COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

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1 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Bilancio di esercizio al Dati anagrafici Sede in VIA DELLA BEVERARA BOLOGNA BO Codice Fiscale Numero Rea P.I Capitale Sociale Euro - Forma giuridica Enti pubblici non economici Settore di attività prevalente (ATECO) Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali Società in liquidazione no Appartenenza a un gruppo no Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 31

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) Immobilizzazioni II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 0 - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - Totale crediti 0 0 Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze Totale rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 0 0 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 Riserva da deroghe ex art Cod. Civ 0 0 Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto capitale 0 0 Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 31

3 Versamenti a copertura perdite 0 0 Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 Riserva avanzo di fusione 0 0 Riserva per utili su cambi 0 0 Varie altre riserve 0 (1) Totale altre riserve 0 (1) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (564) (7.926) Utile (perdita) residua (564) (7.926) Totale patrimonio netto D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - Totale debiti E) Ratei e risconti Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 31

4 Conti Ordine Conti d'ordine Totale conti d'ordine 0 0 Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 31

5 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.665) C) Proventi e oneri finanziari: 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari Totale proventi e oneri finanziari ( bis) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi altri Totale proventi ) oneri altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) (2.955) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (564) (7.926) 23) Utile (perdita) dell'esercizio (564) (7.926) Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 31

6 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio Egregi Collegiati, come noto il nostro Collegio, qualificabile giuridicamente come ente pubblico non economico, non avrebbe un obbligo legale di redazione del bilancio secondo le regole previste per le imprese ma, nonostante ciò, da anni il rendiconto viene redatto secondo il principio della competenza economica e predisposto utilizzando le disposizioni dettate dal Codice Civile per i bilanci delle società di capitali. Per tali motivi gli schemi di bilancio utilizzati ed i riferimenti contenuti nel presente documento richiamano gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Riteniamo che questa scelta rappresenti il modo migliore per fornirvi un quadro approfondito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del nostro Collegio. Ciò detto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.). La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt e 2425, in base alle premesse poste dall'art ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. Ai sensi dell art viene riportata per ogni voce l importo della voce corrispondente dell esercizio precedente. Ricorrendo i presupposti di cui all'art bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art bis del Codice Civile, ove non volontariamente indicate nel prosieguo del presente documento. Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art bis, c.7 del Codice Civile. L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 31

7 Principi contabili Conformemente al disposto dell art bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi: la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell esercizio; sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura; gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. I criteri di valutazione previsti dall'art del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. Criteri di valutazione adottati Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall art del Codice Civile. Immobilizzazioni immateriali Non sono presenti tali voci in Bilancio. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. Non sono stati aggiunti gli oneri di finanziamento relativi alla fabbricazione interna o presso terzi. Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. Descrizione Aliquote applicate Mobili e arredi 6% Macchine di ufficio elettroniche 20% Hardware e software 20% Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 31

8 Descrizione Aliquote applicate Non sono state eseguite rivalutazioni. Immobilizzazioni finanziarie Non sono presenti tali voci in Bilancio. Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate Non sono presenti titoli ed attività finanziarie non immobilizzate. Sono solo presenti rimanenze che sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. Nello specifico sono costituite da rimanenze per servizi postali prepagati da utilizzare. Crediti I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Esso è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti con singoli appositi fondi svalutazione, che vengono creati accantonando annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio. I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame. Disponibilità liquide Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. Fondi per rischi e oneri Non vi sono tali fondi a bilancio. Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 31

9 TFR L'organico è costituito da soli collaboratori coordinati a progetto, pertanto non è presente alcun Trattamento di fine rapporto in Bilancio. Debiti I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. Criteri di conversione dei valori espressi in valuta Il Collegio non ha eseguito movimentazioni con valute diverse dall'euro. Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. Contabilizzazione dei ricavi e dei costi I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In particolare: i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti sottostanti. i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. Dividendi Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. Imposte sul Reddito Il Collegio, come tutti gli Enti Pubblici, assolve l'imposta Irap mensilmente sul costo dei collaboratori e dei prestatori d'opera occasionali. Bilancio di esercizio al Pag. 9 di 31

