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1 COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 571 DATA DI EMISSIONE 13/12/2016 NUMERO DI SETTORE 98 ORIGINALE OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO TARIFFARIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2017 AL 31/12/ DITTA WIND IL SEGRETARIO GENERALE VISTO il decreto sindacale prot. 502 del 14/01/2016, con il quale ai sensi di quanto disposto dall art. 50, comma 10 e dell art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile U.O.C. Staff del Segretario, con attribuzione delle funzioni di cui all art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000; RICHIAMATE: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2017/2018; la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il triennio 2016/2018 ed assegnati al sottoscritto i capitoli di spesa ai sensi dell art. 169 del D.Lgs 267/2000; DATO ATTO che con determinazione n. 504 del 23/12/2014 era stato affidato alla ditta WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - Partita IVA: il servizio di fornitura di SIM e cellulari per il servizio di telefonia mobile; RISCONTRATO che: il contratto aveva durata di mesi 24 con scadenza 31/12/2016 e verificato che le tariffe ora applicate da WIND sono inferiori rispetto a quelle proposte nel precedente accordo così dettagliate: SIM con 300 minuti e 300 SMS 8,00 mensili

2 SIM all inclusive minuti e SMS illimitati 14,00 mensili 100 Gb di navigazione Internet 49,00 mensili; sul sito è attualmente attiva la convenzione CONSIP mobile 6 che prevede costi così dettagliati: 0,017 per ogni minuto di conversazione 5,00 mensili per servizio MAIL sul cellulare 60,00 mensili per 80 Gb di navigazione Internet studiando la tabella del traffico telefonico delle n. 20 SIM attualmente utilizzate, l offerta della ditta WIND risulta economicamente più bassa dell offerta della convenzione CONSIP mobile 6; RITENUTO, per le premesse di cui sopra, di aderire al contratto proposto sul mercato elettronico MePa dalla ditta WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A con un risparmio di circa il 25% sugli attuali costi sostenuti dal Comune; PRESO ATTO che: l art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di presso-qualità, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche; il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 concernente Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ha introdotto l obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; l art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 163/2006 in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all art. 85 comma 13 dello stesso Codice; il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; il mercato elettronico consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO) ovvero effettuando un ordine diretto di acquisto (OdA); VALUTATO che, a monte dell acquisto da parte di un Amministrazione nell ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; RILEVATO che:

3 la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; con l individuazione dell aggiudicatario della presente procedura sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell art. 2 della legge n. 266/2002; al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario; DATO ATTO che l affidamento di cui sopra avviene tramite l utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell art. 328 del DPR 207/2010 con la modalità dell ordine diretto di acquisto (OdA) sul sito dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della presente determinazione; RICHIAMATO l art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)"; RICHIAMATI: l art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 concernente la riduzione della spesa per l acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure; l art. 36 del D.Lgs. 50/2016: Codice dei contratti ; il D.P.R. 5/10/2010, n. 207: Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; l articolo 7 del Regolamento Comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 31/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono indicate le modalità procedurali per l affidamento delle forniture; VISTO l art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1. di affidare tramite O.d.A., su portale utilizzando il MePa, la fornitura per 24 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2018, delle n. 20 SIM per la telefonia mobile e di n. 18 cellulari alla ditta WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - Partita IVA: ; 2. di dare atto che la spesa complessiva di 3.504,00 oltre IVA si compone come di seguito indicato: a. 8,00 mensili per n. 13 SIM Basic con 300 minuti e 300 SMS inclusi b. 14,00 mensili per n. 6 SIM Unlimited con minuti e SMS illimitati c. 49,00 mensili per 100 Gb di navigazione d. 1,00 mensili n. 1 SIM con servizio di navigazione e. 3,00 mensili per n. 18 telefoni cellulari 3. di imputare la spesa complessiva di 4.274,88 I.V.A. inclusa come segue:

4 Esercizio di competenza (con riferimento alla esigibilità) Gestione (competenza / Residui) Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo Codice V livello Piano dei conti Codice SIOPE Codice interno capitoli Importo Codifica di Bilancio Oggetto 2017 C Spese di funzionamento e materiale per il centro elettronico utenze e canoni 4.274,88 4. di certificare, ai sensi dell art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo di finanza pubblica 2016/17/18; 5. di dare atto che il codice univoco dell ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica, ai sensi del D. M. 55/2013, è UFQAXB; 6. di dare atto che i pagamenti conseguenti l affidamento dovranno essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il fornitore; 7. di comunicare, ai fini del rispetto dell art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all area finanziaria quanto segue: il CIG corrisponde a ZB71C84F4F, il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione, i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato con successiva comunicazione (in forma riservata); 8. di dare esecuzione alla presente dopo l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa registrazione della spesa; 9. di dare atto che, ai fini dell osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti, prima della liquidazione della spesa; 10. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Bandi di gara e contratti, vengono assolti gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il Segretario Comunale Bignone Dott. Alberto

5 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L. 18 Agosto 2000 n IMPEGNO ESERC. CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - UTENZE E CANONI 4.274,88 Osservazioni: Data visto di regolarità Contabile Esecutività: 19/12/2016 IL RESPONSABILE U.O.C. Giacoma Quecchia CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Dal 18/01/2017 al 02/02/2017 Il Messo Comunale Giovanna Romano

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