REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato
|
|
- Tommaso Basile
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato
2 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI DA LEGGI NAZIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Segreteria generale ,53 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ,81 Altri servizi generali ,94 TOTALE MISSIONE ,28 Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica 132.7,98 Istruzione universitaria ,13 Servizi ausiliari all'istruzione ,50 Diritto allo studio ,43 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali TOTALE MISSIONE Valorizzazione dei beni di interesse storico , ,13 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,50 Politiche giovanili, sport e tempo libero TOTALE MISSIONE Giovani , ,20 TOTALE MISSIONE ,20 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo , Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE MISSIONE Urbanistica e assetto del territorio , ,55 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare ,18 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE MISSIONE Difesa del suolo , ,84 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,00 Servizio idrico integrato ,77 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,50 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ,67 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni ,37 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento ,34 TOTALE MISSIONE ,49 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario , Pag. 1 di 7
3 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI DA LEGGI NAZIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale ,51 Altre modalità di trasporto ,27 Viabilità e infrastrutture stradali ,82 Soccorso civile TOTALE MISSIONE Sistema di protezione civile , ,99 Interventi a seguito di calamità naturali 1.4.6,71 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MISSIONE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , ,00 Interventi per la disabilità ,98 Interventi per gli anziani ,71 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , Interventi per le famiglie 4.000,24 Interventi per il diritto alla casa ,32 zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ,17 Cooperazione e associazionismo 126.4,46 13 Tutela della salute TOTALE MISSIONE 12 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA , ,68 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ,22 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 634.0,41 Ulteriori spese in materia sanitaria ,56 14 Sviluppo economico e competitività TOTALE MISSIONE 13 Industria,PMI e Artigianato , ,57 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 77.6,41 Ricerca e innovazione ,35 Reti e altri servizi di pubblica utilità.7.453,47 TOTALE MISSIONE 14 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro , ,69 Pag. 2 di 7
4 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI DA LEGGI NAZIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI Formazione professionale ,25 Sostegno all'occupazione , 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca TOTALE MISSIONE Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare , ,47 Caccia e pesca ,47 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche TOTALE MISSIONE 16 Fonti energetiche , ,76 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali TOTALE MISSIONE 17 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali , ,00 TOTALE MISSIONE ,00 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.189,47 TOTALE MISSIONE ,47 20 Fondi e accantonamenti Altri Fondi ,69 TOTALE MISSIONE ,69 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ,70 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ,82 TOTALE MISSIONE 50 TOTALE A. DERIVANTI DA LEGGI NAZIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI , ,93 Pag. 3 di 7
5 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 B. DERIVANTI DA LEGGI O PROGRAMMI REGIONALI Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Segreteria generale 1.000,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ,00 Risorse umane ,41 Altri servizi generali ,63 TOTALE MISSIONE , Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria , Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali TOTALE MISSIONE Valorizzazione dei beni di interesse storico , 298.0,78 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,00 TOTALE MISSIONE 558.0,78 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo ,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE MISSIONE Urbanistica e assetto del territorio , ,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare ,00 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE MISSIONE Difesa del suolo , ,85 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,18 Rifiuti ,00 Servizio idrico integrato ,00 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,29 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 53.3,00 TOTALE MISSIONE ,32 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale ,68 Altre modalità di trasporto ,76 Viabilità e infrastrutture stradali 1.5.2,69 TOTALE MISSIONE ,13 Soccorso civile Sistema di protezione civile ,00 Pag. 4 di 7
6 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 B. DERIVANTI DA LEGGI O PROGRAMMI REGIONALI Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali ,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MISSIONE Interventi per la disabilità , ,22 zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ,00 Cooperazione e associazionismo ,00 13 Tutela della salute TOTALE MISSIONE 12 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA , ,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA ,00 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari ,84 Ulteriori spese in materia sanitaria ,22 14 Sviluppo economico e competitività TOTALE MISSIONE 13 Industria,PMI e Artigianato , ,00 TOTALE MISSIONE 14 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro , ,00 Sostegno all'occupazione ,97 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca TOTALE MISSIONE Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 7.224, ,57 Caccia e pesca ,60 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche TOTALE MISSIONE 16 Fonti energetiche , ,56 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali TOTALE MISSIONE 17 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali , ,00 20 Fondi e accantonamenti TOTALE MISSIONE 18 Fondo crediti di dubbia esigibilità.0.000, ,00 Altri Fondi ,33 TOTALE MISSIONE 20 TOTALE B. DERIVANTI DA LEGGI O PROGRAMMI REGIONALI , ,61 Pag. 5 di 7
