Rendiconto per l esercizio finanziario 2016
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- Alessia Meli
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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE Sede in P.ta Ado Furlan n. 2/ PORDENONE (PN Codice Fiscale Relazione del revisore sul rendiconto generale Rendiconto per l esercizio finanziario 2016 Il revisore Dott.ssa Maura Chiarot
2 La sottoscritta dott.ssa Maura Chiarot, revisore, nominata con delibera dell assemblea del 20 maggio 2015, ricevuto il rendiconto per l esercizio 2016, approvato con delibera del Consiglio del Collegio completo di: a) conto del bilancio; b) stato patrimoniale in forma abbreviata, conto economico e nota integrativa in forma abbreviata; e corredato dalla situazione amministrativa; DATO ATTO CHE il rendiconto è stato compilato secondo il regolamento per l amministrazione, la contabilità ed il controllo dell Ente; RIPORTA i risultati dell analisi sul rendiconto per l esercizio 2016 (valori espressi in Euro). 2
3 CONTO DEL BILANCIO Verifiche preliminari La sottoscritta ha verificato: la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili; il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; l equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi; Gestione Finanziaria RESIDUI In conto COMPETENZA Fondo di cassa al 01 gennaio ,56 Riscossioni , , ,71 Pagamenti , , ,79 Fondo di cassa al 31 dicembre ,48, Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 risulta così composto: Conti correnti postali e cassa contanti Conti correnti bancari disponibilità al , , ,48 3
4 Risultati della gestione a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza Riscossioni (+) ,83 Pagamenti (-) ,27 Differenza [A] ,56 attivi (+) 4.553,22 passivi (-) ,26 Differenza [B] ,04 avanzo (disavanzo) di competenza [A] - [B] 1.613,52 Si riporta di seguito la suddivisione, tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016, con evidenza della eventuale quota dell avanzo dell esercizio precedente applicata al bilancio. Gestione di competenza corrente Entrate correnti ,67 Spese correnti ,92 Differenza +/ ,75 gestione corrente +/ ,75 Gestione di competenza c/capitale Entrate in conto capitale + Avanzo 2015 applicato alle spese in conto capitale Spese in conto capitale ,23 gestione c/capitale +/ ,23 Saldo gestione corrente e c/capitale +/ ,52 4
5 b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria RESIDUI In conto COMPETENZA Fondo di cassa al 1 gennaio ,56 RISCOSSIONI , , ,71 PAGAMENTI , , ,79 Fondo di cassa al 31 dicembre ,48 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre RESIDUI ATTIVI , , ,68 RESIDUI PASSIVI 1.180, , ,66 Differenza ,98 Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre ,50 Suddivisione dell'avanzo di amministrazione Parte vincolata TFR dipendenti ,00 Parte libera ,50 avanzo ,50 L avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti: Gestione di competenza accertamenti di competenza ,55 impegni di competenza ,52 SALDO GESTIONE COMPETENZA ,97 Gestione dei residui Maggiori residui attivi riaccertati + Minori residui attivi riaccertati - Minori residui passivi riaccertati + SALDO GESTIONE RESIDUI Riepilogo SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.613,52 SALDO GESTIONE RESIDUI AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO ,98 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL ,50 5
6 Analisi del conto del bilancio a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2016 Entrate Previsione iniziale Rendiconto 2016 Differenza Scostam. Categoria Contributi associativi , , ,54-1% Categoria Proventi diversi 750, , ,00 382% Categoria Proventi finanziari 500,00 39,21-460,79-92% Categoria Entrate Gestione Separata , , ,00 46% Titolo I Entrate correnti , , ,67 9% Titolo II Entrate in conto capitale Categoria /2 Entrate per partite di giro Titolo III Entrate da partite di giro ed IVA , , ,62-18% Utilizzo avanzo di amministrazione iniziale , ,00-100% , , ,95-4% Spese Previsione iniziale Rendiconto 2016 Differenza Scostam. Categoria Funzion. Organi Istituzionali , ,30 255,30 1% Categoria Spese gestione , , ,02-11% Categoria Spese promoz. e abbonamenti , , ,70-8% Categoria Oneri per il personale , , ,48 5% Categoria Consulenze , , ,24 12% Categoria Spese Varie 4.811, , ,72-51% Categoria Oneri finanziari 6.660, ,90 573,90 9% Categoria Fondo spese impreviste 3.500, ,00-100% Categoria Spese Gestione separata , , ,44 17% Titolo 11 uscite correnti , , ,92 1% Titolo 13 Spese straordinarie e in conto capitale , , ,77-32% Titolo 14 Uscite partite di giro , , ,62-18% Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1.613, , , , ,47-4% La categoria Entrate gestione separata e la categoria Spese gestione separata sono relative all attività di organizzazione di eventi formativi rivolti anche a terzi per la quale, ai sensi dell art. 68 del Regolamento per l amministrazione, la contabilità ed il controllo, l Ente ha aperto la partita Iva a partire dal La variazione delle entrate e delle uscite più consistente rispetto alle previsioni iniziali ha riguardato l attività formativa rivolta anche a terzi. 6
7 Gestione dei residui L ente ha provveduto alla verifica dei residui attivi e passivi come previsto dall art. 64 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. I risultati di tale verifica sono i seguenti: attivi Gestione iniziali riscossi da riportare residui accertati stornati Corrente , , , ,42 C/capitale Partite di giro , ,17 195, , , , , ,34 passivi Gestione iniziali pagati da riportare residui impegnati stornati Corrente , , , ,83 C/capitale 3.768, , ,15 Partite di giro , ,94 157, , , , , ,92 Risultato complessivo della gestione residui Maggiori residui attivi Minori residui attivi Minori residui passivi SALDO GESTIONE RESIDUI Insussistenze ed economie Gestione corrente - Gestione in conto capitale - Gestione servizi c/terzi Gestione vincolata VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI - I residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti riguardano prevalentemente quote associative a carico degli iscritti, proventi per revisione parcelle e crediti fiscali relativi alla gestione separata. Di seguito si espone il dettaglio per anno di provenienza (valori in unità di Euro). Anno Anno Anno Anno Anno
8 Dalla verifica effettuata sui residui attivi, è stata rilevata la sussistenza della ragione di credito. CONTO ECONOMICO Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati: A Valore della produzione B Costi della gestione Risultato della gestione operativa C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 1 Risultato economico di esercizio Imposte dell'esercizio Risultato di esercizio Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati negli articoli 2425 e seguenti c.c.. 8
9 STATO PATRIMONIALE Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell attivo e del passivo, nonché nella nota integrativa al bilancio, le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Si evidenziano i seguenti risultati: Attivo 31/12/2015 Variazioni 31/12/2016 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie immobilizzazioni Rimanenze Crediti Altre attività finanziarie Disponibilità liquide attivo circolante dell'attivo Conti d'ordine Passivo Patrimonio netto Trattamento di fine rapporto Debiti entro 12 mesi Ratei e risconti #RIF! #RIF! Ratei e risconti del passivo I criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale risultano dettagliatamente indicati nella nota integrativa allo stato patrimoniale. In particolare, per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali e materiali, le stesse trovano corrispondenza con quanto rilevato in inventario e nelle scritture contabili. Crediti E stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio. Disponibilità liquide E stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze bancarie e postali. Trattamento di fine rapporto Rappresenta l effettivo debito maturato al verso i dipendenti in conformità di legge e contratti di 9
10 lavoro vigenti. Debiti Il saldo patrimoniale al corrisponde al totale dei residui passivi del conto del bilancio. Ratei e risconti Non sussistono. Patrimonio netto La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell esercizio. CONCLUSIONI Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l approvazione del rendiconto generale dell esercizio finanziario Pordenone, 10 aprile 2017 Il Revisore DOTT.SSA MAURA CHIAROT 10
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