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Proposta di Determina N. 59 del 31/01/2012 Oggetto: Servizio Istruzione. Spese per utenze Publiacqua s.p.a. Istituti scolastici superiori. Impegno di spesa e liquidazione. IL DIRETTORE VISTO l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 dispone che, entro il 31 Dicembre, l'organo consiliare debba deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, e che questo termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno; DATO ATTO che per l'anno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio 2012 è stato differito al 31.03.2012 (Decreto del Ministero dell Interno del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011); VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 331 del 29/12/2011 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio; DATO ATTO che all Ufficio Istruzione è attribuita la responsabilità della procedura di spesa per le utenze di acqua e gas, illuminazione e telefoniche nelle scuole di competenza provinciale; RILEVATO che le spese di cui a questo provvedimento sono relative all'assolvimento di obbligazioni gia' assunte il cui adempimento e' necessario al fine che non siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. PRESO ATTO che sono pervenute da Publiacqua s.p.a. le fatture relative ai consumi dell'ultimo trimestre 2011 per complessivi 12.009,19 comprensivi della quota di 393,55 relativa al mese di gennaio 2012; VISTA la comunicazione prot. n. 21748 del 16/06/2011, con la quale viene comunicato all'ufficio scrivente, l'autorizzazione all'utilizzo del capitolo 2334/10 per le utenze del CFP di Via Galcianese, 20; DATO ATTO che sono compresi nelle fatture consumi riferiti all utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive, che vengono imputati al capitolo 2326/10; PRESO ATTO che: - a seguito della realizzazione della nuova sede dell Istituto Rodari, l impianto di erogazione di acqua è stato allacciato a quello dell Istituto Marconi già in funzione, determinando una maggiorazione dei consumi; - presso l'istituto Rodari sono installati appositi contatori a defalco dei consumi e che la lettura alla data del 30.12 riportavano un consumo di mc 171; VISTO l art. 183 del Dlgs 267/2000;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare a favore di Publiacqua Spa C.F. e P.I. 05040110487 la somme di competenza dell annualità 2012 pari a 393,55 nel modo seguente: - 62,87 a valere sul capitolo 1930/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B5 Costi per consumi di acqua ; - 251,24 a valere sul capitolo 1931/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103-37,27 a valere sul capitolo 1932/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103-19,93 a valere sul capitolo 2326/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303-22,24 a valere sul capitolo 2334/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 RITENUTO pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno con contestuale liquidazione delle risorse a favore di Publiacqua Spa per la somma complessiva di 12.009,19 secondo lo schema seguente:

ISTITUTI N. FATTURA TOT. FATTURA IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO Copernico 201210000290 1.686,28 1.599,07 1930/10 11/575/4 38,28 1930/10 12/ 47,79 2326/10 11/578/5 1,14 2326/10 12/ Copernico 201210000291 14,47 14,16 1930/10 11/575/4 0,31 1930/10 12/ Copernico 201210000308 129,83 124,75 1930/10 11/575/4 5,08 1930/10 12/ Copernico 201210000307 14,47 14,16 1930/10 11/575/4 0,31 1930/10 12/ Livi 201210000297 947,69 881,69 1930/10 11/575/4 18,89 1930/10 12/ 46,13 2326/10 11/578/5 0,98 2326/10 12/ Totale licei 2.792,74 Dagomari 201210000293 3.277,28 Dagomari 20120000292 16,13 GramsciKeynes 201200000300 3.396,94 Totale Tecnici 6.690,35 Marconi 20120000311 14,61 Marconi 201210000305 1.587,27 CFP 201110032138 924,22 Totale Professionali 2.526,10 TOTALE PUBLIACQUA 12.009,19 2.914,39 1931/10 Imp. 11/333 123,10 1931/10 12/ 230,08 2326/10 11/578/5 9,71 2326/10 12/ 14,39 1931/10 Imp. 11/333 0,57 1931/10 12/ 1,13 2326/10 11/578/5 0,04 2326/10 12/ 3.059,33 1931/10 Imp. 11/333 127,57 1931/10 12/ 201,98 2326/10 11/578/5 8,06 2326/10 12/ 14,31 1932/10 11/577/5 0,30 1932/10 12/ 394,45 1930/10 11/575/4 1.155,85 1932/10 11/577/5 36,97 1932/10 12/ 901,98 2334/10 11/585/1 22,24 2334/10 12/

