Esprinet: record di crescita nel primo semestre 2003 Fatturato +41% Risultato operativo lordo (EBITDA) + 56% Utile ante imposte + 68%

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1 Comunicato stampa Nova Milanese, 28 agosto 2003 La società di Nova Milanese annuncia i dati consuntivi consolidati Esprinet: record di crescita nel primo semestre 2003 Fatturato +41% Risultato operativo lordo (EBITDA) + 56% Utile ante imposte + 68% Risultati del periodo Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A., il distributore di Information Technology leader del mercato italiano, si è riunito oggi a Nova Milanese per approvare la situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2003 che evidenzia a livello consolidato un utile ante imposte di 13,240 milioni di euro, in crescita del 68% rispetto allo stesso periodo del Nel periodo in esame si osserva un sensibile miglioramento di tutti i principali indicatori economicofinanziari: - i ricavi totali consolidati sono saliti a 616,9 milioni di euro, con una crescita del 41% rispetto all anaolgo periodo del 2002, in netta controtendenza rispetto all andamento dei consumi di informatica in Italia che nello stesso periodo ha mostrato una flessione del 6,6% (fonte: Sirmi, luglio 2003); - il margine lordo sulle vendite sale a 50,9 milioni di euro, pari all 8,25% del fatturato in aumento rispetto all 8,11% misurato nei primi 6 mesi dell esercizio precedente; - il risultato operativo lordo (EBITDA) è aumentato a 20,6 milioni di euro, con un incremento del 56% rispetto ai 13,1 milioni di euro dei primi 6 mesi del 2002; l incidenza sui ricavi presenta un deciso miglioramento, passando dal 3,0% al 3,3%; - l EBITA 1, pari a 18,0 milioni di euro, presenta una crescita del 55% rispetto al 2002, tenuto conto delle quote di ammortamento di periodo dei disavanzi di consolidamento e dei goodwill relativi alle acquisizioni effettuate nell esercizio precedente (complessivamente pari a 880 mila euro); - il risultato operativo (EBIT), pari a 17,1 milioni di euro, evidenzia una crescita del 47% ed in rapporto al fatturato cresce al 2,8% dal 2,6% rilevato nel primo semestre 2002; - l utile ante imposte di gruppo è salito a 13,2 milioni di euro, con un aumento del 68% rispetto ai 7,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2002, attestandosi al 2,2% dei ricavi contro il 1,8%; - il cash flow generato dalla gestione 2 si incrementa a 16,9 milioni di euro, in crescita del 69% rispetto allo stesso periodo del risultato operativo al lordo degli ammortamenti su goodwill e differenze di consolidamento 2 pari alla somma di utile, ammortamenti e accantonamenti a fondi rischi e oneri, al lordo degli effetti fiscali

2 L indebitamento finanziario netto alla fine del semestre è pari a 123,6 milioni di euro, con un incidenza sul fatturato progressivo (rolling 12 mesi) del 10,9% in netto calo rispetto al primo semestre 2002 (12,6%), essenzialmente grazie alla corrispondente riduzione di incidenza del capitale circolante netto dal 16,9% al 14,2%, il cui ciclo di conversione scende da 53 giorni a 44 giorni (stabile rispetto al 31 dicembre 2002). A dispetto della forte crescita dei volumi di attività, il rapporto debt/equity mostra un sensibile miglioramento scendendo a 2,37 dal precedente 2,46 nonostante la distribuzione di dividendi per ca. 2,63 milioni di euro a valere sugli utili Alessandro Cattani, amministratore delegato di Esprinet, nel commentare i dati ha dichiarato: "Nell esercizio in corso stiamo raccogliendo i frutti degli investimenti effettuati nel 2002 e, grazie al grande impegno a tutti i livelli dell organizzazione, stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. In un contesto di mercato ancora non del tutto favorevole - continua Cattani - i nostri risultati assumono un rilievo anche superiore e testimoniano la nostra capacità di distinguerci in modo netto dalla concorrenza. Allegati: dati di sintesi Per informazioni: Michele Bertacco SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali Tel Fax bertacco@secrp.it

3 Sintesi conto economico consolidato riclassificato Gruppo Esprinet (euro/'000) 30/06/2003 % 30/06/2002 % Var. % Ricavi da prodotti e servizi Altri ricavi e proventi Ricavi totali , ,00 41% Costo del venduto ( ) (91,75) ( ) (91,89) Margine lordo sulle vendite , ,11 43% Spese di vendita, generali e amm.ve (30.351) (4,92) (22.439) (5,12) Risultato operativo lordo , ,00 56% Ammortamenti (2.762) (0,45) (1.433) (0,33) Accantonamenti per rischi (683) (0,11) (78) (0,02) Risultato operativo , ,65 47% Proventi (Oneri) finanziari netti (3.843) (0,62) (2.499) (0,57) Proventi (Oneri) da partecipazioni Risultato della gestione ordinaria , ,08 45% Proventi (Oneri) straordinari netti 195 0,03 (638) (0,15) Risultato ante imposte , ,94 58% Risultato di competenza di terzi (228) (0,04) (636) (0,15) Risultato netto di gruppo , ,79 68% NOTE Le riclassificazioni operate riguardano esclusivamente la diversa allocazione dei contributi per attività di marketing congiunto direttamente fatturati ai fornitori, che sono portati in deduzione dei costi di marketing ricompresi tra le spese generali, di vendita e amministrative rispettivamente per 2,82 milioni di euro al 30 giugno 2003 e 1,80 milioni di euro al 30 giugno 2002.

