Comune di San Polo di Piave
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- Feliciano Beretta
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1 Comune di San Polo di Piave Rapporto Annuale sullo stato del Paese Dic.2018
2 Rapporto Annuale sullo stato del Paese Dic PRIMA PARTE - Sindaco Andamento Economico Situazione Demografica Sicurezza e Ordine Pubblico Urbanistica SECONDA PARTE - Assessori Rendiconto per Area tematica DISCUSSIONE
3 ANNO ENTRATE Da contributi su Progetti SPESE per INVESTIMENTI * * Previsto
4 ANNO Debito residuo Debito x Residente
5 INDICATORE* DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2018 Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n 33/2013 e dell'art. 10 del DPCM 22/09/ trimestre: valore dell'indicatore: - 7,11 2 trimestre: valore dell'indicatore: - 6,83 3 trimestre: valore dell'indicatore: * giorni medi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza di ogni fattura e la data di pagamento.
6 INVESTIMENTI Finanziati con Contributi % Finanziati con Fondi Propri % Chiavi di lettura : Progetti pronti per partecipare a bandi Programmazione per spendere le somme
7 Investimenti 2018 Caserma Carabinieri Fase Palestra S.M. + verifiche strutturali Adeguamento S.E. Ala Est Lab. Informatica e Fibra ottica S. M Pista ciclabile Via Callarghe - Progetto Viabilità Marciapiedi e Ill. Lott. Contessa L Sicurezza Attraversamenti Pedonali Man. Strade (v.rai-v.lia-v.antica Torre-v.Risera) Viale rimembranza e park cimitero Stadio comunale Installazione giochi inclusivi Impianto Videosorveglianza Altro TOTALE
8 Spese Correnti 2018 Servizi Generali Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione Beni e attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo libero Assetto territorio ed edilizia abitativa Tutela territorio e ambiente Trasporti e Viabilità Sociale e salute Sviluppo economico e Agricoltura Accantonamenti TOTALE
9 Anno Resid. ITALIANI % Resid. STRANIERI % TOTALE % % % % % % % % % % % % 4.949
10 Anno Resid. NUOVI Di cui STRANIERI Resid. CESSATI Di cui STRANIERI SALDO
11 Anno NATI MORTI SALDO Nascite SALDO Residenze SALDO TOTALE
12 Anno CITTAD.ZE MATRIMONI SEPARAZIONI DIVORZI
13 LE AZIONI per la SICUREZZA Video Sorveglianza del Territorio : Ad oggi 22 Telecamere Progetto Passaggi Pedonali : Lampade specifiche e Segnaletica Estensione servizio vigilanza di Polizia Locale ore serali fino alle 22:00 Controllo del territorio con postazioni mobili per abbandono rifiuti Videosorveglianza CARD centralizzazione su Comando Intercomunale Cambio di tutti i veicoli PL
14 ANDAMENTO FURTI in ABITAZIONE Cimadolmo Ormelle San Polo di Piave
15 URBANISTICA AVVIATI : Piano Zonizzazione Sismica e Acustica Reg. Alienazioni e Variante PRG - Approvati PAT - Adottato PARERE Finale Commissione Regionale VAS - Positivo Valutazione Finale Provincia In corso APPROVAZIONE PAT Gennaio - Febbraio 1 VARIANTE PI Avviata - in attesa istanze entro fine 2018 ISTRUTTORIA 1 VARIANTE PI primo trimestre 2019
16 Organizzazione 4 Aree Organizzative Tecnico Finanziario - Tributi - Sociale Segreteria - Cultura - Istruzione Demografici 2 Aree in Convenzione Polizia locale Suap - Sue
17 RINGRAZIAMENTI Alla struttura Comunale tutta Ai volontari e alle Associazioni Ai Fornitori A tutti i cittadini
Comune di San Polo di Piave. Rapporto Annuale sullo stato del Paese Dic.2017
Comune di San Polo di Piave Rapporto Annuale sullo stato del Paese Dic.2017 Rapporto Annuale sullo stato del Paese Dic.2017 -------------------------------- vprima PARTE - Sindaco Andamento Economico Situazione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 656.959,46 7.315.800,87 7.972.760,33 2.426,84 2.426,84 2.426,84 2.426,84 656.959,46
COMUNE DI BAONE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO ENTRATE
COMUNE DI BAONE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 ENTRATE GESTIONE DELLE ENTRATE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
ESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali Correnti per 12.600,00 92,65 12.600,00 92,65 11.600,00 88,55 11.600,00 88,55 12.726,00 92,65 12.726,00 92,65
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Delibera CG del 17/07/2017
Pag. 1 S 00.00.00.00 60 60 S 01.00.00.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S 01.02.00.00 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale S 01.02.01.00 50 10.750,88-37 10.380,88 50 50 50 50
Comune di Casina RENDICONTO DEL BILANCIO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI/MISSIONI D.L. 66 Art.8 c.1
Comune di Casina RENDICONTO DEL BILANCIO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI/MISSIONI D.L. 66 Art.8 c.1 1/5 Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
UNIONE TERRITORIALE RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE. Allegato C Piano dei risultati di bilancio Rendiconto della gestione 2017