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, per l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTO l art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ; DATO ATTO che con scrittura contabile individuata da natura Co-Ge (B5 Prestazioni di servizi diversi) si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; VISTO l articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP ; VISTO l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.P. n. 69 del 25.06.1996 e successive modificazioni con Deliberazioni C.P. n.50 del 29.04.1999 e n.47 del 14.04.2004; RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle bollette in oggetto, avendo inviato copia conforme all originale ai responsabili dei servizi per il relativo riscontro della fornitura; VISTO l art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/00 che prevede il servizio finanziario effettui i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica; DETERMINA 1) di impegnare a favore di Publiacqua Spa C.F. e P.I. 05040110487 la somme di competenza dell annualità 2012 pari a 393,55 nel modo seguente: - 62,87 a valere sul capitolo 1930/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B5 Costi per consumi di acqua ; - 251,24 a valere sul capitolo 1931/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103-37,27 a valere sul capitolo 1932/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103

- 19,93 a valere sul capitolo 2326/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303-22,24 a valere sul capitolo 2334/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 2) di liquidare a Publiacqua S.p.A. la somma complessiva di 12.009,19 IVA compresa, presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT62PO103002827000000453505 - per il pagamento delle fatture come di seguito indicato: - 3.028,28 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10, (imp. n. 11/575/4) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 5.988,11 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10, (imp. n. 11/333) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 1.170,16 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10, (imp. n. 11/577/5) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 527,11 con imputazione all'esercizio Provvisorio2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2326/10, (imp. n. 11/578/5) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 901,98 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2334/10, (imp. n. 11/585/1) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 62,87 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10, (imp. n. 12/ )codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 251,24 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 37,27 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 19,93 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2326/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 22,24 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2334/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; 3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per le verifiche contabili di cui all art. 184 del D. Lgs. 267/00 DISPONE 4) di pubblicare la presente determinazione all Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge. Il DIRETTORE (Dott.ssa Franca Ferrara)

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, per l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTO l art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;

DATO ATTO che con scrittura contabile individuata da natura Co-Ge (B5 Prestazioni di servizi diversi) si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; VISTO l articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP ; VISTO l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.P. n. 69 del 25.06.1996 e successive modificazioni con Deliberazioni C.P. n.50 del 29.04.1999 e n.47 del 14.04.2004; RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle bollette in oggetto, avendo inviato copia conforme all originale ai responsabili dei servizi per il relativo riscontro della fornitura; RISCONTRATA la regolarità della fornitura; VISTO l art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/00 che prevede il servizio finanziario effettui i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica; DETERMINA 1) di impegnare a favore di Publiacqua Spa C.F. e P.I. 05040110487 la somme di competenza dell annualità 2012 pari a 393,55 nel modo seguente: - 62,87 a valere sul capitolo 1930/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103 dell Esercizio Provvisorio 2012 CO-GE B5 Costi per consumi di acqua ; - 251,24 a valere sul capitolo 1931/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103-37,27 a valere sul capitolo 1932/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020103-19,93 a valere sul capitolo 2326/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303-22,24 a valere sul capitolo 2334/10 Illuminazione, forza motrice, acqua e gas cod. 1020303 2) di liquidare a Publiacqua S.p.A. la somma complessiva di 12.009,19 IVA compresa, presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT62PO103002827000000453505 - per il pagamento delle fatture come di seguito indicato:

- 3.028,28 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10, (imp. n. 11/575/4) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 5.988,11 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10, (imp. n. 11/333) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 1.170,16 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10, (imp. n. 11/577/5) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 527,11 con imputazione all'esercizio Provvisorio2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2326/10, (imp. n. 11/578/5) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 901,98 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, gestione RRPP 2011 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2334/10, (imp. n. 11/585/1) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 62,87 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10, (imp. n. 12/ )codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 251,24 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 37,27 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 19,93 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2326/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; - 22,24 con imputazione all'esercizio Provvisorio 2012 a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 2334/10, (imp. n. 12/ ) codice SIOPE 1317 - COGE B5; 3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per le verifiche contabili di cui all art. 184 del D. Lgs. 267/00 DISPONE 4) di pubblicare la presente determinazione all Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge. Il DIRETTORE (Dott.ssa Franca Ferrara)

- RIEPILOGO IMPORTI Totale CAP 1930/10 Imp. 11/575/4 2.633,83 Imp. 12/ 62,87 CAP 1931/10 Imp. 11/333 5.988,11 Imp. 12/ 251,24 CAP 1932/10 Imp. 11/577/5 14,31 Imp. 12/ 0,30 CAP 2326/10 Imp. 11/578/5 527,11 Imp. 12/ 19,93 CAP 2334/10 Imp.11/585/1 901,98 Imp. 12/ 22,24 TOTALE 10.421,92 Il DIRETTORE (Dott.ssa Franca Ferrara)