pubblicazioni 500,00 01 Giornali e riviste 500,00 03 Materiali e accessori 5.366,00 08 Materiale tecnico-specialistico 800,00 09 Materiale informatico e software 800,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.200,00 14 STRUMENTI TECNICI/SPEC. PER DEMATERIALIZZAZZIONE 2.566,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,06 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.500,00 05 Assistenza tecnico-informatica 1.000,00 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI L ,00 05 Formazione e aggiornamento 300,00 02 Formazione professionale specialistica 300,00 06 Manutenzione ordinaria 1.250,00 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 1.250,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 550,00 04 Licenze d'uso di software 550,00 08 Utenze e canoni 2.000,00 01 Telefonia Fissa 2.000,00 10 Servizi ausiliari ,06 02 Pulizia e lavanderia ,06 04 Trasporti, traslochi e facchinaggio 200,00 11 Servizi finanziari 3.700,00 01 Servizi di tesoreria 3.700,00 04 Altre spese 3.421,47 01 Amministrative 3.421,47 01 Oneri postali e telegrafici 800,00 07 Compensi e indennità ai Revisori 500,00 09 SPESE BANCARIE 50,00 10 SPESE PER VISITE FISCALI 2.071,47 Totale spese progetto ,50 Data 26/01/2015 Pag. 2 di 3

3 A A01 Funzionamento amministrativo generale IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 3 di 3

4 A A02 Funzionamento didattico generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.121,47 01 Non vincolato 3.325,91 02 Vincolato 795,56 05 Contributi da Privati 8.950,00 01 Famiglie non vincolati 5.450,00 01 CONTRIBUTI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO 5.450,00 02 Famiglie vincolati 3.500,00 01 CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 3.500,00 Totale risorse progetto ,47 Pag. 1 di 2

5 A A02 Funzionamento didattico generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 5.795,56 01 Carta cancelleria e stampati 3.295,56 01 Carta 500,00 02 Cancelleria 500,00 03 Stampati 1.500,00 04 COMODATO D'USO LIBREI SCOLASTICI 637,00 05 SPESE PER PERCORSI D'ORIENTAMENTO 158,56 03 Materiali e accessori 2.500,00 08 Materiale tecnico-specialistico 750,00 09 Materiale informatico e software 1.000,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 750,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.275,91 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 05 Assistenza tecnico-informatica 1.000,00 06 Manutenzione ordinaria 1.225,91 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 1.225,91 07 Noleggi, locazioni e leasing 550,00 04 Licenze d'uso di software 550,00 12 Assicurazioni 3.500,00 04 Altre assicurazioni 3.500,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 03 Beni mobili 1.000,00 10 Impianti e attrezzature 1.000,00 Totale spese progetto ,47 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

6 A A05 Manutenzione edifici Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.000,00 05 Comune vincolati 2.000,00 01 FINANAZIAMENTO PER PICCOLA MANUTENZIONE 2.000,00 Totale risorse progetto 2.000,00 Pag. 1 di 2

7 A A05 Manutenzione edifici Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 2.000,00 03 Materiali e accessori 2.000,00 08 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 Totale spese progetto 2.000,00 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

8 P P05 PROGETTO DI FORMAZIONE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.414,66 02 Vincolato 4.414,66 Totale risorse progetto 4.414,66 Pag. 1 di 2

9 P P05 PROGETTO DI FORMAZIONE Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.414,66 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 08 PROGETTI COMPENSI ESPERTI ESTERNI DOCENTI 3.894, ,66 05 Formazione e aggiornamento 520,00 02 Formazione professionale specialistica 520,00 Totale spese progetto 4.414,66 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

10 P P21 LEGGE 440 PROGETTO AUTONOMIA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.810,35 02 Vincolato 1.810,35 Totale risorse progetto 1.810,35 Pag. 1 di 2

11 P P21 LEGGE 440 PROGETTO AUTONOMIA Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 1.810,35 03 Materiali e accessori 1.810,35 08 Materiale tecnico-specialistico 1.810,35 Totale spese progetto 1.810,35 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

12 P P34 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.503,98 02 Vincolato 6.503,98 Totale risorse progetto 6.503,98 Pag. 1 di 2

13 P P34 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.503,98 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 08 PROGETTI COMPENSI ESPERTI ESTERNI DOCENTI 6.503, ,98 Totale spese progetto 6.503,98 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

