C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL

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1 Sede in PIAZZA BRIGNOLE 2/5, GENOVA (GE) Codice Fiscale Numero Rea GE P.I.: Capitale Sociale Euro i.v. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Settore di attività prevalente (ATECO): Società in liquidazione: no Società con socio unico: no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no Appartenenza a un gruppo: no Bilancio al Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 15

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata - - Parte da richiamare - - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti - - Svalutazioni - - Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Svalutazioni - - Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti esigibili entro l'esercizio successivo - - esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti - - Altre immobilizzazioni finanziarie - - Totale immobilizzazioni finanziarie - - Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze - - II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - III - Riserve di rivalutazione - - IV - Riserva legale - - V - Riserve statutarie - - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa - - Riserva per acquisto azioni proprie - - Riserva da deroghe ex art Cod. Civ - - Riserva azioni (quote) della società controllante - - Bilancio al Pag. 2 di 15

3 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - Versamenti in conto aumento di capitale - - Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - Versamenti in conto capitale - - Versamenti a copertura perdite - - Riserva da riduzione capitale sociale - - Riserva avanzo di fusione - - Riserva per utili su cambi - - Varie altre riserve - - Totale altre riserve - - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Copertura parziale perdita d'esercizio - - Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri - - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 3 di 15

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio - - altri - - Totale altri ricavi e proventi - - Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili - - e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate - - da imprese collegate - - altri - - Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Bilancio al Pag. 4 di 15

5 da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri 75 - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 75 - b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate - - da imprese collegate - - da imprese controllanti - - altri - - Totale proventi diversi dai precedenti - - Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate - - a imprese collegate - - a imprese controllanti - - altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari ( bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale rivalutazioni ) svalutazioni: a) di partecipazioni - - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - Totale svalutazioni - - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) - - E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi 21) oneri plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n altri - - Totale proventi - - minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n imposte relative ad esercizi precedenti - - altri - - Totale oneri - - Totale delle partite straordinarie (20-21) - - Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite - - imposte anticipate - - Bilancio al Pag. 5 di 15

6 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al Pag. 6 di 15

7 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (In unità di Euro) PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO - La Vostra società svolge attività di brokeraggio assicurativo. Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti. Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art del c.c. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti. Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo non trattate nei punti precedenti. In particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto vengono evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi Crediti La composizione della voce crediti è la seguente: Disponibilità liquide La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la seguente: Trattamento fine rapporto Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Debiti La composizione del prestito obbligazionario al 31/12/2014 è la seguente: I Debiti verso soci per finanziamenti ammontano a Euro I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la controparte. Bilancio al Pag. 7 di 15

8 La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 476 al netto delle ritenute d'acconto subite, pari a euro Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a euro Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti, attivi e passivi, che assumono valore apprezzabile. Bilancio al Pag. 8 di 15

9 Nota Integrativa Attivo Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro Le attività e le passività in moneta diversa dall'euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2014 con imputazione diretta a conto economico dell'effetto dell'adeguamento. Nel conto economico è stata inserita la nuova voce "Utili e perdite su cambi" sulla base di quanto disposto dall'art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. Crediti e debiti I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. I debiti sono esposti al loro valore nominale. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. Ratei e risconti I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. Costi e ricavi I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi. I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. Bilancio al Pag. 9 di 15

10 Imposte Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute d'acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. Immobilizzazioni immateriali Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Costi di impianto e di ampliamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Altre variazioni Totale variazioni Costo Valore di bilancio Immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Ammortamento dell'esercizio Altre variazioni Totale variazioni Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Attivo circolante Attivo circolante: crediti Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Variazione nell'esercizio Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica Bilancio al Pag. 10 di 15

11 Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Totale Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Variazione nell'esercizio Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Variazione nell'esercizio Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Informazioni sulle altre voci dell'attivo Variazione nell'esercizio Crediti iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Bilancio al Pag. 11 di 15

12 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. Utile/perdita d'esercizio al 31/12/2014 ammonta a euro Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti Variazioni nelle voci di patrimonio netto Altre variazioni Incrementi Risultato d'esercizio Capitale Altre riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Importo Capitale Altre riserve Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Variazioni nell'esercizio Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Altre variazioni Totale variazioni Debiti Variazioni e scadenza dei debiti Variazione nell'esercizio Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori Bilancio al Pag. 12 di 15

13 Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Suddivisione dei debiti per area geografica Totale debiti Totale Totale Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Debiti Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Ammontare Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Finanziamenti effettuati da soci della società Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza Totale Ratei e risconti passivi Bilancio al Pag. 13 di 15

14 Variazione nell'esercizio Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi Informazioni sulle altre voci del passivo Variazione nell'esercizio Debiti Ratei e risconti passivi Nota Integrativa Conto economico Valore della produzione La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività: Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività Valore esercizio corrente Totale Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica Valore esercizio corrente Totale Proventi e oneri finanziari Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti Interessi e altri oneri finanziari Altri 254 Totale 254 Nota Integrativa parte finale Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. Bilancio al Pag. 14 di 15

15 Bilancio al Pag. 15 di 15

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