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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso Avanzo di amministrazione di cui : avanzo di amministrazione finanziamento investimenti di cui : avanzo di amministrazione non vincolato di cui : avanzo di amministrazione vincolato di cui : avanzo di amministrazione fondo ammortamento di cui : avanzo di amministrazione di cui : I TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 26.8,68 0,00 26.8,68 0,00 227.8,68 0,00 227.8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Categoria ª - imposte addizionale provinciale sul consumo dell energia elettrica 0 000 25.09,0 0.000,00 0,00 0.000,00 0,00 0 0020 imposta per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 2.00.000,00 2.00.000,00 0,00 0,00 2.00.000,00 0 0040 imposta provinciale di trascrizione 4.052.337,64 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 imposta provinciale sulle assicurazioni r.c.t. auto 0 0050 9.208.766,38 8.700.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00 imposte diverse 0 9000 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Totale Categoria ª 5.576.23,2 5.50.500,00 0,00 0.000,00 5.400.500,00 02 Categoria 2ª - tasse tassa per l'occupazione di spazi ed aree provinciali 02 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tasse concorsi 02 00 5.400,00 7.804,49 0,00 7.804,49 0,00 tasse diverse 02 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 2ª 5.400,00 7.804,49 0,00 7.804,49 0,00 03 Categoria 3ª - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie I - Pagina

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi 03 0200 57.454,88 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie 03 9000 2.3.342,6 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 3ª 2.270.797,49 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 RIASSUNTO TITOLO I - entrate tributarie 0 Categoria ª 5.576.23,2 5.50.500,00 0,00 0.000,00 5.400.500,00 02 Categoria 2ª 5.400,00 7.804,49 0,00 7.804,49 0,00 03 Categoria 3ª 2.270.797,49 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 II Totale Titolo I 7.852.320,6 5.678.304,49 0,00 7.804,49 5.560.500,00 TITOLO II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 0 Categoria ª - contributi e trasferimenti correnti dallo stato trasferimenti correnti dello stato a carattere generale 2 0 000 900.07,54 48.842,8 0,00 5.443,33 43.399,48 trasferimenti correnti dallo stato finalizzati 2 0 0020 79.535,3 79.29,80 0,00 0,00 79.29,80 rimborso da erario crediti soc. alpi liguri 2 0 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti diversi dallo stato 2 0 8000.723,00 0,00.063,86 0,00.063,86 trasferimenti correnti diversi dallo stato 2 0 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria ª 98.365,85 227.972,6 0,00 4.379,47 223.593,4 2 02 Categoria 2ª - contributi e trasferimenti correnti dalla regione trasferimento regionale quota irap sostitutiva quota iciap 2 02 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di programmazione 2 02 004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funzioni in materia di formazione professionale 2 02 0203 0.79.25,40 4.23.527,5 0,00 2.050.799,87 2.62.727,64 trasferimenti in materia culturale 2 02 0302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso funzioni in materia di trasporti l.r. 28/74, 24/79, 40/94 2 02 050.079.36,4 0.548.958,0 0,00 0,00 0.548.958,0 trasferimenti regionali in materia di viabilita 2 02 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funzioni in materia di urbanistica e programmazione territoriale 2 02 0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funzioni in materia di difesa suolo 2 02 070 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di tutela ambientale 2 02 0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funzioni in materia di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti 2 02 0703.243,75 34.000,00 0,00 9.000,00 25.000,00 2 02 0704 funzioni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 02 0705 funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne 369.583,29 378.036,55 0,00 6.000,00 362.036,55 trasferimento per parchi naturali 2 02 0706 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 trasferimenti regionali per predisposizione piani d'ambito l. 36/94 2 02 0707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funzioni in materia di protezione civile 2 02 0708 26.964,00 26.964,00 0,00 0,00 26.964,00 funzioni in materia di servizi sociali 2 02 0802 25.000,00 28.683,84 6.36,6 0,00 45.000,00 funzioni in materia di mercato del lavoro 2 02 0903.506.297,42 2.62.670,22 0,00.37.045,22.24.625,00 funzioni per attivita' ed iniziative diverse 2 02 9000 0,00 4.695,9 0,00 4.695,9 0,00 Totale Categoria 2ª 23.888.350,27 27.852.536,3 0,00 3.440.224,84 24.42.3,29 2 03 Categoria 3ª - contributi e trasferimenti correnti dalla regione 2 03 002 per funzioni delegate funzioni delegate in materia di espropriazioni l.r. 6/83-32/89-4/9-33/93 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2 03 006 funzioni delegate in materia di costruzioni in zone sismiche e opere in c.a. l.r. 29/83-52/84-29/88 3.922,59 3.922,59 0,00 3.922,59 0,00 2 03 009 funzioni per organizzazione e gestione servizio volontario di vigilanza ecologica l.r. 30/90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 03 0302 funzioni delegate in materia di promozione culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 03 040 funzioni delegate in materia di turismo l.r. 5/86-7/87-50/88-64/88-3/9 437.678,00.038.770,00 0,00 49.270,06 547.499,94 2 03 0402 funzioni delegate in materia di sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 2 03 0602 funzioni delegate in materia di abusivismo edilizio e controllo strumenti urbanistici attuativi l. 7 e 24/87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 03 0702 funzioni delegate in materia di protezione bellezze naturali l.r. 20/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 03 0802 funzioni delegate in materia per attivita' di promozione e sviluppo della cooperazione sociale l.r. 23/93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 03 0903 funzioni delegate in materia di promozione occupazionale l.r. 4/95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funzioni delegate diverse 2 03 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 3ª 463.600,59.064.692,59 0,00 57.92,65 547.499,94 2 04 Categoria 4ª - contributi e trasferimenti da parte di organismi 2 04 000 comunitari ed internazionali contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 3.365,29 0,00 3.365,29 0,00 Totale Categoria 4ª 0,00 3.365,29 0,00 3.365,29 0,00 2 05 Categoria 5ª - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 2 05 0022 settore pubblico rimborso da altri enti pubblici spese di personale comandato 3.985,2 89.245,28 378,44 0,00 89.623,72 2 05 020 trasferimento dai comuni in relazione alle nuove funzioni in materia di istruzione secondaria superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 05 0203 trasferimenti per progetto via - sicurezza stradale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di altri enti pubblici per iniziative culturali 2 05 0302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti da altri enti in materia di turismo 2 05 040 79.200,00 08.372,55 0,00 08.372,55 0,00 2 05 0402 contributo da comuni per partecipazione spese gestione complesso polisportivo intemelio "raul zaccari" 60.383,22 64.258,38 3.57,62 0,00 67.830,00 2 05 050 trasferimento costo del servizio di trasporto pubblico locale a carico dei comuni 2.659.954,50 2.638.750,5 0,00 557.67,77 2.08.078,74 2 05 0502 trasferimento da albo nazionale autotrasportatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 05 070 trasferimento da comuni e comunita' montane per realizzazione catasto informatico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 05 0706 trasferimento da ente parco alpi liguri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimento per ato 2 05 0707 75.59,38 866.802,52 0,00 8.434,72 858.367,80 trasferimenti di altri enti pubblici in materia di servizi sociali 2 05 0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 4

