DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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- Faustino Contini
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1 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore: III Servizi: alla Città ed alle Imprese Ufficio: Verde Pubblico DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.529 DEL 08/07/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42 del 23/06/2015 della Ditta Himach S.r.l. per acquisto trattore gommato (CASE mod. IH 885 XL 4RM) usato. C.I.G: n.z7714defc5 IL DIRIGENTE NOMINATO con determinazione Sindacale n.140 del 28/07/2014; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000; VISTO l art.28, comma 1, del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con atto di C.C. n. 144 del 20/09/1996, come modificato dalla delibera consiliare n.96/98; VISTA la delibera consiliare n. 129 del 18/12/2014 dichiarata immediatamente esecutivo, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014; VISTO il P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 175 del 23/12/2014; RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del 3 Servizi alla città e alle Imprese n. 459 del con la quale si è provveduto ad autorizzare la spesa, per acquisto trattore gommato (CASE mod. IH 885 XL 4RM) usato necessario per l utilizzo della macchina tagliaerba scavallatrice presso la ditta Hymach srl via xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx; RILEVATO che con la medesima determinazione dirigenziale la spesa da sostenere di ,00 ( ,00 più IVA al 22%, più spese di viaggio di 1.000,00) è stata assunta con imputazione come segue: IMPORTO NUMERO IMPEGNO ANNO ,00 n.9156/ ,00 n.9156/ CONSIDERATO che il mezzo è a disposizione dell Amministrazione comunale e che attualmente si trova in officina presso la ditta Hymach srl per il montaggio dell attrezzatura relativa alla macchina tagliaerba scavallatrice; VISTI i documenti contabili di seguito elencati: Fattura n. 42 del 23/06/2015 per l importo di ,00 IVA inclusa al 22%, prodotta dalla ditta Hymach srl via xxxxxxxxxxxxxxxxx, pari all 80% dell importo della fornitura;
2 VISTA l attestazione di Equitalia Servizi S.p.A del 08/07/2015 dalla quale si rileva che la suddetta ditta Himach via xxxxxxxxxxxxxxxxx, risulta essere soggetto non inadempiente; PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Hymach, risultante dalla dichiarazione sostitutiva in data ,nella considerazione che con il presente provvedimento si procede al pagamento di un acconto e che il DURC sarà acquisito in sede di liquidazione del saldo; RITENUTO di dover provvedere adeguatamente in merito; CONSIDERATO che il Settore scrivente ha proceduto, in ottemperanza alla L. 13/08/2010 n. 136, alla richiesta del C.I.G. relativo alla fornitura in argomento con assegnazione del seguente Codice Identificativo di C.I.G. n. Z7714DEFC5 D E T E R M I N A 1) Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n.42 del 23/06/2015 di ,00 di cui ,00, pari all 80% dell importo della fornitura, 2.552,00 per IVA al 22%, alla ditta Hymach via xxxxxxxxxxxxxxxxx, partita IVA xxxxxxxxxxx, per la fornitura del trattore gommato (CASE mod. IH 885 XL 4RM) usato. 2) Di imputare la somma liquidata così come segue: IMPORTO NUMERO IMPEGNO ANNO ,00 n ) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al settore 2 Economia e Finanze, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art.184, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Tecnico Comunale f.to Geom. G. fasulo Il Dirigente del 3 Settore f.to Ing. Stefano Bonaiuto
3
4 ====================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il Sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell addetto alla pubblicazione di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2015 al 13/08/2015 a norma dell art. 11 della L.R. 03/12/1991 n. 44 e che contro lo stesso non sono stati prodotti reclami. Mazara del vallo lì L addetto alla pubblicazione In fede Il Segretario Generale ======================================================================
5 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore: 3 Servizi alla Città ed alle Imprese Servizio: lavori pubblici Ufficio: verde pubblico PROPOSTA MANDATO DI PAGAMENTO N. DEL GESTIONE DEL P.E.G BILANCIO 2015 ; Gestione: Competenza ; Residui ; TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO Impegno di spesa n provenienza fondi anno 2009 autorizzato con: Determina Dirigente x; n. 459 del 12/06/2015; Determina Liquidazione del Dirigente n. ; del Il sottoscritto, nella qualità di responsabile del servizio che ha dato esecuzione al A favore di: IMPORTO DA LIQUIDARE Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto , , ,00 BENEFICIARIO NOME / COGNOME DATA NASCITA RESIDENZA COD. FISCALE/ P.Iva Hymach srl MODALITÀ DI PAGAMENTO (*) CONTANTI QUIETANZANTE (**) Inserire nome e cognome se soggetto diverso dal beneficiario Inserire Codice Fiscale x BONIFICO ASSEGNO (***) CIRCOLARE TRASFERIBILE CIRCOLARE NON TRASFERIBILE provvedimento di spesa, con la presente chiede, al 2 Settore Gestione delle risorse, l emissione dell ordinativo di pagamento per la somma di: Per : fornitura del trattore gommato (CASE mod. IH 885 XL 4RM) usato. Estremi documento: Fattura: n. 42 del 23/06/2015 C.I.G. n. Z7714DEFC5 Mazara del Vallo lì Il Dirigente del 3 Settore f.to Ing. Stefano Bonaiuto
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