% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze"

Transcript

1 (G ) UFFICIO STAMPA - CAPO UFFICIO STAMPA (G ) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI (G ) UFFICIO DI GABINETTO - CAPO DI GABINETTO (G ) AVVOCATURA REGIONALE (G ) AUDIT INTERNO (G ) SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE (G ) AFFARI DI PREFETTURA (G ) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (G ) ENTI LOCALI (G ) DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E LEGALE (G ) AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO (G ) SANZIONI AMMINISTRATIVE (G ) DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (G ) SICUREZZA E LOGISTICA (G ) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E CERIMONIALE (G ) GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI (G ) DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI (G ) PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO (G ) UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES (G ) PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE (G ) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO (G ) CENTRO FUNZIONALE REGIONALE (G ) DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE (G ) SISTEMI TECNOLOGICI E INFORMATIVI (G ) DIPARTIMENTO AGRICOLTURA (G ) POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

2 (G ) PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI (G ) ZOOTECNIA, PRODUZIONI LATTIERO- CASEARIE E LABORATORI (G ) DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI (G ) SISTEMAZIONI MONTANE (G ) FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA (G ) FORESTAZIONE E SENTIERISTICA (G ) DIPARTIMENTO AMBIENTE (G ) SUPPORTO TECNICO DIPARTIMENTO AMBIENTE (G ) ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE ACQUE (G ) VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA (G ) BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE (G ) DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA' PARTECIPATE (G ) PROGRAMMAZIONE E BILANCI (G ) FINANZE E TRIBUTI (G ) GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (G ) SOCIETA' PARTECIPATE, CREDITO E PREVIDENZA INTEGRATIVA (G ) ESPROPRIAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E CASA DA GIOCO (G ) DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (G ) ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE (G ) RISPARMIO ENERGETICO, SVILUPPO FONTI RINNOVABILI E MOBILITA' SOSTENIBILE (G ) RICERCA, INNOVAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E QUALITA' (G ) AREE PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO E GENERI CONTINGENTATI

3 (G ) ATTIVITA' ARTIGIANALI E DI TRADIZIONE (G ) DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE (G ) SERVIZI PER L'IMPIEGO (G ) POLITICHE DELLA FORMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE (G ) DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI (G ) PERSONALE SCOLASTICO (G ) POLITICHE EDUCATIVE (G ) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA SCOLASTICA (G ) DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (G ) ATTIVITA' ESPOSITIVE (G ) BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE ET LINGUISTIQUE ET ARCHIVES HISTORIQUES (G ) PATRIMONIO PAESAGGISTICO E ARCHITETTONICO (G ) CATALOGO BENI CULTURALI (G ) ATTIVITA' CULTURALI (G ) PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (G ) SISTEMA BIBLIOTECARIO (G ) ANALISI SCIENTIFICHE E PROGETTI COFINANZIATI (G ) DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITA' ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (G ) EDILIZIA RESIDENZIALE (G ) AFFARI GENERALI (G ) EDILIZIA STRUTTURE SCOLASTICHE (G ) EDILIZIA SEDI ISTITUZIONALI E SISMICA (G ) EDILIZIA PATRIMONIO IMMOBILIARE E INFRASTRUTTURE SPORTIVE (G ) VIABILITA' E OPERE STRADALI (G ) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO

4 (G ) ATTIVITA' GEOLOGICHE (G ) OPERE IDRAULICHE (G ) GESTIONE DEMANIO IDRICO (G ) ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI MONTANI (G ) STAZIONE UNICA APPALTANTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI (G ) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (G ) DIPARTIMENTO SANITA',SALUTE E POLITICHE SOCIALI (G ) IGIENE E SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA (G ) FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI E QUALITA' NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI (G ) POLITICHE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE (G ) SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO (G ) SERVIZI ALLA PERSONA (G ) MISURE PER LA FAMIGLIA (G ) INVALITDITA' CIVILE E TUTELE (G ) PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA (G ) DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO (G ) ENTI E PROFESSIONI DEL TURISMO (G ) STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO (G ) PROMOZIONE E PROGETTI EUROEPI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO (G ) DIPARTIMENTO TRASPORTI (G ) AEROPORTO E FERROVIE (G ) INFRASTRUTTURE FUNIVIARIE (G ) MOTORIZZAZIONE CIVILE

5 (S ) SEGRETERIA DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI (S ) SEGRETERIA DELL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA (S ) SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE (S ) SEGRETERIA DELL'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA RESIDENZIALE (S ) SEGRETERIA DELL'ASSESSORE ALLA SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI

6 (CFVD ) CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE

7 (F ) CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze (G.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 1 20 0 0.00 19 95.00 0 0.00 95.00 (G18.00.02.00) UFFICIO STAMPA - CAPO UFFICIO STAMPA 7 130 3 2.31 22 16.92 0 0.00 19.23 (G18.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Dettagli