7 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 C. DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Statistica e sistemi informativi ,23 Istruzione e diritto allo studio TOTALE MISSIONE Altri ordini di istruzione non universitaria , ,00 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali TOTALE MISSIONE Valorizzazione dei beni di interesse storico , ,32 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,45 Politiche giovanili, sport e tempo libero TOTALE MISSIONE Sport e tempo libero 733.6, ,35 Turismo TOTALE MISSIONE Sviluppo e valorizzazione del turismo ,35 5.4, Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE MISSIONE Urbanistica e assetto del territorio 5.4, 3.131,73 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE MISSIONE Difesa del suolo 3.131, ,94 Servizio idrico integrato ,17 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,54 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 569.0,80 Trasporti e diritto alla mobilità TOTALE MISSIONE 09 Viabilità e infrastrutture stradali , ,32 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MISSIONE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , ,00 zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ,30 13 Tutela della salute TOTALE MISSIONE 12 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA , ,64 Ulteriori spese in materia sanitaria ,53 14 Sviluppo economico e competitività TOTALE MISSIONE 13 Reti e altri servizi di pubblica utilità , ,32 TOTALE MISSIONE 14 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro , ,00 Formazione professionale.870,88 Pag. 6 di 7
8 Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 C. DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca TOTALE MISSIONE Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 77.0, ,93 TOTALE MISSIONE ,93 20 Fondi e accantonamenti Fondi di riserva , TOTALE C. DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI TOTALE MISSIONE , ,55 TOTALE GENERALE ,09 Pag. 7 di 7
REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI
Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale
DettagliAllegato 8 REGIONE BASILICATA
Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,
DettagliAllegato 6 REGIONE BASILICATA
Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,
DettagliAllegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I
6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione
DettagliTotale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016
Im e tasse 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 1.200,00 28.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 43.655,00 02 Segreteria generale 32.,00 0,00 64.919,00
DettagliALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00
DettagliALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliCOMUNE DI STRA Prov.VE
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DettagliPiano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Organi istituzionali 1,07 0,00 100,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,36 0,00 49,56 02 Segreteria
DettagliSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
E Esercizio finanziario 2014 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.930,65 1.930,65 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliREGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE
REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12
DettagliComune di Calatafimi Segesta P.I C.F
SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliCOMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 )
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07- Pag. 1 non copertura vincolato con 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.500,00
DettagliComune di Zavattarello
ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale
DettagliBilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale
REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione
DettagliTOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
DettagliComune di FERMO Prov.FM
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00 1.029,68 0,00 0,00 0,00
DettagliCOMUNE DI PELAGO Prov.FI
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE in 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria,
DettagliInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Altri trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E in e 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione
DettagliCITTA' DI PETILIA POLICASTRO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Allegato b) al Rendiconto - vincolato negli esercizi con imputazione a imputate all'esercizio nel corso dell' su impegni al 2014 coperte dal fondo
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 95,93 96,56 96,03 95,93 97,56 02 Segreteria generale 82,75 90,18 83,48 82,75 10 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE
2014 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 1.039.291,42 previsione di competenza
DettagliREGIONE BASILICATA. Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.
972 N. 6 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 9-2- Parte I Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili 01 01 Servizi istituzionali e generali,
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) Data 11/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.
