PIANO INVESTIMENTI PIANO TRIENNALE Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21 dicembre 2018

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PIANO INVESTIMENTI PIANO TRIENNALE Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21 dicembre 2018"

Transcript

1 PIANO INVESTIMENTI PIANO TRIENNALE Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21 dicembre 2018 (ordinato per: Anno - - ) 1

2 2

3 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI RIEPILOGO ENTRATE PER TIPO DI FINANZIAMENTO CODICE ENTRATA TIPO FINANZIAMENTO TOTALE 2019 TOTALE 2020 TOTALE 2021 TOTALE AVANZO DI BILANCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 2 MUTUI A CARICO DEL COMUNE , , , , AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI LEGGE 10/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE , , , ,00 5 TRASFERIMENTI DALLO STATO , ,72 0, , TRASFERIMENTI DALLA REGIONE , ,00 0, ,00 PROVENTI DA ALIENAZIONI VINCOLATE (ex LEGGE 560/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI , , , , TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI , ,90 0, ,95 PROVENTI DA ALIENAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI NON VINCOLATE , , , ,15 17 PROJECT FINANCING e CONCESSIONI , ,00 0, ,00 20 TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA ,57 0,00 0, ,57 22 DONAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 23 OPERE REALIZZATE DA PRIVATI , ,00 0, ,31 TOTALE PIANO INVESTIMENTI , , , ,84 3

4 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI RIEPILOGO PER MACROAGGREGATI MACROAGGREGATO TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI: - BENI IMMOBILI,INCARICHI PROFESSIONALI, ESPROPRI , , , ,52 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE , ,30 0, ,43 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 - ALTRI TRASFERIMENTI/SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,89 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 - TOTALE , , , ,84 4

5 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 02 Segreteria generale 0,00 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI RIEPILOGO PER MISSIONE E PROGRAMMA MISSIONE PROGRAMMA TOTALE 5 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , ,68 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 06 Ufficio tecnico , , , ,98 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 08 Statistica e sistemi informativi , , ,78 09 Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali 0,00 10 Risorse umane 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 Totale , , , ,44 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 Totale 02 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa , ,14 02 Sistema integrato di sicurezza urbana , ,00 Totale ,14 0,00 0, ,14 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica , , ,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , , ,46 04 Istruzione universitaria 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 Totale , , , ,46 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 Valorizz. dei beni di inter. storico , , , ,11 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , ,00 Totale , , , ,11 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero , , , ,20 02 Giovani 0,00 Totale , , , ,20 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 Totale 07 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio , , , ,12 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare , , ,00 Totale , , , ,12

6 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI RIEPILOGO PER MISSIONE E PROGRAMMA 09 MISSIONE PROGRAMMA TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , ,00 03 Rifiuti 0,00 04 Servizio idrico integrato 0, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento , ,00 Totale , , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 02 Trasporto pubblico locale , , , ,11 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , , ,65 Totale , , , ,76 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile , ,03 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 Totale ,03 0,00 0, ,03 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , ,00 02 Interventi per la disabilità 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , , ,69 05 Interventi per le famiglie 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 07 zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 08 Cozione e associazionismo 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,00 Totale , , , ,69 13 Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 Totale 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , , ,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 Totale , , , ,00 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00

7 TOTALE , , , ,84 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI RIEPILOGO PER MISSIONE E PROGRAMMA MISSIONE PROGRAMMA TOTALE 02 Formazione professionale 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 Totale 15 0,00 0,00 0,00 0, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 02 Caccia e pesca 0,00 Totale 16 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 Totale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni con le altre autonomie territoriali 0,00 Totale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cozione allo sviluppo 0,00 Totale 19 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 03 Altri Fondi , , , ,89 Totale , , , ,89 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 02 Quota ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 Totale 50 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Anticipazioni 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 Totale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 Totale 99 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Restauro facciata circolo ricreativo Castello , , o Acquisto di beni mobili DLgs 81/2008 "Salute e sicurezza sul lavoro"- Adeguamento norme di sicurezza anno , , n Acquisto arredi ed altri beni mobili per uffici e servizi comunali anno , , n Acquisto di mezzi tivi e veicoli per Uffici e Servizi Comunali anno , , n Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento ed efficientamento degli immobili comunali relativamente agli impianti meccanici (climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio) - Fase 1: anno , , o Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento e restauro degli uffici comunali: Comando Polizia Municipale Palazzo Guadagni ed altri - Fase 1: anno , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli impianti meccanici (climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio) - Fase 1: anno , , o Bonifica cisterne gasolio a seguito di metanizzazioni - Fase , , o Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione di impianti elettromeccanici trasportatori, montacarichi, ascensori e automazioni - Lotto , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli uffici comunali: Dir. Sist. Informativi via R. Giuliani, Autoparco, immobili borgo San Jacopo, Ponte a Greve ed altri - Fase 1: anno , , o Realizzazione di fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT ex Telecom Masaccio) , , o

