SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017

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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,75 01 Non Vincolato ,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato ,69 01 Dotazione ordinaria , Budget per Funzionamento Generale , Finanziamento Compensi Revisori dei Conti + Inps 2.572, IRAP su stipendi, Fondo Istituto, Revisori ed esami 218,65 Totale risorse progetto ,44 01 Personale 2.000,00 10 Altre spese di personale 2.000, Indennità di missione 2.000,00 02 Beni di consumo ,00 01 Carta, cancelleria e stampati 2.800, Carta 1.500, Cancelleria 1.000, Stampati 300,00 02 Giornali e pubblicazioni 700, Giornali e riviste 700,00 03 Materiali e accessori , Carburanti, combustibili e lubrificanti 300, Accessori per uffici, alloggi, mense 300, Materiale tecnico-specialistico 4.000, Materiale informatico e software 4.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,47 01 Consulenza 2.000, Consulenza direzionale ed organizzativa 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.500, Assistenza medico-sanitaria 1.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00 06 Manutenzione ordinaria 9.367, Manutenzione ordinaria Immobili 1.087, Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 1.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.280,00

2 A A01 Funzionamento amministrativo generale 004 Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto 1.000, Manutenzione ordinaria Hardware 1.000, Manutenzione ordinaria Software 4.000,00 08 Utenze e canoni 3.462, Telefonia fissa 1.962, Reti di trasmissione 1.500,00 10 Servizi ausiliari 5.500, Pulizia e lavanderia 500, Trasporti, traslochi e facchinaggio 5.000,00 12 Assicurazioni 3.000, Assicurazioni su beni mobili 3.000,00 04 Altre spese 5.222,97 01 Amministrative 4.872, Oneri postali e telegrafici 1.000, Compensi ed indennita' ai Revisori 3.672, Rimborsi spese per i Revisori 200,00 05 Tasse 350, Tassa di possesso per mezzi di trasporto 150, Altre tasse 200,00 06 Beni d'investimento 3.000,00 03 Beni mobili 3.000, Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 1.000, Hardware 1.500, Materiale bibliografico 500,00 07 Oneri finanziari 500,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 500, Spese di tenuta conto 500,00 Totale spese progetto ,44

3 A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,11 01 Non Vincolato ,11 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori ,00 02 Famiglie vincolati 7.500, Tassa scolastica per assicurazione RC-INFORTUNI 7.500,00 Totale risorse progetto ,11 02 Beni di consumo ,11 01 Carta, cancelleria e stampati 4.600, Carta 1.000, Cancelleria 600, Stampati 3.000,00 03 Materiali e accessori , Accessori per attivita' sportive e ricreative 3.500, Materiale tecnico-specialistico , Materiale informatico e software 8.000,11 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Promozione 500, Organizzazione manifestazioni e convegni 500,00 06 Manutenzione ordinaria 1.200, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.000, Manutenzione ordinaria Hardware 200,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 500, Licenze d'uso di software 500,00 08 Utenze e canoni , Energia elettrica , Gas 150,00 10 Servizi ausiliari 500, Trasporti, traslochi e facchinaggio 500,00 12 Assicurazioni 7.500, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 7.500,00 04 Altre spese 1.500,00 03 Borse di studio 1.500,00 01 Borse di studio e sussidi agli alunni 1.500,00 08 Rimborsi e poste correttive 2.280,00 01 Altre poste correttive 2.280, Restituzione versamenti non dovuti 2.280,00 Totale spese progetto ,11

4 A A02 Funzionamento didattico generale

5 A A04 Spese d'investimento 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,44 01 Non Vincolato ,44 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori ,00 Totale risorse progetto ,44 06 Beni d'investimento ,44 03 Beni mobili , Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , Hardware ,44 Totale spese progetto ,44

6 P P01 Sistema Autovalutazione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.640,48 01 Non Vincolato 3.640,48 Totale risorse progetto 3.640,48 01 Personale 3.640,48 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.728, Compensi netti 1.735, Ritenute previdenziali e assistenziali 249, Ritenute erariali 743,60 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 912, IRAP 231, INPDAP 660, INPS 20,00 Totale spese progetto 3.640,48

7 P P02 Oltre - PON N Avanzo di Amministrazione presunto 73,21 02 Vincolato 73,21 Totale risorse progetto 73,21 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 73,21 04 Promozione 73, Pubblicità 73,21 Totale spese progetto 73,21

8 P P04 Triangolo Formativo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.407,00 02 Vincolato 5.407,00 05 Contributi da privati 2.800,00 01 Famiglie non vincolati 2.800, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 2.800,00 Totale risorse progetto 8.207,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.907,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.907, Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.907,00 04 Altre spese 300,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 300, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 300,00 Totale spese progetto 8.207,00

