COMUNICATO STAMPA. Salvatore Ferragamo S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto del primo trimestre 2012

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1 COMUNICATO STAMPA Salvatore Ferragamo S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto del primo trimestre 2012 Eccellenti risultati per il Gruppo Salvatore Ferragamo: Ricavi dei tre mesi in aumento del 23,4%, Risultato Operativo a +43,3% ed Utile ante Imposte in incremento del 78,6% rispetto al 2011 Ricavi Totali: 259,6 milioni di euro (in crescita del 23,4% rispetto ai 210,4 milioni di euro al 31 marzo 2011) Risultato Operativo Lordo (EBITDA 1 ): 38,2 milioni di euro (in incremento del 39,6% rispetto ai 27,3 milioni di euro al 31 marzo 2011) Risultato Operativo (EBIT): 30,1 milioni di euro (in incremento del 43,3% rispetto ai 21,0 milioni di euro al 31 marzo 2011) Utile ante imposte: 29,0 milioni di euro (in incremento del 78,6% rispetto ai 16,2 milioni di euro al 31 marzo 2011) Utile Netto del Periodo: 17,0 milioni di euro (in crescita del 10,2% rispetto ai 15,5 milioni di euro al 31 marzo 2011), inclusivo del risultato di terzi pari a 5,0 milioni di euro Firenze, 14 Maggio 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo, ha esaminato e approvato il Resoconto del primo trimestre 2012, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 1 L EBITDA è rappresentato dall utile operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed immateriali. L EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell andamento dell utile del Gruppo. Poiché la composizione dell EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 1

2 Principali dati Economici Consolidati relativi ai primi tre mesi dell esercizio 2012 Ricavi consolidati Al 31 marzo 2012, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato Ricavi Totali pari a 259,6 milioni di euro, in aumento del 23,4% a tassi di cambio correnti, rispetto ai 210,4 milioni di euro registrati nei primi tre mesi dell esercizio 2011, con crescite significative in tutte le aree geografiche, linee di prodotto e canali distributivi. A cambi costanti la crescita dei ricavi è stata pari al 19,1%. Si conferma pertanto il forte trend di crescita dei ricavi che per l ottavo trimestre consecutivo sono in aumento di oltre il 20%. La crescita cumulata dei ricavi sui due anni, con base i primi tre mesi del 2010, risulta quindi pari a 57,4%, confermando il successo della strategia di Ferragamo che, puntando su un altissima qualità di prodotto e sul Made in Italy e su una presenza capillare in tutti i canali distributivi, soddisfa pienamente le aspettative della clientela globale. Ricavi per area geografica Nel primo trimestre dell esercizio 2012, tutte le aree geografiche, ad eccezione del Giappone, hanno registrato crescite prossime o superiori al 20% sia a cambi correnti che a cambi costanti. L area Asia Pacifico 2 si riconferma il primo mercato in termini di ricavi per il Gruppo, con un fatturato pari a 96,4 milioni di euro, in crescita del 27,3% rispetto ai primi tre mesi dell esercizio precedente, grazie anche al contributo dei negozi diretti che in particolare nel mercato cinese hanno registrato un incremento delle vendite di oltre il 36%. L area Europa 2 ha registrato nel corso del primo trimestre 2012 un incremento dei ricavi pari al 27,8% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, portando la crescita cumulata sui due anni al 67,0%, confermando la straordinaria notorietà del marchio Ferragamo e la capacità di intercettare i flussi turistici globali. L area del Nord America 2 ha registrato una crescita del 17,6% rispetto all esercizio Tale performance è stata ottenuta nonostante la chiusura temporanea nel trimestre del flagship di New York Fifth Avenue, primo negozio al mondo per il Gruppo Ferragamo in termini di fatturato, che è stato profondamente rinnovato e riaperto nei primi giorni di Aprile. Il mercato giapponese 2 è risultato sostanzialmente stabile in termini di ricavi (-0,3% in valuta locale), registrando un incremento dello 9,9% grazie all andamento favorevole dei cambi. Anche l area del Centro e Sud America 2 ha visto, nel corso del primo trimestre 2012, un ottima crescita pari al 37,1%, con un ulteriore accelerazione rispetto agli ultimi tre mesi dell esercizio Le variazioni dei ricavi si intendono a cambi correnti, qualora non indicato diversamente. 2