9 Riqualificazione locali esterni Villa Arrivabene Q , , o Rifacimento aree esterne nel complesso immobiliare Parterre in piazza della Libertà - aree di pertinenza (monetizzazione AT ex Telecom Masaccio) , , o Rifacimento aree esterne nel complesso immobiliare Parterre in piazza della Libertà - percorsi laterali (monetizzazione AT ex Telecom Masaccio) , , o Interventi strutturali per sicurezza dei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 come indicato dalla Giunta Comunale - Fase , , o Aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza cittadina e rilevamento semaforico delle infrazioni , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli impianti elettrici e speciali (sistemi di sicurezza, antintrusione, TVCC, rilevazione incendi, ecc) - Fase 2: anno fin. con alienazioni , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli impianti elettrici e speciali (sistemi di sicurezza, antintrusione, TVCC, rilevazione incendi, ecc) - Fase 2: anno , , o Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, manutenzione e adeguamento degli immobili comunali relativamente agli impianti elettrici e speciali ed alle cabine MT/bt: EVAC Palazzo Vecchio - Fase 2: anno , , o Acquisto nuova sede uffici comunali - III FASE (vedi c.o ) , , n D.Lgs. 81/08 - Interventi di attuazione del Piano di progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - anno , , o Acquisizione di hardware per realizzazione progetti PON-METRO - anno , , n

10 Sviluppi sistemi Amministrazione Digitale e servizi ai cittadini (Software) , , n Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali (Software) , , n Sviluppi sistemi Amministrazione Digitale e servizi ai cittadini (Software) , , n Sviluppo risorse dati (Software) , , n Acquisto attrezzature, beni mobili per Polizia Municipale - anno , , n Acquisto attrezzature e beni mobili per Polizia Municipale - anno , , n Potenziamento infrastrutture tecnologiche e postazioni di lavoro (Hardware) , , n Acquisizione di dotazioni informatiche per realizzazione Progetti PON - METRO Software - anno , , n Fornitura moto e autoveicoli con insegne e non per rinnovo parco auto e moto della Polizia Municipale - anno , , n Fornitura moto e autoveicoli con insegne e non per rinnovo parco auto e moto della Polizia Municipale - anno , , n Acquisto attrezzature e beni mobili per Polizia Municipale - anno , , n Acquisto di attrezzature informatiche (software) per dispiegamento della soluzione di CityCop da finanziare con trasferimento dalla Comunità Europea , , n Acquisto di attrezzature informatiche (hardware) per dispiegamento della soluzione di CityCop da finanziare con trasferimento dalla Comunità Europea , , n

11 Acquisto arredi per scuole dell'infanzia , , n Scuole comunali e altri immobili interventi di bonifica amianto , , o Acquisto software progetto "scuole sicure" da finanziare con trasferimento del Ministero dell'interno , , n Acquisto hardware progetto "scuole sicure" da finanziare con trasferimento del Ministero dell'interno 3.538, , n Acquisto attrezzature e beni mobili progetto "scuole sicure" da finanziare con trasferimento del Ministero dell'interno , , n Acquisto veicoli progetto "scuole sicure" da finanziare con trasferimento del Ministero dell'interno 2.928, , n Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per telecamere videosorveglianza cittadina (Piano periferie) , , o Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi perrealizzazione sala server (Piano periferie) , , o Fornitura e posa in macchine per impianto di climatizzazione scuola dell'infanzia Capuana , , o Acquisto arredi per scuole dell'infanzia , , n Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento ed efficientamento degli immobili comunali relativamente agli impianti meccanici (climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio): compl. scolastico Don Minzoni - Fase 2: anno , , o Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri Comunali: Verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - fase IV , , o

12 Ristrutturazione locali scuola Lavagnini per C.P.I.A , , o Adeguamento antincendio edifici scolastici Q , , o Adeguamento antincendio edifici scolastici Q , , o Adeguamento antincendio edifici scolastici Q , , o Adeguamento antincendio edifici scolastici Q , , o Scuola Matteotti - viale Morgagni,22 - rifacimento delle coperture V lotto (a carico dell'ente) , , o Manutenzione straordinaria scuole Q. 1-1 fase: servizi igienici SCUOLE CARDUCCI e VERDI e altre , , o Scuola Matteotti - viale Morgagni,22 - rifacimento delle coperture V lotto (interventi di adeguamento strutturale e antisismico - DM 1007 del ) , , o Scuola Matteotti - interventi di messa in sicurezza (fin. Del. CIPE ) , , o Scuola Beato Angelico - lavori per la sicurezza ed il contenimento dei consumi energetici con sostituzione infissi , , o Scuola Don Milani via C. Digny - riqualificazione e adeguamento , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli impianti meccanici (climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio): elem. Anna Frank, media Ghiberti, media Gramsci, elem. Lavagnini ed altre - Fase 2: anno , , o

