AUTORITA'D'AMBITO N.2"BIELLESE,VERCELLESE,CASALESE P.IVA :

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1 DATA : 31/12/2008 PAGINA Nr. : 1 ALLEGATO SUB B) S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Versamenti richiamati 0,00 TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0,00 B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali lorde , Programmi 149, Altri costi pluriennali , Piano salvag.gestione servizi idrici , Progetti di studio a valenza pluriennale ,00 Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali ,40- Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali , Fondo amm.to programmi 149, Fondo amm.to altri costi pluriennali , Fondo amm.to Piano salvag.gest.servizi idrici , Fondo amm.to Progetti di studio a valenza plurien ,00- T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali ,02 II) Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali lorde , Impianti generici 2.166, Macchine ufficio elettroniche ed elettrom , Mobili ed arredi ,15 Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali ,89- Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali , Fondo amm.to impianti generici 108, Fondo amm.to macch.uff.elettron.ed elettrom , Fondo amm.to mobili ed arredi ,58- T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali ,09 III) Immobilizzazioni finanziarie 0,00 TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI ,11 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 0,00 II) Crediti Crediti correnti , Clienti Italia , Clienti c/note da emettere 20, Crediti diversi 487,30 TOTALE II) Crediti ,21 III) Attivita' finanziarie non costituenti immob. 0,00 IV) Disponibilita' liquide , Biverbanca SpA-Cassa Risparmio Biella e Vercelli , Cassa contanti 63,71 TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE ,10 D) RATEI E RISCONTI Ratei 0,00 Risconti 7.893, Risconti attivi 7.893,59

2 DATA : 31/12/2008 PAGINA Nr. : 2 S T A T O P A T R I M O N I A L E Disaggio prestiti 0,00 TOTALE D) RATEI E RISCONTI 7.893,59 T O T A L E A T T I V O ,80 P A S S I V O A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale , Fondo dotazione ,07 II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0,00 III) Riserve di rivalutazione 0,00 IV) Riserva legale 0,00 V) Riserve Statutarie 0,00 VI) Riserva per azioni proprie 0,00 VII) Altre riserve 4.132, Patrimonio netto 4.132,96 VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo , Utile esercizio , Utile esercizio , Utile esercizio , Utile esercizio ,88 IX) Utile (o perdita) dell' esercizio , Utile d'esercizio ,34 TOTALE A) PATRIMONIO NETTO ,65 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0,00 D) DEBITI Debiti correnti , Clienti c/anticipi 20, Debiti v/consorzi x contrib.2007 pag.in ecced. 31, Fornitori Italia , Fornitori c/fatture da ricevere , Erario c/riten su redditi di lav dipend 9.587, Erario c/riten su redditi di lav auton 800, Erario c/riten su compensi co.co.co , Debiti tributari per IRAP 4.532, Enti previdenziali ed assistenziali 263, INPS c/contributi su co.co.co 1.101, INPDAP c/contributi 132, CPDEL c/contributi , INADEL c/contributi 1.591, Dipendenti c/retribuzioni , Altri debiti 132, Debiti verso co.co.co , Debiti v/comunita' Montane , Debiti x fondo di solidarieta 6.700, Debiti v/poste Italiane x postali e affrancaz , Debiti v/rappr.confer.x spese viaggio da liq , Debiti v/personale x trasf.da rimborsare 1.476, Debiti v/cisl x tratten.sindac. 46, Debiti x consulenze professionali 1.250, Debiti v/cordar Biella x contrib.da liquid , Debiti x progetto INFEA 8.960, Debiti v/cons.baraggia x canone da rimb , Debiti x attivita' didattiche 5.000,00

3 DATA : 31/12/2008 PAGINA Nr. : 3 S T A T O P A T R I M O N I A L E Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo 0,00 TOTALE D) DEBITI ,15 E) RATEI E RISCONTI Ratei 0,00 Risconti 0,00 Aggio su prestiti 0,00 TOTALE E) RATEI E RISCONTI 0,00 T O T A L E P A S S I V O ,80 Conti d'ordine attivi , Depositi x comunita'montane c/impegni , Depositi x attivita' didattiche 8.960,00 Conti d'ordine passivi , Depositi x comunita'montane c/impegni , Depositi x attivita' didattiche 8.960,00- A)-VALORE DELLA PRODUZIONE 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni , Ricavi prestazioni di servizi ,24 2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti 0,00 3)-Variazione lavori in corso su ordinazione 0,00 4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori 0,00 5)-Altri ricavi e proventi altri proventi 6.900, Arrotondamenti 1, Proventi diversi 1.000, Bolli 106, Proventi Tassa Concorso Pubblico 165, Proventi da Progetto INFEA 4.000, Sopravvenienze attive ordinarie 1.627,06 contributi in c/esercizio 0,00 T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi 6.900,94 T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE ,18 B)-COSTI DI PRODUZIONE 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 4.250, Cancelleria e stampati 4.146, Materiali di pulizia 103,67-7)-Per servizi , Servizi vari 9.086, Trasporti 55, Spese x fornit.esterne di servizi ed esternaliz , Spese telefono cellulare 1.276, Legali, consulenze e certificazione bilancio 8.886, Servizi telefonici, telegrafici e telex 6.721, Postali ed affrancazione 5.375, Assicurazioni diverse , Manutenzioni e riparazioni 5.995, Viaggi e soggiorni amministrativi 870, Servizi vari amministrativi 334, Prestazioni sanitarie 451, Servizi x lavoro interinale 4.236, Spese x attiv.consul.a supporto uff.e organis ,00-