3 Ricavi per canale distributivo Al 31 marzo 2012, il canale distributivo Retail del Gruppo Salvatore Ferragamo poteva contare su 325 punti vendita diretti (DOS) dai 323 al 31 dicembre 2011, mentre il canale Wholesale e Travel Retail su 265 punti vendita monomarca operati da terzi (TPOS) dai 270 al 31 dicembre 2011, nonchè sulla presenza nei principali department store e specialty store multimarca di alto livello. I punti vendita monomarca risultano pertanto pari a 590 rispetto ai 593 di fine Il canale distributivo Retail, registra al 31 marzo 2012 Ricavi consolidati pari a 160,2 milioni di euro, con un incremento del 16,9% rispetto ai 137,1 milioni di euro conseguiti al 31 marzo Tale performance è stata ottenuta nonostante le chiusure temporanee per rinnovamento e ampliamento di alcuni importanti punti vendita, tra cui New York, Londra, Monaco, Cannes e Seul. Il canale Wholesale e Travel Retail ha proseguito l ottima performance dei trimestri precedenti, passando dai 69,8 milioni di euro dei primi tre mesi del 2011 ai 95,5 milioni di euro al 31 marzo 2012 e segnando un aumento del 36,8%. Ricavi per categoria merceologica Tutte le categorie di prodotto hanno registrato forti incrementi del fatturato. In particolare si segnalano quelli relativi alle calzature (+26,2%) e alle borse ed accessori in pelle (+24,3%), che complessivamente rappresentano circa il 74% dei ricavi consolidati. Ottima anche la crescita dei ricavi della divisione dei profumi (+35,7%), grazie al forte successo della nuova fragranza Signorina. Margine Lordo Il Margine Lordo dei primi tre mesi del 2012 è pari a 163,1 milioni di euro in aumento del 25,6% rispetto al 31 marzo L incidenza sul fatturato migliora sensibilmente passando dal 61,7% all attuale 62,8%, grazie ad un ulteriore aumento delle vendite a prezzo pieno e nonostante lo sfavorevole mix di canale. Costi Operativi I Costi Operativi nei primi tre mesi hanno registrato un incremento del 22,1% - ma solo del 17,3% se normalizzati per le spese di comunicazione, cresciute del 60,8% per supportare lo sviluppo del business - portandosi a 133,0 milioni di euro e diminuendo l incidenza sui ricavi al 51,2% dal 51,8% dei primi tre mesi del

4 Margine Operativo Lordo (EBITDA 3 ) Il forte aumento del Margine Lordo unito al continuo miglioramento della leva operativa hanno incrementato significativamente la profittabilità. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è passato, nel periodo di riferimento, da 27,3 milioni di euro nel 2011 a 38,2 milioni di euro (+39,6%) e la sua incidenza percentuale sui ricavi dal 13,0% al 14,7%. Risultato Operativo (EBIT) Il Risultato Operativo (EBIT), in riferimento ai primi tre mesi dell anno, è passato da 21,0 milioni di euro a 30,1 milioni di euro (+43,3%) e la sua incidenza percentuale sui ricavi dal 10,0% al 11,6%. Risultato prima delle imposte Il Risultato prima delle imposte, nei primi tre mesi dell anno, è passato dai 16,2 milioni di euro del 2011 a 29,0 milioni di euro (+78,6%), registrando un incidenza percentuale sui ricavi in aumento dal 7,7% al 11,2%. Utile Netto del Periodo 4 L Utile Netto del Periodo, inclusivo del risultato di terzi per 5,0 milioni di euro, ammonta a 17,0 milioni di euro rispetto ai 15,5 milioni di euro nei primi tre mesi del 2011, segnando quindi un incremento del 10,2%. Lo stanziamento per imposte sul reddito nei primi tre mesi del 2012 è stato di 11,9 milioni di euro, rispetto ai 0,8 milioni di euro nel primi tre mesi del 2011 che beneficiavano di un rimborso fiscale pari a 5,6 milioni di euro. 3 L EBITDA è rappresentato dall utile operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed immateriali. L EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell andamento dell utile del Gruppo. Poiché la composizione dell EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 4 Inclusivo del risultato di terzi 4