13 Opere di messa in sicurezza con sostituzione degli infissi scuole Q , , o Restauro facciate e infissi scuola elementare Don Minzoni e altre , , o Acquisto arredi per scuole dell'obbligo , , n Acquisto arredi per edifici scolastici , , n Manutenzione straordinaria scuole Q. 1-2 fase: infissi Verdi e Lavagnini CENTRI COTTURA e altre , , o Manutenzione straordinaria scuole Q fase: facciate VILLANI copertura SAN BRUNONE e altre , , o Acquisto arredi per scuole dell'obbligo , , n Adeguamento antincendio e riqualificazione funzionale scuola Guicciardini , , o Manutenzione straordinaria scuole Q fase: servizi igienici BOCCACCIO e LA PIRA pavimentazione DESIDERIO DA SETTIGNANO e PERTINI e altre , , o Manutenzione straordinaria scuole Q. 4: servizi igienici GRAMSCI riorganizzazione AMBROSOLI infissi DADDI, POLI, CIARI, ANNA FRANK e altre , , o Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, media Verdi,nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase 1: anno , , o Manutenzione straordinaria scuole Q.5: servizi igienici I.I.S. L. DA VINCI infissi ALLORI,LORENZINI e altre , , o

14 Chiese e Conventi - interventi di restauro , , o Interventi di restauro urbano e risanamento conservativo , , o Palazzo Vecchio interventi di restauro Facciata su via della Ninna I lotto , , o Forte Belvedere - adeguamento funzionale degli interni (contributo statale) , , o Scuola Guicciardini - lavori di completamento dell'auditorium (bando periferie - progetto unico integrato della Città Metropolitana di Firenze) (anno 2019) , , o Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) - anno , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli impianti elettrici e speciali (sistemi di sicurezza, antintrusione, TVCC, rilevazione incendi, ecc) - Fase 1: anno , , o Immobili monumentali - Interventi di restauro e risanamento conservativo , , o Palazzo Vecchio ed altri immobili storico-artistici: interventi di adeguamento sismico e prevenzione incendi , , o (da c.o ) Statue e monumenti - interventi di restauro: gruppo scultoreo Nicola Demidoff - vedi c.o , , o Complesso Santa Maria Novella (Patto per la città) , , o Basilica SS. Annunziata - completamento della sistemazione impianto elettrico: realizzazione impianto di protezione contro le scariche atmosferiche , , o

15 Statue e monumenti - interventi di restauro (sponsorizzazioni) , , o Interventi di restauro urbano su immobili vincolati. Biblioteca Thouar , , o Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro. Porta San Gallo , , o Biblioteche e Archivi comunali - Acquisto arredi , , n Allestimenti per Musei comunali - ANNO , , n Restauro dell'arco dei Lorena in piazza Libertà (monetizzazione AT ex Telecom Masaccio) , , o Statue e monumenti - interventi di restauro. Manin, Ricasoli, Fanti, Mentana , , o Complesso Santa Maria Novella. Ampliamento del percorso museale II Lotto , , o Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff (erogazione liberale in opere) - vedi c.o , , o Restauro e valorizzazione ambientale sistema delle rampe del Poggi - erogazione liberale in opere , , o Adeguamento alla norma di prevenzione incendi, sicurezza luoghi di lavoro, statica e sismica PO Palazzi e Ville Monumentali , , o Adeguamento alla norma di prevenzione incendi, sicurezza luoghi di lavoro, statica e sismica (Santa Maria Novella, Brancacci, Fondazione Romano, ecc) , , o Adeguamento alla norma di prevenzione incendi, sicurezza luoghi di lavoro, statica e sismica di complessi monumentali , , o

16 Biblioteche comunali - restauro fondi storici , , o Allestimenti nuovi spazi museali -Fruizione Memoriale presso EX , , n Biblioteche e archivi comunali - Acquisto arredi , , n Completamento scuderie Museo Stibbert , , o Completamento scuderie Museo Stibbert (trasferimento da privati) 2.670, , o SDIAF - acquisto libri con della Regione Toscana , , n Campo calcio Isolotto - realizzazione manto in sintetico campi A e B , , o Campo di calcio il Barco rifacimento manto sintetico , , o Archivi comunali - restauro unità archivistiche alluvionate e con muffe appartenenti a varie serie del Fondo del Comune di Firenze , , o Teatro della Pergola. Interventi di Adeguamento sismico per mantenimento Agibilità- Pareti Saloncino e Facciata , , o Teatro di Firenze - II stralcio 2 lotto (anno 2019) , , o Biblioteche comunali - Acquisto volumi e materiali/documenti multimediali , , n Biblioteche comunali - Acquisto volumi e materiali/documenti multimediali , , n

17 Interventi adeguamento antincendio e messa a norma impianti sportivi , , o Ampliamento campo di calcio Romagnoli , , o Acquisto di beni durevoli per impianti sportivi di proprietà comunale , , n Adeguamento antiscivolo della pavimentazione esterna dello stadio Franchi a seguito di prescrizione ASL - I lotto - quota parte a carico dell'a.c. (vedi c.o ) , , o Realizzazione tribuna coperta campo di calcio S. Marcellino (contributo regionale) , , o Realizzazione palazzetto polifunzionale nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia - project financing , , o Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali: CAMPO DI CALCIO DUE STRADE, COMPLESSO POLIVALENTE DI SOFFIANO e altri , , o Attrezzature sportive per nuova palestra di boxe , , n Adeguamento statico e sismico impianti sportivi comunali - 1 fase (2019) PALESTRA S. NICCOLO' - copertura PISCINA PAGANELLI - copertura STADIO FRANCHI - pilastri tribuna , , o Riqualificazione impianti sportivi in riva sinistra d'arno sul Lungarno Ferrucci - 1 lotto funzionale , , o Ampliamento dei campi di calcio del Centro Sportivo ubicato in Viale Nervi, , , o Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - finanziato con mutuo , , o Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità (anno 2019) (Interventi ai sensi L.R. 47/91) , , o

18 Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/ , , o Riqualificazione immobili ERP (realizzata da Casa SPA) - anno , , n Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti , , n Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti (condono) , , n Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 finanziato con alienazioni - anno , , o Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità (anno 2019) (Interventi ai sensi L.R. 47/91) finanziato con alienazioni , , o Fondo da utilizzare per maggiori oneri di o e sentenze per acquisizione aree PEEP 1.597, , n Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità (anno 2019) (Interventi ai sensi L.R. 47/91) finanziato con mutuo , , o Interventi realizzati da Casa spa nell ambito del legato al progetto Città Diffusa - anno , , n straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - realizzazione e riqualificazione delle aree giochi cittadine (Piano periferie) - anno , , o straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - accordo quadro per interventi di riqualificazione degli arredi urbani (Piano periferie) - anno , , o straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.2 (Piano periferie) , , o

19 Rifacimento area vasca della Fortezza da Basso (inclusa pompa idraulica) , , o Acquisto di arredi per il centro storico , , n Sistemazione giardino Via Siena , , o Manutenzione straordinaria corpi idraulici - anno , , o Realizzazione e riqualificazione aree cani , , o Interventi di riqualificazione ambientale di Piazza Don Pietro Puliti , , o straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.3 (Piano periferie) , , o straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.4 (Piano periferie) , , o straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.5 (Piano periferie) , , o Solare termico su canile municipale , , o Accordo Quadro per lavori di installazione di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi , , o Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo di tutti i quartieri , , o pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali , , o

20 Manutenzione straordinaria giardini scolastici , , o Interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico lungo la viabilità , , o Manutenzione straordinaria ciclopiste in riva d'arno , , o Riqualificazione area camping Piazzale Michelangelo , , o Riqualificazione giardini Via Tanini , , o Riqualificazione giardino dell'anconella , , o Sistemazione Piazza Goldoni , , o Realizzazione di parco pubblico nell'ambito del Polo Sportivo di San Bartolo a Cintoia , , o Manutenzione straordinaria arginature Macinante e Goricina -LOTTO FUNZIONALE , , o Manutenzione straordinaria delle paratie del canale delle "Gualchiere del Girone" , , o Ristrutturazione paratie di presa sull'arno del Canale Macinante - lotto funzionale , , o Interventi di fornitura e posa in di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi (realizzati/pagati da privati) - anno , , n Interventi di fornitura e posa in di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi (trasferimenti da privati) - anno , , n

21 Interventi di efficientamento energetico e di District Heating , , o Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e 3 - (vedi anche c.o ) , , n Realizzazione tramvia veloce linea 2-3 per VACS - II fase , , n Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e 3 - Anno , , n Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e 3 - (vedi anche c.o ) , , n Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e 3 - Anno , , n Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e , , n Interventi di efficientamento energetico e di DISTRICT HEATING - Completamento intervento. Fase , , o Realizzazione tramvia veloce linea 2 e 3 VACS II lotto (da c.o ) - anno , , n Incarichi professionali esterni per realizzazione delle estensioni tramviarie - quota a carico Regione Toscana (2019) , , n Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e 3 - vedi c.o , , n Realizzazione della Tramvia veloce - 2 e 3 linea ( finanziato con alienazioni) , , n Autostrada A11 - Nuovo svincolo terminale di Peretola (Via Peretola * Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto , , o

22 Realizzazione della tramvia veloce linea 2 e 3 - Anno , , n Interventi per la riqualificazione dello spazio urbano , , o Manutenzione straordinaria Piste Ciclabili , , o Realizzazione impianti di illuminazione (piano periferie) , , o Allargamento di via delle Bagnese I lotto - fin. con mutuo (vedi c.o ) , , o Allargamento di via delle Bagnese I lotto - fin con trasferimento privati (vedi c.o ) , , o Sistema tramviario fiorentino - estensione verso Bagno a Ripoli (quota fondi comunitari) , , n Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano , , o Manutenzione straordinaria degli impianti a servizio dei sottopassi comunali , , o Firenze walking city - manutenzione segnaletica e cartelli (piano periferie) , , o Firenze walking city - manutenzione marciapiedi (Piano periferie) - Q finanziato con mutuo - anno , , o Firenze walking city - manutenzione marciapiedi (piano periferie) - Q finanziato con mutuo - anno , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale 2019 finanziati con trasferimento da SILFI spa , , o

23 Ampliamento rete busvie (1 lotto) (trasferimenti da RFI) , , o Realizzazione parcheggi di superficie, aree verdi e opere connesse - 1 lotto Serpiolle , , O Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - 3 lotto A Settignano - Ponte a Mensola (ex ) , , o Costruzione strada via Perfetti Ricasoli-Mezzana - 6 lotto quota a carico del Comune di Firenze (trasferimenti da RFI) , , o Nuova strada del Macinante Via Pistoiese Porta a Prato (II tratto Pistoiese - Vespucci) (trasferimenti da RFI) , , o Completamento nuova strada del Macinante (vedi c.o ) (trasferimenti da RFI) , , o Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria (trasferimenti da RFI) , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale - quart. 2-3 (trasferimenti da RFI) , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale - quart. 4-5 (trasferimenti da RFI) , , o Interventi straordinari di riqualificazione lastrici stradali (trasferimenti da RFI) , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (trasferimenti da RFI) , , o Parcheggio scambiatore linea 1 tramviaria - Ponte a Greve (trasferimenti da RFI) , , o Ampliamento rete busvie e sistema di controllo accessi veicolari sul territorio comunale (trasferimenti da RFI) , , o

24 Riqualificazione Piazza Alberti (trasferimenti da RFI) , , o Manutenzione straordinaria Piste Ciclabili , , o Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico , , o Interventi infrastrutturali per l'infomobilità , , o Interventi infrastrutturali connessi all'attuazione del Piano di Bacino del TPL (anno 2019) (trasferimenti da RFI) , , o ACQUISTO AUTOVETTURE PER DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE - anno , , n Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria , , o Impianti semaforifici - manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e funzionalità impianti , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (vedi anche c.o ) , , o Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria , , o Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - IV lotto , , o Riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto di illuminazione pubblica -III lotto , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (vedi anche c.o ) , , o

25 Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno , , o Ampliamento rete piste ciclabili - ( PON-Metro ) , , o Realizzazione Smart City Control Room (PON METRO) , , n Riqualificazione della viabilità nell'area di Via Palazzuolo - II lotto , , o Interventi di adeguamento viabilità Ponte a Ema , , o Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale , , o Interventi di manutenzione straordinaria su tutta la rete viaria , , o Adeguamento viabilità viadotto Indiano - via Baccio da Montelupo - Ponte a Greve - 1 Fase , , o Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità (PON METRO) , , n Sistemi infotelematici per la comunicazione e l'utilizzo in output dei dati mobilità (Pon Metro) , , n Adeguamento e implementazione della gestione semaforica e dei sistemi connessi (PON METRO) , , n Sistemi infotelematici per il controllo e la gestione del traffico pubblico e privato sulla rete urbana (PON METRO) , , n Sistemi infotelematici e tecnologici a supporto del trasporto pubblico su gomma (PON MTERO) , , n

26 Realizzazione controllo telematico della ZTL in Piazza Indipendenza , , o Realizzazione parcheggio Via dei Buondelmonti , , o Riqualificazione Piazza dalla Piccola , , o Interventi viabilità zona Piagge , , o Completamento interventi viabilità zona via Pistoiese , , o Accordo quadro progettazione interventi Mobilità e viabilità , , o Realizzazione percorso pedonale Piazza Nannotti via de Sanctis , , o Riqualificazione di via del Pantano (Trasferimenti dal Comune di Scandicci) , , o Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto attrezzature , , n Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto hardware a cura della direzione sistemi informativi , , n Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto software a cura della direzione sistemi informativi , , n Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto veicoli a cura del servizio centrale acquisti , , n Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - intervento di recupero e riuso di bene culturale (Monetizzazione) , , o

27 Realizzazione asilo nido via dell'arcovata , , o Acquisto immobile da adibire ad alloggi di transizione , , n Interventi di riqualificazione immobile per alloggi di transizione , , o Acquisto immobile da adibire ad alloggi di transizione finanziato con mutuo , , n Acquisto immobile da adibire ad alloggi di transizione finanziato con PON METRO , , n Progetto RT Gaming per la prevenzione del gioco d'azzardo. Realizzazione di un sito internet - anno , , n Immobile ex Meyer - risanamento conservativo edilizio per servizio di gestione emergenza abitativa (PON METRO) (anno 2019) , , o Cimitero di S.Lucia al Galluzzo realizzazione oculi ossari per scadenze decennali oltre a loculi a terra p p , , o strutturali - Lotto 1. Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica di cimiteri comunali - Fase 1: anno , , o Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento e restauro di cimiteri comunali: cimiteri di Rifredi, San Felice a Ema, San Miniato ed altri - Fase 1: anno , , o Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento ed efficientamento degli immobili comunali relativamente agli impianti elettrici e speciali ed alle cabine MT/bt - Fase 1: anno , , o Acquisto attrezzature per i cimiteri comunali per sostituzion obsolete e dismesse - anno , , n

28 TOTALE , Scuole comunali e altri immobili interventi di bonifica amianto , , o Acquisto attrezzature per i cimiteri comunali per sostituzion obsolete e dismesse - ANNO , , n Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi di cimiteri comunali, mercati, strutture sociali e patrimonio non abitativo - Fase 1: anno , , o Mercato di S. Lorenzo - ripristino dell'impianto di smaltimento acque , , o Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi di cimiteri comunali, mercati, strutture sociali e patrimonio non abitativo - Fase I : anno , , o Fondo per transazioni, accordi bonari (art.12 DPR 207/2010)- vedi anche c.o ) , , n Acquisto di beni mobili DLgs 81/2008 "Salute e sicurezza sul lavoro"- Adeguamento norme di sicurezza anno , , n Immobili scolastici, sedi di Uffici Comunali, Musei - Adeguamento e messa a norma impianti e sistemi di sicurezza (antintrusione, TVCC, ecc.) , , o Manutenzione straordinaria e nuovi apparati di controllo per la sicurezza degli impianti , , o Manutenzione straordinaria e adeguamento centrali termiche ed impianti termici a servizio degli immobili comunali- Fase , , o Adeguamento normativo delle cabine elettriche MT/bt ai fini del rilascio della DIDA - Lotto , , o Adeguamento ed implementazione degli impianti di rivelazione incendio negli immobili di competenza del Comune di Firenze - Lotto , , o

29 Immobile Istituto dei Ciechi - Restauro coperture e facciate Fase II , , o Biblioteca via dei pini , , o Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione di impianti elettromeccanici trasportatori, montacarichi, ascensori e automazioni - Lotto , , o Immobili scolastici - Efficientamento energetico imp. meccanici, razionalizzazione consumi e certificazione, mediante valvole termostatiche, pompe ad inverter - Fase , , o Immobili sedi di uffici comunali - interventi di ristrutturazione e restauro e messa in sicurezza , , o Immobili sedi uffici comunali - Rifacimento degli impianti di climatizzazione estiva e termoventilazione, efficientamento energetico di impianti non centralizzati (prescrizioni ASL) , , o Interventi strutturali per sicurezza dei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 come indicato dalla Giunta Comunale - Fase , , o Immobili sedi di Uffici Comunali - Efficientamento energetico delle strutture Comunali - Lotto , , o Immobili sedi di Uffici Comunali - Adeguamento degli impianti speciali per la realizzazione del cablaggio strutturato delle reti dati e fonia - lotto , , o Bagni pubblici - interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo , , o Patrimonio non abitativo - interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo , , o Interventi di rifacimento degli impianti meccanici a servizio degli immobili comunali per razionalizzazione consumi ed eliminazione perdite occulte - Fase , , o Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed impianti sportivi a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,2 e 0,4) , , o

30 Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali (Software) , , n Sviluppi sistemi Amministrazione Digitale e servizi ai cittadini (Software) , , n Sviluppo risorse dati (Software) , , n Scuola elementare Collodi rifacimento della copertura , , o Potenziamento infrastrutture tecnologiche e postazioni di lavoro (Hardware) , , n Acquisizione di dotazioni informatiche per realizzazione Progetti PON - METRO Software , , n Rifacimento copertura scuola materna Rossini comunale , , o Controcopertura e risanamento energetico scuola infanzia Ciari , , o Immobili Scolastici - Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione ai fini del risparmio energetico, tramite sistemi domotici e di building automation - lotto , , o Adeguamento e messa a norma scuole Q infissi , , o Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed altri Comunali: Verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - fase V , , o Scuola Botticelli, Nidiaci, Pilati, Vittorino da Feltre - Riqualificazione delle unità di trattamento aria e delle relative canalizzazioni , , o Scuola De Filippo plesso A - Adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle facciate con sostituzione degli infissi , , o