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso trasferimento di altri enti pubblici in materia di mercato del lavoro 2 05 0903 43.879,45 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti dai comuni per iciap 2 05 000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2 05 2000 compartecipazione ai proventi casino municipale di sanremo per interventi ed iniziative nel campo del turismo 9.446,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2 05 200 fondo promozionale comune di sanremo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 05 4000 compartecipazione ai proventi casino municipale di sanremo per la gestione del servizio abbellimento floreale delle strade 50.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 2 05 5000 trasferimenti agenzia liguria lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di altri enti pubblici per iniziative ed attivita' diverse 2 05 9000 45.93,04 25.526,98 8.742,4 0,00 44.269,39 Totale Categoria 5ª 3.987.633,55 4.097.956,22 0,00 95.786,57 3.46.69,65 RIASSUNTO TITOLO II - entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello stato, della re... 2 0 Categoria ª 98.365,85 227.972,6 0,00 4.379,47 223.593,4 2 02 Categoria 2ª 23.888.350,27 27.852.536,3 0,00 3.440.224,84 24.42.3,29 2 03 Categoria 3ª 463.600,59.064.692,59 0,00 57.92,65 547.499,94 2 04 Categoria 4ª 0,00 3.365,29 0,00 3.365,29 0,00 2 05 Categoria 5ª 3.987.633,55 4.097.956,22 0,00 95.786,57 3.46.69,65 Totale Titolo II 29.320.950,26 33.256.522,84 0,00 4.926.948,82 28.329.574,02 III TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 0 Categoria ª - proventi dei servizi pubblici 3 0 0030 rimborso da enti e privati quote a loro carico su spese sostenute per consumo acqua, gas,energia elettrica e riscaldamento fabbricati proprieta' della 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 0040 rimborso i i spese di istruttoria, sopralluoghi, cancelleria e stampati per rilascio autorizzazioni e stipulazione di contratti e concessioni varie 22.479,52 23.000,00 2.000,00 0,00 25.000,00 3 0 004 rimborso spese istruttoria, sopralluoghi x rilascio autorizzioni cosap 8.392,86 7.863,65 0,00 863,65 7.000,00 3 0 0042 rimborso spese istruttoria e sopralluoghi relativi al demanio idrico, difesa del 35.772,73 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 suolo, piani di bacino e polizia fluviale I - Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso rimborso spese istruttoria, sopralluoghi x rilascio autorizzazioni paesistiche 3 0 0043 68.250,00 39.000,00 0,00 27.000,00 2.000,00 3 0 0050 rimborso spese istruttoria e sopralluogo concessioni trasporti c/proprio e c/terzi.725,00 9.200,00 0,00 200,00 9.000,00 3 0 005 rimborso spese istruttoria e notifica contravvenzioni al codice della strada da autovelox 6.526,46 0,00 0.000,00 0,00 0.000,00 3 0 0052 rimborso spese istruttoria espropriazioni 0,00.000,00 0,00 0,00.000,00 rimborso spese istruttoria cemento armato 3 0 0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diritti di segreteria 3 0 200 28.05,04 40.000,00 45.000,00 0,00 85.000,00 rimborso personale comandato presso altri enti 3 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rimborso spese servizi in convenzione con comuni 3 0 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rimborso spese collaborazione in materia di vincolo idrogeologico 3 0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 contravvenzioni al codice della strada 3 0 900 08.887,87 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 contravvenzioni viaggiatori privi titolo viaggio trasporti pubblici l.r. 8/88 3 0 90 06,6.000,00 0,00 0,00.000,00 contravvenzioni al codice della strada (autovelox) 3 0 902 89.625,53 200.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 contravvenzioni in materia di turismo 3 0 400 800,00 3.600,00 0,00.600,00 2.000,00 3 0 4200 contributo da comuni per partecipazione spese gestione complesso polisportivo intemelio "raul zaccari" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 500 proventi vari trasporti eccezionali art. 6 l.r. 8/83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 700 contravvenzioni normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica e tutela suolo 5.795,8 2.700,00 3.300,00 0,00 6.000,00 3 0 7200 contravvenzioni circolazione fuori strada mezzi motorizzati l.r. 6/80-38/82 3.774,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3 0 7400 proventi diversi in materia di rilevamenti ambientali (prestazioni tecnico-analitiche) 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 3 0 740 contravvenzioni per inquinamento idrico, atmosferico e rifiuti solidi l. 65/66 - d.l. 22/97 33.779,6 240.000,00 0,00 40.000,00 200.000,00 3 0 7402 proventi controllo caldaie 82.077,83 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 proventi controllo straordinario caldaie 3 0 7403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanzioni in materia di deposito in discarica di rifiuti solidi 3 0 7404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 6

