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1 Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: Proposta N.1255 del DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 202 DEL REGISTRO GENERALE N DEL OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ /2015 IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RITENUTA la propria competenza sull adozione dell atto di cui all oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; RICHIAMATA la determinazione M.P. n. 48 del , di adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante per auto trazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell art. 26, L n. 488 e s.m.e i. e art. 58 L n. 388, avente codice CIG generale n , tra CONSIP s.p.a. e Kuwait Petroleum Italia spa, con sede in Roma, via dell Oceano Indiano n. 13, P. IVA n ; RICHIAMATE inoltre: - la determinazione M.P. n. 74 del di impegno spesa per l importo di Euro 2.000,00 per forniture di gasolio per l anno 2015; - la determinazione M.P. n. 102 del di impegno spesa per l importo di Euro 1.500,00 per forniture di gasolio per l anno 2015; - la determinazione M.P. n. 113 del di impegno spesa per l importo di Euro 2.000,00 per forniture di gasolio per l anno la determinazione M.P. n. 144 del di impegno spesa per l importo di Euro 1.500,00 per forniture di gasolio per l anno 2015 RITENUTO di dover assumere ulteriore impegno di spesa per l importo di Euro 1.500,00; PRESO ATTO che il servizio di fornitura carburante nel mese di Ottobre è stato eseguito regolarmente; VISTA la fattura elettronica n. PJ del di complessivi Euro 1.069,13 iva compresa, di cui Euro 876,34 di imponibile e Euro 192,79 per iva al 22%, relativa al mese di Ottobre 2015, CONSIDERATO di dover liquidare la fattura in argomento, la quale fornitura è stata eseguita con rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi disposti e nell osservanza dei termini, patti e condizioni stabilite, che danno il diritto al creditore al pagamento della somma complessiva di Euro 1.069,13 iva compresa; DATO ATTO che ai sensi del Dpr 633/72 art. 17-ter la fattura di cui trattasi verrà liquidata con la scissione dei pagamenti (Split Payment art. 17-ter del Dpr n. 633/72); DATO ATTO che alla fornitura in oggetto, è stato assegnato il codice CIG n. Z4308E081D; VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell art. 3 Legge n. 136/2010, con la quale viene indicato il c.c.b. dedicato, su cui far confluire i pagamenti relativi al contratto di fornitura in argomento; Determinazione Reg.Settore N. 202 / REG. GENERALE N DEL

2 DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito il DURC in corso di validità, dal quale si desume che la ditta è in regola con i versamenti; VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000, n 267 e ss.mm.ii.; VISTO il Regolamento di Contabilità; DETERMINA DI IMPEGNARE l ulteriore somma di Euro 1.500,00, in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa, con imputazione sull int. 2( ) "acquisto di beni di consumo e/o materie prime", Codifica D.Lg. 118/2011: Missione 1 servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 gestione beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 spese correnti, del bilancio 2015, cap. PEG "carburanti, combustibili, lubrificanti e altri acquisti per manutenzione mezzi, attrezzature e altri beni - fondo unico; DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. PJ del di complessivi Euro 1.069,13 iva compresa, relativa al mese di Ottobre 2015, in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa, con sede in Roma, via dell Oceano Indiano n. 13, P. IVA n , mediante accredito sul c.c. dedicato, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag. 26, Viale dell Oceano Indiano 13/C - IBAN n. IT 28 T , riportando il codice CIG n. Z4308E081D; DI DARE ATTO che per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti succitati, risulta la seguente: a Impegni di spesa autorizzati complessivamente Euro 8.500,00 b Liquidazioni precedenti Euro 5.966,26 c Liquidazione disposta con il presente atto Euro 1.069,13 d disponibilità Euro 1.464,61 DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1.069,13 sull int. 2( ) "acquisto di beni di consumo e/o materie prime", Codifica D.Lg. 118/2011: Missione 1 servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 gestione beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 spese correnti, del bilancio 2015, cap. PEG "carburanti, combustibili, lubrificanti e altri acquisti per manutenzione mezzi, attrezzature e altri beni - fondo unico; DI DARE ATTO che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 3 della legge , n. 136 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell Ente su amministrazione trasparente nella sezione corrispondente ai sensi dell allegato del D.Lgs. n. 33/2013. (Lussu M) IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Stefania Mameli Determinazione Reg.Settore N. 202 / REG. GENERALE N DEL

3 PARERE DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Responsabile d Area, giusto Decreto Sindacale n. 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n del attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell Ente e quelli specifici di competenza assegnati. Il Responsabile d Area PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012): il Direttore Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n del attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Il Responsabile Finanziario Determinazione Reg.Settore N. 202 / REG. GENERALE N DEL

4 Pareri COMUNE DI SAN SPERATE Estremi della Proposta Proposta Nr / 1255 Settore Proponente: SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI Ufficio Proponente: Oggetto: UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ /2015 IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA. Nr. adozione settore: 202 Nr. adozione generale: 1209 Data adozione: Visto tecnico Ufficio Proponente (UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area - Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area -

5 Determinazione del SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 202; Numero Registro Generale: 1209 del. Ufficio di Segreteria Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 16/12/2015 per quindici giorni consecutivi fino al 31/12/2015 Il Responsabile: Copia Conforme all Originale per uso Amministrativo San Sperate Lì: / / L Incaricato: Determinazione di Settore : ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ /2015 IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA.

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