712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO. Data chiusura esercizio 31/12/2009 ODESCALCHI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

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1 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2009 ODESCALCHI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: SANTA MARINELLA RM VIA XXV APRILE 16 Numero Rea: RM Indice... 2 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

2 Pag. 2 di 13 Sede in VIALE GUIDO BACCELLI, CIVITAVECCHIA RM Codice Fiscale Rea RM P.I.: Capitale Sociale Euro Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Bilancio al 31/12/2009 Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al 31/12/2009 Pag. 1 di 6 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci

3 Pag. 3 di 13 Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 2) crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti Altre immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Bilancio al 31/12/2009 Pag. 2 di 6 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci

4 Pag. 4 di 13 Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al 31/12/2009 Pag. 3 di 6 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci

5 Pag. 5 di 13 Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale fideiussioni Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri Totale altri rischi Totale rischi assunti dall'impresa Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine Bilancio al 31/12/2009 Pag. 4 di 6 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci

6 Pag. 6 di 13 Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi ) per godimento di beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Totale costi per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate altri Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non Bilancio al 31/12/2009 Pag. 5 di 6 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci

7 Pag. 7 di 13 costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari ( bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale svalutazioni Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 1 - Totale proventi 1-21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 - Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite imposte anticipate proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al 31/12/2009 Pag. 6 di 6 Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci

8 Pag. 8 di 13 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA Azienda: - Nota Integrativa al 31/12/2009 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. prot. N /01 del 16/12/2001 Sede in: VIALE GUIDO BACCELLI, CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA: Capitale sociale: Euro ,00 Capitale versato: Euro ,00 Registro imprese di: ROMA N. iscrizione reg. imprese: N.Iscrizione R.E.A.: RM Nota Integrativa NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2009 (in unità di Euro) - PREMESSA - La società nell anno appena chiuso non ha provveduto ad avviare nuove iniziative lavorative pertanto la consistenza del bilancio rappresenta esclusivamente i costi di gestione ordinaria per la sua esistenza fiscale. Inoltre è da sottolineare che nel corso dell anno di approvazione del presente bilancio, dopo aver operato la variazione della compagine società ed il precedente amministratore, si sta provvedendo alla sua diversificazione dell attività produttiva. - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO - Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell art del c.c. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo considerato. E stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti. Criteri di valutazione Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di realizzo. Il costo originario non verrà ridotto ad ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in quanto rappresenta un bene non ammortizzabile. Costituisce quanto rimasto invenduto dalla società. Crediti e debiti I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore. Pagina 1 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

9 Pag. 9 di 13 Azienda: - Nota Integrativa al 31/12/2009 I debiti sono esposti al loro valore nominale. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. Costi e ricavi I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi, non avendo la società operato in alcun modo, non si ravvisano operazione da valorizzare. I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. Altre voci dell'attivo e del pass. Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo e del passivo non trattate nei punti precedenti. Attivo circolante - Rimanenze - Variazioni Saldo al 31/12/2008 Variazioni Saldo al 31/12/2009 Mat. prime, suss. e di consumo Prod. lav. e semilavorati Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Acconti Totale Crediti La composizione della voce crediti è la seguente: Attivo circolante - Crediti - Variazioni Saldo al 31/12/2008 Variazioni Saldo al 31/12/2009 Clienti Imprese controllate Imprese collegate Imprese controllanti Crediti tributari (bis) Imposte anticipate (ter) Altri crediti Totale DEBITI La composizione della voce debiti è la seguente: debiti verso soci di euro ; debiti per ritenute su professionisti di euro 438; debiti verso spese condominiali di euro 80. Passività su conti correnti bancari per euro 85. Passività - Debiti - Variazioni Saldo al 31/12/2008 Variazioni Saldo al 31/12/2009 Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti v/soci per finanziamenti Debiti v/banche Debiti v/altri finanziatori Acconti da clienti Debiti v/fornitori Debiti da titoli di crediti Debiti v/controllate Debiti v/collegate Debiti v/controllanti Debiti tributari Debiti v/ist. previdenziali Altri debiti Totale Pagina 2 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

10 Pag. 10di 13 Azienda: - Nota Integrativa al 31/12/2009 Crediti e Debiti oltre 5 anni Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei crediti e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Crediti e i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Clienti Imprese controllate Imprese collegate Imprese controllanti Crediti tributari (bis) Imposte anticipate (ter) Altre imprese Totale Passività - Debiti - Composizione temporale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti v/soci per finanziamenti Debiti v/banche Debiti v/altri finanziatori Acconti da clienti Debiti v/fornitori Debiti da titoli di credito Debiti v/controllate Debiti v/collegate Debiti v/controllanti Debiti tributari Debiti v/istitituti prev Altri debiti Totale Voci patrimonio netto Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. Patrimonio netto - Variazioni Saldo al 31/12/2008 Variazioni Saldo al 31/12/2009 I Capitale II Riserva da sovrappr. azione III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserve statutarie VI Riserve per azioni proprie VII Altre riserve VIII Utili (perdite) a nuovo IX Utile dell'esercizio IX Perdita dell'esercizio Totale Pagina 3 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

11 Pag. 11di 13 Azienda: - Nota Integrativa al 31/12/2009 Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti Voci del patrimonio netto Saldo al Possibilità Quota Quota non Utilizzazioni per Utilizzazioni per altre 31/12/200 di utilizzo disponibi distribuibile copertura perdite nei 3 ragioni nei 3 esercizi 9 le esercizi prec. prec. Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserve da rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale (*) A: Aumento capitale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione ai soci Oneri finanziari patrimonializzati Durante l esercizio sono stati imputati ai conti iscritti all attivo oneri finanziari per Euro (329). La capitalizzazione di tali oneri è riferita ad interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito per l acquisizione di immobilizzazioni materiali ed è stata effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai principi contabili. Oneri finanziari Saldo al 31/12/ Relativi ad imprese controllate 0 - Relativi ad imprese collegate 0 - Relativi ad imprese controllanti 0 - Altri interessi e oneri finanziari 344 Totale 344 Note Finali Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. Specificatamente per quanto attiene la destinazione della perdita d esercizio di euro 1.533, la stessa verrà ripianata a nuovo esercizio con apporto dei soci. L AMMINISTRATORE UNICO (Piermarini Balilla) Il sottoscritto PIERMARINI BALILLA in qualità di Amministratore Unico della Società dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società. L AMMINISTRATORE UNICO (Piermarini Balilla) Pagina 4 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

12 Pag. 12di 13 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ODESCALCHI S.R.L. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. prot. N /01 del 16/12/2001 Reg. Imp R.E.A. RM ODESCALCHI S.R.L. Sede in VIALE GUIDO BACCELLI, CIVITAVECCHIA - Capitale sociale Euro ,00 i.v. Verbale assemblea ordinaria in seconda convocazione L'anno 2010 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in VIALE GUIDO BACCELLI, 103 CIVITAVECCHIA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, della società ODESCALCHI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Bilancio dell esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, deliberazioni inerenti e conseguenti. Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il signor: PIERMARINI BALILLA Amministratore Unico nella qualità Amministratore Unico ed i sigg.: Onorai Maria Concetta e Tidei Gino, rappresentanti l intero capitale sociale. A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. PIERMARINI BALILLA, Amministratore Unico e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Onori Maria Concetta, la quale accetta. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 1. BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI. Sul punto all ordine del giorno il socio unico adotta la seguente delibera Verbale assemblea ordinaria Pagina 1 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

13 Pag. 13di 13 ODESCALCHI S.R.L. - di approvare il Bilancio relativo all esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, il cui risultato evidenzia un saldo negativo di euro e di ripianare la stessa con finanziamento da parte dei soci. Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara che l Assemblea ordinaria termina alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Segretario ONORI MARIA CONCETTA Il Presidente PIERMARINI BALILLA Il sottoscritto PIERMARINI BALILLA in qualità di Amministratore Unico della Società ODESCALCHI S.R.L. dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello originale depositato presso la società, ai sensi dell art. 445/2000. L AMMINISTRATORE UNICO (Piermarini Balilla) Verbale assemblea ordinaria Pagina 2 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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