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso proventi vari in materia di caccia e pesca nelle acque interne 3 0 7500 2.35,80 0.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 proventi concessioni demanio idrico 3 0 7700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proventi tariffa servizio idrico integrato 3 0 7800 0,00 340.000,00 35.73,04 0,00 475.73,04 sanzioni cosap 3 0 8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proventi diversi di servizi pubblici 3 0 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria ª 78.324,04.207.863,65 77.809,39 0,00.285.673,04 3 02 Categoria 2ª - proventi dei beni dell'ente gestione dei fabbricati 3 02 000 65.28,5 707.238,64.976,0 0,00 79.24,74 gestione di terreni 3 02 0020 3.926,73.000,00 0,00 0,00.000,00 gestione demanio stradale 3 02 0030 30.545,6 242.500,00 0,00 0.000,00 232.500,00 altri proventi di beni 3 02 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 2ª 920.600,04 950.738,64.976,0 0,00 952.74,74 3 03 Categoria 3ª - interessi su anticipazioni e crediti interessi attivi 3 03 000 7.86,2 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 indennita di mora e ritardati pagamenti di tributi e proventi provinciali 3 03 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 3ª 7.86,2 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 3 04 Categoria 4ª - utili netti delle aziende speciali e partecipate, 3 04 000 dividendi di societa' dividendi di societa' 508.889,0 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 Totale Categoria 4ª 508.889,0 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 3 05 Categoria 5ª - proventi diversi rimborso da enti per permessi retribuiti cariche elettive 3 05 0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rimborso alla provincia di quote di pensione inps dovute a titolo di rivalsa 3 05 000 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 I - Pagina 7

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso recuperi vari su retribuzioni al personale dipendente 3 05 0020 2.428,07 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 recupero eccedenze anticipazioni per missioni su retribuzioni dipendenti 3 05 002 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 recuperi eccedenze anticipazioni per missioni su indennita' amministratori 3 05 0022 29,25 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 rimborso personale comandato presso altri enti 3 05 0023 64.739,78 78.092, 0,00 32.29,48 45.962,63 introiti controversie legali 3 05 0024 9.775,00 53.526,34 22.275,67 0,00 75.802,0 recupero cauzioni prestate da terzi 3 05 0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rimborso dall'erario per credito i.v.a. 3 05 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sovracanone derivazione acqua per energia elettrica 3 05 0050 9.043,0 9.922,77.077,23 0,00.000,00 proventi vari trasporti eccezionali art. 6 l.r. 8/83 3 05 005 0,00.000,00 0,00 0,00.000,00 recupero oneri di ammortamento mutui a ripiano disavanzi r.t. 3 05 0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fitti figurativi 3 05 0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rimborso dallo stato spese pulizia locali prefettura 3 05 007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 05 0072 concorso della prefettura nella spese per il riscaldamento del palazzo della provincia 8.036,06 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3 05 0073 rimborso da enti e privati quote a loro carico su spese sostenute per consumo acqua, gas,energia elettrica e riscaldamento fabbricati proprieta' della 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3 05 0074 rimborso i i da enti e privati prestazioni polizia provinciale.460,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0.000,00 proventi vari in materia di caccia e pesca nelle acque interne 3 05 0075 8.650,00 9.500,00.500,00 0,00.000,00 proventi derivanti dalla gestione dei programmi faunistici 3 05 0076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proventi concessioni demanio idrico 3 05 0077.880.353,04.800.000,00 0,00 0,00.800.000,00 proventi diversi 3 05 0090 359.329,30 420.06,00 0,00 80.266,00 339.750,00 Totale Categoria 5ª 2.379.943,60 2.448.657,22 0,00 90.542,58 2.358.4,64 RIASSUNTO TITOLO III - entrate extratributarie 3 0 Categoria ª 78.324,04.207.863,65 77.809,39 0,00.285.673,04 I - Pagina 8

