AZ.SPEC.MULTISER.COMUNE DI COLLE

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1 AZ.SPEC.MULTISER.COMUNE DI COLLE Sede in VIA F. CAMPANA COLLE DI VAL D'ELSA (SI) Codice Fiscale Numero Rea SI P.I.: Capitale Sociale Euro Forma giuridica: Aziende regionali, provinciali, comunali Settore di attività prevalente (ATECO): Società in liquidazione: no Società con socio unico: no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no Appartenenza a un gruppo: no Bilancio al Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 20

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata - - Parte da richiamare - - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni - - Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni - - Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti esigibili entro l'esercizio successivo - - esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti - - Altre immobilizzazioni finanziarie - - Totale immobilizzazioni finanziarie - - Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - III - Riserve di rivalutazione - - IV - Riserva legale V - Riserve statutarie - - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa - - Riserva per acquisto azioni proprie - - Riserva da deroghe ex art Cod. Civ - - Riserva azioni (quote) della società controllante - - Bilancio al Pag. 2 di 20

3 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - Versamenti in conto aumento di capitale - - Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - Versamenti in conto capitale - - Versamenti a copertura perdite - - Riserva da riduzione capitale sociale - - Riserva avanzo di fusione - - Riserva per utili su cambi - - Varie altre riserve (1) 1 Totale altre riserve (1) 1 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio - - Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 3 di 20

4 Conti Ordine Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni Avalli a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - a imprese controllate da controllanti - - ad altre imprese - - Totale fideiussioni - - a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - a imprese controllate da controllanti - - ad altre imprese - - Totale avalli - - Altre garanzie personali a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - a imprese controllate da controllanti - - ad altre imprese - - Totale altre garanzie personali - - Garanzie reali a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - a imprese controllate da controllanti - - ad altre imprese - - Totale garanzie reali - - Altri rischi crediti ceduti - - altri - - Totale altri rischi - - Totale rischi assunti dall'impresa - - Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa - - Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione - - beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - - beni presso l'impresa in pegno o cauzione - - altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine - - Totale conti d'ordine Bilancio al Pag. 4 di 20

5 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili - - e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (29.741) (9.046) 12) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.544) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - altri - - Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Bilancio al Pag. 5 di 20

6 da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri - - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi - - Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (15.410) (18.990) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale rivalutazioni ) svalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale svalutazioni - - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - - E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n imposte relative ad esercizi precedenti altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite - - Bilancio al Pag. 6 di 20

7 imposte anticipate - - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al Pag. 7 di 20

8 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Premessa Il bilancio si riferisce al periodo d'esercizio compreso tra la data del 01/01/2014 e la data del 31/12/2014 e presenta un utile netto di esercizio pari a ,00 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui al Libro V del codice civile nonché sulla base delle seguenti norme specifiche, in quanto applicabili: D.p.r. 04/10/1986 N. 902 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali" ; D.M. 26 Aprile 1995 "Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali"; D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali". Attività svolte Nel periodo appena trascorso l'attività della società è stata rivolta alla prosecuzione dei vari servizi quali il servizio Farmacie Comunali, il servizio Mensa scolastica, la gestione dei parcheggi, del Mattatoio Comunale e dei servizi cimiteriali, la gestione dell'ufficio Punto Città e della Biglietteria TRAIN, la gestione del cinema e teatro ed in ultimo la gestione del Museo. Criteri di formazione Il Bilancio di esercizio è stato redatto nella forma prevista dal D.M. 26 Aprile 1995 "Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali" mentre la presente Nota Integrativa è stata redatta in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. Bilancio al Pag. 8 di 20

9 In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Deroghe (Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. In dettaglio risultano iscritti a tale voce: - I costi per licenze (software) ammortizzati con aliquota annua del 33,33%. - Le altre immobilizzazioni immateriali costituite da spese per installazione del sistema hardware, ammortizzate con aliquota annua del 20,00%, da spese sostenute su immobili non di proprietà dell'azienda ammortizzati con aliquota annua del 8,33% e dalle spese per la realizzazione del sito WEB ammortizzate con aliquota annua del 33,33% Immobilizzazioni Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: Impianti, macchinario 7,50% Attrezzature industriali e commerciali 15,00% Mobili, macchine d'ufficio, sistemi elaborazione dati 12,00% Macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche 20,00% Bilancio al Pag. 9 di 20

10 Arredamento 15,00% Autovetture 25,00% Autocarri 20,00% Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Operazioni di locazione finanziaria (leasing) Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Rimanenze magazzino Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO. Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Bilancio al Pag. 10 di 20

11 Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2014 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Si precisa inoltre che: ai sensi del disposto dell'art. 42 del D.P.R. 902/1986, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 26 Aprile 1995, con arrotondamento delle voci contabili con decimali all'unità intera in moneta Euro. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nonché del risultato economico; l'azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli dei bilanci precedenti senza dover effettuare alcun adattamento; non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; Bilancio al Pag. 11 di 20

