SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA RESPONSABILE: Mutti Fabrizio. SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA ISTRUZIONE E SPORT Centro di Costo: D101 ASILI NIDO

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1 SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA RESPONSABILE: Mutti Fabrizio SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA ISTRUZIONE E SPORT D101 ASILI NIDO ENTRATE/USCITE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 (P) % % % ENTRATE Regione funz. Nido ,00 2, ,00 2, ,00 2,45 Proventi rette di frequenza ,00 97, ,20 97, ,00 97,55 TOTALE , , ,00 USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,00 37, ,59 35, ,63 38,10 Beni di Consumo ,00 1, ,97 0, ,00 1,26 Prestazioni di Servizio/Utenze ,58 57, ,27 59, ,58 57,35 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,83 1, ,66 1, ,83 1,48 Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) ,03 2, ,00 2, ,65 1,81 TOTALE ,44 100, ,49 100, ,69 100,00 AVANZO/DISAVANZO , , ,69

2 D102 REFEZIONE SCOLASTICA Il servizio è affidato in concessione D103 TRASPORTO SCOLASTICO ENTRATE Proventi da tariffe del servizio ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 TOTALE , , , USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,96 52, ,00 46, ,00 46,15 Beni di Consumo 7.696,15 6, ,00 9, ,00 7,59 Prestazioni di Servizio/Utenze ,75 36, ,59 39, ,00 41,91 utilizzo beni di terzi Trasferimenti Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento - Spese Generali (affitto e noleggi) 6.176,07 5, ,00 5, ,07 4,36 TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,07

3 D104 CENTRI ESTIVI ENTRATE Proventi da tariffe del servizio ,00 100, ,40 100,00 TOTALE , , USCITE Personale (compresa Somministrazione) Beni di Consumo Prestazioni di Servizio/Utenze ,00 96, ,05 97,30 utilizzo beni di terzi Trasferimenti Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) 3.456,85 3, ,00 2,70 TOTALE , , AVANZO/DISAVANZO -589, ,65

4 D105 PRE-POST SCUOLA ENTRATE Proventi da tariffe del servizio , , , TOTALE , , , USCITE Personale (compresa Somministrazione) Beni di Consumo Prestazioni di Servizio/Utenze ,38 95, ,13 95, ,00 96,57 utilizzo beni di terzi Trasferimenti Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) 6.233,90 4, ,00 4, ,07 3,43 TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,07

5 D106 DIRITTO ALLO STUDIO/ASSISTENZA SCOLASTICA ENTRATE Trasferimenti regionali : diritto allo studio , , ,57 Trasferimenti comunali : altri rimborsi , , ,00 TOTALE , , ,57 USCITE Personale (compresa Somministrazione) , , ,00 Beni di Consumo Prestazioni di Servizio/Utenze , , ,50 utilizzo beni di terzi Trasferimenti , , ,00 Imposte e Tasse 5.020, , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento - Spese Generali (affitto e noleggi) - TOTALE , , ,50 AVANZO/DISAVANZO , , ,93

6 MATERNA D107 FUNZIONAMENTO SCUOLE ENTRATE TOTALE - 0,00 - USCITE Personale (compresa Somministrazione) Beni di Consumo 1.000,00 0,71 195,74 0,19 200,00 0,19 Prestazioni di Servizio/Utenze ,47 45, ,04 51, ,00 52,81 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,87 52, ,11 46, ,00 46,04 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.666,11 1, ,98 1, ,37 0,96 Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,37

7 ELEMENTARE ENTRATE TOTALE USCITE Personale (compresa Somministrazione) Beni di Consumo 996,19 0,29 200,00 0,06 200,00 0,06 Prestazioni di Servizio/Utenze ,37 78, ,59 79, ,00 83,18 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,35 9, ,00 10, ,00 9,54 Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,52 11, ,21 9, ,65 7,23 Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,65

8 MEDIA ENTRATE TOTALE USCITE Personale (compresa Somministrazione) Beni di Consumo 3.500,00 1,89 499,10 0,24 500,00 0,22 Prestazioni di Servizio/Utenze ,25 70, ,06 77, ,00 80,30 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,76 8, ,93 7, ,00 6,68 Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,69 19, ,93 15, ,82 12,79 Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,82

9 D108 SOSTEGNO ALLO SPORT ENTRATE Rimborso Utenze ,65 78, ,18 89, ,00 97,06 Rimborso sinistri attivi 1.389,34 2, ,30 1, ,00 2,94 Rimborsi diversi ,05 18, ,80 8,61 0 TOTALE , , , USCITE Personale (compresa Somministrazione) Beni di Consumo 1.196,93 0,40 496,65 0, ,13 Prestazioni di Servizio/Utenze ,34 93, ,58 94, ,00 94,85 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,00 6, ,00 5, ,00 5,01 Imposte e Tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,00