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 3 02 Categoria 2ª 920.600,04 950.738,64.976,0 0,00 952.74,74 3 03 Categoria 3ª 7.86,2 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 3 04 Categoria 4ª 508.889,0 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 3 05 Categoria 5ª 2.379.943,60 2.448.657,22 0,00 90.542,58 2.358.4,64 Totale Titolo III 4.545.67,99 4.633.259,5 0,00 3.757,09 4.60.502,42 IV TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 0 Categoria ª - alienazioni di beni patrimoniali alienazione beni patrimoniali 4 0 005 25.675,42 2.379.000,00 0,00 2.364.000,00 5.000,00 fondo ammortamento beni patrimoniali 4 0 8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alienazione di beni patrimoniali diversi 4 0 9000 0,00 3.208.69,84 0,00 3.47.365,04 9.79.326,80 Totale Categoria ª 25.675,42 5.587.69,84 0,00 5.78.365,04 9.806.326,80 4 02 Categoria 2ª - trasferimenti di capitale dallo stato trasferimenti di capitale dallo stato 4 02 000 0,00 0,00.32.058,38 0,00.32.058,38 trasferimenti ministeriali in materia di difesa del suolo 4 02 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimento ministeriale in materia di smaltimento rifiuti 4 02 0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altri trasferimenti di capitale 4 02 9000 0,00 0,00 98.45,00 0,00 98.45,00 Totale Categoria 2ª 0,00 0,00.49.203,38 0,00.49.203,38 4 03 Categoria 3ª - trasferimenti di capitale dalla regione trasferimenti in materia di programmazione 4 03 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia 4 03 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di formazione professionale 4 03 0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 9

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso trasferimenti per allestimenti museali 4 03 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di turismo 4 03 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti regionali in materia di sport 4 03 0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di trasporti 4 03 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di viabilita' 4 03 060 2.48.045,00 0,00.566.500,00 0,00.566.500,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di difesa del suolo 4 03 070 0,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 trasferimenti in materia di smaltimento rifiuti 4 03 0703 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di controllo inquinamento 4 03 0704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di caccia 4 03 0705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla regione in materia di parchi 4 03 0706 50.797,38 0,00 0,00 0,00 0,00 contributi in materia di protezione civile 4 03 0708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di servizi sociali 4 03 0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di agricoltura 4 03 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di servizi per l'impiego 4 03 0903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altri trasferimenti di capitale 4 03 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 3ª 2.586.842,38 0,00.66.500,00 0,00.66.500,00 4 04 Categoria 4ª - trasferimenti di capitale da altri enti del settore 4 04 003 pubblico trasferimenti in materia di programmazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale dalla prefettura 4 04 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti da altri enti x lavori straordinari negli istituti scolastici 4 04 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti di capitale daenti pubblici in materia di turismo 4 04 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti nel campo dello sport 4 04 0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 0

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso trasferimenti di capitale da altri enti in materia di viabilita' 4 04 060 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti da comuni per interventi ed opere in campo idraulico 4 04 070 75.437,45 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti nel campo delllo smaltimento rifiuti 4 04 0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti da comuni in materia di parchi 4 04 0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altri trasferimenti di capitale da altri enti 4 04 9000 259.27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 4ª 374.564,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4 05 Categoria 5ª - trasferimenti di capitale da altri soggetti trasferimenti di capitale da altri soggetti 4 05 000 24.726,59 0,00 0,00 0,00 0,00 trasferimenti in materia di smaltimento rifiuti 4 05 0703 0,00 0,00 54.297,55 0,00 54.297,55 Totale Categoria 5ª 24.726,59 0,00 54.297,55 0,00 54.297,55 4 06 Categoria 6ª - riscossione di crediti riscossione di crediti 4 06 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 6ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 0 Categoria ª 25.675,42 5.587.69,84 0,00 5.78.365,04 9.806.326,80 4 02 Categoria 2ª 0,00 0,00.49.203,38 0,00.49.203,38 4 03 Categoria 3ª 2.586.842,38 0,00.66.500,00 0,00.66.500,00 4 04 Categoria 4ª 374.564,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4 05 Categoria 5ª 24.726,59 0,00 54.297,55 0,00 54.297,55 4 06 Categoria 6ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo IV 3.0.808,84 5.587.69,84 0,00 2.646.364, 2.94.327,73 I - Pagina

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso V TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 0 Categoria ª - anticipazioni di cassa anticipazioni di tesoreria 5 0 000 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Totale Categoria ª 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 5 02 Categoria 2ª - finanziamenti a breve termine prefinanziamento su mutui in corso di perfezionamento 5 02 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 2ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 Categoria 3ª - assunzione di mutui e prestiti mutui per acquisizione autoveicoli 5 03 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per acquisizione arredi per uffici prov.li 5 03 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti negli stabili di proprieta' della provincia 5 03 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per acquisto apparecchiature informatiche 5 03 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti negli istituti scolastici 5 03 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per altri investimenti inerenti l'istruzione 5 03 0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo dei beni culturali 5 03 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo del turismo 5 03 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo dello sport 5 03 0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per interventi nel campo dei trasporti 5 03 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo della viabilita' 5 03 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo della difesa del suolo 5 03 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo dei controlli ambientali 5 03 0704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I - Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso mutui per investimenti nel campo della protezione civile 5 03 0708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti nel campo dell'agricoltura 5 03 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mutui per investimenti diversi 5 03 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 3ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 Categoria 4ª - emissione di prestiti obbligazionari emissione di prestiti obbligazionari 5 04 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 4ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIASSUNTO TITOLO V - entrate derivanti da accensione di prestiti 5 0 Categoria ª 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 5 02 Categoria 2ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 Categoria 3ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 Categoria 4ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo V 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 VI TITOLO VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6 0 977.69,97.095.000,00 0,00 0,00.095.000,00 ritenute erariali 6 02 2.283.36,48 3.307.500,00 0,00 0,00 3.307.500,00 altre ritenute al personale per conto di terzi 6 03 7.440,4 246.000,00 0,00 0,00 246.000,00 depositi cauzionali 6 04 2.449,05 0.500,00 0,00 0,00 0.500,00 rimborso spese per servizi per conto di terzi 6 05 573.634,5 7.953.000,00.500.000,00 0,00 9.453.000,00 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6 06 46.400,00 53.000,00 0,00 3.000,00 50.000,00 depositi per spese contrattuali 6 07 63.579,0 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 I - Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA (segue) R i s o r s a Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso Totale Titolo VI 4.28.33,25 3.085.000,00.497.000,00 0,00 4.582.000,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I 7.852.320,6 5.678.304,49 0,00 7.804,49 5.560.500,00 Titolo II 29.320.950,26 33.256.522,84 0,00 4.926.948,82 28.329.574,02 Titolo III 4.545.67,99 4.633.259,5 0,00 3.757,09 4.60.502,42 Titolo IV 3.0.808,84 5.587.69,84 0,00 2.646.364, 2.94.327,73 Titolo V 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Titolo VI 4.28.33,25 3.085.000,00.497.000,00 0,00 4.582.000,00 Totale 58.859.028,95 86.240.778,68.774.25,49 0,00 88.04.904,7 Avanzo di amministrazione 0,00 26.8,68 0,00 26.8,68 0,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 58.859.028,95 86.502.590,36.52.33,8 0,00 88.04.904,7 I - Pagina 4

