COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI MILANO LODI MONZA E BRIANZA. Bilancio al 31/12/2015
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1 COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI MILANO LODI MONZA E BRIANZA Sede in VIA DELLA GUASTALLA MILANO (MI) CODICE FISCALE Bilancio al 31/12/2015 Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2014 B) Immobilizzazioni I. Immateriali - (Ammortamenti) - (Svalutazioni) II. Materiali (Ammortamenti) (Svalutazioni) III. Finanziarie - (Svalutazioni) Totale Immobilizzazioni C) Attivo circolante I. Rimanenze II. Crediti - entro 12 mesi oltre 12 mesi III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti Totale attivo Stato patrimoniale passivo 31/12/ /12/2014 A) Patrimonio netto libero Avanzi di gestione Risultato d'esercizio (2.305) (4.826) Totale patrimonio libero B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti - entro 12 mesi Bilancio al 31/12/2015 Pagina 1
2 - oltre 12 mesi Totale passivo Rendiconto della gestione 31/12/ /12/2014 A) Proventi 1) Entrate attività istituzionale Totale entrate B) Costi della gestione attività istituzionale 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ) Oneri diversi di gestione Totale costi della gestione attività istituzionale Differenza tra entrate e costi di gestione (A-B) (1.420) (3.466) C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari: - altri ) Interessi e altri oneri finanziari: - altri bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (1.149) (3.319) 22) Imposte a) Imposte correnti ) Avanzo (Disavanzo) della gestione (2.305) (4.826) Bilancio al 31/12/2015 Pagina 2
3 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 PREMESSA La principale fonte normativa che delinea l'ordinamento dei Collegi e della Federazione nazionale dei Collegi delle Ostetriche, analogamente ad altre professioni sanitarie, è costituita dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233". L'ordinamento giuridico italiano prevede che la tenuta degli albi e l'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione agli albi siano affidati agli Ordini o Collegi professionali. La Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche ed i Collegi delle ostetriche sono Enti pubblici non economici, la cui finalità è il perseguimento dell'interesse pubblico coordinato con l'interesse particolare della categoria professionale delle ostetriche. Infatti, i Collegi e la Federazione nel garantire ai cittadini il legittimo esercizio della professione dei professionisti iscritti all'albo, svolgendo, verso questi ultimi, funzioni di vigilanza deontologica e disciplinare, tutela le prerogative, l'indipendenza ed il decoro della professione ed assume il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale (Collegi provinciali/interprovinciali) e nazionale (Federazione). Ciascun Collegio è diretto da un Consiglio direttivo eletto ogni tre anni dall'assemblea degli iscritti; ogni Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario un Tesoriere, ed un numero di Consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti al Collegio (da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri). Il presente bilancio è predisposto al 31 dicembre 2015 ed è stato redatto in conformità alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il bilancio d esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Nota integrativa. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell attività. Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione relativamente alle voci più significative. Immobilizzazioni Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: arredamenti: 10% impianto telefonico: 100% macchine ufficio: 20% Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Bilancio al 31/12/2015 Pagina 3
4 Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde all' indennità maturata a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Proventi I proventi corrispondono alle entrate dell Associazione nell esercizio rappresentate secondo le seguenti Aree di gestione : Oneri - Proventi da attività tipiche: accolgono il valore delle quote associative, dei contributi per la formazione e la vendita di libi ricevute da associati ; - Proventi finanziari e patrimoniali: accolgono gli interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sul conto corrente bancario, gli interessi di mora riscossi dagli associati per il ritardo nel versamento del contributo associativo. Gli oneri corrispondono alle spese sostenute dall Associazione nell esercizio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionale. COMMENTI AL BILANCIO STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) Immobilizzazioni materiali Descrizione Importo Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti (153) Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio (932) Saldo al 31/12/ ELENCO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Descrizione valore cespiti al fondo ammortamento Saldo Impianti Mobili ufficio Macchine uff. elettr Totale Bilancio al 31/12/2015 Pagina 4
5 C) Attivo circolante II Crediti Sono rappresentati da crediti verso terzi per canone locazione anticipato per euro e per somme erroneamente pagate a prestatori, che verranno restituite, per euro 272. IV - Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2014 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Arrotondamento 1 (1) Le disponibilità liquide, costituite da depositi e valori in cassa e banca, sono iscritte al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di realizzo. D) Ratei e risconti (2) Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. PASSIVO A) Patrimonio Netto I Patrimonio libero (2.305) Accoglie il valore dei fondi disponibili dell Associazione costituiti dal risultato della gestione. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti I debiti sono iscritti al loro valore nominale distinti in specifiche sottovoci Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti Bilancio al 31/12/2015 Pagina 5
6 Altri debiti: accolgono i debiti nei confronti di terzi per costi maturati per euro 2.809, verso i dipendenti per stipendi per euro e verso amministratori per anticipazioni di cassa per euro 559. RENDICONTO DELLA GESTIONE A) Proventi Attività istituzionale 31/12/ /12/2014 Variazioni Quote associative incasso ruoli Corsi aggiornamento esami italiano Vendita libri B) Costi della gestione Descrizione 31/12/ /12/2014 Variazioni Materie prime, sussidiarie e merci (2.004) Servizi Godimento di beni di terzi Salari e stipendi (1.084) Oneri sociali (41) Trattamento di fine rapporto Ammortamento immobilizzazioni materiali Oneri diversi di gestione C) Proventi e oneri finanziari Imposte Descrizione 31/12/ /12/2014 Variazioni Interessi attivi e abbuoni attivi (Interessi e altri oneri finanziari) (6) (3) (3) (351) Imposte Imposte correnti: IRES IRAP (352) (351) CONCLUSIONI Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione che evidenzia un disavanzo di euro e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il presidente (Simona Sieve) Bilancio al 31/12/2015 Pagina 6
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