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DETERMINAZIONE N DEL 3roc1U: DIPARTIMENTO VIABILITA -DIREZIONE INTERVENTI Trasporto e Viabilita Area Pianificazione Bilancio 2014; Art. 262) e n. 356 (importo 198,05, Art. 230) per complessivi 480,29 IVA compresa sul capitolo 130150 - pertanto necessario disporre la trasformazione in impegno delle prenotazioni n. 354 (importo di 282,24, correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la Ritenuto: - per consentire l acquisto di carta in risme per le esigenze di questo Dipartimento unitamente alla 282,24, Art. 262) e n. 356 (importo 199,07, Art. 230) per complessivi 481,31 IVA compresa sul capitolo dell impegno cli spesa in base al principio contabile n. 5 di cui all Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; - a seguito dell emissione dell ordinativo di fornitura si verificano tutti i presupposti per l assunzione Considerato che: carta A4 riciclata per l importo di 393,68 oltre IVA al 22% all impresa Click Ufficio; - in data 23/12/2014 è stato trasmesso l Ordine diretto di acquisto al MEPA n. 1827613 di n. 152 risme di 130150 Bilancio 2014; Direzione Interventi Viabilità, sono state assunte le prenotazioni di impegno di spesa n. 354 (importo di affidata la fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per il periodo 2013/2014 alla POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO s.a.s. di Napoli; Provveditorato Economato sta predisponendo gli atti per l affidamento successivo; - con relativo contratto n. 115926 del 05/12/2013 risulta scaduto il 4 dicembre 2014 e la Direzione determinazione n. 8974 del 04/11/13 della Direzione Provveditorato Economato è stata Premesso che: IL CAPODIPARTIMENTO Consip Spa, di carta riciclata in risme per stampanti, fax e fotocopiatori. CIG. ZB4122F1C8 Oggetto: Impegno di spesa di 480,29 WA inclusa per la fornitura, tramite Mercato Elettronico Provincia di Napoli

- disporre - considerare per tutti i motivi per cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: la trasformazione in impegno delle prenotazioni n. 354 (importo di 282,24, Art. 262) esigenze del Dipartimento e Direzione Interventi Viabilità, giusto Ordine diretto di Acquisto MEPA n. 1827613 del 23/12/2014; economia di spesa la somma di 1,02 sulla prenotazione n. 356, Art. 230, capitolo riscontro della conformità della fornitura e della verifica della regolarità contributiva, alla liquidazione e al pagamento della relativa fattura; 267/2000 - dare 130150 Bilancio 2014 a favore della ditta Click Ufficio con sede legale in Roma, via di San Saba, 22 P.IVA 06067681004, per la fornitura cli n. 152 risme di carta A4 riciclata per le atto che, con successivi atti, si provvederà, a seguito di ricezione della relativa fattura, previo DR.G. DE ANGELIS ARCH.FRANCESCO RUSSO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151 c. 4 D.Lgs 130150 Bilancio 2014; l art. 147 bis del D.lgs. 267/00. - di DETERMINA 165/2001; D.Lgs. Statuto dell Ente; -. Io del Dipartimento Viabilità; e n. 356 (importo 198,05, Art. 230) per complessivi 480,29 IVA compresa sul capitolo D. Lgs. 0 267 del 18/08/2000; Regolamento di Contabilità dell Ente; Decreto Presidenziale n. 523 del 26 ottobre 2012 con il quale è stato attribuito l incarico di dirigente deliberazione di G.P. n. 553 del 29/11/2014 di approvazione del PEG; - la D.Lgs.n 118/2011; - la Deliberazione n. 28 del 29/11/2014 di approvazione, da parte del Presidente ff. con i poteri del Visti: attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone IL DIRIGENTE DIREZIONE INTERVENTI IL CAPODIPARTIMENTO Consiglio Provinciale, del bilancio di previsione 2014 e dei relativi allegati;

il Ragioniere Generale Impegno n. del (prenotazione n. 356 del 22. 12.2014) ART. 230 Cap. 130150 Bilancio 2014 Importo Euro 198,05 competenza, alla Direzione proponente, ed all Area Segreteria Generale per l acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell Ente. La presente determinazione viene inoltrata all Area Servizi Economico Finanziari per quanto di Impegno n. del (prenotazione n. 354 del 22. 12.2014) ART. 262 Cap. 130150 Bilancio 2014 Importo Euro 282,24

I i Nr. Identificativo Ordine 1827613 CIG ZB4122F1C8 pag. 1 di 3 Settore COMMERCIO CCNL applicato COMMERCIO Fax 0691998487 e-mail di contatto MKPcCLICKUFFICIO.IT Tipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA Indirizzo Sede Legale VIA DI SAN SABA, 22-00100 - Matricola aziendale INPS 7041869582 Provincia sede registro imprese ROMA Numero iscrizione registro imprese 06067681004 Numero P.A.T. 1044639348 Partita IVA 06067681004 FORNITORE Ragione Sociale CLICK UFFICIO Telefono Q691991014 Codice Fiscale dell impresa 06067681004 Codice Ditta INAIL 00532430654 ROMA(RM) Fax 0817949727 e-mail di contatto Punto Ordinante FRRUSSOPROVINClA.NAPOLI.IT Indirizzo ufficio VIA DON BOSCO 4/F, 80141 - NAPOLI (NA) Nome Ente PROVINCIA DI NAPOLI Codice Fiscale Ente 01263370635 Telefono 0817949682 Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica non inserito Nome Ufficio DIPARTIMENTO VIABILITA Punto Ordinante FRANCESCO RUSSO Codice Fiscale Punto Ordinante RSSFNC54LO4E224L Ordine Istruito da FRANCESCO RUSSO AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE TOTALE (IVA esclusa) 393,68 TOTALE (IVA inclusa) 480,29 Strumento d acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO CUP non inserito Data Creazione Ordine 23/12/2014 Data Scadenza Documento d Ordine n. 4gg (solari) c..qlr: pa

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La fattura dell importo complessivo 480,29 IVA md., 393,68 IVA esci, verrà spedita a: VIA DON BOSCO 4fF - 80141 - NAPOLI - (NA) Tutti gli oggetti dell ordine verranno consegnati presso: pag. 3 di 3 riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 dei citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente della Pubblica Amministrazione. espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole dei Sistema di e-procurement Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l offerta contenuta nel Càtalogo del Fornitore con ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili Nessun alienato inserito RECAPITI 0817949605 3204376259 CONSEGNA ENTRO IL 30 DICEMBRE P.V. IN CASO CONTRARIO L ORDINE SI RITERRA NUULLO; CONSEGNA 5 PIANO ALA C - pena flnefficacia dell ordine. all esecuzione dell ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, Attenzione: le Note possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto NCTE ALL ORDINE CF/P.IVA 01263370635 indirizzo PIAZZA MATTEOTTI 1-80133 - NAPOLI - (NA) Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO Intestatario PROVINCIA DI NAPOLI I INFORMAZ IONI DI CONSE. GNA e FATTURAZ C/O I DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE.: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d uso. Per quanto non DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESE; NTE CQNTRAT.O DIPARTIMENTO VIABILITA. IQNE