PARTE II - SPESA Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso disavanzo di amministrazione 4.83.784,50 0 5.624.372,42 I TITOLO I SPESE CORRENTI 0 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 0 0 organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0 00 personale 68.979,67 638.824,65 0 0.037,28 528.787,37 0 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.840,30 838,52 700,00 0.538,52 0 003 prestazione di servizi 525.729,67 395.274,04 0 70.0,65 325.72,39 0 004 utilizzo di beni di terzi 2.500,00 0,00 0 0 0,00 0 005 trasferimenti 6.880,82 7.635,4 0 7.635,4 0,00 0 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.848,88 2.639,48 0 722,00.97,48 0 007 imposte e tasse 79.626,9 63.794,07 0 3.230,42 50.563,65 0 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 0 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 0.36.406,25.09.005,90 0 20.026,49 907.979,4 Servizio 0 02 segreteria generale, personale ed organizzazione 0 020 personale.65.69,8.643.783,80 0 67.00,96.576.682,84 0 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.662,02.78,99 0.032,09 0.46,90 0 0203 prestazione di servizi 372.253,2 344.57,27 0 53.077,78 29.079,49 0 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0205 trasferimenti 7.788,6 9.000,00 39.500,00 0 58.500,00 0 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0207 imposte e tasse 4.49,57 4.445,39 0 27.072,20 4.373,9 0 0208 oneri straordinari della gestione corrente 9.206,74 03.570,00 0 74.093,6 29.476,39 0 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 02 2.46.75,87 2.263.35,45 0 82.876,64 2.80.258,8 Servizio 0 03 gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione 0 030 personale 870.660,22 770.729,60 0 62.527,53 708.202,07 0 0302 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 06.544,7 77.966,53 0 20.466,53 57.500,00 0 0303 prestazione di servizi 689.650,78 439.880,37 35.828,3 0 475.708,68 0 0304 utilizzo di beni di terzi 3.498,84 4.000,00 0 5.320,8 8.679,9 0 0305 trasferimenti 93.956,75 25.900,00 0 24.400,00.500,00 II - Pagina

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 0 0306 interessi passivi e oneri finanziari diversi 99.20,4 29.083,5 2.300,25 0 4.383,76 0 0307 imposte e tasse 54.708,93 48.40,02 0 3.268,33 44.87,69 0 0308 oneri straordinari della gestione corrente 492.520,60 3.679.766,67 0 2.990.83,23 689.583,44 0 0309 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 03 2.520.75,24 5.085.466,70 0 3.058.037,87 2.027.428,83 Servizio 0 04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 040 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0402 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0403 prestazione di servizi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0404 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0405 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0406 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0407 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0408 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0409 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 04 0,00 0,00 0 0 0,00 Servizio 0 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 050 personale.656,88 05.074,67 0 2.367,92 02.706,75 0 0502 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 33,0 0,00 0 0 0,00 0 0503 prestazione di servizi 202.925,3 37.487,2 0 30.000,00 07.487,2 0 0504 utilizzo di beni di terzi 64.829,35 64.829,35 0 0.829,35 54.000,00 0 0505 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0506 interessi passivi e oneri finanziari diversi 95.526,25 7.36,9 0 2.249,72 69.2,9 0 0507 imposte e tasse 84.680,7 70.632,75 0 7.883,7 62.749,04 0 0508 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0509 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 05 659.750,88 549.385,89 0 53.330,70 496.055,9 Servizio 0 06 ufficio tecnico 0 060 personale.232.37,56.26.53,69 0 87.678,7.28.852,98 0 0602 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.625,84 593,64 32,36 0 726,00 0 0603 prestazione di servizi 45.442,76.986,82 6.7,8 0 28.58,00 0 0604 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0605 trasferimenti.875,00 0,00 0 0 0,00 II - Pagina 2