10 Per una migliore informativa di bilancio, si riporta a seguire il conto economico riepilogativo con evidenza del peso percentuale delle varie voci. Conto economico riepilogativo Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi Ricavi della gestione caratteristica Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci , ,50 Costi per servizi e godimento beni di terzi , ,71 VALORE AGGIUNTO , ,80 Ricavi della gestione accessoria , ,69 Costo del lavoro Altri costi operativi , ,10 MARGINE OPERATIVO LORDO , ,39 Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti , ,65 RISULTATO OPERATIVO , ,74 Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 16 0, ,04 RISULTATO ORDINARIO , ,78 Proventi ed oneri straordinari , ,96 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,18 Imposte sul reddito Utile (perdita) dell'esercizio , ,18 Bilancio di esercizio al Pag. 10 di 31

11 Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni materiali Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Mobili e arredi Macchine di ufficio elettroniche Hardware e software Immobilizzazioni in corso e acconti Arrotondamento Totali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Rivalutazioni Ammortamenti (Fondo ammortamento) Svalutazioni Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Riclassifiche (del valore di bilancio) Bilancio di esercizio al Pag. 11 di 31

12 Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) Rivalutazioni effettuate nell'esercizio Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali Ammortamento dell'esercizio Svalutazioni effettuate nell'esercizio Altre variazioni Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Rivalutazioni Ammortamenti (Fondo ammortamento) Svalutazioni Valore di bilancio Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti. Descrizione Mobili e arredi Macchine di ufficio elettroniche Autovetture e motocicli Automezzi Beni diversi dai precedenti Arrotondamento Totale Altre immobilizzazioni Costo storico Rivalutazioni esercizi precedenti Fondo ammortamento iniziale Svalutazioni esercizi precedenti Arrotondamento Saldo a inizio esercizio Acquisizioni dell'esercizio Trasferimenti da altra voce Trasferimenti ad altra voce Cessioni/decrementi dell'es.: Costo storico Cessioni/decrementi dell'es.: F.do amm.to Rivalutazioni dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Svalutazioni dell'esercizio Interessi capitalizzati nell'esercizio Arrotondamento Saldo finale Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati mobili ed arredi per Non si segnalano altre movimentazioni. Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 12 di 31

13 Non sono state eseguite rivalutazioni. Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali Non si segnalano riduzioni di valore delle immobilizzazioni. Operazioni di locazione finanziaria Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria Il Collegio non ha in corso operazioni di leasing. Attivo circolante Rimanenze Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Materie prime, sussidiarie e di consumo 141 (127) 14 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Acconti (versati) Totale rimanenze 141 (127) 14 Attivo circolante: crediti Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Bilancio di esercizio al Pag. 13 di 31

14 Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica I crediti dell attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Italia Totale Area geografica Italia Totale Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. Crediti verso clienti Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Quote da incassare Fdo svalutazione quote Totali Crediti tributari Ritenute subite Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Bilancio di esercizio al Pag. 14 di 31

15 Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Crediti IRES/IRPEF Crediti IRAP Acconti IRES/IRPEF Acconti IRAP Crediti IVA Altri crediti tributari Arrotondamento Totali Altri crediti Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione a) Crediti verso altri esig. entro esercizio altri Totale altri crediti A completamento d'informazione, si fornisce un dettaglio delle voci di credito. II) Crediti Crediti entro esercizio ) Verso clienti a) Crediti v/clienti esigibili entro esercizio Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Quote da incassare ,00 Bilancio di esercizio al Pag. 15 di 31

16 II) Crediti Quote da incassare ,00 Quote da incassare , Fondo svalutazione crediti esigibili entro esercizio Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,00 Fdo svalutazione quote ,80 Fdo svalutazione quote , bis) Crediti tributari Erario c/iva 5.740, ) Verso altri Crediti diversi 6.863,00 Nel corso dell'esercizio è stato eseguito un accantonamento al fondo svalutazione per complessivi Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Bilancio di esercizio al Pag. 16 di 31

17 Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Assegni Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile): Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Disaggio su prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Informazioni sulle altre voci dell'attivo Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell attivo, in parte già analizzate in precedenza. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Crediti immobilizzati Rimanenze 141 (127) 14 Crediti iscritti nell'attivo circolante Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Oneri finanziari capitalizzati Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art punto 8 del Codice Civile). Bilancio di esercizio al Pag. 17 di 31