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze (G18.00.02.00) UFFICIO STAMPA - CAPO UFFICIO STAMPA 6 136 24 17.60 1 0.73 0 0.00 18.33 (G18.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 5 114 18 15.84 1 0.88 1 0.88 17.60 (G18.01.00.00) UFFICIO DI GABINETTO

Dettagli

Giorni altre assenze. % Assenteismo ALTRE ASSENZE

Giorni altre assenze. % Assenteismo ALTRE ASSENZE (G.00.02.00) UFFIC.STAMPA- CAPO UFF.STAMPA 6 120 9 7.50 22 18.33 7 5.83 31.67 (G.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 4 80 2 2.50 6 7.50 1 1.25 11.25 (G.01.01.00) UFFICIO DI GABINETTO - VICE CAPO DI

Dettagli

Giorni altre assenze. % Assenteismo ALTRE ASSENZE

Giorni altre assenze. % Assenteismo ALTRE ASSENZE (G.00.02.00) UFFIC.STAMPA- CAPO UFF.STAMPA 6 132 6 4.55 22 16.67 0 0.00 21.21 (G.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 4 88 6 6.82 17 19.32 4 4.55 30.68 (G.01.01.00) UFFICIO DI GABINETTO - VICE CAPO

Dettagli

Giorni altre assenze. % Assenteismo ALTRE ASSENZE

Giorni altre assenze. % Assenteismo ALTRE ASSENZE (G.00.02.00) UFFIC.STAMPA- CAPO UFF.STAMPA 6 126 6 4.76 20 15.87 0 0.00 20.63 (G.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 4 84 12 14.29 2 2.38 2 2.38 19.05 (G.01.01.00) UFFICIO DI GABINETTO - VICE CAPO

Dettagli

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze (G.00.02.00) UFFIC.STAMPA- CAPO UFF.STAMPA 6 120 6 5.00 20 16.67 0 0.00 21.67 (G.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 4 80 3 3.75 6 7.50 0 0.00 11.25 (G.01.01.00) UFFICIO DI GABINETTO - VICE CAPO DI

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi 2017-2018 - 2019 Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate RUBRICA 700 DIREZIONE GENERALE 475 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE

Dettagli

REGIONE CALABRIA STRUTTURA DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CALABRIA STRUTTURA DELLA GIUNTA REGIONALE All. B) alla D.G.R. n. del REGIONE CALABRIA STRUTTURA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE: Dott. Giuseppe SCOPELLITI fonte: http://burc.regione.calabria.it 1 STRUTTURE DEL PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Luglio 2016

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Luglio 2016 CONSIGLIO REGIONALE 171 7,75 % 16,98 % 75,27 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 104 9,61 % 19,84 % 70,55 % AREA GENERALE 58 10,99 % 25,74 % 63,27 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 13 16,02 % 20,35 % 63,63

Dettagli

Allegato 2.1 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2017

Allegato 2.1 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2017 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 7-9 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali 6.664.00 0.00 6.684.00 Organi istituzionali

Dettagli

RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PER UNITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2010

RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PER UNITA' AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2010 RELATIVA ENTRATE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA 120.00 237.044,79 1.700.983,75 2.039.208,19 1.691.402,56 9.239,16 338.224,44 GENERALE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA 120.00 237.044,79 1.700.983,75 2.039.208,19

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Ottobre 2017

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Ottobre 2017 CONSIGLIO REGIONALE 173 6,33 % 10,24 % 83,43 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 109 6,53 % 12,80 % 80,67 % AREA GENERALE 62 7,20 % 12,61 % 80,19 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 16 3,98 % 16,76 % 79,26

Dettagli

ALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

ALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 ALLEGATO D VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 Spese correnti +323.500,00

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Gennaio 2016

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Gennaio 2016 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2755 7,36 % 9,17 % 83,47 % 10000000 DIREZIONE GENERALE 146 7,99 % 9,04 % 82,97 % 10002000 SERVIZIO AUDIT 15 17,54 % 8,07 % 74,39 % 10003000 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Dicembre 2017

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Dicembre 2017 CONSIGLIO REGIONALE 176 7,58 % 9,92 % 82,50 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 110 7,69 % 8,47 % 83,84 % AREA GENERALE 63 9,98 % 9,89 % 80,13 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 16 3,47 % 15,97 % 80,56 %

Dettagli

Provincia di Cosenza. Settore Ordinamento ed Organizzazione Intersettoriale Organigramma Dipartimenti - Settori - Servizi - Unità di staff