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 0 0606 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0607 imposte e tasse 8.543,92 8.624,2 0 6.939,90 74.684,3 0 0608 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0609 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 06.364.859,08.30.736,36 0 78.35,07.232.42,29 Servizio 0 07 servizio statistico 0 070 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0702 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0703 prestazione di servizi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0704 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0705 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0706 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0707 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0708 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0709 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 07 0,00 0,00 0 0 0,00 Servizio 0 08 servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia 0 080 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0802 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0803 prestazione di servizi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0804 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0805 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0806 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0807 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0808 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0809 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 0 08 0,00 0,00 0 0 0,00 Servizio 0 09 altri servizi generali 0 090 personale.955.899,34.875.60,55 84.000,75 0.959.6,30 0 0902 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 37.235,63 24.744,50 6.000,00 0 30.744,50 0 0903 prestazione di servizi 542.794,88 538.042,47 3.006,04 0 54.048,5 0 0904 utilizzo di beni di terzi 47.369,23 47.369,23 0 0 47.369,23 0 0905 trasferimenti 0,00 0.000,00 0 5.000,00 5.000,00 II - Pagina 3

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 0 0906 interessi passivi e oneri finanziari diversi 250.574,96 33.337,46 0 5.96,76 262.40,70 0 0907 imposte e tasse.962,64 20.243,7 2.82,43 0 22.426,4 0 0908 oneri straordinari della gestione corrente 6.403,04 30.403,04 0 0 30.403,04 0 0909 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 0 090 fondo svalutazione crediti 0,00 36.845,49 0 74.099,60 42.745,89 0 09 fondo di riserva 0,00 35.696,44 79.303,56 0 25.000,00 Totale Servizio 0 09 2.962.239,72 3.4.842,89 0 55.803,58 3.356.039,3 02 funzioni di istruzione pubblica Servizio 02 0 istituti di istruzione secondaria Totale Funzione 0 0.970.759,04 3.729.573,9 0 3.529.390,35 0.200.82,84 02 00 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 02 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 37.025,04 30.000,00 0 206.000,00 04.000,00 02 003 prestazione di servizi.085.43,74 97.752,79 0 48.000,00 823.752,79 02 004 utilizzo di beni di terzi 47.000,00 47.000,00 0 0 47.000,00 02 005 trasferimenti 30.400,88 0,00 85.000,00 0 85.000,00 02 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 228.797,73 97.403,80 0 7.58,75 89.885,05 02 007 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 02 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 02 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 02 0.808.655,39.526.56,59 0 276.58,75.249.637,84 Servizio 02 02 istituti gestiti direttamente dalla provincia 02 020 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0203 prestazione di servizi 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0205 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0207 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 02 02 0,00 0,00 0 0 0,00 Servizio 02 03 formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione II - Pagina 4

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 02 030 personale 80.809,87 504.75,98 0 40.037,83 464.38,5 02 0302 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.03,80 300,00 0 0 300,00 02 0303 prestazione di servizi 0.006.76,90 3.548.62,72 0.926.23,53.622.408,9 02 0304 utilizzo di beni di terzi 27.000,00 27.000,00 0 0 27.000,00 02 0305 trasferimenti.27.792,99.023.376,76 0 93.376,76 930.000,00 02 0306 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0307 imposte e tasse 53.905,3 35.604,9 0 4.556,79 3.048,2 02 0308 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 02 0309 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 02 03 2.028.283,87 5.39.079,37 0 2.064.84,9 3.074.894,46 03 funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 03 0 biblioteche, musei e pinacoteche Totale Funzione 02 3.836.939,26 6.665.235,96 0 2.340.703,66 4.324.532,30 03 00 personale 02.492,70 02.850,00 0 5.43,34 97.436,66 03 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 229,93 2,00.988,00 0 2.000,00 03 003 prestazione di servizi 74.266,66 37.965,75 67.934,25 0 05.900,00 03 004 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 03 005 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 03 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 27.36,0 26.446,39 0 98,55 25.527,84 03 007 imposte e tasse 8.367,37 8.234,45 28.67,6 0 46.906,06 03 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 03 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 03 0 222.672,76 85.508,59 92.26,97 0 277.770,56 Servizio 03 02 valorizzazione beni di interesse storico, artistico ed altre attivita culturali 03 020 personale 27.35,57 26.967,35 0 0 26.967,35 03 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 03 0203 prestazione di servizi 4.64,3 4.500,00 0 0 4.500,00 03 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 03 0205 trasferimenti 48.947,4 0,00 0 0 0,00 03 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 03 0207 imposte e tasse.82,86.808,37 0 0.808,37 03 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 03 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 II - Pagina 5

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 04 funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Servizio 04 0 turismo Totale Servizio 03 02 82.734,70 33.275,72 0 0 33.275,72 Totale Funzione 03 305.407,46 28.784,3 92.26,97 0 3.046,28 04 00 personale 97.698,44 875.25,65 6.326,37 0 88.542,02 04 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.295,94 620,00 0 220,00 400,00 04 003 prestazione di servizi 99.454,54 373.03,47 0 272.002,45 0.0,02 04 004 utilizzo di beni di terzi 42.6,3 43.59,46 0.59,46 42.000,00 04 005 trasferimenti 67.946,38 6.946,38 46.053,62 0 63.000,00 04 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 04 007 imposte e tasse 66.03,54 65.963,83 0 2.234, 63.729,72 04 008 oneri straordinari della gestione corrente 30.925,37 450,00 94.47,73 0 94.92,73 04 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 04 0.427.585,34.375.368,79 0 28.764,30.346.604,49 Servizio 04 02 sport e tempo libero 04 020 personale 72.343,02 62.570,93 8.688,54 0 7.259,47 04 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00.000,00 0 500,00 500,00 04 0203 prestazione di servizi 88.723,58 9.792,40.674,00 0 93.466,40 04 0204 utilizzo di beni di terzi 423,00 430,00.329,00 0.759,00 04 0205 trasferimenti 2.000,00 2.000,00 0 0 2.000,00 04 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 33.555,67 32.74,54 0.454,53 30.720,0 04 0207 imposte e tasse 5.246,40 5.200,60 0 2,25 5.79,35 04 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 04 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 04 02 22.29,67 205.68,47 9.75,76 0 24.884,23 05 funzioni nel campo dei trasporti Servizio 05 0 trasporti pubblici locali Totale Funzione 04.639.877,0.580.537,26 0 9.048,54.56.488,72 05 00 personale 48.908,97 59.92,46 0 2.332,93 47.579,53 05 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 798,80 0,00 0 0 0,00 II - Pagina 6