31 Ristrutturazione servizi igienici scuola elementare Montagnola , , o Adeguamento e messa a norma scuole Q opere murarie , , o Adeguamento e messa a norma scuole Q. 5 - opere murarie , , o Adeguamento e messa a norma scuole Q. 5 - infissi , , o Adeguamento e messa a norma I.S.I.S. e C.F.P , , o Adeguamento e messa a norma scuole Q. 1 - infissi , , o Immobili monumentali - Interventi di restauro e risanamento conservativo , , o Allestimenti per Musei comunali , , n Interventi di restauro urbano , , o Immobili scolastici - Realizzazione di impianti necessari per il rilascio del C.P.I.: impianti elettrici e idrici antincendio , , o Immobili patrimonio storico e artistico - Adeguamento e messa a norma e certificazione impianti elettrici e speciali , , o Palazzo Vecchio - Adeguamento e messa a norma impianti elettrici e speciali , , o Complessi monumentali - Messa in sicurezza superfici affrescate (sponsorizzazioni) , , o

Comune di Casina P.I C.F

Comune di Casina P.I C.F Pagina 1/6 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 4.135,00 36.635,00 10.00 2.00 52.77 Segreteria generale 177.788,00 12.2,00 11.55 22.391,00 14.3,65 237.979,65 Gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.183,76 11.176,24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.560,00 2 Segreteria generale 93.356,22 4.935,90 8.993,76

Dettagli

Comune di Riolunato P.I C.F

Comune di Riolunato P.I C.F iniziali di cui FPV: stanziamento definitive stanziamento/ di cui FPV: stanziamento Missione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 0,48 0,49 0,88 02 Segreteria

Dettagli

Comune di Riolunato P.I C.F

Comune di Riolunato P.I C.F iniziali di cui FPV: stanziamento definitive stanziamento/ di cui FPV: stanziamento Missione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 0,29 0,38 0,71 0,54 02 Segreteria

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 26 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 26 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali,78 1,39 80,31

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 27 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 1,90 100,00 79,15

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacita Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 approvato il 09//28 Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 (dati

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 13.024,10 745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,47 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 11.316,58 2.742,59

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 12.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324,10 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 9.468,32 2.692,59

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.031,83 27.197,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,36 2 Segreteria generale 0,00 0,00 4.312,41 11.644,28

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 117.995,40 0,00 58.692,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.687,82 2 Segreteria generale 1.411.718,33 97.147,43

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.696,68 20.055,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.752,66 2 Segreteria generale 75.839,02 5.053,63 0,00 0,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 4.187,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187,67 2 Segreteria generale 978,22 0,00 2.883,02 14.160,54 0,00

Dettagli

Comune di Valperga. Acquisto di beni e servizi. Trasferimenti correnti

Comune di Valperga. Acquisto di beni e servizi. Trasferimenti correnti 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.06 43.615,27 2.50 48.175,27 02 Segreteria generale 119.625,38 7.826,13 103.292,98 22.80 2.00 255.544,49 03 Gestione

Dettagli

Comune di Pinasca. Acquisto di beni e servizi. Trasferimenti correnti

Comune di Pinasca. Acquisto di beni e servizi. Trasferimenti correnti 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 6.339,52 2.764,67 36.694,42 45.798,61 02 Segreteria generale 48.685,36 2.179,86 7.658,94 1.085,80 13.830,77 73.440,73

Dettagli

Comune di Mompantero

Comune di Mompantero 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 6.887,88 6.887,88 02 Segreteria generale 82.719,87 12.944,91 1.408,36 33.216,70 1.173,80 131.463,64 03 Gestione economica,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( ) Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,

Dettagli

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49 Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale

Dettagli

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41 Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,18 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 0,01 02 Segreteria generale 7,98 0,00 5,34 0,00 10,32 0,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,66 100,00 0,60 0,00 1,21 0,00 0,02 02 Segreteria generale 3,00 0,00 3,19 12,78 6,34

Dettagli

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65 Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( ) Comune di Cagli BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 16-02- Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali, generali

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da

Dettagli

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52 Comune di Crevalcore Esercizio: 2016 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,41 0,00 102,81 1,04 0,00 0,91 0,00 0,69 0,00 52,35 0102 Segreteria

Dettagli

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72 Comune di Crevalcore Esercizio: 2017 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,92 0,00 100,00 0,76 0,00 1,15 0,00 1,03 0,00 63,27 0102 Segreteria

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 Comune di Crevalcore Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 24-03-2017 Pag. 1 fondo degli su impegni rinviata nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio e coperte dal 31/12/

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014 Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 10-04-2015 Pag. 1 coperte a a e 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( ) Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi

Dettagli

COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017

COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 13.7,42 Organi istituzionali 13.7,42 Programma Segreteria generale 127.459,83 Segreteria generale 127.459,83 Programma Gestione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2015

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2015 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.936,55 6.334,10 135.239,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.510,10 2 Segreteria generale 689.102,83 45.648,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2016