18 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Valore di inizio esercizio Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Attribuzione di dividendi Altre variazioni Altre Incrementi Decrementi Riclassifiche destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva da soprapprezzo delle azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ Riserva azioni o quote della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Varie altre riserve (1) Totale altre riserve (1) Utili (perdite) portati a nuovo (7.926) Utile (perdita) dell'esercizio (7.926) 0 (7.926) (564) (564) Totale patrimonio netto (564) La perdita dell'esercizio precedente è stata coperta con gli avanzi di gestione riportati. Fondi per rischi e oneri Bilancio di esercizio al Pag. 18 di 31

19 Informazioni sui fondi per rischi e oneri Non vi sono informazioni da riferire. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Non vi sono informazioni da riferire. Debiti Variazioni e scadenza dei debiti La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Acconti Debiti verso fornitori (6.598) Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate Debiti verso controllanti Debiti tributari (1.021) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 924 (166) Altri debiti Totale debiti Suddivisione dei debiti per area geografica Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore. Bilancio di esercizio al Pag. 19 di 31

20 Area geografica Totale debiti Italia Totale Area geografica Italia Totale Obbligazioni - 0 Obbligazioni convertibili - 0 Debiti verso soci per finanziamenti - 0 Debiti verso banche - 0 Debiti verso altri finanziatori - 0 Acconti - 0 Debiti verso fornitori Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 Debiti verso imprese controllate - 0 Debiti verso imprese collegate - 0 Debiti verso imprese controllanti - 0 Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Debiti Di seguito vengono dettagliate le voci di debito D) Debiti Debiti entro esercizio ) Debiti verso fornitori a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio Fornitori entro esercizio Fornitori 5.275, Fatture da ricevere entro esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 20 di 31

21 D) Debiti Fatture da ricevere , ) Debiti tributari Ritenute su lavoro autonomo 100,00 Debiti tributari e previdenziali 476,43 Irpef Co Co Pro 1.737, ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Inps gestione separata 758, ) Altri debiti Debito CNPI ,00 Altri debiti 7.401,50 Debiti v/consiglio disciplina 602,80 Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni del Collegio. Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. Ratei e risconti passivi Bilancio di esercizio al Pag. 21 di 31

22 Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei passivi Aggio su prestiti emessi Altri risconti passivi Totale ratei e risconti passivi Informazioni sulle altre voci del passivo Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in parte già analizzate in precedenza. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio Di cui di durata residua superiore a 5 anni Debiti Ratei e risconti passivi Bilancio di esercizio al Pag. 22 di 31

23 Nota Integrativa Conto economico Valore della produzione Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % Ricavi vendite e prestazioni ,97 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti Variazioni lavori in corso su ordinazione Incrementi immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi ,02 Totali Si riporta a seguire il dettaglio delle voci contabili del valore della produzione. A) Valore della produzione ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Quote albo ,00 Quote registro praticanti 5.746,00 Opinamento parcelle 371,32 Recupero quote anni precedenti 1.064,86 5) Altri ricavi e proventi c) Altri ricavi e proventi Contributi per Convegni/corsi 5.800,00 Rimborso spese 553,74 Rimborso spese timbri 640,00 Bilancio di esercizio al Pag. 23 di 31

24 Rimborso da EPPI ,80 Rimborso da Federazione Regionale 2.000,00 Rimborso spese Consiglio Disciplina 2.972,00 Convenzione uni 2.100,00 Corso ege 4.814,00 Costi della produzione Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione". Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,79 Per servizi ,05 Per godimento di beni di terzi ,53 Per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Ammortamenti e svalutazioni: a) immobilizzazioni immateriali b) immobilizzazioni materiali ,70 c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni d) svalut.ni crediti att. circolante Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci Accantonamento per rischi Altri accantonamenti ,35 Oneri diversi di gestione ,33 Arrotondamento Totali Bilancio di esercizio al Pag. 24 di 31

25 Nel prospetto a seguire si fornisce la specifica di tutti i conti utilizzati dal Collegio per la rilevazione contabile dei costi della produzione, delle voci dell'area finanziaria e di quella straordinaria B) Costi della produzione ) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Spese di cancelleria 630,06 Acquisto timbri e targhe 578,89 Software 189, ) Per servizi Compensi commissione esami 1.941,02 Indennità di carica ,93 Comp. a Vacaz. Comiss. deontologiche 2.062,29 Certificazione corso ege 3.879,60 Consulenza legale e notarile 7.612,80 Responsabile interno qualità 1.358,64 Consulenza fiscale e contabile ,10 Consulenze amm.ve e contabili 7.612,80 Compenso collaboratore ,00 Sito internet 3.660,00 Spese bancarie 1.824,17 Vigilanza 603,46 Spese telefoniche 2.144,01 Bilancio di esercizio al Pag. 25 di 31

