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7 DIL 2018 del mese di sede della Direzione Amministrativa del P.O. di Molfetta,

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, L'anno 2019, il giorno O u, YA, del mese di 9,0 in Bari, nella sede dell'area Gestione Tecnica in via Ospedale Di Venere n.1-carbonara (Bari),

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009;

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SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n O 2 2 3 A.S.L. BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 2 9 NOV. 2018 Determinazione N dei 2 7 NOV. 2019 Bari 2 9 NOV. 2018 OGGETTO: PO Di Venere Presa d'atto lista di liquidazione n. 41544 del 23/11/2018 di 48.070,39 in favore della STERIMED Srl - Cig 76637728B7. L'anno 2018, il giorno del mese di in Bari Carbonara, nella sede del Presidio Ospedaliero Bari Sud, presso lo Stabilimento "Di Venere". STRUTTURA (Codice) STRUTTURA (Descrizione) Presidio Ospedaliero Bari Sud Centro di Costo (Codice) 13010000.000 Centro di Costo (Descrizione) Stabilimento "Di Venere" Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Direzione Amministrativa Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "PRESIDIO OSPEDALIERO BARI SUD" La seguente determinazione: HA ADOTTATO

Premesso che con deliberazione n 77 del 17/01/2012 veniva aggiudicato il servizio alla ditta STERIMED ex STERIL, in via provvisoria per la durata di 24 mesi + 6,; che con determina n 9739 del 02/05/2013 dell'area Gestione del Patrimonio si dava atto della avvenuta cessione del ramo di azienda dalla STERIL alla STERIMED; che con delibera del Direttore Generale n 793 del 06/05/2014 si autorizzava la prosecuzione del servizio di che trattasi sino alla data ultima del 31/12/2014, nelle more della completa definizione della nuova procedura di gara, di competenza dell'area Tecnica; che con nota del Direttore dell'area Gestione Patrimonio prot. n 29173/5 del 11/02/2015 si chiedeva alla ditta la continuità del servizio in attesa di predisporre un ulteriore provvedimento o decisione in merito alla cessazione del servizio, sino a diversa comunicazione da parte della scrivente Area; che, a seguito di richiesta con nota prot. n 174567/uor5 del 22/09/2015 a firma del Direttore Generale e del Direttore dell'area Gestione Patrimonio, con nota prot. 310/2015 del 12/10/2015 la ditta Sterimed srl, comunicava al Direttore dell'area Gestione Patrimonio la disponibilità a rinegoziare il rapporto in essere, mediante riduzione del costo del servizio nella misura del 5%, con decorrenza dal I 2/10/2015; che con Deliberazione del Direttore Generale n 1730 del 07/10/2016, si autorizzava la prosecuzione del servizio di che trattasi sino al 31/12/2016; che con Determina dell'area Gestione Patrimonio n 3842 del 22/03/2017, si autorizzava la prosecuzione del servizio di che trattasi sino al 30/06/2017. che con Determina dell'area Gestione Patrimonio n 13579 del 20/10/2017, si autorizzava la prosecuzione del servizio di che trattasi sino al 31/10/2017; che con Determina dell'area Gestione Patrimonio n 16170 del 12/12/2017, si autorizzava la prosecuzione del servizio di che trattasi sino alla data ultima del 31/12/2017. che con nota prot. 239804/UOR4/AGT del 12/09/2018 l'area gestione Tecnica ha comunicato di aver "continuato ad interpellare la Sterimed per la fornitura dei filtri dei sistemi centralizzati di purificazione dell'acqua agli stabilimenti ospedalieri della AsI BA sino al 30/06/2018 nonostante la scadenza sul contratto prevista al 31/12/2017"; che con determina 12163 del 18/10/2018 dell'area Gestione Patrimonio si è preso atto del servizio erogato e prorogato la fornitura dei filtri sino al 31/07/2018. - di liquidare a favore della ditta Sterimed srl la complessiva somma di.48.070.39 iva compresa. come da lista di liquidazione n 41544 del 23/11/2018 parte integrante del presente atto; - di trasmettere determinazione all'agrf per gli adempimenti consequenziali; La presente determina dirigenziale è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n 40/2007. Istruttore del procedimento Anna Erminia Cardamone Il Direttore Amministrativo FF Area Ospedaliera ari Sud France Likngo Preso atto che la ditta Sterimed srl, ha emesso fatture per il periodo gennaio - luglio 2018; che sono state effettuate le opportune verifiche ed il Direttore Sanitario UOSVD Direzione Medica ha attestato la regolare esecuzione del servizio svolto; che la complessiva spesa di E. 48.070,39 = iva compresa risulta impegnata al conto economico 712 105 00035 del Bilancio 2018; che alla fornitura in argomento risulta attribuito il CIG: 76637728B7; che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fatture, ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. Bai Sud. Rilevata - la regolarità del DURC in corso di validità allegato al presente atto. DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati:

ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 41544 Del 23/11/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO DI VENERE Assegnatario: E68-PO DI VENERE SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2018 / 858 - MATER.MANUT.IMPIANTI CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI Fornitore: (62397) STERIMED SRL GIA S MOD PAG: Cessione credito MAN: 1T56110306912711001127070146 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000645039 03/04/2018 50 28/02/2018 E 9.154,44 76637728B7 E2018/5676 09/11/2012 0000UFUH020000663559 17/04/2018 77 30/03/2018 E 7.813,00 76637728B7 E2018/5919 09/11/2012 00001JFUH020000686918 17/05/2018 108 30/04/2018 E 7.813,00 76637728B7 E2018/5777 14/11/201E 0000UFUH020000725583 15/06/2018 145 31/05/2018 E 7.813,00 76637728B7 E2018/5778 14/11/2018 0000UFUH020000763800 17/07/2018 191 30/06/2018 7.663,95 7663772887 E2018/5931 09/11/201E 0000UFUH020000804983 14/08/2018 216 31/07/2018 7.813,00 76637728B7 E2018/5779 14/11/201E CIG CUP Importo 76637728B7 E 48.070,39 Totale Fornitore - 62397 48.070,39 TOTALE CONTO - 70010500035 E 48.070,39 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 858 48.070,39 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 48.070,39 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500035 48.070,39 TOTALE IMPORTO DEL CIC 76637728B7 E 48.070,39

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