UNIONE TERRITORIALE RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE Allegato C Piano dei risultati di bilancio 2017 Rendiconto della gestione 2017 U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA Allegato n. 2/a Piano degli
COMUNE DI FELINO. BILANCIO di PREVISIONE
COMUNE DI FELINO BILANCIO di PREVISIONE 2017-2019 1 Dati Introduttivi IL TERRITORIO LE STRUTTURE DATI TERRITORIALI VALORE AL 1 GENNAIO 2017 SUPERFICIE COMPLESSIVA KMQ 38,25 STRADE COMUNALI KM 89,72 RETE
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera GC 224 del 25/11/2016
Pag. 1 S 03.00.00.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza S 03.01.00.00 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa S 03.01.02.00 S 03.01.02.02 S 03.01.02.02 CAP.23513.000 RISTRUTTURAZIONE EX FARMACIA
Spese per missioni Dati di rendiconto anno 2016
1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 47.428.110,32
COMUNE DI TINNURA PROVINCIA DI ORISTANO PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2016
Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.290,88 23.147,41 2.633,28 28.071,57 02 Segreteria generale
Comune di Casina P.I C.F
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER Pagina 1/5 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 310.955,03 1.129.472,96 1.076.758,13 1.038.381,96 1.042.876,96 84.865,59 (87.525,13)
Piano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2018
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSIGLIO COMUNALE SINDACO GIUNTA ORGANISMI DI VIGILANZA e CONTROLLO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NUCLEO DI VALUTAZIONE AREA SEGRETERIA Contenzioso e Legale, Giudice di Pace,
residui competenza cassa residui competenza cassa residui competenza cassa residui competenza cassa residui competenza cassa residui competenza cassa
Rif.delibera CC del 08/11/ n.16 Pag. 1 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 01.01.1 6.80 6.80 2.50 2.50 4.30 4.30 Totale PROGRAMMA 1 -
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Pagina 55 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione 1 1 1 1 1 108 109 110 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 32.884,52 1.561,00 34.445,52 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 88.920,56 3.546,78
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Allegato 1 art.8,c.1dl 24/04/2014,n.66
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 nel 2018 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi
VARIAZIONE n. 5 -OTTOBRE 2018
1di 1 24/09/2018 COMUNE DI MODENA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali Ufficio Bilancio e programmazione IAZIONE n. 5 -OTTOBRE 2018 Delibera di Consiglio n. /2018 - PG n. 141051 del 13/09/2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Pagina 37 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 07 08 09 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
Indicatori sintetici
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici Pagina 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (percentuale) 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Rigidita' strutturale di bilancio Incidenza spese
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2018
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2018 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI ALESSANDRIA Comune di Alessandria Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI TORINO Comune di Torino Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed effettiva
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI MONTESE Comune di Montese Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI ALASSIO Comune di Alassio Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI SCARLINO Comune di Scarlino Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI NEIVE Comune di Neive Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed effettiva
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016
PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016 (D.M. 22.12.15) COMUNE DI MANSUÈ Comune di Mansuè Piano degli indicatori del (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate ed effettiva
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019 Indice Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni) 1/5 2017 2018 2019 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.760.531,27 4.951.861,21
Comune di Oristano Comuni de Aristanis
UFFICI IN STAFF DEL SINDACO SEGRETERIA GENERALE CONTROLLI INTERNI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO STAMPA GABINETTO E SEGRETERIA DEL SINDACO TRASPARENZA SEGRETERIA DEL SEGRETARIO ARCHIVISTICO UNICO APPALTI
Rendiconto della Gestione Esercizio 2017 INDICATORI
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Rendiconto della Gestione Esercizio 2017 INDICATORI U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE Allegato n. 2/a Piano degli
Piano Investimenti 2018
Piano Investimenti 2018 2018 Tipologie di Entrata Entrate Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI ELIMINAZIONE BARRIERE
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Bilancio di previsione
Spese (missioni da 1 a 5) / MISSIONI 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di Tutela e valorizzazione dei beni e delle gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Indicatori sintetici
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici Pagina 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (percentuale) 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Rigidita' strutturale di bilancio Incidenza spese
Ordine pubblico e sicurezza. Istruzione e diritto allo studio
Spese (missioni da 1 a 5) Dati Rendiconto anno 2017(*) / MISSIONI 1 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza 3 4 Istruzione e diritto allo studio 5 Tutela e
ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Spese (missioni da 1 a 5) 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
Pag.1. COMUNE DI FORLIMPOPOLI Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 10.000,00 124.950,00 134.950,00 02 Segreteria generale 281.112,52 19.080,35 318.151,67 31.600,00 1.200,00 651.144,54 03 Gestione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI. Servizi istituzionali, generali e di gestione
(dati percentuali) Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 3,67 0,00 100,00 5,09 0,00 5,57 0,00 4,81 0,00 89,52 02 11,00 0,00 100,00 15,25 0,00 16,69 0,00 19,62 0,00 86,51 03 4,46
Pag.1. COMUNE DI FORLIMPOPOLI Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 10.000,00 124.950,00 134.950,00 02 Segreteria generale 270.735,89 500,00 327.556,67 31.500,00 1.200,00 631.492,56 03 Gestione
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI
COMUNE DI CARBONIA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018 Indice Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni) 1/5 2016 2017 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Allegato 2 Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1 del Decreto Legge 2 4 Aprile 2014, n. 66 Dati previsionali anno 2018 (*)
Allegato 2 1 2 3 4 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 101
PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
COMUNE DI TORRE DEL GRECO PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15) Comune di Torre del Greco Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice
Ordine pubblico e sicurezza
/ MISSIONI 1 2 3 Servizi istituzionali, generali e Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017
U.T.I. DEL NATISONE Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Pagina 1 di 7 VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 1 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 TIPOLOGIA INDICATORE Rigidita' strutturale di bilancio spese
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - Piano Investimenti Pag. 1
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - Piano Investimenti 2012-2013-2014 Pag. 1 IMMOBILI COMUNALI Completamento Polo Civico Culturale e Arredi 175.000,00 Standard di qualità P.I.I. 175.000,00 2010501/7
Magnago: alcune dinamiche
Magnago: alcune dinamiche POPOLAZIONE AL 31.12.2018 Di cui cittadini stranieri Maschi 4581 Maschi 237 Femmine 4683 Femmine 261 TOTALE 9264 TOTALE 498 Suddivisione movimenti della popolazione per genere
Comune di Monticello Brianza Provincia di Lecco
Piano dettagliato degli Obiettivi delle posizioni organizzative anno 2017 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 dell 8.03.2017 con la quale sono stati definiti gli obiettivi delle posizioni organizzative
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Comune di Bari Assessorato al Bilancio E Programmazione Economica Ripartizione Ragioneria Generale RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio Denominazione
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Allegato n. 2-a
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito)
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016
COMUNE DI SAN LEONARDO Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Pagina 1 di 7 VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI. SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2018 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di
Pag.1. COMUNE DI LUGO Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 295.336,00 33.973,00 392.973,81 198.232,60 920.515,41 02 Segreteria generale 141.865,00 10.871,00 7.500,00 238.450,55 398.686,55
COMUNE DI RENDE CONTO DEL BILANCIO 2018
Pagina 1 di 12 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) 01 Rigidità strutturale di bilancio 01.1 Incidenza spese rigide
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017
COMUNE DI SAN LEONARDO Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Pagina 1 di 7 VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
Comune di Ceresole Reale
DI PREVISIONE (Anno 2017) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 164.323,47 previsione di competenza 509.835,16 () 602.260,51 317.598,90 481.922,37
Comune di Chialamberto
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 150.274,62 previsione di competenza 242.819,60 362.480,58 215.443,73 365.718,35 195.726,30 196.224,28 TOTALE
Comune di Cantoira. RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno ) PREVISIONI DEFINITIVE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 191.397,73 previsione di competenza 335.273,88 404.534,58 304.637,08 485.884,81 297.463,70 292.133,70 TOTALE
Comune di Mango. BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) PREVISIONI DEFINITIVE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 74.361,43 previsione di competenza 498.971,66 (54.748,18) 551.708,36 463.921,18 582.042,46 403.673,00 () 403.173,00
Comune di Vottignasco
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.147,36 4.147,36 4.147,36 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 52.750,91 previsione di competenza 192.323,55 271.305,23 237.942,94 290.693,85 183.650,19
Comune di Vottignasco
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.147,36 4.147,36 4.147,36 4.147,36 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 83.096,92 previsione di competenza 282.991,10 390.469,87 260.037,93 343.134,85
Comune di Sostegno. BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) PREVISIONI DEFINITIVE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 109.832,75 previsione di competenza 332.961,12 (4.60) 452.942,98 240.25 4.60 350.082,75 238.75 () 240.75 ()
Comune di Vaie. RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno ) PREVISIONI DEFINITIVE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 178.034,19 previsione di competenza 428.718,00 569.281,83 380.489,00 558.523,19 378.639,00 378.899,00 TOTALE
ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DATA: N. PROTOCOLLO SPESE
Pag. 1 SPESE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI fondo pluriennale vincolato 0,00 7.930,00 0,00 7.930,00 Totale Programma 05
Piano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Comune di Crevalcore BILANCIO DI PREVISIONE - Data: 29-03-2017 Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.471.594,81 previsione
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016
COMUNE DI COMEGLIANS Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE Pagina 1 di 7 VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016
FONDO COORDINAMENTO Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 Pagina 1 di 6 1 RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo,
COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Gestione Risorse
COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Gestione Risorse RENDICONTO DELLA GESTIONE Altri allegati contabili: 1. Composizione dell accantonamento FCDE; 2. Conto del Tesoriere; 3. Conto Giudiziale economo;
Indicatori sintetici
Allegato n. 2/a Indicatori sintetici Pagina 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (percentuale) 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Rigidita' strutturale di bilancio Incidenza spese
COMUNE DI VALSAMOGGIA Allegato n. 2-a
Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito)
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno)
degli su impegni dell'esercizio con a esercizi e dell'esercizio (c) = - (b) - (x) - (g) = (c) + + + 01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 01 Organi istituzionali 16.004,30 7.264,07
Interessi passivi. Fondi perequativi (solo per le Regioni) , , , , , ,
di Pag.1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.117.500,00 114.300,00 1.037.960,00 5.000,00 31.100,00 2.305.860,00 02 Segreteria generale 2.015.500,00 123.100,00 173.459,54
COMUNE DI TRINITAPOLI NUOVA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
COMUNE DI TRINITAPOLI NUOVA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA MACROSTRUTTURA SINDACO SEGRETARIO GENERALE I Settore affari generali e servizi ai Cittadini SETTORE II: programmazione bilancio e contabilità SETTORE
MISSIONI E PROGRAMMI. Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 100,00 100,56 93,15 93,12 100,00
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:
Piano degli indicatori di bilancio. Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 Rendiconto esercizio 2016
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pagina 1 a esigibili MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA