MANHANDWORK SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. VIA AOSTA 8 TORINO Codice Fiscale Numero Rea TO P.I.

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1 Bilancio di esercizio al Dati anagrafici Sede in VIA AOSTA 8 TORINO Codice Fiscale Numero Rea TO P.I. IT Capitale Sociale Euro Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 14

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni 0 0 Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni 0 0 Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 Totale crediti 0 0 Altre immobilizzazioni finanziarie - 0 Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze - 0 II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 14

3 Riserva da deroghe ex art Cod. Civ 0 0 Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto capitale 0 0 Versamenti a copertura perdite 0 0 Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 Riserva avanzo di fusione 0 0 Riserva per utili su cambi 0 0 Varie altre riserve 0 0 Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 14

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 0 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio 0 0 altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali 0 0 c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0 c) trattamento di fine rapporto 0 0 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi 0 0 Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 0 da imprese collegate 0 0 altri 0 0 Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 14

5 da imprese controllate 0 0 da imprese collegate 0 0 da imprese controllanti 0 0 altri 0 0 Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate 0 0 da imprese collegate 0 0 da imprese controllanti 0 0 altri 2 1 Totale proventi diversi dai precedenti 2 1 Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate 0 0 a imprese collegate 0 0 a imprese controllanti 0 0 altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi 0 0 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (19.981) (12.521) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 Totale rivalutazioni ) svalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 Totale svalutazioni 0 0 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 0 0 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri Totale proventi ) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 altri 0 0 Totale oneri 0 0 Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite 0 0 Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 14

6 imposte anticipate 0 0 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 14

7 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Il bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art c.c.. Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art bis del Codice Civile. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art bis, comma 6 del Codice Civile. I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Le voci dell'attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate. Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 14

8 Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. Attivo circolante Attivo circolante: crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Nella voce crediti verso altri della tabella precedente sono ricompresi riferiti a note credito da ricevere. Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica I crediti iscritti nell'attivo circolante sono tutti domestici. Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 14

9 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Assegni Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei attivi Altri risconti attivi (1.466) 648 Totale ratei e risconti attivi (1.466) 648 La voce risconti attivi è riferita per 236 a premi assicurativi pagati nel 2015 aventi competenza 2016 e per la restante parte a costi di varia natura che hanno già avuto la loro manifestazione numeraria nel 2015 ma che hanno competenza Bilancio di esercizio al Pag. 9 di 14

10 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a ( nel precedente esercizio). Valore di inizio esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Attribuzione di dividendi Altre variazioni Altre Incrementi Decrementi Riclassifiche destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni o quote della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Varie altre riserve Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio (34.166) Totale patrimonio netto (34.166) Dettaglio varie altre riserve Descrizione Importo riserva facoltativa Totale 0 Bilancio di esercizio al Pag. 10 di 14

11 L'incremento della riserva straordinaria e di quella legale è attribuibile interamente all'accantonamento dell'utile di esercizio Debiti Variazioni e scadenza dei debiti I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente esercizio) Debiti verso soci per finanziamenti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Acconti Debiti verso fornitori Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate Debiti verso controllanti Debiti tributari (16.614) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti I debiti verso banche sono costituiti per da scoperto di c/c, per da anticipo fatture e per da spese sostenute con la carta di credito nel dicembre 2015 che verranno addebitate in c/c nel mese di gennaio 2016; i debiti verso fornitori sono costituiti per da debiti per fatture ancora da ricevere, ma appostate in bilancio per competenza, e per la restante parte da debiti verso fornitori per fatture già ricevute e ancora da saldare; i debiti tributari sono costituiti per da imposte sul reddito prodotto nell'esercizio e per la restante parte da debiti per ritenute d'acconto da versare in data successiva alla chiusura dell'esercizio. Suddivisione dei debiti per area geografica Tutti i debiti esposti in bilancio sono domestici. Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Nessuno dei debiti esposti in bilancio è assistito da garanzie reali sui beni sociali. Ratei e risconti passivi I ratei passivi sono pari a ( nel precedente esercizio); non si è reso necessario appostare risconti passivi. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei passivi Altri risconti passivi (53.298) 0 Totale ratei e risconti passivi (31.600) Bilancio di esercizio al Pag. 11 di 14

12 I ratei passivi sono composti per da competenze bancarie, per 750 da franchigie assicurative pagate nel 2016 in riferimento a sinistri del 2015 e per da rimborsi chilometrici all'amministratore di competenza 2015 saldati nel Bilancio di esercizio al Pag. 12 di 14

13 Nota Integrativa Conto economico Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Le imposte sul reddito appostate nel bilancio 2015 sono riferite per ad irap di competenza 2015 e per ad ires sempre di competenza Bilancio di esercizio al Pag. 13 di 14

14 Nota Integrativa parte finale Il presente bilancio si è chiuso con un utile di Verrà proposto all'assemblea dei soci di destinare l'intero utile al Fondo di Riserva Straordinaria. In originale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante sig. Marco Covarelli. La sottoscritta LAURA CAROSSIA, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Bilancio di esercizio al Pag. 14 di 14

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