5 Dati Patrimoniali relativi ai primi tre mesi dell esercizio 2012 Capitale Circolante Netto 5 Il capitale circolante netto al 31 marzo 2012 passa a 188,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 138,2 milioni di euro del 31 marzo 2011, ma sostanzialmente invariato (+1,5%) rispetto ai 185,9 milioni di euro del 31 dicembre Indebitamento Finanziario Netto L Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2012 scende ulteriormente a 22,0 milioni di euro rispetto ai 47,5 milioni di euro al 31 marzo 2011 e ai 29,4 milioni di euro al 31 dicembre Tale cifra include la contabilizzazione del debito finanziario attualizzato, pari a 44,2 milioni di euro, principalmente relativo al contratto di acquisto di un ulteriore quota delle società partecipate dal Gruppo Imaginex e il cui effettivo esborso è previsto all inizio del La Posizione Finanziaria Netta, pertanto normalizzata dagli effetti relativi a questa voce, sarebbe invece positiva per 22,2 milioni di euro. Investimenti Gli Investimenti passano dai 5,1 milioni di euro al 31 marzo 2011, ai 8,5 milioni di euro al 31 marzo 2012, con una variazione del +67,7% principalmente riconducibili alle attività di apertura di nuovi punti vendita e di ampliamento e rinnovamento di quelli esistenti, nonché al proseguimento dei progetti di integrazione logistica e digitale (Progetto Marlin e e-commerce). **** Le vendite realizzate in questa prima parte dell anno giustificano, in assenza di particolari turbative di mercato, un aspettativa di significativa crescita anche per l intero **** 5 Il capitale circolante netto è calcolato come rimanenze e crediti commerciali al netto dei debiti commerciali con esclusione delle altre attività e passività correnti e delle attività e passività finanziarie. Si precisa che è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione del CESR /b del 10 febbraio 2005 Raccomandazioni per l attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi. Il capitale circolante operativo non è identificato come misura contabile nell ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 5

6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Ernesto Greco, dichiara ai sensi dell articolo 154 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato. Si precisa che il documento può contenere dichiarazioni previsionali, relative a eventi futuri e risultati operativi, che per loro natura hanno una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono da eventi e sviluppi futuri e non prevedibili. I risultati effettivi potranno pertanto discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli preannunciati in relazione ad una pluralità di fattori. **** Salvatore Ferragamo S.p.A. rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ed è inoltre consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società a partire dal 15 maggio **** I risultati del primo trimestre 2012 saranno illustrati oggi, 14 maggio 2012 alle ore 18:30 (CET) nel corso di una conference call con la comunità finanziaria. La presentazione sarà disponibile sul sito internet della società Salvatore Ferragamo S.p.A. Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo. Con oltre dipendenti e una rete capillare di 590 punti vendita monomarca al 31 marzo 2012, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico. **** 6

7 Per ulteriori informazioni: Salvatore Ferragamo S.p.A. Alessandro Corsi Group Investor Relations Director Tel. (+39) Image Building Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele Media Relations Tel. (+39) Il comunicato è disponibile anche sul sito group.ferragamo.com, nella sezione Investor Relations. **** 7

8 Si riportano di seguito, oltre ad alcune analisi di dettaglio dei ricavi, gli schemi di conto economico consolidato, sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, rendiconto finanziario consolidato e posizione finanziaria consolidata del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 marzo Ricavi per area geografica al 31 marzo 2012 Trimestre chiuso al 31 marzo (In migliaia di Euro) 2012 Ricavi vs vs 2011 Ricavi var % var % a cambi costanti Europa ,9% ,0% 27,8% 26,7% Nord America ,3% ,4% 17,6% 16,6% Giappone ,7% ,1% 9,9% -0,3% Asia Pacifico ,1% ,0% 27,3% 21,5% Centro e Sud America ,0% ,5% 37,1% 32,6% Totale ,0% ,0% 23,4% 19,1% Ricavi per area geografica al 31 marzo ,0% Ricavi per area geografica al 31 marzo ,6% 26,9% 26,0% 37,1% Europa Nord America Giappone Asia Pacifico Centro e Sud America 36,0% Europa Nord America Giappone Asia Pacifico Centro e Sud America 20,3% 21,4% 11,7% 13,1% Ricavi per canale distributivo al 31 marzo 2012 Trimestre chiuso al 31 marzo (In migliaia di Euro) 2012 Ricavi vs vs 2011 Ricavi var % var % a cambi costanti Retail ,7% ,2% 16,9% 11,8% Wholesale ,8% ,2% 36,8% 34,3% Licenze e prestazioni ,7% ,8% 14,0% 14,0% Locazioni immobiliari ,8% ,8% 9,6% 4,9% Totale ,0% ,0% 23,4% 19,1% 8

9 Ricavi per canale distributivo al 31 marzo ,7% 36,8% 0,8% Ricavi per canale distributivo al 31 marzo ,8% 33,2% 0,9% Retail Wholesale Licenze e prestazioni Locazioni immobiliari Retail Wholesale Licenze e prestazioni Locazioni immobiliari 61,7% 65,2% Ricavi per categoria merceologica al 31 marzo 2012 Trimestre chiuso al 31 marzo (In migliaia di Euro) 2012 Ricavi vs vs 2011 Ricavi var % var % a cambi costanti Calzature ,8% ,8% 26,2% 21,7% Pelletteria ,8% ,6% 24,3% 19,7% Abbigliamento ,9% ,1% 10,3% 5,3% Accessori ,3% ,9% 14,9% 10,5% Profumi ,7% ,0% 35,7% 35,1% Licenze e prestazioni ,7% ,8% 14,0% 14,0% Locazioni immobiliari ,8% ,8% 9,5% 4,9% Totale ,0% ,0% 23,4% 19,1% Ricavi per categoria merceologica 31 marzo 2012 Ricavi per categoria merceologica 31 marzo ,8% 30,6% 42,8% Calzature Pelletteria Abbigliamento Accessori 41,8% Calzature Pelletteria Abbigliamento Accessori Profumi Profumi Licenze e prestazioni Licenze e prestazioni 9,9% Locazioni immobiliari 11,1% Locazioni immobiliari 0,8% 0,7% 7,7% 7,3% 0,9% 0,8% 7,0% 7,9% 9