DettagliPiano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017
Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,03 1,06 1,41 0,12 02 Segreteria generale 1,16 1,30 1,70 0,09 0,19 03 Gestione
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011. (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)
DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3) ELENCO DEI PRO PETTI CONTENUTI NELL ALLEGATO 9 AL D. LG. 118/2011 9/1 - DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA (NO) Data 9/03/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli
DettagliDisaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi
Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE
DettagliSPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI** (Solo per gli Enti locali)
DEL PLURIENNALE DEFINITIVE DELL'ANNO 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
E - IMPEGNI Esercizio finanziario 25 in 2 2 2 2 2 200 3 3 3 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 08 09 10 11 Organi istituzionali 3.50 3.50 Segreteria generale Gestione economica,
DettagliComune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
Comune di Sant'Alessio con Vialone Allegato b) - Fondo vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 2017 Spese impegnate
DettagliARDISS. Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N
Allegato b) - Fondo vincolato Fondo 31-1 -1, vincolato con Fondo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0 0 0 0 0 0 0 0-1=201Segreteria generale 0 0 0 0 0
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
E lungo 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali - - - - - - 02 Segreteria generale e organizzazione - - - - - - Gestione economica, finanziaria,
DettagliComune di Scaldasole
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2016) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione
DettagliAltri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in. conto capitale
SPESE CAPITALI E SPESE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 5 Pagina 1/5 in di breve 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI -27-28 Indice Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV) 1/24 25 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
DettagliCOMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
Pag. 1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 24 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' Esercizio Finanziario 24 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e gestione Organi istituzionali
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al 31 a (a) (b) (x) (c) = (a) - (b)-(x) (d) (e) 1 Organi istituzionali 2.652,57 1.290,04 1.362,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Segreteria generale
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE FORMA SINTETICA AGGREGATA E SEMPLIFICATA ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs.33/2013 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI MISSIONI
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio finanziario 2015
Allegato b) - vincolato 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO negli esercizi al 31 precedenti con, 1 Organi istituzionali 25.351,51
DettagliAllegato M ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA
Allegato M Allegato 14 al D.Lgs 118/2011 (previsto dall articolo 14, comma 3-ter ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA Il prospetto sotto descritto riguarda l elenco delle
DettagliBilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacitą dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento / cassa/ / / Prog / (Totale Totale FPV (Impegni
DettagliRENDICONTO DEL TESORIERE
Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/201 RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS) C/RESID MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP MISSIONE
DettagliPIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
COMUNE DI TORRE DEL GRECO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Torre del Greco Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice
DettagliPIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Marano sul Panaro Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 1 di 6 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Esercizio: 2014 all'esercizio al 31 2014, e successivi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione (h)=(c)+(d)+(e)++ 01
DettagliCOMUNE DI CANOSSA. (Provincia di Reggio Emilia) (Schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011) Marco Francalacci
(Provincia di Reggio Emilia) "copyright @ Marco Francalacci BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 a fini conoscitivi: ENTRATE per titoli, tipologie e categorie SPESE per missioni, programmi e macroaggegati
DettagliSpese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Comune di Chioggia COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCO RIFERIMENTO DEL BILANCIO Missione e Programma Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 Spese impegnate
DettagliComune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018
Comune di Castiglione delle Stiviere provincia di Mantova Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 ENTRATA Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Prima Variazione Post Prima Variazione Post Prima Variazione
DettagliPIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Allegato n. 6 alla deliberazione n. mecc. 2017/00884/024 Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma
DettagliProvincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO
DettagliComune di Sesto San Giovanni
SPESE RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 24 (Triennio 24-26) Rimborso di titoli Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio Rimborso di altre
DettagliCOMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO 2014 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PARTE II - SPESA Pag.1. Previsioni definitive dell' anno precedente a
COMUNE DI COTIGNOLA - ESERCIZIO Pag.1 dell'anno presente MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 36.131,10 267.479,32 252.175,00 7.627,00 15.304,32
DettagliVARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016
Ente: COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI Provincia: POTENZA VARIAZIONI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 37 DEL 14/09/2016 VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI 2016-2018 Procedura
DettagliCOMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO
COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 dell'eserczio 2016 su impegni al 31 a (b) (x) (y) (c) = - (b)- (x)- (y) (d) (g) = (c) + (d) + + 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
DettagliPROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Alleagto n.7 - Spese per macroaggregati Comune di Marineo Corso dei Mille 127 90035 (PA) C.F. 86000870823 P. IVA 02957130822 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI ESERCIZIO:
DettagliAllegato B Allegati al Bilancio di Previsione 2016/2018 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011)
BILANCIO DI PREVISIONE 26-28 Allegato B Allegati al Bilancio di Previsione 26/28 (ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/21) All 7 - Quadro Generale Riassuntivo; All 7 - Equilibri di Bilancio;
DettagliALLEGATI BILANCIO
ALLEGATI BILANCIO 2016-2018 Bilancio Spese per Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e centri di responsabilità BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI
DettagliCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO *
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO * MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale
DettagliPiano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 Indicatori sintetici Allegato n. 1-a
DettagliBILANCIO SPESA D`INVESTIMENTO INIZIALE 2015 ASSESTATO 2015
Entrata/Uscita Titolo (S) U (Uscita) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE ) 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz. 3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Totale
DettagliComune di Carpi. Bilancio di previsione Piano degli indicatori di bilancio
Comune di Carpi Bilancio di previsione 2017-2019 2017-2018 Indicatori sintetici Comune di Carpi Esercizio: 2017 Data: 13-12-2016 Pag. 1 Indicatori sintetici 1 Rigidità strutturale di bilancio TIPOLOGIA
DettagliCOMUNE DI FUSIGNANO - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.1
Pag.1 quello MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma
DettagliCittà di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE
Città di Fabriano PROVINCIA DI ANCONA PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019 Comune di Fabriano Esercizio: 2017 Data: 20-02-2017 Pag. 1 Indicatori analitici concernenti
DettagliComune di Comune di Silea P.I C.F
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E OGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 1/7 Missione e Programma Fondo pluriennale
DettagliESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali Correnti per 12.600,00 92,65 12.600,00 92,65 11.600,00 88,55 11.600,00 88,55 12.726,00 92,65 12.726,00 92,65
DettagliBilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
DettagliCOMUNE DI FORLIMPOPOLI VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO ESERCIZIO 2016 TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI. Pag.1. Data e Numero Variazione
TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.1 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale Categoria 01 - Permessi di costruire TOTALE CATEGORIA 4 500 01 1.280.000,00 0,00
DettagliPromemoria tecnico per formulazione di emendamenti al Bilancio di Previsione 2013
Promemoria tecnico per formulazione di emendamenti al Bilancio di Previsione 23 1. Le novità normative L entrata in vigore del D. Lgs. 118/21 e del DPCM sulla sperimentazione dell armonizzazione dei princìpi
DettagliVARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera CC 27 del 21/06/2017
Pag. 1 Entrate - Oggetto E 00.000.0000 FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI 350.00 350.00 350.00 350.00 E 00.000.0000 TOTALE ENTRATE 350.00 350.00 350.00 350.00 Pag. 1 S 01.00.00.00 TITOLO 1 - Spese correnti
DettagliSpese per missioni Dati di rendiconto anno 2016
1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 47.428.110,32
DettagliCONTO DI BILANCIO. Anno 2015
COMUNE DI VOLVERA 10040 - Area Metropolitana di TORINO www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it CONTO DI BILANCIO Anno 2015 (ex D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.) CONTO DEL BILANCIO
DettagliProvincia di Brescia. (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 2015 art. unico)
Provincia di Brescia Piano degli Indicatori di Bilancio 27 Bilancio di Previsione anno 27 (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 25 art. unico) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
DettagliComune di Ceresole Reale
DI PREVISIONE (Anno 2017) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 164.323,47 previsione di competenza 509.835,16 () 602.260,51 317.598,90 481.922,37
DettagliALLEGATO 2 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
Dettagli1- Servizi istituzionali, generali e di gestione 2- Giustizia 3- Ordine pubblico e sicurezza 4- Istruzioni e diritto allo studio
Leggere il bilancio: alcune note di sintesi Il Bilancio è un documento, redatto obbligatoriamente da ogni Comune che rappresenta, preventivamente (Bilancio di Previsione) e successivamente (Rendiconto),
DettagliComune di Borgo San Dalmazzo
DI PREVISIONE (Anno 2018) SI RIFERISCE IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 446.037,48 previsione di competenza 2.945.887,27 (40.646,48) 3.482.512,67
DettagliPiano degli Indicatori e dei Risultati Rendiconto 2016
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI Comune di Bologna Piano degli Indicatori e dei Risultati Rendiconto 2016 Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comunebologna.it" sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci"
DettagliREGIONE PUGLIA BILANCIO DI PREVISIONE
Allegato n.12/5- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/21 BILANCIO DI PREVISIONE 27-29 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Data di stampa : 16//27 Allegato n.12/5-
DettagliBILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE
COMUNE DI BRESCIA BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNUALE E PLURIENNALE /2015 BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE INDICE Nota tecnica introduttiva pag. 5 Bilancio di Previsione annuale
DettagliComune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo)
Comune di Cividate al Piano (Provincia di Bergamo) ALLEGATI AL BILANCIO 2016-2018 ALLEGATO A) RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2015 ALLEGATO B) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLEGATO C) FONDO CREDITI
DettagliDOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI
Regione Calabria DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2016-2018 (Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
DettagliConto di bilancio 2016 Allegato 2/b
Allegato 2/b Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016 Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle
DettagliRELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 PREMESSA La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l approvazione
DettagliPROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Comune San Benedetto Tr. Esercizio: 2016 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE DI BILANCIO Data: 09-05-2016 Pag. 1 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - PREVISIONI
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano
DettagliAllegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato data: 09/11/2016 n.protocollo 51. Comune di Arezzo
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane 1 Spese correnti fondo pluriennale vincolato 1.229.494,40 5.803,74 0,00 1.235.298,14 Totale Programma 10 Risorse umane
Dettagli