Provincia di Cosenza. Settore Ordinamento ed Organizzazione Intersettoriale Organigramma Dipartimenti - Settori - Servizi - Unità di staff Allegato A) alla deliberazione n. del Provincia di Cosenza Settore Ordinamento ed Organizzazione Intersettoriale Organigramma Dipartimenti - Settori - Servizi - Unità di staff 1 Presidente Consiglio Provinciale

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Aprile 2018

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Aprile 2018 CONSIGLIO REGIONALE 173 7,78 % 14,49 % 77,73 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 108 6,46 % 9,64 % 83,90 % AREA GENERALE 62 5,51 % 9,10 % 85,39 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 17 5,88 % 8,98 % 85,14 %

Dettagli

ALLEGATO D pag. 1 / 7

ALLEGATO D pag. 1 / 7 ALLEGATO D pag. 1 / 7 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 Spese correnti

Dettagli

Gennaio 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA

Gennaio 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Avviso di Selezione per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi ai dirigenti a tempo indeterminato della Giunta Regionale

Avviso di Selezione per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi ai dirigenti a tempo indeterminato della Giunta Regionale ALLEGATO 1 Avviso di Selezione per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi ai dirigenti a tempo indeterminato della Giunta Regionale 1 DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE 1. SERVIZIO

Dettagli

VARIAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

VARIAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 Organi istituzionali FONDI ORDINARI: 85.00 TOTALE: 85.00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato FONDI ORDINARI: 2.234.504,28 TOTALE: 2.234.504,28 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Elenco delle Missioni e dei Programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

REGIONE BASILICATA. Elenco delle Missioni e dei Programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili Elenco delle Missioni e dei Programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 03 Gestione economica,

Dettagli

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro)

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

REGIONE PUGLIA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

REGIONE PUGLIA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO allegato 09 BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Data di stampa : 28/12/2018 Pagina 1 di 11 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 - Organi istituzionali

Dettagli

ALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

ALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE. Pagina 1 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 ALLEGATO A VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -9.294.554,27 +0,00 +0,00 MISSIONE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PROGRAMMA 1.0

Dettagli

Giugno 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 31 2,14% 4,76%

Giugno 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 31 2,14% 4,76% AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Febbraio 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA

Febbraio 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Maggio 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 31 3,28% 5,81%

Maggio 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 31 3,28% 5,81% AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Marzo 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA AREA RISCHIO INFETTIVO 1 13,64% AREA INNOVAZIONE SOCIALE 1

Marzo 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA AREA RISCHIO INFETTIVO 1 13,64% AREA INNOVAZIONE SOCIALE 1 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati REGIONE BASILICATA N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I 6000 N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 5-8-24 Parte I 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione

Dettagli

Aprile 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 30 2,85% 2,38%

Aprile 2015 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VOLONTARIATO, FORMAZIONE, CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 30 2,85% 2,38% AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Aprile 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA. Servizi

Aprile 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA. Servizi AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Settembre 2012 Direzioni Aree Servizi Dipendenti Assenze Ferie Presenza REGIONE FRIULI VENEZIA

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Settembre 2012 Direzioni Aree Servizi Dipendenti Assenze Ferie Presenza REGIONE FRIULI VENEZIA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2676 7,43 % 14,05 % 78,52 % 101000 SEGRETARIATO GENERALE 131 7,57 % 13,56 % 78,87 % 101100 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 22 6,94 % 11,57 % 81,49 % 101200 SERVIZIO

Dettagli

Allegato 2.2 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2018

Allegato 2.2 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio Variazioni Uscite esercizio 2018 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 07-09 0 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0 Segreteria generale.85.00 60.00.755.00 0 03 Segreteria generale

Dettagli

Gennaio 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA

Gennaio 2016 : TASSI DI PRESENZA E ASSENZA AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IBACN

Dettagli

Tabella A REGIONE BASILICATA

Tabella A REGIONE BASILICATA Tabella A STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI BILANCIO Tabella A STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO GESTIONE DELLE

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI.3,00.3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEGRETERIA GENERALE 6.3,6.,99,66 0,00 3.600,00.93,00 0,00

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 B) SU QUOTA DEL A E COPERTE DAL 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 8.3,00 6.3,9.0, 0,00 0,00.6,8 0,00 0,00.6,8 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI

Dettagli

REGIONE BASILICATA PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

REGIONE BASILICATA PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 10 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI ESERCIZIO FINANZIARIO Speciale N. 34 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA - 20//28 179 10 11 MISSIONE Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Pag. 1, NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 31 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 5.163,98 5.163,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

STAMPE DEL RENDICONTO 2016 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

STAMPE DEL RENDICONTO 2016 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

STAMPE DEL RENDICONTO 2017 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

STAMPE DEL RENDICONTO 2017 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - -(x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