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 05 003 prestazione di servizi 4.658.995,05 3.442.827,67 0 82.790,83 2.630.036,84 05 004 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 05 005 trasferimenti 6.534,04 0,00 0 0 0,00 05 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 03.068,54 33.43,9 0 5.98,60 7.495,3 05 007 imposte e tasse 7.957,52 7.732,53,27 0 7.843,80 05 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 05 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 05 0 4.926.262,92 3.643.886,57 0 840.93,09 2.802.955,48 06 funzioni riguardanti la gestione del territorio Servizio 06 0 viabilita Totale Funzione 05 4.926.262,92 3.643.886,57 0 840.93,09 2.802.955,48 06 00 personale 498.73,87 484.300,2 0 2.49,75 47.808,46 06 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 52.369,68 26.06,0 5.000,00 0 3.06,0 06 003 prestazione di servizi.68.056,07 780.55,7 220.322,34 0.000.838,05 06 004 utilizzo di beni di terzi 2.796,20 3.48,92 676,28 0 3.825,20 06 005 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 06 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 555.358,72 522.284,98 0 23.098,8 499.86,80 06 007 imposte e tasse 30.936,84 3.543,02 0 69,45 30.923,57 06 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 06 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 06 0 2.308.249,38.847.853,85 89.789,24 0 2.037.643,09 Servizio 06 02 urbanistica e programmazione territoriale 06 020 personale 397.77,00 46.437,78 0 5.546,50 400.89,28 06 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 47,64 40,00 0 0 40,00 06 0203 prestazione di servizi 33.597,39 34.700,00 0 30.000,00 4.700,00 06 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 06 0205 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 06 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 06 0207 imposte e tasse 28.953,96 27.05,7 0 44,36 26.663,8 06 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 06 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 06 02 459.875,99 478.282,95 0 45.987,86 432.295,09 II - Pagina 7

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso Totale Funzione 06 2.768.25,37 2.326.36,80 43.80,38 0 2.469.938,8 07 funzioni nel campo della tutela ambientale Servizio 07 0 difesa del suolo 07 00 personale 668.588,50 639.752,24 2.456,54 0 66.208,78 07 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.89,9 2.000,00 0 0 2.000,00 07 003 prestazione di servizi.33.870,88.283.464,88 0 227.545,49.055.99,39 07 004 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 005 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 07 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 007 imposte e tasse 44.755,87 43.04,0.087,85 0 44.0,95 07 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 0 2.047.405,6.968.23,22 0 205.00,0.763.230,2 Servizio 07 02 servizi di tutela e valorizzazione ambientale 07 020 personale 7.094,92 22.898,7 0 26.599,45 96.299,26 07 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 49,00 0,00 0 0 0,00 07 0203 prestazione di servizi 2,87 200,00 0 0 200,00 07 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0205 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0207 imposte e tasse 7.566,55 8.35,5 0 2.37,82 6.77,69 07 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 02 25.265,34 3.44,22 0 28.737,27 02.676,95 Servizio 07 03 organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale 07 030 personale 297.623,75 329.785,09 5.729,27 0 345.54,36 07 0302 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.24,37 733,7 0 0 733,7 07 0303 prestazione di servizi 32.985,26 86.486, 0 39.733,20 46.752,9 07 0304 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0305 trasferimenti 373.000,00 73.600,00 394.24,94 0 467.84,94 07 0306 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0307 imposte e tasse 9.594,30 22.004,62 520,26 0 22.524,88 II - Pagina 8

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 07 0308 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0309 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 03 825.444,68 62.609,53 270.758,27 0 883.367,80 Servizio 07 04 rilevamento, discipl. e contr. scarichi acque ed emissioni atmosferiche e sonore 07 040 personale 50.403,27 06.358,3.90,86 0 08.269,7 07 0402 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.044,44 2.760,00 00,00 0 2.860,00 07 0403 prestazione di servizi 56.20,77 35.953,83 98,47 0 36.052,30 07 0404 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0405 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0406 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0407 imposte e tasse 9.988,78 7.705,98 0 92,37 7.53,6 07 0408 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0409 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 04 29.557,26 52.778,2.96,96 0 54.695,08 Servizio 07 05 caccia e pesca nelle acque interne 07 050 personale 24.328,93 99.466,52 26.236,4 0 25.702,93 07 0502 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 204,84 4,84 0 0 4,84 07 0503 prestazione di servizi 9.862,70 80.360,00 0 3.000,00 49.360,00 07 0504 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0505 trasferimenti 2.692,07 0.900,00.00,00 0 2.000,00 07 0506 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0507 imposte e tasse 8.535,49 8.692,7 5,93 0 8.708,0 07 0508 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0509 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 05 346.624,03 299.423,53 0 3.647,66 295.775,87 Servizio 07 06 parchi naturali, protezione naturalista e forestazione 07 060 personale 48.879,44 50.382,50 0 3.044,86 47.337,64 07 0602 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0603 prestazione di servizi 5.47,0 23.66,20 0 23.06,20 600,00 07 0604 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0605 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0606 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0607 imposte e tasse 3.5,64 3.249,57 0 74,73 3.074,84 II - Pagina 9

