ANALISI CLINICHE GALLIENO S.R.L. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

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1 ANALISI CLINICHE GALLIENO S.R.L. Codice fiscale Partita iva VIA G.C.ABBA N VERONA VR Numero R.E.A Registro Imprese di VERONA n Capitale Sociale ,00 i.v. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2014 A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata 0 0 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Immobilizzazioni immateriali I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Immobilizzazioni materiali ) -Fondo ammortamento immob. materiali II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 1 di 13

2 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Crediti a) esigibili entro l'esercizio successivo TOTALE Crediti ) Altre immobilizzazioni finanziarie III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo II TOTALE CREDITI : III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2014 A) PATRIMONIO NETTO Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 2 di 13

3 I) Capitale II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve: a) Riserva straordinaria VII TOTALE Altre riserve: VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) dell' esercizio a) Utile (perdita) dell'esercizio IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 1) Esigibili entro l'esercizio successivo D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 3 di 13

4 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi b) Altri ricavi e proventi TOTALE Altri ricavi e proventi A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto TOTALE per il personale: ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali b) ammort. immobilizz. materiali Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 4 di 13

5 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: ) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) d) proventi finanz. diversi dai precedenti: d4) da altri d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) ) interessi e altri oneri finanziari da: f) altri debiti TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari c) altri proventi straordinari TOTALE Proventi straordinari 0 1 Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 5 di 13

6 21) Oneri straordinari d) altri oneri straordinari TOTALE Oneri straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1-1 A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate a) imposte correnti TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate ) Utile (perdite) dell'esercizio Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 6 di 13

7 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 Nota Integrativa parte iniziale Il bilancio dell esercizio chiuso al , di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell art comma 1 Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. Nella redazione del bilancio dell esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività; si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo esercizio; i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; i valori delle voci di bilancio dell esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell esercizio precedente. La presente Nota Integrativa è redatta in forma abbreviata così come consentito dall art bis del Codice Civile; contiene altresì in calce le informazioni richieste dall art del Codice Civile. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell art Codice Civile e non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio precedente. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Sono iscritte al costo d acquisto rettificato della quota di ammortamento calcolata con l aliquota che si ritiene rappresentativa della prevedibile utilità futura. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sono iscritte al costo di acquisto; i valori sono espressi al netto degli ammortamenti, nei limiti delle aliquote fiscalmente ammesse che sono state giudicate adeguate al grado di deperimento dei beni relativi. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Sono valutate secondo il presumibile valore di realizzo. CREDITI I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. DEBITI Sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. RIMANENZE Il valore delle rimanenze di materie prime e di consumo, valutate secondo il costo di carico, non differisce in misura rilevante dal valore delle stesse calcolato sulla base dei costi correnti alla chiusura dell esercizio. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto risulta adeguato ai diritti maturati a favore dei dipendenti a fine esercizio, sulla base delle norme di legge e del contratto collettivo di lavoro. L accantonamento a carico dell esercizio risulta pari ai diritti maturati nell anno. RATEI E RISCONTI Sono stati individuati e calcolati sulla base del criterio della competenza temporale. AMMORTAMENTI Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote sono state stimate al fine di ammortizzare Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 7 di 13

8 sistematicamente i beni. COSTI E RICAVI I costi ed i ricavi dell esercizio sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza al netto di resi e sconti. IMPOSTE SUL REDDITO Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base di una prudente previsione del reddito imponibile. Non sono state evidenziate, nell'attivo patrimoniale, imposte anticipate. Non sono state accantonate imposte differite. Immobilizzazioni immateriali Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Costo Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni (6.759) (1.496) Valore di fine esercizio Costo Valore di bilancio Gli incrementi sono rappresentati da implementazioni dei software, i decrementi sono dovuti all'imputazione delle quote di ammortamento calcolate sulla base della durata utile, stimata in 5 anni per i software gestionali e la start up del gruppo societario LAB 3 e in 12 anni per i lavori eseguiti su beni di terzi. Immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Altre Totale Impianti e immobilizzazioni Immobilizzazioni macchinario materiali materiali Valore di inizio esercizio Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 8 di 13

9 Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni (1.603) (23) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Gli incrementi sono rappresentati da acquisti di un climatizzatore per 5.115, 00 e macchine elettroniche per 6.247,00. Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie Altri titoli Valore di inizio esercizio Costo Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Valore di bilancio Sono rappresentate dalla quota di partecipazione al consorzio LAB 3 per euro, dal valore delle azioni della Veneto Banca per euro e dalla costituzione di un fondo di investimento nel quale è confluita la liquidità della società. Rimanenze Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Materie prime, sussidiarie e di consumo Totale rimanenze Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 9 di 13

10 Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Sono formati da crediti verso clienti per , crediti per effetti attivi per 9.366, crediti per fatture da emettere per e crediti verso l'erario per Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Valore di inizio Variazione Valore di fine esercizio nell'esercizio esercizio Depositi bancari e postali ( ) Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide ( ) Ratei e risconti attivi Valore di inizio Variazione Valore di fine esercizio nell'esercizio esercizio Ratei attivi 633 (633) 0 Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Informazioni sulle altre voci dell'attivo Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 10 di 13

11 Crediti immobilizzati Rimanenze Crediti iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio ( ) Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Variazioni voci di patrimonio netto Valore di inizio Attribuzione di Risultato Valore di fine Altre destinazioni esercizio dividendi d'esercizio esercizio Capitale Riserva legale Riserva straordinaria o facoltativa Totale altre riserve Utile (perdita) dell'esercizio ( ) Totale patrimonio netto Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Capitale capitale Riserva legale utili a,b Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa utili a,b,c Totale altre riserve Totale Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 11 di 13

12 Trattamento di fine rapporto lavoro Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio Altre variazioni (1.097) Totale variazioni (29.508) Valore di fine esercizio Esprime il debito maturato a favore dei dipendenti a fine esercizio. Ratei e risconti passivi Valore di inizio Variazione Valore di fine esercizio nell'esercizio esercizio Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi Sono rappresentati da ratei passivi per ferie e 14^ mensilità dei dipendenti. Informazioni sulle altre voci del passivo Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 12 di 13

13 Ratei e risconti Debiti passivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio (14.807) (5.633) Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Sono rappresentati da debiti verso fornitori per , per fatture da ricevere per , debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali per , debiti verso l'erario per Ires e ritenute per , debiti verso collaboratori e dipendenti per Nota Integrativa parte finale Signori Soci, dopo quanto esposto nella presente nota integrativa, in merito al risultato ottenuto, Vi invito ad approvare il bilancio d esercizio al che chiude con un utile d esercizio pari a ,67, che propongo di destinare come segue: ,00 quale dividendo ai soci ,67 alla riserva straordinaria L AMMINISTRATORE UNICO (Dott.ssa Marcella Pasti) Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 13 di 13

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