DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



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N.Q)QR del assunto con LJ deliberazione Li determinazione n. del in base all impegno contabile n. dell anno UPB Cap. Esercizio 2013 2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di assunto con LJ deliberazione LJ determinazione n. del in base all impegno contabile n. dell anno 2013 1.827,70 UPB 1.1.2.1 Cap. 5015 Esercizio 2013 1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di doti ssa rdsria Savino Il Responsabile d-servizio Finanziario Bilancio di Previsione 2013. La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 5015 - sul Bilancio di riferimento. Si attesta la regolarità contabile del presente prowedimento e la relativa disponibilità finanziaria UPB 1.1.2.1 del F79G 13000430001 OGGETTO UTENZE CTA E COMANDI STAZIONE, FEBBRAIO-LUGLIO 2013 - Cui IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Comando prot. 0025718-03/04/2013 il provvedimento in parola è stato IL DIRETTORE F.F. dell atta murgia CONSIDERATO che ai sensi dell art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del regolarmente approvato; VISTO che si è reso necessario ed urgente procedere alle forniture di utenze diverse del CTA e dei Comandi Stazione del Corpo Forestale, quali fornitura di telefono, energia elettrica, gas e piccoli servizi, per garantire il loro funzionamento; nota del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con deliberazione del Presidente n. 20/2012 dei 12/12/2012 e che con CONSIDERATO che l Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 Bilancio dell Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A. CONSIDERATO che per motivi urgenti ed indifferibili, si è proceduto alla esecuzione CONSIDERATO che la avvenuta esecuzione si è verificata regolarmente come da dei servizi sopra specificati; VISTE le fatture: verbale di regolare esecuzione allegato alle fatture, Andria, ricevuta in data 19/08/2013, N. Ns prot. 3432; Asti, casella postale 218, per un importo complessivo di 139,50 relativa al traffico telefonico, periodo aprile-maggio 2013 del Comando Stazione di fornitura di energia elettrica, periodo marzo-aprile 2013, presso il Comando 8S00311591 del 06/06/2013 della Ditta Telecom Italia Spa con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un importo complessivo di 161,02 Stazione di Ruvo di Puglia, ricevuta in data 27/06/2013 n. ns prot. 2795; Regina Margherita 125 per un importo complessivo di 182,47 relativa alla 2415762656 del 08/05/2013 della Ditta Enel Energia con sede a Roma, viale del 04/04/2013 per un importo complessivo di 136,56 relativa alla fornitura relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo 17/01/2013 Comando Stazione di Altamura, entrambe ricevute in data 04/07/2013, N. Ns di gas naturale per il periodo 02/08/2012 presso il CTA - FE13361000969931 del 04/06/2013 della Ditta Gas Natural con sede ad prot. 2903; alla fornitura di energia per il mese aprile 2013 per il Comando Stazione di (Bo) alla Via Molino Rosso 8, per un importo complessivo di 47,52 relativa 413003515240 del 01/07/2013, deha Ditta Gruppo Hera con sede a Imola Stazione di Altamura e fatt. n. FE13361000969933 PNM-V 04/06/2013 presso il Cta 04/06/2013

di febbraio 2013 per il Comando Stazione di Altamura; fatt. n. 413001289216 importo complessivo di 61,90 relativa alla fornitura di energia di per il mese il Comando Stazione di Altamura; n. 413002028397 del 30/04/2013 per un di 54,11 relativa alla fornitura di energia di per il mese di marzo 2013 presso Altamura; fatt. n. 413002650159 del 31/05/2013 per un importo complessivo postale su c/c n. 9134; di previsione 2013-1.1.2.1, relativa alla suddetta fattura, con bollettino 5015 Spese per il funzionamento del CTA della Ditta Gruppo Hera per un importo rispettivamente di 237,90, di Murge 88/90 per un importo complessivo di 96,80 relativa alla manutenzione della stampante Ricoh aficio mp 2000 in dotazione al CTA Comando ordinario del Bilancio Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di 139,50 sul Cap. DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti creditori: F79G13000430001; del CTA, appartenente all 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione 2013, CUP DI IMPEGNARE la somma di 1.827,70 sul Cap. 5015 Spese per il funzionamento DETERMINA Tanto premesso, quale espletata istruttoria, 32 disciplina l impegno e la liquidazione delle spese; VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell Ente, che agli artt. 30 e necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto; il funzionamento del CTA, appartenente all 1.1.2.1, che presenta la PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2013 il Cap. 5015 Spese per pagamento delle fatture su indicate; DATO ATTO che occorre procedere all impegno di spesa, alla liquidazione ed al di Altamura, ricevuta in data 19/08/2013 n. 3432; Stazione 1229 del 03/07/2013 della Ditta Simar sri con sede a Bari alla Via Delle 4130012892200 del 22/02/2013, n. 413002650143 del 19/04/2013, n. mese di gennaio 2013 presso il comando Stazione di Altamura; 413002028381 del 30/04/2013 e n. 413003515224 del 01/07/2013 sempre 221,42, di 217,28 e di 200,23, relative alla fornitura di energia elettrica per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 presso il CTA - Comando per un importo complessivo di 70,99 relativa alla fornitura di energia di per il Stazione di Altamura, tutte ricevute in data 11/07/2013, n. Ns. prot. 3023;

L istruttore del CTA del CTA 36572642; Enel energia con sede a Roma, viale Regina Margherita 125 per un del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali. ottemperare alle disposizioni del del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, alfine di Fab Modesti IL DIRETTORE F.F. Maria Rosaria Savino 19V0101004047000000630 181; complessivo di 96,80 sul Cap. 5015 Spese per il funzionamento del CTA ordinario del Bilancio di previsione 2013-1.1.2.1, relativa relativa alle fatture sopra indicate, con bollettino postale su dc n. 54062286; importo complessivo di 1.111,35 sul Cap. 5015 Spese per il funzionamento Gruppo Hera con sede a Imola (BO) alla Via Molino Rosso 8, per un FE13361000969933 del 04/04/2013, con bollettino postale su c/c n. ordinario del Bilancio di previsione 2013 - del CTA ordinario del Bilancio di previsione 2013 - importo complessivo di 297,58 sul Cap. 5015 Spese per il funzionamento relativa alle fatture n. FE13361000969931 del 04/06/2013 e n. 1T78Z0558401700000000071746; relativa alla suddetta fattura, con bonifico bancario su IBAN ordinario del Bilancio di previsione 2013 - Ti Responsabile del - Enrico Di Tommaso 1.1.2.1, 1.1.2.1, 1.1.2.1, alla fattura sopra indicata, con bonifico su IBAN IT importo complessivo di 182,47 sul Cap. 5015 Spese per il funzionamento Ditta Gas Natural con sede ad Altamura alla via La Carrera 126, per un Simar sri con sede a Bari alla Via Delle Murge 88/90 per un importo

Il presente prowedirnento sarà pubblicato all Albo pretorio dell Ente ed all Albo Pretorio online dal giorno À\ )O \3 e per 15 giorni consecutivi fino al JOÀ. 6\ L incaricato Registrato impegno di spesa n. al capitolo del bilancio di previsione anno ) / gestione rsidiji/competenza. Gravina, /Do?3 / / Emesso mandato di pagamento n. in data (f/d sul capitolo del bilancio di previsione anno,1o(3 gestione reskhii/competenza., Gravina, I -<ti 1! /- / i/ dl f1-7 /

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