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ASSOCIAZIONE CIDAC CITTA D ARTE E CULTURA Sede Legale Corso Vittorio Emanuele II, 21 ROMA RM P.IVA C.F. n. 06227901003 Bilancio al 31/12/2013 Forma abbreviata STATO PATRIMONIALE (In Euro) ATTIVO Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 28.000 75.000 A.I Versamenti non ancora richiamati 0 0 A.II Versamenti già' richiamati TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 B IMMOBILIZZAZIONI 72.098 96.351 B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 64.195 87.627 B.I.90 Immobilizzazioni lorde B.I.91 B.I.92 Ammortamento immobilizzazioni Fondi svalutazione immobilizzazioni Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.903 8.724 B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 1.041 1.041 B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali B.II.92 Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali 1.041 1.041 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0 B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0 0

C ATTIVO CIRCOLANTE 338.264 307.615 C.I RIMANENZE C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 38.648 35.499 esigibili entro l'esercizio successivo 38.648 35.499 1) Crediti per quote associative 2) Crediti per contributi att.istituzionale C.III 3) Crediti per servizi 4) Altri crediti esigibili oltre l'esercizio successivo ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 15.600 1.000 10.277 11.771 15.600 11.720 8.179 C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.487 11.241 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 42.135 46.740 D RATEI E RISCONTI ATTIVI 10 611 D.I Disaggio su prestiti D.II Altri ratei e risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO 42.135 46.740 CONTI D ORDINE DELL'ATTIVO TOTALE CONTI D ORDINE DELL'ATTIVO

PASSIVO Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 A PATRIMONIO NETTO 197.859 252.932 A.I Fondo Comune 17.297 14.919 A.II Riserva da sovraprezzo delle azioni A.III Riserve di rivalutazione A.IV Riserva legale A.V Riserve statutarie A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio A.VII Altre riserve (con distinta indicazione) A.VIII Avanzo (disavanzo) portati a nuovo A.IX Avanzo (disavanzo)di gestione 183 2.378 TOTALE PATRIMONIO NETTO 17.480 17.297 B FONDI PER RISCHI E ONERI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI 24.655 29.443 esigibili entro l'esercizio successivo 24.655 29.443 esigibili oltre l'esercizio successivo E RATEI E RISCONTI PASSIVI 325 E.I Aggio su prestiti E.II Altri ratei e risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO 42.135 46.740 CONTI D ORDINE DEL PASSIVO TOTALE CONTI D ORDINE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 A VALORE DELLA PRODUZIONE 340.809 374.811 A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.557 10.081 A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.5 Altri ricavi e proventi 76.555 102.300 A.5.a Contributi in conto esercizio 5.500 27.000 A.5.b A.5.c Quote associative Altri ricavi 70.200 855 71.300 4.000 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 83.112 112.381 B COSTI DELLA PRODUZIONE 388.889 377.021 B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 B.7 Costi per servizi 77.383 102.492 1) servizi esterni 2) collaboratori 3) utenze 4) trasferte 5) servizi istituzionali B.8 Costi per godimento di beni di terzi 24.692 42.570 712 5.296 4.113 24.793 41.960 1.037 2.720 31.982 B.9 Costi per il personale B.9.a Salari e stipendi B.9.b Oneri sociali B.9.c Trattamento di fine rapporto B.9.d Trattamento di quiescenza e simili B.9.e Altri costi per il personale B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B.12 Accantonamenti per rischi B.13 Altri accantonamenti B.14 Oneri diversi di gestione 3.591 5.650 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 80.974 108.142 Differenza tra valore e costi produzione 2.138 4.239

2.744 1.622 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.15 Proventi da partecipazioni C.16 Altri proventi finanziari 6 1 C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 328 423 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 322 422 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20.918 2.696 E.20 Proventi straordinari E.20.a Plusvalenze da alienazione E.20.b Altri proventi straordinari E.21 Oneri straordinari E.21.a Minusvalenze da alienazioni E.21.b Imposte relative a esercizi precedenti E.21.c Altri oneri straordinari TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte 1.816 3.817 22 Imposte: correnti, differite e anticipate 1.633 1.439 22.a Imposte correnti ( IRAP ) 1.633 1.439 22.b Imposte differite 22.c Imposte anticipate 23 Avanzo (disavanzo) di gestione 183 2.378 Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. Il Segretario Generale (Ledo Prato )