IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE

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ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016

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IL RESPONSABILE DI S.C. PROVVEDITORATO

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ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n. 0000323 del 15/02/2017 - Atti U.O. Ufficio Tecnico Oggetto: INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO SAN PAOLO - DGS N. 8350/2012 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 7 SOCIETA' IMEG SRL, IMPORTO 53.513,57= CIG 4931785DB7. IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell 11.8.2015, a decorrere dall 1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Visti: il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; il DPR n. 270/2010, relativamente agli art che restano in vigore nel periodo transitorio fino all emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti MIT attuativi del D.lgs. n. 50/2016; la D.G.R. n. 8350/2012 Interventi messa in sicurezza del Presidio di 1.378.000,00=; il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ; Premesso: che con delibera n. 358 del 30/05/2011 è stato affidato l incarico professionale per la Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo Studio Segin srl per l importo di 32.411,48= oltre inarcassa e IVA 20% per complessivi 40.449,53; che con deliberazione n. 461 del 31/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo degli Interventi di Messa in sicurezza del Presidio per un importo complessivo di 1.378.000,00= e contestualmente integrato l incarico professionale per la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l importo di 8.320,00= oltre 1.801,40 per IVA 21%; che l appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali, da eseguirsi uno di seguito all altro secondo l ordine di priorità indicato dall Azienda: Lotto 2: Cabina elettrica BT4 Lotto 3: CUP Centro Unico di prenotazione - Lotto 1: Gas medicali; che con DG Sanità n. 8350 del 27/09/2012 Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo e il relativo quadro economico per l importo totale dell intervento di 1.378.000,00; Pag.: 1/21

che l inizio dei lavori del lotto 2, relativo alla Cabina elettrica BT4, è avvenuto il giorno 26/08/2013 come da Verbale di Consegna Lavori e che gli stessi sono terminati il giorno 25/11/2013 come da verbale fine lavori; che l inizio dei lavori del lotto 3, relativo al CUP - Centro Unico di Prenotazione, è avvenuto il giorno 30/10/2015 come da Verbale di Consegna Lavori e che gli stessi sono terminati il giorno 30/10/2016 come da verbale fine lavori; Preso atto: che con deliberazione n. 157 del 14/02/2013 è stata indetta la gara, mediante procedura negoziata, per l affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza del Presidio San Paolo per un importo di 999.897,24= oltre IVA 10% per complessivi 1.099.886,97=; che il Responsabile del Procedimento è l'arch Eva Bellini; che la Direzione dei lavori è stata affidata all Ing. Luigi Zanolli responsabile della S.S. Direzione lavori e Impianti del Presidio San Paolo; che con deliberazione n. 529 del 6/06/2013 è stato aggiudicato l'appalto alla società IMEG srl con sede a Torino per un importo di 758.222,10= oltre IVA 10%, con un ribasso sull'importo delle opere del 24,622%; che con deliberazione n. 583 del 20/06/2013 sono stati affidati l incarico professionale di Collaudo Tecnico Ammnistrativo in corso d opera e statico all Ing. Gian Maria Bellasio per l importo di 10.192,98= oneri e IVA inclusa, e l incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società GBRG Engineering srl per l importo di 14.471,60= oneri e IVA inclusa; che con deliberazione n. 651 del 18/09/2014 sono state affidate all appaltatore opere complementari al lotto 2, per un importo di 25.140,03= oltre 2.514,01= per IVA 10% per un totale di 27.654,04=; che con deliberazione n. 1459 del 29/12/2015 è stata approvata la perizia di variante suppletiva, l atto di sottomissione e novazione termini di esecuzione delle opere di adeguamento del lotto 3 CUP per l importo di 37.434,51= oltre IVA 10% per complessivi 41.177,96=; che a seguito delle sopraindicate aggiudicazioni il quadro di spesa risulta come qui di seguito: Pag.: 2/21