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 07 0608 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0609 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 06 57.42,8 77.293,27 0 26.280,79 5.02,48 Servizio 07 07 tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche 07 070 personale 9.739,03 8.260,79 94.840,62 0 276.0,4 07 0702 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 27.500,00 0 27.500,00 0,00 07 0703 prestazione di servizi 2.287,3 423.996,59 0 78.796,59 245.200,00 07 0704 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0705 trasferimenti 2.045,00 0,00 0 0 0,00 07 0706 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0707 imposte e tasse 8.082,84 2.43,4 6.264,20 0 8.407,34 07 0708 oneri straordinari della gestione corrente 3.000,00.000,00 0 0.000,00 07 0709 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 07 45.54,8 645.900,52 0 05.9,77 540.708,75 Servizio 07 08 servizi di protezione civile 07 080 personale 75.2,2 77.760,27 0 54.94,40 23.565,87 07 0802 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 665,26 250,00 0 0 250,00 07 0803 prestazione di servizi 34.307,54 34.97,66.329,87 0 36.247,53 07 0804 utilizzo di beni di terzi 3.202,04.272,09 0.272,09 0,00 07 0805 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0806 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0807 imposte e tasse 5.006,7 4.950,4 0 3.446,74.503,67 07 0808 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 07 0809 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 07 08 8.302,22 9.50,43 0 57.583,36 6.567,07 08 funzioni nel settore sociale Servizio 08 0 sanita Totale Funzione 07 3.884.895,05 4.006.800,84 0 53.766,72 3.853.034,2 08 00 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 08 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 08 003 prestazione di servizi 0,00 0,00 0 0 0,00 08 004 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 II - Pagina 0

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 08 005 trasferimenti 0,00 0,00 0 0 0,00 08 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 08 007 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 08 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 08 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 08 0 0,00 0,00 0 0 0,00 Servizio 08 02 assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali 08 020 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 08 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.270,00 2.000,00 0 2.000,00 0,00 08 0203 prestazione di servizi 28.645,00 30.328,84 9.76,6 0 39.505,00 08 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 08 0205 trasferimenti 0,00 2.000,00 5.500,00 0 7.500,00 08 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 08 0207 imposte e tasse 0,00 58,07 0 0 58,07 08 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 08 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 08 02 30.95,00 34.486,9 2.676,6 0 47.63,07 09 funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 09 0 agricoltura Totale Funzione 08 30.95,00 34.486,9 2.676,6 0 47.63,07 09 00 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 09 002 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 405,43 0,00 0 0 0,00 09 003 prestazione di servizi 9.792,3 6.39,68 0 0 6.39,68 09 004 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 09 005 trasferimenti 0.523,2 0,00 0 0 0,00 09 006 interessi passivi e oneri finanziari diversi.064,52 956,7 0 4,70 84,47 09 007 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 09 008 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 09 009 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 09 0 2.785,20 7.275,85 0 4,70 7.6,5 Servizio 09 02 industria, commercio e artigianato 09 020 personale 0,00 0,00 0 0 0,00 II - Pagina

PARTE II - SPESA (segue) Impegni Previsioni definitive Annotazioni ultimo esercizio chiuso esercizio in corso 09 0202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0203 prestazione di servizi 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0205 trasferimenti 5.000,00 0,00 0 0 0,00 09 0206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0207 imposte e tasse 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0208 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 4.650,00 0 25,00 4.625,00 09 0209 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 09 02 5.000,00 4.650,00 0 25,00 4.625,00 Servizio 09 03 mercato del lavoro 09 030 personale 960.654,92 890.725,07 33.875,67 0 924.600,74 09 0302 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.693,5 2.000,00 0 2.000,00 0,00 09 0303 prestazione di servizi.48.84,53.674.70,69 0 939.852,84 734.857,85 09 0304 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0305 trasferimenti 27.934,50 787.934,50 0 52.934,50 275.000,00 09 0306 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0307 imposte e tasse 68.093,62 60.907,56 4.49,74 0 65.057,30 09 0308 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0 0 0,00 09 0309 ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0 0 0,00 Totale Servizio 09 03 2.730.560,72 3.46.277,82 0.46.76,93.999.55,89 Riassunto Titolo I Totale Funzione 09 2.757.345,92 3.438.203,67 0.46.90,63 2.02.302,04 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0.970.759,04 3.729.573,9 0 3.529.390,35 0.200.82,84 02 Funzioni di istruzione pubblica 3.836.939,26 6.665.235,96 0 2.340.703,66 4.324.532,30 03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 305.407,46 28.784,3 92.26,97 0 3.046,28 04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo.639.877,0.580.537,26 0 9.048,54.56.488,72 05 Funzioni nel campo dei trasporti 4.926.262,92 3.643.886,57 0 840.93,09 2.802.955,48 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 2.768.25,37 2.326.36,80 43.80,38 0 2.469.938,8 07 Funzioni nel campo della tutela ambientale 3.884.895,05 4.006.800,84 0 53.766,72 3.853.034,2 08 Funzioni nel settore sociale 30.95,00 34.486,9 2.676,6 0 47.63,07 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2.757.345,92 3.438.203,67 0.46.90,63 2.02.302,04 Totale Titolo I 5.20.527,03 55.643.645,5 0 8.052.002,48 47.59.643,03 II TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE II - Pagina 2