14 P P35 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 958,00 05 Comune vincolati 958,00 03 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA 958,00 Totale risorse progetto 958,00 Pag. 1 di 2

15 P P35 PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 958,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 958, PROGETTI COMPENSI PERS. ATA 958,00 Totale spese progetto 958,00 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

16 P P37 INTEGRAZIONE ALUNNI H Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.729,31 02 Vincolato 6.729,31 Totale risorse progetto 6.729,31 Pag. 1 di 2

17 P P37 INTEGRAZIONE ALUNNI H Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 5.920,47 02 Giornali e pubblicazioni 500,00 03 LIBRI 500,00 03 Materiali e accessori 5.420,47 08 Materiale tecnico-specialistico 309,38 11 APPARECCHIATURE ALUNNI H 3.375,70 13 MATERIALI ALUNNI H 1.735,39 06 Beni d'investimento 808,84 03 Beni mobili 808,84 16 IMPIANTI ED ATTREZZATURE ALUNNI H 808,84 Totale spese progetto 6.729,31 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

18 P P42 PROGETTO PON ASSE 2 FESR C AGANOOR Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,80 02 Vincolato ,80 Totale risorse progetto ,80 Pag. 1 di 2

19 P P42 PROGETTO PON ASSE 2 FESR C AGANOOR Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale ,40 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti , PROGETTI COMPENSI PROGETTAZIONE , PROGETTI SPESE PER RUP 1.252,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,40 04 Promozione 3.132,00 01 Pubblicità 3.132,00 06 Manutenzione ordinaria ,40 01 Manutenzione ordinaria immobili , IMPREVISTI ESECUZIONE LAVORI 3.132, IMPREVISTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI 3.132, SPESE ORGANIZZATIVE GESTIONALI PER MANUTENZIONE EDIFICI 626, ONERI SICUREZZA 2.088,00 08 Utenze e canoni 1.160,00 09 SPESE PER ALLACCI 1.160,00 10 Servizi ausiliari 3.480,00 08 TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI 3.480,00 Totale spese progetto ,80 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

20 P P43 PROGETTO PON ASSE 2 FESR C AGANOOR Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,52 02 Vincolato ,52 Totale risorse progetto ,52 Pag. 1 di 2

21 P P43 PROGETTO PON ASSE 2 FESR C AGANOOR Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale ,96 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti , PROGETTI COMPENSI PROGETTAZIONE , PROGETTI SPESE PER RUP 2.995,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,56 04 Promozione 7.489,80 01 Pubblicità 7.489,80 06 Manutenzione ordinaria ,76 01 Manutenzione ordinaria immobili , IMPREVISTI ESECUZIONE LAVORI 7.489, IMPREVISTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI 7.234, SPESE ORGANIZZATIVE GESTIONALI PER MANUTENZIONE EDIFICI 1.497, ONERI SICUREZZA 4.993,20 08 Utenze e canoni 2.774,00 09 SPESE PER ALLACCI 2.774,00 10 Servizi ausiliari 8.322,00 08 TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI 8.322,00 Totale spese progetto ,52 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

22 P P47 PROGETTO CURRICOLO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "LA CULTURA... IN RETE" Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.400,00 02 Vincolato 3.400,00 Totale risorse progetto 3.400,00 Pag. 1 di 2

23 P P47 PROGETTO CURRICOLO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "LA CULTURA... IN RETE" Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 3.400,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.380, PROGETTI COMPENSI ORE LEZIONI 2.380,00 10 Altre spese di personale 1.020, COLLABORAZIONI OCCASIONALI 1.020,00 Totale spese progetto 3.400,00 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

24 P P48 PROGETTO FESR E COD. 657 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.225,44 02 Vincolato 2.225,44 Totale risorse progetto 2.225,44 Pag. 1 di 2

25 P P48 PROGETTO FESR E COD. 657 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 2.062,84 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.062, PROGETTI COMPENSI PER COLLAUDO 668, PROGETTI COMPENSI PROGETTAZIONE 894, PROGETTI COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICITA' 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 96,60 06 Manutenzione ordinaria 2,40 01 Manutenzione ordinaria immobili 2,40 08 Utenze e canoni 94,20 04 Reti di trasmissione 94,20 06 Beni d'investimento 66,00 03 Beni mobili 66,00 10 Impianti e attrezzature 66,00 Totale spese progetto 2.225,44 Data 26/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. PIANTEDOSI MARIA ROSARIA Pag. 2 di 2

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