4 DATA : 31/12/2008 PAGINA Nr. : 4 C O N T O E C O N O M I C O Canoni manutenzione e assistenza 439, Trasferte e rimborsi spese 7.106, Pulizia locali 2.068, Contributi INAIL su compensi co.co.co. 184,42-8)-Per godimento di beni di terzi , Affitti e locazioni passive , Noleggi 9.749, Spese di gestione 2.121,13-9)-Per personale a)-salari e stipendi , Costo salari e stipendi , Emolumenti arretrati lavoro dipendente 7.383, Costo retrib.lavoro interinale , Spese x personale co.co.co , Altre indennita e somme 442, Buoni Pasto 5.083, Spese x corsi formazione personale dip. 240,00- b)-oneri sociali , Contributi INPS 2.166, Contributi INAIL 1.354, Contrib.INPS su personale co.co.co , Contributi CPDEL , Contributi INADEL ,85- c)-trattamento di fine rapporto 0,00 d)-trattamento di quiescenza e simili 0,00 e)-altri costi 0,00 T O T A L E 9)-Per personale ,81-10)-Ammortamenti e svalutazioni a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali , Ammor.to altri costi pluriennali 3.160, Ammor.to Piano Salvag.Gest.Servizi Idrici 2.000, Ammor.to Progetti di studio a valenza plurien , Ammor.to programmi 149,40- b)-ammort delle immobilizzazioni materiali 9.310, Ammor.to impianti generici 108, Ammor.to macchine d'ufficio 3.284, Ammor.to mobili ed arredi 5.918,10- c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. 0,00 T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni ,19-11)-Variazione delle materie prime 0,00 12)-Accantonamento per rischi 0,00 13)-Altri accantonamenti 0,00 14)-Oneri diversi di gestione , Imposta registro 135, Valori bollati e vidimazione libri 125, Diritti vari 2.340, Quote associative 3.258, Spese e perdite varie di esercizio 7.594, Arrotondamenti 4, Spese produz.materiale x progetti didattici , Acquisti e abbonam. giornali, riviste e pubblic. 779, Spese rappresentanza 4.534, Spese viaggio comitato esecut.e rappr.confer , Sopravvenienze passive ordinarie 2.601, Erogazioni liberali ,00-

5 DATA : 31/12/2008 PAGINA Nr. : 5 C O N T O E C O N O M I C O T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE ,05- DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,13 C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15)-Proventi da partecipazioni altre 0,00 T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni 0,00 16)-Altri proventi finanziari a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni imprese controllanti 0,00 crediti da immobilizzazioni 0,00 T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 d)-proventi diversi proventi diversi , Inter.attivi di c/c bancario , Proventi da vendite pronti c/termine ,45 imprese controllanti 0,00 T O T A L E d)-proventi diversi ,03 T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari ,03 17) Interessi e oneri finanziari imprese controllanti 0,00 altre imprese 303, Spese e commissioni bancarie 303,81- T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari 303,81-17-bis) -Utili e perdite su cambi Utili su cambi 0,00 Perdite su cambi 0,00 T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi 0,00 T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ,22 D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 18)-Rivalutazione a)-da partecipazione 0,00 b)-di immobilizzazione finanziaria 0,00 c)-di titoli iscritti all'attivo 0,00 T O T A L E 18)-Rivalutazione 0,00 19)-Svalutazioni a)-di partecipazione 0,00 b)-di immobilizzazioni finanziarie 0,00

6 DATA : 31/12/2008 PAGINA Nr. : 6 C O N T O E C O N O M I C O c)-di titoli iscritti all'attivo circolante 0,00 T O T A L E 19)-Svalutazioni 0,00 T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20)-Proventi proventi vari 0,00 plusvalenze da alienazione 0,00 T O T A L E 20)-Proventi 0,00 21)-Oneri minusvalenze patrimoniali 0,00 imposte relative ad esercizi precedenti 0,00 oneri vari 0,00 T O T A L E 21)-Oneri 0,00 T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) ,35 22)-imposte sul reddito d'esercizio imposte correnti , IRAP ,01- imposte differite 0,00 imposte anticipate 0,00 T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio ,01-23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , Utile d'esercizio ,34 0,00

PAGINA Nr. : 2 S T A T O P A T R I M O N I A L E! TOTALE II) Crediti!! 852.551,26!!!! III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.!! 600.188,82!!!! 365006 Crediti x operaz.di PCT! 600.188,82!!!!!

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