STAMPE DEL RENDICONTO 2018 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

STAMPE DEL RENDICONTO 2018 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - -(x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

Allegato 6 REGIONE BASILICATA

Allegato 6 REGIONE BASILICATA Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

COMUNE DI PALERMO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

COMUNE DI PALERMO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 Allegato A3 (già all. B ex art. Dlgs 8-0) COMUNE DI PALERMO SETTORE E TRIBUTI RENDICONTO DELLA GESTIONE 05 COMPOSIZIONE PER DEL DELL'ESERCIZIO 05 Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 762,50 762,50 Segreteria

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 27.440,39 3.088,27

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 9.853,96 7.531,37 2.322,59

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 36.661,41 36.587,12

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- 01 Organi istituzionali (g) = ( c)+++ Segreteria generale 6.662,73

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 6.349,37 4.262,42

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione (c) = --- 01 Organi istituzionali Segreteria generale 03 Gestione

Dettagli

Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017

Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 Allegato 9 deliberazione C.C. n. del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g)

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO su al 31, rinviata all'o nell'o all'o 2018 fondo nell'o all'o 2019 fondo nell'o con e dell'o 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 1.02 Segreteria generale

Dettagli

Comune di Valperga ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Valperga ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate

Dettagli

Comune di Zavattarello

Comune di Zavattarello ALLEGATO I - MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2017) in breve 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Pag., NON E RINVIATA CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE, CON 3 0 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE

Dettagli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 Organi istituzionali 3.6 73.445 82.99 73.896 73.896 27 Totale 1 3.87 73.445 82.99 73.896

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* su 31 a e 31 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 Segreteria generale 10.874,61 874,61 10.000,00 0,00 5.181,63 5.181,63 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato su 31 a e 31 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 Segreteria generale 0,00 0,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 5.50 5.50 provveditorato 04 Gestione delle

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli

ESERCIZI FINANZIARI

ESERCIZI FINANZIARI - 95 - RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PER ESERCIZI FINANZIARI - AVVOCATURA DELLA PROVINCIA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 AVVOCATURA DELLA PROVINCIA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 AGENZIA

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Comune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

Comune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 11.025,13 5.00 16.025,13 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Comune di Mompantero

Comune di Mompantero 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 5.978,00 5.978,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione

Dettagli

Comune di Cascinette d'ivrea

Comune di Cascinette d'ivrea 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 18.727,36 18.727,36 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione

Dettagli

TOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

TOTALE Spese per incremento attività finanziarie. Concessione crediti di breve termine. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Dettagli

Comune di Mompantero

Comune di Mompantero 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 6.887,88 6.887,88 02 Segreteria generale 82.719,87 12.944,91 1.408,36 33.216,70 1.173,80 131.463,64 03 Gestione economica,

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* cui su 31 dell'o N-1 rinviata all'o nell'o all'o 2018 e nell'o con imputazione all'o 2019 e nell'o con imputazione a quelli considerati nel bilancio e al 31 dell'o 01 gestione 01 Organi istituzionali 0,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,

Dettagli

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale REGIONE LAZIO Bilancio 2017-2019 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio - lungo 01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali

Dettagli

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale REGIONE LAZIO Bilancio 2016-2018 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio - lungo 01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F SPESE CAPITALI E SPESE PER PER 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 1.00 1.00 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale

Bilancio Altre spese in conto capitale. Altri trasferimenti in conto capitale REGIONE LAZIO Bilancio 2015-2017 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in e spese per Legge di bilancio Missione e Programmi \ Macroaggregati - lungo 01 Missione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 139.729,21 139.729,21 426.736,01 227.705,40 654.441,41 131.364,19 5.733,28.379,10 245.476,57 85.662,02 6.555,01 8.00.217,03

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 14.784,38 14.784,38 21.681,22 137.543,38 159.224,60 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 4.030,32

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (CO) Data 21/06/2017 Pag. 1 SPESE CORRENTI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Esercizio finanziario 2017 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA 1 di 13 di MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1 103 1 105 106 1 108 109 110 Organi istituzionali 212.630,18 8.345,10 335.454,92 556.430,20 Segreteria generale 281.788,50 27.2,27

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI 1 di 13 di MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1 103 1 105 106 1 108 109 110 Organi istituzionali 10.137,30 543,41 83.836,23 94.516,94 Segreteria generale 5.6,92 2.846,82 9.723,29

Dettagli

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49 Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale

Dettagli

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41 Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale

Dettagli

Comune di Sesto Fiorentino

Comune di Sesto Fiorentino dell'esercizio, nell'esericio e Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi: 10 11 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 0,00

Dettagli

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65 Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale

Dettagli