10 Risultati consolidati del Gruppo Salvatore Ferragamo Conto economico consolidato al 31 marzo 2012 Trimestre chiuso al 31 marzo 2012 vs 2011 (In migliaia di Euro) 2012 Ricavi 2011 Ricavi var % Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,2% ,1% 23,6% Locazioni immobiliari ,8% ,9% 9,5% Ricavi ,0% ,0% 23,4% Costo del venduto ,2% ,3% 20,0% Margine Lordo ,8% ,7% 25,6% Costi stile, sviluppo prodotto e logistica in uscita ,6% ,5% 24,8% Costi di vendita e distribuzione ,3% ,4% 19,1% Costi di comunicazione e marketing ,9% ,4% 51,4% Costi generali e amministrativi ,0% ,3% 20,1% Altri costi operativi ,2% ,0% -24,9% Altri proventi ,8% ,9% 8,3% Risultato operativo ,6% ,0% 43,3% Oneri finanziari ,3% ,1% 31,7% Proventi finanziari ,7% ,7% 393,6% Quota dei proventi /(oneri) derivanti da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto ,1% 0,1% 3,9% Risultato ante imposte ,2% ,7% 78,6% Imposte sul reddito ,6% ,4% 1484,2% Risultato netto del periodo ,6% ,4% 10,2% Risultato di Gruppo ,6% ,8% -0,7% Risultato di terzi ,9% ,6% 49,4% EBITDA ,7% ,0% 39,6% 10

11 Sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo mar 31-dic (In migliaia di Euro) var % Immobili, impianti e macchinari (3.0%) Investimenti immobiliari (4.1%) Attività immateriali a vita utile definita (4.9%) Rimanenze % Crediti commerciali (3.4%) Debiti commerciali % Altre attività/(passività) non correnti nette (11.0%) Altre attività/(passività) correnti nette (11.0%) Capitale Investito Netto % Patrimonio netto di Gruppo % Patrimonio netto di terzi (7.2%) Patrimonio Netto (A) % Indebitamento finanziario netto (B) (25.1%) Totale fonti di finanziamento (A-B) % 11

12 Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2012 Trimestre chiuso al 31 marzo (In migliaia di Euro) Utile (perdita) del periodo Rettifiche per riconciliare l'utile netto con i flussi di cassa generati (utilizzati) dalla gestione: Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali e inv. immobiliari Accantonamento/ (utilizzo) imposte differite Rimborso imposte Variazione netta dei fondi per benefici a dipendenti Minusvalenze (plusvalenze) su vendite di attività materiali e immateriali 30-1 Quota degli oneri/(proventi) derivanti da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto Altre componenti economiche senza movimenti di cassa Variazione netta capitale circolante Variazione netta delle altre attività e passività FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA OPERATIVE Flusso di cassa da attività di investimento: Attività materiali acquistate Attività immateriali acquistate Variazione netta nelle attività e passività non correnti Incassi dalla vendita di attività materiali e immateriali 80 6 FLUSSO DI CASSA NETTO UTILIZZATO PER LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Flusso di cassa da attività finanziarie: Variazione netta dei crediti finanziari Variazione netta dei debiti finanziari Pagamento di dividendi a azionisti non di controllo Altre variazioni nette del patrimonio netto di Gruppo FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide nette Effetto differenza cambio di conversione DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

13 Posizione finanziaria consolidata al 31 marzo mar 31-dic variazione (In migliaia di Euro) A. Cassa B. Altre disponibilità Liquide C. Liquidità (A)+(B) Strumenti derivati - componente non di copertura Altre attività finanziarie D. Crediti Finanziari Correnti E. Debiti bancari correnti F. Strumenti derivati - componente non di copertura G. Altri debiti finanziari correnti H. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)+(G) I. Indebitamento finanziario corrente netto (H)-(C)-(D) J. Debiti bancari non correnti K. Strumenti derivati - componente non di copertura M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (J)+(K)+(M) O. Indebitamento finanziario netto (I)+(N)

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