12 Nota Integrativa Attivo Si presentano di seguito i più significativi criteri di valutazione adottati e le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo. Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Poiché le /quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti. Operazioni di locazione finanziaria Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria Al termine dell'esercizio la società non aveva in corso alcun contratto di locazione finanziaria. Immobilizzazioni finanziarie Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica Tale voce non è presente in bilancio. Non vi sono crediti in valuta. Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Tale voce non è presente in bilancio. Valore delle immobilizzazioni finanziarie Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value. Bilancio al Pag. 12 di 20

13 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie. Attivo circolante Attivo circolante: crediti Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale, conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica. Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante TOSCANA Totale Non vi sono crediti in valuta. Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine La voce non è presente in bilancio. Informazioni sulle altre voci dell'attivo Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Rimanenze Crediti iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Oneri finanziari capitalizzati Bilancio al Pag. 13 di 20

14 Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale. Bilancio al Pag. 14 di 20

15 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. Variazioni nelle voci di patrimonio netto Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile. Altre variazioni Valore di inizio esercizio Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva legale Altre riserve Varie altre riserve 1-2 (1) Totale altre riserve 1-2 (1) Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Il capitale sociale risulta interamente versato ed è costituito interamente con apporto dei soci. La riserva legale è incrementata per destinazione degli utili conseguiti nel precedente esercizio. Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/ distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: Importo Possibilità di utilizzazione Capitale Riserva legale B Bilancio al Pag. 15 di 20

16 Altre riserve Varie altre riserve (1) Totale altre riserve (1) Totale LEGENDA / NOTE: A = per aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci Fondi per rischi e oneri Informazioni sui fondi per rischi e oneri Sono iscritti in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono. I rischi e gli oneri relativi risultano di natura determinata. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Fondi per rischi e oneri Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio Totale variazioni Valore di fine esercizio L'importo sopra evidenziato si riferisce interamente all'accantonamento al fondo svalutazione crediti. Tale fondo è stato iscritto al passivo per continuità di appostazione a bilancio fatta negli esercizi precedenti. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base alle norme vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro. Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2014 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Bilancio al Pag. 16 di 20

17 L'indennità maturata a partire dal 1 gennaio 2007 è stata destinata a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ammontano a 3.879,00 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Totale variazioni Valore di fine esercizio Debiti Suddivisione dei debiti per area geografica Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non sono iscritti importi vantati da debitori esteri. Area geografica Totale debiti TOSCANA Totale Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Ammontare Bilancio al Pag. 17 di 20

18 Di seguito si riportano le informazioni relative ai finanziamenti in essere alla data di chiusura: mutuo concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 30/03/2006 per ,56 finalizzato al riconoscimento economico degli investimenti sostenuti dalla Colle Promozione S.p.A. per i servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 21/11/2006 per finalizzato alla realizzazione del nuovo mattatoio e relative sistemazioni interne ed allestimenti. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 13/11/2007 per , che integra il precedente per la realizzazione del nuovo mattatoio e relative sistemazioni interne ed allestimenti. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 03/07/2008 pari ad , e finalizzato ad investimenti inerenti i servizi cimiteriali. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. L'ammontare complessivo dei mutui al è di I finanziamenti di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 sono assistiti da vincolo al Cassiere per gli effetti disposti dall'art. 3 della L. 440/ Nessun bene di proprietà dell'azienda è gravato da ipoteca a garanzia di finanziamenti. Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. Finanziamenti effettuati da soci della società Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società. Informazioni sulle altre voci del passivo Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti " e "ratei e risconti passivi". Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Debiti Ratei e risconti passivi Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni. Bilancio al Pag. 18 di 20

19 Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine Conti d'ordine e garanzie I conti d'ordine iscritti in bilancio sono formati: Conto impegni ammonta a euro è inerente al valore dei beni concessi alla società da parte del Comune di Colle di Val d'elsa, per l'espletamento dei servizi. Nella rappresentazione dei conti d'ordine non si è proceduto alla loro rappresentazione in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa, per evitare duplicazioni informative. I beni di terzi sono rilevati nei conti d'ordine nel momento in cui la società ne ha assunto la custodia. Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. Nota Integrativa Conto economico Proventi e oneri finanziari Nell'esercizio non sono stati percepiti proventi finanziari dalle società partecipate. Composizione dei proventi da partecipazione Nell'esercizio non sono stati percepiti dividendi da partecipate. Nota Integrativa Altre Informazioni Compensi revisore legale o società di revisione La società non ha nominato revisori legali o società di revisione in quanto l'attività di revisione viene svolta dal Collegio sindacale. Titoli emessi dalla società Non esistono obbligazioni, titoli o valori simili emessi dalla società. Bilancio al Pag. 19 di 20

20 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. Azioni proprie e di società controllanti La società non possiede direttamente o indirettamente partecipazioni proprie e non ne ha acquistate e/o vendute nel corso dell'esercizio. Nota Integrativa parte finale La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale e dal conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. Il Rappresentante Legale (Fabiani Stefano). Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art bis del codice civile, in quanto ricorrono le condizioni di legge. Si dichiara inoltre che la società, nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, non aveva obbligo del collegio sindacale. "Il sottoscritto Bartalucci Fabrizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società". Bilancio al Pag. 20 di 20

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