9 P P05 Vivi la Scuola 05 Contributi da privati 7.000,00 01 Famiglie non vincolati 7.000, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.500,00 06 Beni d'investimento 500,00 03 Beni mobili 500, Materiale bibliografico 500,00 Totale spese progetto 7.000,00

10 P P06 Alternanza Scuola/Lavoro 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,60 02 Vincolato ,60 02 Finanziamenti dallo Stato ,94 04 Altri finanziamenti vincolati ,94 Totale risorse progetto ,54 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,54 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ,54 Totale spese progetto ,54

11 P P07 Musica in scena 02 Finanziamenti dallo Stato 6.020,00 01 Dotazione ordinaria 6.020, Budget per Funzionamento Generale 6.020,00 05 Contributi da privati 6.617,71 02 Famiglie vincolati 6.617, Finanziamento Fondazione Cariplo 6.617,71 Totale risorse progetto ,71 01 Personale 3.019,94 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.067, Compensi netti 638, Ritenute previdenziali e assistenziali 97, Ritenute erariali 331,81 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.203, Compensi netti 798, Ritenute previdenziali e assistenziali 110, Ritenute erariali 295,21 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 748, IRAP 196, INPDAP 552,59 02 Beni di consumo 508,00 03 Materiali e accessori 508, Materiale tecnico-specialistico 508,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.109,77 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.100, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.100,00 04 Promozione 150, Organizzazione manifestazioni e convegni 150,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.859, Noleggio e leasing di altri beni 2.859,77 Totale spese progetto ,71

12 P P09 Attività di recupero e sostegno 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.658,46 02 Vincolato 8.658,46 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori ,00 Totale risorse progetto ,46 01 Personale ,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 7.490, Compensi netti 4.435, Ritenute previdenziali e assistenziali 682, Ritenute erariali 2.372,09 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.509, IRAP 604, INPDAP 1.805, INPS 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.658,46 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 8.658, Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.658,46 Totale spese progetto ,46

13 P P12 Orientamento/Scuola aperta 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.492,06 02 Vincolato 2.492,06 05 Contributi da privati 1.000,00 01 Famiglie non vincolati 1.000, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 1.000,00 Totale risorse progetto 3.492,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.492,06 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.492, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.492,06 04 Promozione 1.000, Pubblicità 1.000,00 Totale spese progetto 3.492,06

14 P P13 Attività Integrative/D Contributi da privati 2.500,00 01 Famiglie non vincolati 2.500, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 2.500,00 Totale risorse progetto 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.000, Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.000,00 Totale spese progetto 2.500,00

15 P P14 Viaggi di Istruzione 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,00 01 Non Vincolato 1.874,00 02 Vincolato 9.300,00 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati , Quote viaggi d'istruzione-visite di indirizzo ,00 Totale risorse progetto ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 13 Visite e viaggi d'istruzione , Spese per visite e viaggi d'istruzione ,00 Totale spese progetto ,00

16 P P16 Educazione alla Salute 05 Contributi da privati 9.000,00 01 Famiglie non vincolati 9.000, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 9.000,00 Totale risorse progetto 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 9.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 9.000,00 Totale spese progetto 9.000,00

17 P P17 Aggiornamento 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.428,62 01 Non Vincolato 3.859,80 02 Vincolato 2.568,82 Totale risorse progetto 6.428,62 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.428,62 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.428, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.428,62 Totale spese progetto 6.428,62

18 P P18 I valori dello sport 05 Contributi da privati 1.500,00 01 Famiglie non vincolati 1.500, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 1.500,00 Totale risorse progetto 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 600, Altre prestazioni professionali e specialistiche 600,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 900, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 900,00 Totale spese progetto 1.500,00

19 P P25 Comodato Libri/Prestiti 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.766,52 02 Vincolato 1.766,52 05 Contributi da privati 3.000,00 01 Famiglie non vincolati 3.000, Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori 3.000,00 Totale risorse progetto 4.766,52 02 Beni di consumo 950,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300, Cancelleria 300,00 02 Giornali e pubblicazioni 650, Giornali e riviste 650,00 06 Beni d'investimento 3.816,52 03 Beni mobili 3.816, Materiale bibliografico 3.816,52 Totale spese progetto 4.766,52

20 DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 01 Dotazione ordinaria 2.000, Budget per Funzionamento Generale 2.000,00 Totale risorse progetto 2.000,00 98 Fondo di riserva 2.000,00 01 Fondo di riserva 2.000,00 Totale spese progetto 2.000,00

21 DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,00 01 Non Vincolato ,62 02 Vincolato ,38 Totale risorse progetto ,00

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