10 SERVIZIO SOCIALI SANITA IMMIGRAZIONE - VOLONTARIATO Centro di costo: D201 SERVIZI CONFERITI IN ASP D202 SUPPORTO ALLA PERSONA D203 ALTRI INTERVENTI SOCIALI D301 SANITÀ D401 IMMIGRAZIONE D501 VOLONTARIATO ENTRATE Trasferimenti Regionali 600 0, ,09 2, ,74 9,95 Trasferimenti da Comuni ,41 15, ,24 13, ,00 15,14 Proventi da tariffe ,69 46, ,09 51, ,35 35,96 Rimborsi diversi di cui utenze e rimb.sinistri ,93 32, ,97 20, ,88 25,84 Altre entrate 6.475,00 4, ,68 11, ,00 13,11 TOTALE , , , USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,19 22, ,00 23, ,00 19,98 Beni di Consumo ,38 1, ,94 1, ,00 1,17 Prestazioni di Servizio/Utenze ,19 17, ,47 16, ,36 27,69 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,62 57, ,92 57, ,32 49,76 Imposte e Tasse ,19 1, ,20 1, ,85 1,33 Oneri straordinari della gestione corrente 8.618,56 0, ,17 0,23 915,00 0,06 Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,56

11 SEEVIZIO CASA D601 CASA ENTRATE/USCITE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 (P) % % % ENTRATE Trasferimenti regionali : sostegno locazione ,72 9,99 0,00 0,00 Proventi beni dell ente : canoni locazione, rimborso spese condominiali ,22 90, ,69 97, ,28 97,82 Proventi diversi : rimborso copie 62,25 0,01 327,66 0,07 133,14 0,03 Rimborso sinistri attivi : danni patrimonio ,00 2, ,00 2,15 TOTALE , , ,42 USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,86 33, ,47 36, ,00 17,44 Beni di Consumo 3.000,00 0, ,76 1, ,00 0,70 Prestazioni di Servizio/Utenze ,08 20, ,76 27, ,33 62,77 utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti ,53 36, ,96 27, ,00 16,20 Interessi passivi mutui 7.631,96 2, ,37 2, ,94 1,10 Imposte e Tasse 7.982,65 2, ,25 3, ,85 1,68 Oneri straordinari della gestione corrente 7.887,86 2, ,67 1, ,12 Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,30

12 SERVIZIO: BIBLIOTECA D801 BIBLIOTECA ENTRATE/USCITE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 (P) % % % ENTRATE Trasferimenti cooperazione bibliotecaria 5.321,45 90, ,70 91, ,32 80,65 Rimborso sinistri attivi 76,00 1,30 0,00 500,00 6,45 Proventi servizi pubblici : prestito interbibl. 61,20 1,04 48,80 0,82 500,00 6,45 Proventi diversi 391,09 6,69 468,50 7,94 500,00 6,45 TOTALE 5.849, , ,32 - USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,58 49, ,65 50, ,00 42,35 Beni di Consumo ,04 9, ,08 8, ,00 7,03 Prestazioni di Servizio/Utenze ,14 32, ,91 33, ,00 25,98 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,00 5, ,00 5, ,00 4,59 Imposte e Tasse 4.522,48 2, ,01 2, ,00 20,05 Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,68

13 SERVIZIO: CULTURA GIOVANI ORIENTAMENTO E LAVORO D701 SERVIZI CULTURALI ENTRATE/USCITE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 (P) % % % ENTRATE Trasferimenti regionali : attività culturali 1.000,00 2, ,00 4, ,00 4,20 Proventi dei servizi pubblici :sponsorizzazioni ,00 75, ,00 69, ,00 74,79 Proventi beni ente : rimb. Forfettario immobili serv. Culturali 8.170,00 22, ,00 25, ,00 21,01 TOTALE , , ,00 - USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,66 22, ,60 28, ,00 27,66 Beni di Consumo 1.332,66 1, ,27 1, ,00 1,46 Prestazioni di Servizio/Utenze 8.837,00 6, ,00 24, ,00 25,77 utilizzo beni di terzi 303,72 0,24 847,00 0,85 900,00 0,88 Trasferimenti ,00 67, ,00 43, ,00 42,37 Imposte e Tasse 1.905,84 1, ,00 1, ,00 1,85 Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,00

14 D901 CIOP GIOVANI ORIENTAMENTO E LAVORO ENTRATE/USCITE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 (P) ENTRATE % % % Trasferimenti da aziende sanitarie per politiche 900,00 800,00 800,00 2,06 2,21 giovanili 2,20 Trasferimenti da provincia : politiche lavoro ,40 31,47 Trasferimenti regionali : politiche giovanili ,64 37, ,00 37,22 Trasferimenti da comuni : politiche giovanili 210,24 0,58 Proventi servizi pubblici : sponsorizzazioni ,00 66, ,00 60, ,00 60,00 TOTALE , , ,24 - USCITE Personale (compresa Somministrazione) ,58 49, ,65 50, ,00 42,35 Beni di Consumo ,04 9, ,08 8, ,00 7,03 Prestazioni di Servizio/Utenze ,14 32, ,91 33, ,00 25,98 utilizzo beni di terzi Trasferimenti ,00 5, ,00 5, ,00 4,59 Imposte e Tasse 4.522,48 2, ,01 2, ,00 20,05 Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamento Spese Generali (affitto e noleggi) TOTALE , , , AVANZO/DISAVANZO , , ,76

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