4 Sintesi stato patrimoniale consolidato riclassificato Gruppo Esprinet (euro/'000) 30/06/ /12/ /06/2002 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Altre attività a medio e lungo termine Capitale immobilizzato Attività di esercizio a breve termine Passività a breve termine ( ) ( ) ( ) Capitale circolante netto % sui ricavi (rolling 12 mesi) 14,2% 12,6% 16,9% Trattamento di fine rapporto (3.539) (3.066) (2.009) Fondo rischi e oneri (4.262) (3.741) (833) Altre passività a medio e lungo termine Capitale investito netto Patrimonio netto di gruppo Patrimonio netto di terzi Totale patrimonio netto Indebitamento finanziario a medio e lungo termine Indebitamento finanziario a breve termine Indebitamento finanziario netto % sui ricavi (rolling 12 mesi) 10,9% 10,1% 12,6% Totale fonti di finanziamento Sintesi posizione finanziaria netta Gruppo Esprinet (euro/'000) 30/06/ /12/ /06/2002 Debit verso banche e factor a breve Disponibilità liquide (7.540) (18.088) (6.693) Indebitamento finanziario a breve Debti verso banche a medio-lungo Indebitamento finanziario a medio-lungo Indebitamento finanziario totale

5 Sintesi Capitale Circolante Netto Commerciale (euro/'000) 30/06/03 31/12/02 30/06/02 (6 mesi) (12 mesi) (6 mesi) Crediti verso clienti Crediti verso clienti al netto IVA Ricavi delle vendite e delle prestazioni Indice di rotazione dei crediti (giorni)( 2 ) 61,7 100,0 74,1 Rimanenze Indice di rotazione delle rimanenze (giorni)( 3 ) 28,2 33,0 34,5 Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori al netto IVA Acquisti di materie e merci Costi operativi e per servizi Indice di rotazione dei fornitori (giorni)( 4 ) 46,2 89,0 55,7 Capitale circolante commerciale netto Ciclo di conversione del circolante (giorni) 43,7 44,0 52,9 NOTA I dati di rotazione al 30 giugno 2002 e 2003 sono stati normalizzati al fine di consentire un confronto omogeneo con i medesimi dati calcolati al 31 dicembre ( 1 ) la nozione di capitale circolante netto qui utilizzata non include i crediti e debiti diversi ( 2 ) (Crediti verso clienti al netto IVA/Ricavi delle vendite e delle prestazioni) * 365 ( 3 ) (Rimanenze/Ricavi delle vendite e delle prestazioni) * 365 ( 4 ) [Debiti verso fornitori al netto IVA/(Acquisti + Costi per servizi e altri costi operativi)] * 365

6 Sintesi principali dati economico-finanziari Gruppo Esprinet (euro/'000) 30-giu giu dic-02 Ricavi totali ( 1 ) Margine lordo sulle vendite Risultato operativo lordo (EBITDA) Risultato operativo ante amm.to goodwill (EBITA) ( 2 ) Risultato operativo (EBIT) Risultato della gestione ordinaria Risultato ante imposte e minorities Risultato lordo di competenza del Gruppo Capitale circolante netto ( 3 ) Capitale circolante commerciale netto ( 4 ) Capitale immobilizzato Capitale investito netto Patrimonio netto totale Patrimonio netto di gruppo Indebitamento finanziario netto Numero dipendenti finali Numero dipendenti medi Cash flow ( 5 ) NOTE ( 1 ) pari al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi al netto dei contributi di co-marketing, riclassificati in deduzione dei costi per servizi (pari a 2,82 milioni di euro al 30 giugno 2003 e 1,80 milioni di euro al 30 giugno 2002) ( 2 ) risultato operativo al lordo dell ammortamento di periodo della differenza di consolidamento originata dall acquisizione della società Pisani S.p.A. (529 mila euro), consolidata a far data dal 1 settembre 2002, e dell avviamento derivante dall acquisto delle attività aziendali di Assotrade S.p.A. (350 mila euro) ( 3 ) pari alle attività correnti meno le passività correnti, al lordo della posizione finanziaria netta a breve termine ( 4 ) pari alla somma di crediti commerciali verso clienti e rimanenze dedotti i debiti verso fornitori ( 5 ) pari alla sommatoria di utili netti consolidati prima degli interessi di terzi, accantonamenti ai fondi rischi e oneri ed ammortamenti

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