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REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 0 0 9 3 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data... 2.. 1.. NA.r,.. la 2019 Determinazione n g i D y del 70/-0 5/019 OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI e F.LLI BERNARD. CIG 78120779DF D.S.S. N.10-. 1.526,22. Lista di liquidazione n. 18510 del 17/05/2019. L'anno 2019, il giorno 70 del mese di PIA (0-410 in TRIGGIANO, Bari: 2 1 MAG. 2019 nella sede DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10. STRUTTURA (Codice) Distretto Socio Sanitario N. 10 CENTRO DI COSTO (codice) 141100199 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "Dott. ssa Armelamaria Ditolve" la seguente determinazione: HA ADOTTATO Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 716 del 11/04/2018 avente oggetto: " Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba Provvedimenti. Dato atto che la spesa di. 1.526,22 è stata prenotata sul conto 71210000030;

Constatato che: che la ditta, citata nella lista allegata, ha rimesso fattura dell'importo totale di E. 1.526,22 onde conseguire il relativo pagamento; Accertata la regolarità della fattura recante in osservanza da quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativi CIG corrispondenti alla sequenza 78120779DF; Rilevata la regolarità contributiva dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito agli atti del Distretto e allegato alla sola copia del presente atto dirigenziale da inviarsi all'agrf; ESERCIZIO 2019 La somma è stata imputata al seguente conto: Conto 71210000030 per E. 1.526,22 DETERMINA 1) di disporre la liquidazione a cura della competente AGRF, previa verifica di inadempienza ex ad. 48 bis dei DPR 602/1973, e dí autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136, per la somma di E. 614,88 alla ditta SERVIZI OSPEDALIERI e per la somma di E. 911,34 alla ditta F.LLI BERNARD a fronte delle fatture riportate nella lista di liquidazione n. 18510 del 07/05/2019, parte integrante del presente provvedimento; 2) di imputare la spesa di E. 1.526,22 al centro di costo 141109999; 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all'area Economico Finanziaria per il pagamento. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL. RR. 22.12.2000 n. 28 e 05.12.2001 n.32. Il Resp.le del Procedimento P.O. Coord. Am.vo DSS9-DSS10 Assistente Amministrativo France Donvito Volpe Anna e Distretto S nita io N. 10 (Dr.ssa g aria l itolve)

Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) Pag. 1 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 18510 Del 17/05/2019 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.10 Assegnatario: D05-DSS 10 TRIGGIANO-ADELFIA-CAPURSO-CELL -VA PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA CONTO: 71210000030 LAVANDERIA Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: 1T63P0101004015100000068728 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020001046820 17/05/2019 103/01 30/04/2019 911,34 78120779DF E2019/2149 17/05/2019 CIG CUP Importo 78120779DF Totale Fornitore - 22603 F 911,34 E 911,34 Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. MOD PAG: cess.banca FARMAFACTORING IBAN: IT7960343501600CC09000145 45 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020001046493 17/05/2019 7819001885 30/04/2019 E 614,88 78120779DF E2019/2147 17/05/2019 CIG CUP Importo 78120779DF Totale Fornitore - 23104 614,88 E 614,88 TOTALE CONTO - 71210000030 TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 38 1.526,22 1.526,22 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.526,22

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