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2016 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.085,59 958,41 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.732,59 36.426,59 2 Segreteria generale 408,00 14.000,00 4.946,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207

Dettagli

2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO Comune di Quinzano d'oglio Esercizio: 2017 Data: 21-03-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 100,00 100,00 58,92 65,01 40,04 0102 Segreteria generale 100,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 Comune di Fano Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 07-03-2019 Pag. 1 fondo corso dell'eserczio rinviata su impegni successivi nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA 1 di 13 di MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1 103 1 105 106 1 108 109 110 Organi istituzionali 212.630,18 8.345,10 335.454,92 556.430,20 Segreteria generale 281.788,50 27.2,27

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI 1 di 13 di MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1 103 1 105 106 1 108 109 110 Organi istituzionali 10.137,30 543,41 83.836,23 94.516,94 Segreteria generale 5.6,92 2.846,82 9.723,29

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12

Dettagli

MISSIONI E PROGRAMMI. Allegato n. 2-c. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 0,97 1,90

MISSIONI E PROGRAMMI. Allegato n. 2-c. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 0,97 1,90 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,97 02 Segreteria generale 1,90 03 Gestione economica, finanziaria, 3,70 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,97% 0,00% 0,94% 0,% 1,47% 0,03% 0,00% Segreteria generale 2,23% 0,00% 2,19% 0,55% 3,32% 0,88% 0,00% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 1,33% 0,00% 1,09% 0,% 1,49% 0,03% 0,21% Segreteria generale 2,80% 0,00% 2,54% 0,65% 3,47% 0,88% 0,15% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,23% 100,00% 0,28% 100,00% 0,73% 100,00% 0,06% Segreteria generale 1,97% 0,00% 2,06% 0,00% 5,48% 0,00% 0,18% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 1-800.000,00-800.000,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 Im e tasse 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 1.200,00 28.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 43.655,00 02 Segreteria generale 32.,00 0,00 64.919,00

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.593,00 19.847,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.133,57 56.573,57 2 Segreteria generale 83.858,99 2.150,00

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 30 30 02 Segreteria generale 4.00 5.50 9.50 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 60 17.50 34.276,16 52.376,16

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.524,87 35.631,00 2.329,00 40.484,87 02 Segreteria generale 69.412,89 4.534,94 42.576,01 50.838,50 167.362,34 03 Gestione

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 79.237,00 79.237,00 02 Segreteria generale 270.629,00 11.06 12.70 35.00 329.389,00 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 0,938 10 1,182 1,499 1,499 0,084 81,247 02 Segreteria generale 0,206 10 0,259 0,297

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,

Dettagli

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

COMUNE DI SALÒ. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

COMUNE DI SALÒ. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,80 77,06 74,91 85,73 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,92 99,26 99,26 0,00 1.03

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 9.000,00 111.700,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.900,00 2 Segreteria generale 280.200,00 15.600,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,34 0,00 100,00 1,68 0,00 1,60 0,00 2,03 0,52 80,79 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,52 0,00 93,60 1,47 0,00 1,69 0,00 4,28 6,61 64,61 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,26 0,00 100,00 1,43 0,00 1,49 0,00 1,34 0,00 95,30 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,05 0,00 100,00 1,08 0,00 1,22 0,00 1,71 0,16 91,69 1.02 Programma 2:

Dettagli

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018 Elenco residui passivi presunti al 31/12/28,PROGRAMMA,TITOLO 31/12/28 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 61.983,57 Organi istituzionali 61.983,57 Programma Segreteria

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia Pag. 1 Esercizio Finanziario 27 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia Pag. 1 Esercizio Finanziario 29 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 93,67 97,74 66,11 83,34 38,70 1.02 Programma 2: Segreteria generale 84,27 92,56 73,88 77,27 62,55 1.03

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:

Dettagli

Rendiconto 2015 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. D.Lgs. n. 118/2011

Rendiconto 2015 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. D.Lgs. n. 118/2011 Allegato I) alla deliberazione di Consiglio C.le n. 13 del 29/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to Dallolio dott. Paolo) Rendiconto COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi

Dettagli

2017 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

2017 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali definitive previsioni FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,64526 02 Segreteria generale 03 Gestione 1,14939

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 139.729,21 139.729,21 426.736,01 227.705,40 654.441,41 131.364,19 5.733,28.379,10 245.476,57 85.662,02 6.555,01 8.00.217,03

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 14.784,38 14.784,38 21.681,22 137.543,38 159.224,60 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 4.030,32

Dettagli

Comune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

Comune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 11.025,13 5.00 16.025,13 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Comune di Mompantero

Comune di Mompantero 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 5.978,00 5.978,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione

Dettagli

Comune di Cascinette d'ivrea

Comune di Cascinette d'ivrea 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 18.727,36 18.727,36 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione

Dettagli