26 B) Costi della produzione Spese trasferta ,15 Spese postali 564,45 Spese di manutenzione beni propri 1.634,90 Assicurazioni diverse 196,00 Assicurazione di mediazione 1.000,00 Assicurazione 4.158,51 Servizi resi da Ass V.V ,10 Certificazione di qualità 2.792,53 Recupero spese 2.108,26 Rimborso comp. collegi 774,38 Spese varie 2.624,21 Rimborsi e gettoni presenza comp. esterno 1.134,50 Spese organizzazioni corsi 468, ) Per godimento di beni di terzi Noleggio fotocopie 3.116,49 Canoni e licenze d'uso 926,58 Affitti e locazioni ,32 Spese condominiali 5.750, ) Ammortamenti e svalutazioni Bilancio di esercizio al Pag. 26 di 31

27 B) Costi della produzione b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammto mobili e arredi 189,50 Ammto macchine ufficio 517,28 Amm.to Hardware e software 719, d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Svalutazione crediti su quote 6.734, ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Rimanenze iniziali affrancatrice 21,34 Rimanenze iniziali timbri 120,00 Rimanenze finali affrancatrice 13, ) Oneri diversi di gestione Altre imposte e tasse 1.457,55 Imposte e tasse 5.782,92 Erogazioni liberali 2.000,00 Missioni permanenti 4.501,01 Inps collaboratore 6.064,55 Inail 206,15 Quote associative annuali ,00 Quote associative consiglio nazionale ,00 Bilancio di esercizio al Pag. 27 di 31

28 B) Costi della produzione Quote associative Federazione regionale 1.142,50 Convenzione norme uni 3.080, DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 115 C) Proventi e oneri finanziari ) Altri proventi finanziari 115 d) Proventi diversi dai precedenti 115 4) Proventi diversi da altri Interessi attivi 114, E) Proventi e oneri straordinari ) Proventi Sopravvenienze attive 1.177,42 Abbuoni attivi 7, ) Oneri Sopravvenienze passive 4.133,53 Abbuoni passivi 5, RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E) Bilancio di esercizio al Pag. 28 di 31

29 B) Costi della produzione ) Utile (Perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 29 di 31

30 Nota Integrativa Altre Informazioni Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari Non vi sono informazioni da riferire. Patrimoni destinati ad uno specifico affare Non vi sono informazioni da riferire. Operazioni con parti correlate Ai sensi dell art punto 22-bis Vi segnaliamo che nell esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale Ai sensi dell art punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata Si segnala al riguardo che il Collegio non detiene alcuna partecipazione. Bilancio di esercizio al Pag. 30 di 31

31 Nota Integrativa parte finale Copertura della perdita d'esercizio Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura integrale della perdita di esercizio, pari ad Euro 564, mediante utilizzo della riserva costituita dagli utili riportati dagli esercizi precedenti. CONCLUSIONI Cari Colleghi, al termine della presente nota integrativa commentiamo brevemente gli accadimenti dell esercizio, rinviando per eventuali approfondimenti alla relazione del Tesoriere. L'anno 2015 è stato decisamente migliore di quello precedente, e chiude con un risultato di sostanziale pareggio, dopo aver accantonato al fondo svalutazione quote da incassare. Al riguardo mi preme evidenziare, come già sottolineato nella nota integrativa dello scorso anno, che il fenomeno della morosità degli iscritti non è nuovo, a causa sia della crisi generale ancora non superata, sia della crisi del settore edilizio ed immobiliare in particolare. A livello operativo non vi sono stati grossi cambiamenti rispetto al passato. Circa il conto economico, possiamo dire che la nostra attività di attenzione all'andamento delle spese e costante monitoraggio della situazione, ci ha consentito di ottenere un risparmio in diverse voci di bilancio, con l'effetto finale di chiudere l'esercizio, come detto, in sostanziale pareggio. D'altra parte già nella nota integrativa dello scorso anno avevamo riferito di un processo di razionalizzazione con l obiettivo di spendere meno e soprattutto meglio. Ciò premesso, riteniamo di avere ben operato nell interesse della Categoria. Per il Consiglio Direttivo il Presidente Mauro Grazia Bilancio di esercizio al Pag. 31 di 31

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