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Transcript:

Comune di Novara Determina Servizi Sociali/0000177 del 29/06/2016 Area / Servizio Servizi Sociali Educativi (23.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizi Sociali Educativi (23.UdO) Proponente Riolo Loredana Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: Affidamento diretto fornitura materiali in legno ed affini, fornitura di materiali e bancali in legno, materiali di tappezzeria e imbottiture. Aggiudicazione forniture - CIG Z591A327F0 - Z401A77521 - ZCE1A7752A - Allegati: SI NO n IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI Premesso che determinazione dirigenziale n 171 del 23/06/2016 sono stati approvati gli schemi di lettera d invito all'affidamento diretto del servizio in oggetto, e i relativi allegati, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/16; Dato atto che a tale scopo con nota prot. n 41385 RI00/8198 in data 24/06/2016 è stata invitata a presentare la propria offerta per la fornitura di materiali in legno ed affini, in percentuale unica di ribasso sull importo del servizio posto a base di gara di 99= oltre IVA 22% la Ditta PITTINO SRL con sede legale in Via Biandrate 40 28100 NOVARA C.F.: 01825330036, in quanto impresa specializzata nel settore; Dato atto che a tale scopo con nota prot. n 41390 RI00/8202 in data 24/06/2016 è stata invitata a presentare la propria offerta per la fornitura di materiali di finitura e bancali in legno, in percentuale unica di ribasso sull importo del servizio posto a base di gara di 97= oltre IVA 22% la Ditta 3M MILEA s.c. con sede legale in Via A. Volta 3 28060 San Pietro Mosezzo (NO) P.I. 01693570036, in quanto impresa specializzata nel settore; Dato atto che a tale scopo con nota prot. n 41387 RI00/8200 in data 24/06/2016 è stata invitata a presentare la propria offerta per la fornitura di materiali di tappezzeria e imbottiture, in percentuale unica di ribasso sull importo del servizio posto a base di gara di 1.00= oltre IVA 22% la Ditta LUCATEX di Pasi Luca con sede legale in S.S. Sempione 32 Km 6 28062 Cameri (NO) C.F.: PSALCU65P17L781F, in quanto impresa specializzata nel settore;

Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l offerta dalla summenzionata Ditta PITTINO SRL., che ha presentato un ribasso percentuale del 0% sull importo del servizio posto a base di gara a seguito del quale l importo netto dell appalto si è rideterminato in 99= oltre IVA 22% per un totale di 1.207,80 CIG Z591A327F0; Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l offerta dalla summenzionata Ditta 3M MILEA S.C., che ha presentato un ribasso percentuale del 0% sull importo del servizio posto a base di gara a seguito del quale l importo netto dell appalto si è rideterminato in 97= oltre IVA 22% per un totale di 1.183,40 CIG 401A77521; Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l offerta dalla summenzionata Ditta LUCATEX di Pasi Luca, che ha presentato un ribasso percentuale del 0% sull importo del servizio posto a base di gara a seguito del quale l importo netto dell appalto si è rideterminato in 1.00= oltre IVA 22% per un totale di 1.22 ZCE1A7752A; Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 prevede affidamenti diretti per servizi e forniture inferiori ad 2.50; Visti: - l art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/16; - l art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai Dirigenti l assunzione degli atti amministrativi gestionali; Visto l art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in ordine alle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive; Ritenuto pertanto in considerazione dei suddetti motivi, di procedere all affidamento dei servizi di che trattasi alla Ditta PITTINO SRL con sede legale in Via Biandrate 40 28100 NOVARA C.F.: 01825330036, per l importo di 99= oltre IVA 22% per un totale di 1.207,80, alla Ditta 3M MILEA s.c. con sede legale in Via A. Volta 3 28060 San Pietro Mosezzo (NO) P.I. 01693570036, per l'importo di 97 oltre IVA 22% per un totale di 1.183,40, alla Ditta LUCATEX di Pasi Luca con sede legale in S.S. Sempione 32 Km 6 28062 Cameri (NO) C.F.: PSALCU65P17L781F, per l'importo di 1.00 oltre IVA 22% per un totale di 1.22; Accertato che, ai sensi dell art. 9 comma 1 del D.lgs n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA Per i motivi citati in premessa: 1. Di affidare la fornitura di materiali in legno ed affini alla Ditta PITTINO SRL con sede legale in Via Biandrate 40 28100 NOVARA C.F.: 01825330036, per l importo di 99= oltre IVA 22% per un totale di 1.207,80= rideterminato a seguito del ribasso offerto del 0% sull importo posto a base di gara Z591A327F0; 2. Di affidare la fornitura di finitura e bancali in legno alla Ditta 3M MILEA s.c. con sede legale in Via A. Volta 3 28060 San Pietro Mosezzo (NO) P.I. 01693570036, per l importo di 97= oltre IVA 22% per un totale di 1.183,40= rideterminato a seguito del ribasso offerto del 0% sull importo posto a base di gara Z401A77521; 3. Di affidare la fornitura di materiali di tappezzeria e imbottiture alla Ditta LUCATEX di Pasi Luca con sede legale in S.S. Sempione 32 Km 6 28062 Cameri (NO) C.F.: PSALCU65P17L781F, per l importo di 1.00= oltre IVA 22% per un totale di 1.22= rideterminato a seguito del ribasso offerto del 0% sull importo posto a base di gara ZCE1A7752A; 4. Di stabilire ai sensi dell art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati d ufficio dall Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 5. Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/16; 6. Di impegnare la somma complessiva di 2.96= oltre 651,20= (Iva 22%) per un totale di 3.611.20= con imputazione al Bilancio 2016 CdR 51 Intervento 1100403 Capitolo 770140/9 Impegni n 3542/15 sottoimpegno 15252/2016 5. Di attestare, ai sensi dell art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica Per Il Dirigente Servizi Sociali Dott. Marco Brusati La Dirigente Servizi Educativi Dott.ssa Antonella Colella

E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Servizi Sociali/0000177 del 29/06/2016 SERVIZIO PROPONENTE: Servizi Sociali Educativi (23.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 29/06/2016 IL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione Nessuna Attività Nessuna Azione attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Importo già impegnato 3.611,20 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO