ASSOCIAZIONE NATI 2 VOLTE ONLUS Via Santa Barbara, 41 - Nettuno (RM) C.F.: STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 31/12/2008

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1 ASSOCIAZIONE NATI 2 VOLTE ONLUS Via Santa Barbara, 41 - Nettuno (RM) C.F.: STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 31/12/2008 A) Crediti verso associati per versamento quote B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e ampliamento 0,00 7) altre 1.435,95 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 0,00 Totale immobilizzazioni immateriali 1.435,95 II) Immobilizzazioni materiali 4) altri beni 1.473,02 FONDO AMMORTAMENTO -473,66 Totale immobilizzazioni materiali 999,36 III) Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Totale immobilizzazioni (B) 2.435,31 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 0,00 II) Crediti 1) Verso clienti 2) crediti per liberalità da ricevere 215,00 crediti verso enti non profit collegati o 3) controllati 4) crediti verso imprese collegate o controllate 5) verso altri 2.626,81 Totale crediti 2.841,81 IV) Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ,53 3) denaro e valori in cassa 813,17 Totale disponibilità liquide ,70 Totale attivo circolante (C) ,51 D) RATEI E RISCONTI 398,90 TOTALE ATTIVO ,72

2 PASSIVITA' A) PATRIMONIO NETTO I) Patrimonio libero 1 Risultato gestionale esercizio in corso ,63 2 Risultato gestionale da esercizi precedenti ,74 3 Riserve statutarie 4 contributi in conto capitale liberamente utilizzabili II) Fondo di dotazione dell'azienda 0,00 III) Patrimonio vincolato 0,00 Totale Patrimonio Netto (A) ,37 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Totale fondi per rischi ed oneri 0,00 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0,00 D) DEBITI 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs n ) Debiti per contributi ancora da erogare 3) Debiti verso banche 0,00 4) debiti v/altri finanziatori 5) acconti 6) debiti verso fornitori 0,00 7) debiti tributari 130,00 8) debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9) debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari 10) debiti v/ enti no profit collegati e controllati 11) debiti v/imprese collegate e controllate 12) altri debiti 5.246,35 Totale debiti 5.376,35 E) RATEI E RISCONTI 0,00 TOTALE PASSIVO ,72

3 RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI PROVENTI 1) Proventi da attività tipiche 1.1) Da contributi su progetti 1.2) Da contributi con enti pubblici - contributi regionali - - contributi provinciali 9.240,50 - contributi comunali 9.995,50 - contributo 5 per mille ,68 1.3) Da soci ed associati - iscrizioni annuali 1.305,00 - entrate idroterapia 1.185,00 - entrate attività equestre 560,00 - entrate colonia estiva 2.505,00 - contributo assistenza domiciliare 175,00 - sorriso della tecnologia 800,00 1.4) Da non soci - erogazioni liberali 7.788,40 - sorriso della tecnologia 1.570,00 - organizzazione eventi 3.205,00 - regata del cuore ,42 2) Proventi da raccolta fondi , , ,82 3) Proventi da attività accessorie 4) Proventi finanziari e patrimoniali 4.1) Da depositi bancari 319,91 5) Proventi straordinari 319,91 Totale proventi ,41 ONERI 1) Oneri da attività tipiche 1.1) Materie prime 1.2) Servizi - corsi idroterapia 6.500,00 - consulenza, supervisioni e assistenza 525,00 - rimborsi spese volontari ,00 - spese telefoniche 1.199,50 - consulenza fiscale e contabile 1.428,96 - consulenza legale e notarile 945,54 - spese bancarie e postali 160,78 - assicurazioni 301,10 - assistenza domiciliare 1.640, ,88

4 1.3) Godimento beni di terzi 1.4) Personale 1.5) Ammortamenti 832,65 832,65 1.6) Oneri diversi di gestione -progetto provincia 4.960,00 - progetto informatica 2.358,00 - costi colonia estiva 5.154,22 -spese di pubblicità e rappresentanza 589,00 - imposta di bollo 128,34 - befana solidarietà ,04 - festa di natale ,40 - erogazioni liberali a terzi 3.394,82 - Fed. Naz. Associazioni italiane 140,00 - abbonamenti e riviste 575,00 - cancelleria 707,44 - SIAE 120,00 - altri costi 427, ,16 2) Oneri promozionali e raccolta fondi 3) Oneri da attività accessorie 4) Oneri finanziari e patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali interessi passivi 9,09 5) Oneri straordinari 9,09 5.1) Rettifiche da esercizi precedenti 150,00 150,00 6) Oneri di supporto generale Totale oneri ,78 Risultato gestionale ,63 NOTA INTEGRATIVA rendiconto economico finanziario chiuso al 31/12/2008 Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto economico finanziario relativo all esercizio chiuso al 31/12/2008 si ispirano a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell attività. L applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzabili. In ottemperanza al principio di competenza, l effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

5 La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle situazioni economiche patrimoniale dell ente nei vari esercizi. Deroghe Non ci sono state deroghe a quanto sopra esposto, per la valutazione delle poste costituenti il rendiconto economico finanziario. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione dello stesso sono i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l utilizzo dell immobilizzazione. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel rendiconto economico finanziario al costo di acquisto per Euro 1.435,95. Si riferiscono tutte all acquisto, avvenuto nel 2007, del software per l avvio del progetto informatica , ,94-358,99 Detto valore ha subito rispetto all anno precedente un decremento pari ad euro 358,99 relativo alla quota di ammortamento di competenza del 2008 II. Immobilizzazioni materiali Costo storico 1.473, ,52 118,50 Fondo amm.to -473,66 0,00-473,66 Valore contabile 999, ,52-355,16

6 I costi iscritti tra le immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di Euro 999,36 si riferiscono all acquisto di: per Euro 1.249,20 ad hardware, per euro 56,00 ad accessori per il personal computer per euro 167,82 a beni inferiori ad euro 516,46. Nel corso dell esercizio le immobilizzazioni materiali hanno subito un decremento par ad euro 355,16 imputabile: per euro 118,50 come variazione in aumento per l acquisto di beni strumentali inferiori a 516,46; per euro 473,66 come variazione in diminuzione per l imputazione delle quote di ammortamento relative all esercizio 2008 C) Attivo circolante III. Crediti I crediti risultano iscritti nella situazione patrimoniale per un importo pari ad Euro 2.841,81. Si tratta: per euro 215,00 a quote relative ad attività istituzionali realizzate in corso d anno per le quali alcuni associati hanno effettuato i versamenti nei primi mesi del 2009; per euro 2.626,81 alla rilevazione di assegni emessi e transitati nel conto corrente bancario per il pagamento di fornitori e per i quali alla data di chiusura del bilancio non è giunto il documento contabile. IV. Disponibilità liquide , , ,03 Il saldo, pari ad Euro ,70, rappresenta le disponibilità liquide, l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio e risulta composta: denaro in cassa per euro ; saldo risultante del c/c presso il Credito Cooperativo per Euro ,53 D) Ratei e risconti attivi Nella voce ratei e risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza dell esercizio che saranno contabilizzati in esercizi successivi e i costi contabilizzati entro la chiusura dell esercizio ma di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo.

7 398,90 0,00 398,90 L importo inserito in bilancio si riferisce esclusivamente a risconti attivi a seguito della contabilizzazione nell esercizio di costi che in parte, sono di competenza del 2009 Nello specifico questo valore è imputabile al premio di assicurazione versato in data 27/07/2008 con scadenza 27/07/2009. Passività C) Patrimonio netto , , ,63 Il patrimonio netto risulta pari ad Euro ,37 Detta voce risulta essere costituita: Per euro ,74 dal risultato della gestione relativa agli anni precedenti; Per euro ,63, dal risultato della gestione in corso al 31 dicembre L incremento registrato rispetto al precedente esercizio è da imputare all erogazione del 5 per mille. D) Debiti 5.376, , ,54 I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono iscritti nella situazione patrimoniale per un valore pari ad euro 5.376,35 e sono così costituiti: Debiti commerciali per Euro 4.862,35 relativi a debiti verso fornitori e fatture da ricevere. Debiti tributari per euro 130,00 relativi a ritenute operate su fatture ricevute da professionisti, con scadenza nel mese di gennaio 2009; Altri debiti per euro 384; questo valore si riferisce a rimborsi spese relativi all attività di assistenza domiciliare erogata nel corso del 2008 e versati nei primi mesi del 2009.

8 RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI ED ONERI PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE I Proventi percepiti nel corso del 2008 ammontano ad Euro ,50 e si riferiscono: Per euro ,68 a contributi erogati da enti pubblici a seguito: o della realizzazione dei vari progetti pianificati dal Consiglio Direttivo, di detto importo è necessario sottolineare che i contributi stanziati dalla Provincia a fronte del progetto per la realizzazione di corsi di pratica equestre rivolti a persone disabili Area territoriale n. 5, relativi all anno d imposta 2007 sono stati riscossi dall associazione nel corso del 2008; o alla riscossione del contributo erogato dallo Stato per il 5 per mille; Per euro 6.530,00 proventi percepiti da soci ed associati. Si tratta in particolare delle entrate relative alle iscrizioni annuali ed alle iscrizioni ai singoli progetti promossi dall associazione; Per euro ,82 da erogazioni di soggetti terzi all associazione, costituiti essenzialmente da erogazioni liberali, da raccolte derivanti da eventi quali cene di beneficenza e dalla raccolta effettuata a seguito della manifestazione La Regata del Cuore ONERI DA ATTIVITA TIPICHE Gli oneri sostenuti dall associazione sono relativi esclusivamente al raggiungimento dello scopo istituzionale, e sono iscritti per un ammontare complessivo di euro ,69 considerato al netto degli oneri finanziari e straordinari risultanti in bilancio. Detti costi si riferiscono ai costi relativi alla ordinaria gestione dell associazione e alla realizzazione dei progetti realizzati in corso di anno quale la ludoteca estiva, l idroterapia, l ippoterapia, il progetto provincia, l assistenza domiciliare ed il progetto informatica. Il Presidente

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