Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica
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1 C.I.D PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE (25) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. URO=52.999,87 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo
2 Premesso che La società CONSAC S.p.A. a seguito di contratti stipulati con questo Ente, è fornitrice di acqua di utenze situate nella Provincia di Salerno per le quali ha emesso 25 fatture per un totale di =52.999,87 di cui uro=48.430,42 quale imponibile, ed uro=4.569,42 quale IVA al 10 % su cui trova applicazione l art.17-ter di cui al D.P.R. 633/72, tutte acquisite al protocollo Generale dell ente e riportate nell allegato A; Ritenuto di potere e dovere, stante l effettività delle forniture a utenze di competenze dell Ente, liquidare le suindicate fatture con emissione di bonifico su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J Visto Il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n 4 del 14 febbraio 2013; Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa Precisato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; Che Con determina dirigenziale C.I.D si impegnava la somma di uro=44.000,00, al capitolo del bilancio 2015 impegno 419 del 25/02/2015, occorrente per consentire i pagamenti dei consumi idrici degli immobili Provinciali; Che Con determina dirigenziale C.I.D si impegnava la somma di uro=45.398,25, al capitolo del bilancio 2015 impegno 419 del 25/02/2015, occorrente per consentire i pagamenti dei consumi idrici degli immobili Provinciali; D E T E R M I N A 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e trascritta; 2 Liquidare Per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di =52.999,87 con esigibilità 31 gennaio 2016 con imputazione, anche in termine di cassa, sul capitolo denominato ex PATRIMONIO -CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione 01; Programma 06; Titolo 1; impegno 419/2015 assunto con CID CID del Settore Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro, facendo gravare la spesa al capitolo del bilancio 2015; di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs 118/2011: MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO PIANOFIN V LIVELLO U COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE Utenze e canoni per la fornitura di acqua di attribuire all operazione il Codice SIOPE 1317 Spese per utilizzo di forniture di acqua ; 3 Autorizzare autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento del netto a pagare uro=48.430,42 a favore della CONSAC s.p.a. con bonifico bancario su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J di applicare l art.17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), alla somma di uro=4.569,42 quale Iva al 10%; 4 imputare La spesa di uro=52.999,87, IVA compresa, all impegno 419 assunto con determina C.I.D CID 33811; 5 Dare atto altresì che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di Contabilità vigente; 6 Rendere la presente Determinazione immediatamente eseguibile. 8 Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - disimpegno ed impegno in favore di CONSAC S.p.A - uro=45.398,25. - Determina CID n Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 14,94 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 8,00 - Fattura prot.
3 del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 359,25 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 7,91 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro ,77 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 24,89 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 1.855,80 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 17,83 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 403,88 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 3.271,30 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 353,50 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 826,93 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 570,00 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 71,83 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 712,24 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro ,69 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 483,68 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 1.016,90 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 2.529,22 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 52,56 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 252,17 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 53,06 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 8,39 - Fattura prot del 02/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 748,65 - Fattura prot del 03/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/11/2015 di euro 252,48 - Fattura prot del 03/12/ allegato A - conforme all'originale Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Altro (con e senza CIG) Liquidazione parziale
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5 Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente
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