che in data 31/1/2017 tale quadro di spesa è stato inviato a Regione Lombardia; Rilevato: QUADRO ECONOMICO INTERVENTO DRG n. 20824 del 24/11/2004 e DDGS 8350 del 27/09/2012 Interventi di messa in sicurezza del Presidio San Paolo APPROVATO SEGUITO AFFIDAMENTI AGGIORNATO GENN. 2017 A - SOMME A BASE D'APPALTO A.1 LOTTO 1 - GAS MEDICINALI 218.987,34 165.068,28 A.2 LOTO 2 - CABINA ELETTRICA BT4 458.777,45 345.817,27 A.3 LOTTO 3 - CUP - Centrale Unica di Prenotazione 303.776,65 228.980,76 981.541,44 739.866,31 739.866,30 ONERI SICUREZZA NON SOTTOPOSTI A RIBASSO 18.355,80 18.355,80 18.355,80 TOTALE APPALTO 999.897,24 758.222,11 758.222,10 Opere complementari - delib. n. 651 del 18/09/2014 25.140,03 Perizia variante - delib. n. 1459 del 29/12/2015 37.434,51 A - TOTALE CONTRATTO 820.796,64 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B.1 Lavori in economia B.2 Rilievi, accertamenti, indagini B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi B.4 Imprevisti 35.144,06 99.788,91 30.956,93 B.5 Acquisizione aree o immobili B.6 Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 Dlgs. 163/2006 (1%) 9.998,97 7.582,22 7.582,22 B.7 SPESE TECNICHE: Progettazione definitiva, Coordinamento 100.000,00 57.397,86 57.397,86 Incarico di Progettazione defintiva e coordinamento sicurezza in progettazione - Delib. n. 358 del 30/05/2011 Incarico di Coordinamento sicurezza in esecuzione - Delib. n. 583 del 20/06/2013 40.411,48 40.411,48 16.986,38 16.986,38 B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse a 28.000,00 21.835,45 21.835,45 Attività di supporto al RUP - art. 92 D.Lgs. 163/06 - Delib. n. 157 del 14/2/2013 16.798,27 16.798,27 Incarico di Verifica della progettazione - Delib. n.583 del 20/06/2013 5.037,18 5.037,18 B.9 Spese per commissioni giudicatrici - - - B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche 15.000,00 454,93 454,93 B.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi 4.000,00 - - Incarico collaudo tecnico amministrativo - Delib. n. 583 del 20/06/2013 8.099,95 8.099,95 B.12 I.V.A. TOTALE 121.829,72 94.115,92 100.373,38 RIBASSO D'ASTA (iva inclusa) 265.842,65 265.842,65 B - SOMME PER L'AMMINISTRAZIONE 313.972,76 555.117,89 492.543,36 C - ARREDI, COMPLEMENTI E APPARECCHIATURE BIOMEDICALI C.1 Arredi, segnaletica, complementi 53.000,00 53.000,00 53.000,00 C.2 Apparecchiature biomedicali - - - C.3 IVA su arredi e apparecchiature 11.130,00 11.660,00 11.660,00 C - TOTALE ARREDI E APPARECCHIATURE 64.130,00 64.660,00 64.660,00 TOTALE INTERVENTO (A+B+C) 1.378.000,00 1.378.000,00 1.378.000,00 che con determinazione dirigenziale n. 31 del 6/11/2013 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 1 e autorizzato il pagamento dell'importo di 154.024,34= oltre IVA 10% per complessivi 169.426,77=; che con determinazione dirigenziale n. 3 del 23/01/2014 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 2 e autorizzato il pagamento dell'importo di 182.117,47= oltre IVA 10% per complessivi 200.329,22=; Pag.: 3/21

che con determinazione dirigenziale n. 12 del 10/04/2014 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 3 e autorizzato il pagamento per dell importo di 13.071,81= oltre IVA 10% per complessivi 14.378,99=; che con deliberazione n. 383 del 25/03/2016 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 4 e autorizzato il pagamento dell importo di 86.010,93= oltre IVA 10% per complessivi 94.612,02=; che con deliberazione n. 810 del 25/05/2016 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 5 e autorizzato il pagamento dell importo di 51.282,43= oltre IVA 10% per complessivi 56.410,67=; che con deliberazione n. 1317 del 28/07/2016 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 6 e autorizzato il pagamento dell importo di 83.967,31= oltre IVA 10% per complessivi 92.364,04=; Visto: lo Stato Avanzamento Lavori 7 a tutto il 30/10/2016, per un importo netto di 622.234,16= oneri della sicurezza inclusa, IVA esclusa allegato 1, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Zanolli; il Certificato di pagamento dei lavori emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Eva Bellini in data 30/11/2016 allegato 2, che approva l ammontare della contabilità al netto del ribasso offerto a complessivi 622.234,16= oneri della sicurezza inclusi, da cui dedotti gli acconti precedentemente corrisposti e le trattenute contrattuali, liquida il pagamento dell'importo netto di 48.648,70=, oltre IVA 10% per complessivi 53.513,57=; che è stata verificata dal RUP prima dell emissione del certificato di pagamento la regolarità contributiva dell appaltatore presso gli organi previdenziali e assistenziali di appartenenza, ed ultimata la procedura di verifica di cui all art. 48 bis del DPR n. 602/1973; che è stata verificata dal RUP la regolarità dei pagamenti nei confronti dei subappaltatori/subfornitori autorizzati; che il CDR è TEC Ufficio tecnico e Progetti il CDC è 101030201 CUP costi comuni ; che l'importo di 53.513,57= è finanziato con DGS n. 8350 del 27/09/2012 di 1.378.000,00= Interventi messa in sicurezza del Presidio Preso atto che in assenza di formale BPE 2017 si è stabilito di prendere a parametro l Assestamento 2016 approvato con Decreto DGS 14088 del 30/12/2016 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l esercizio 2016 relativa all Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario Pag.: 4/21

DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di approvare il quadro di spesa aggiornato, qui di seguito: QUADRO ECONOMICO INTERVENTO DRG n. 20824 del 24/11/2004 e DDGS 8350 del 27/09/2012 Interventi di messa in sicurezza del Presidio San Paolo APPROVATO SEGUITO AFFIDAMENTI AGGIORNATO GENN. 2017 A - SOMME A BASE D'APPALTO A.1 LOTTO 1 - GAS MEDICINALI 218.987,34 165.068,28 A.2 LOTO 2 - CABINA ELETTRICA BT4 458.777,45 345.817,27 A.3 LOTTO 3 - CUP - Centrale Unica di Prenotazione 303.776,65 228.980,76 981.541,44 739.866,31 739.866,30 ONERI SICUREZZA NON SOTTOPOSTI A RIBASSO 18.355,80 18.355,80 18.355,80 TOTALE APPALTO 999.897,24 758.222,11 758.222,10 Opere complementari - delib. n. 651 del 18/09/2014 25.140,03 Perizia variante - delib. n. 1459 del 29/12/2015 37.434,51 A - TOTALE CONTRATTO 820.796,64 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B.1 Lavori in economia B.2 Rilievi, accertamenti, indagini B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi B.4 Imprevisti 35.144,06 99.788,91 30.956,93 B.5 Acquisizione aree o immobili B.6 Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 Dlgs. 163/2006 (1%) 9.998,97 7.582,22 7.582,22 B.7 SPESE TECNICHE: Progettazione definitiva, Coordinamento 100.000,00 57.397,86 57.397,86 Incarico di Progettazione defintiva e coordinamento sicurezza in progettazione - Delib. n. 358 del 30/05/2011 Incarico di Coordinamento sicurezza in esecuzione - Delib. n. 583 del 20/06/2013 40.411,48 40.411,48 16.986,38 16.986,38 B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse a 28.000,00 21.835,45 21.835,45 Attività di supporto al RUP - art. 92 D.Lgs. 163/06 - Delib. n. 157 del 14/2/2013 16.798,27 16.798,27 Incarico di Verifica della progettazione - Delib. n.583 del 20/06/2013 5.037,18 5.037,18 B.9 Spese per commissioni giudicatrici - - - B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche 15.000,00 454,93 454,93 B.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi 4.000,00 - - Incarico collaudo tecnico amministrativo - Delib. n. 583 del 20/06/2013 8.099,95 8.099,95 B.12 I.V.A. TOTALE 121.829,72 94.115,92 100.373,38 RIBASSO D'ASTA (iva inclusa) 265.842,65 265.842,65 B - SOMME PER L'AMMINISTRAZIONE 313.972,76 555.117,89 492.543,36 C - ARREDI, COMPLEMENTI E APPARECCHIATURE BIOMEDICALI C.1 Arredi, segnaletica, complementi 53.000,00 53.000,00 53.000,00 C.2 Apparecchiature biomedicali - - - C.3 IVA su arredi e apparecchiature 11.130,00 11.660,00 11.660,00 C - TOTALE ARREDI E APPARECCHIATURE 64.130,00 64.660,00 64.660,00 TOTALE INTERVENTO (A+B+C) 1.378.000,00 1.378.000,00 1.378.000,00 2. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 7 redatto dal direttore dei lavori Ing. Luigi Zanolli allegato 1, ed il relativo Certificato di pagamento degli Interventi di Messa in sicurezza del Presidio Pag.: 5/21

San Paolo, predisposto dal RUP Arch. Eva Bellini allegato 2, liquidando all impresa IMEG srl l importo netto di 48.648,70=, oltre IVA 10% per complessivi 53.513,57=; 3. di autorizzare il pagamento dell'importo di 53.513,57= alla società IMEG srl aggiudicataria dell'appalto; 4. di imputare il costo complessivo di 53.513,57= IVA al conto 1A050200 (Immobilizzazioni materiali in corso - SAL) del bilancio 2017 - CIG 4931785BD7; 5. di dare atto che il suddetto costo è relativo ad immobilizzazioni in corso e per procedere all'imputazione dello stesso è necessario ridurre la disponibilità del conto 1B020600 (Manutenzione straordinaria su fabbricati) autorizzazione n. 2017100190 di un importo equivalente, trasferendolo sul conto 1A050200 (Immobilizzazione materiali in corso - SAL) del bilancio d'esercizio 2017; 6. che il CDR è TEC Ufficio tecnico e Progetti il CDC è 101030201 CUP costi comuni ; 7. che l'importo di 53.513,57= è finanziato con DGS n. 8350 del 27/09/2012 di 1.378.000,00= Interventi messa in sicurezza del Presidio ; 8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione Ing. Alice Pizzoccheri e che la sua esecuzione è affidata al RUP Arch. Eva Bellini, ferma restando la responsabilità della S.C. Economica Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 9. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 6/21

Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno - 53.513,57 D 1B020600 - Manutenzione Straordinaria su Fabbricati 000000000 2017100190/1 2017 53.513,57 S 1A050200 - Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.) 101030201 2017000234 2017 * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Lucia Casertano Responsabile dell istruttoria: Eva Bellini Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Maria Alice Pizzoccheri Il presente atto si compone di n. 21 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 7/21

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