SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
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- Artemisia Venturini
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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 103,27 01 Non Vincolato 103,27 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 05 Contributi da privati 8.223,00 01 Famiglie non vincolati 7.023,00 02 Famiglie vincolati 1.200,00 Totale risorse progetto ,27 02 Beni di consumo 9.938,27 01 Carta, cancelleria e stampati 2.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 500,00 03 Materiali e accessori 7.438,27 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 03 Servizi per trasferte 1.000,00 06 Manutenzione ordinaria 6.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.000,00 08 Utenze e canoni 1.200,00 10 Servizi ausiliari 400,00 12 Assicurazioni 6.000,00 04 Altre spese 4.900,00 01 Amministrative 4.200,00 05 Tasse 700,00 08 Rimborsi e poste correttive 100,00 01 Altre poste correttive 100,00 Totale spese progetto ,27
2 A A02 Funzionamento didattico generale 02 Finanziamenti dallo Stato ,08 01 Dotazione ordinaria ,08 05 Contributi da privati 6.777,00 01 Famiglie non vincolati 6.777,00 Totale risorse progetto ,08 02 Beni di consumo 9.400,00 01 Carta, cancelleria e stampati 2.500,00 02 Giornali e pubblicazioni 400,00 03 Materiali e accessori 6.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,08 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 03 Servizi per trasferte 1.000,00 04 Promozione 500,00 06 Manutenzione ordinaria 7.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 500,00 08 Utenze e canoni 1.500,00 10 Servizi ausiliari 400,00 12 Assicurazioni 1.597,08 13 Visite e viaggi d'istruzione 500,00 04 Altre spese 2.000,00 01 Amministrative 1.500,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 Totale spese progetto ,08
3 A A03 Spese di personale
4 A A04 Spese d'investimento 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,07 02 Vincolato ,07 Totale risorse progetto ,07 06 Beni d'investimento ,07 03 Beni mobili ,07 Totale spese progetto ,07
5 P P001 Esami ECDL Esami LIM 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.000,00 02 Vincolato 5.000,00 05 Contributi da privati 4.000,00 04 Altri vincolati 4.000,00 Totale risorse progetto 9.000,00 01 Personale 5.500,00 10 Altre spese di personale 4.500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.500,00 10 Servizi ausiliari 3.500,00 Totale spese progetto 9.000,00
6 P P002 Partecipazione a gare e mostre 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.500,00 02 Vincolato 3.500,00 Totale risorse progetto 3.500,00 02 Beni di consumo 1.700,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 1.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.300,00 03 Servizi per trasferte 600,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 200,00 10 Servizi ausiliari 500,00 04 Altre spese 500,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 Totale spese progetto 3.500,00
7 P P003 Attività di formazione personale docente e a.t.a. 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,05 02 Vincolato ,05 Totale risorse progetto ,05 01 Personale 8.500,00 10 Altre spese di personale 6.300,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.200,00 02 Beni di consumo 500,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.021,05 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 03 Servizi per trasferte 500,00 09 Servizi di ristorazione 500,00 10 Servizi ausiliari 1.021,05 Totale spese progetto ,05
8 P P004 Educazione alla sicurezza stradale e conseguimento pat 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.598,89 02 Vincolato 4.598,89 Totale risorse progetto 4.598,89 01 Personale 3.600,00 10 Altre spese di personale 2.500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.100,00 02 Beni di consumo 300,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 698,89 10 Servizi ausiliari 698,89 Totale spese progetto 4.598,89
9 P P005 CILS - Università per stranieri di Siena 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.499,34 02 Vincolato 1.499,34 05 Contributi da privati 500,00 04 Altri vincolati 500,00 Totale risorse progetto 1.999,34 04 Altre spese 1.999,34 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.999,34 Totale spese progetto 1.999,34
10 P P006 Progetti innovativi obbligo istruzione 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,00 02 Vincolato ,00 Totale risorse progetto ,00 01 Personale ,00 10 Altre spese di personale 8.000,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 10 Servizi ausiliari ,00 Totale spese progetto ,00
11 P P007 Viaggi d' istruzione 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 13 Visite e viaggi d'istruzione ,00 08 Rimborsi e poste correttive 1.000,00 01 Altre poste correttive 1.000,00 Totale spese progetto ,00
12 P P008 Do to be active - Programma settoriale Comenius Regio 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.207,22 02 Vincolato 4.207,22 Totale risorse progetto 4.207,22 01 Personale 2.500,00 10 Altre spese di personale 1.700,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.500,00 03 Materiali e accessori 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 207,22 03 Servizi per trasferte 207,22 Totale spese progetto 4.207,22
13 P P009 I.F.T.S. -a.f Polo tecnico profess.filiera del turismo 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,29 02 Vincolato ,29 Totale risorse progetto ,29 02 Beni di consumo ,00 01 Carta, cancelleria e stampati 5.000,00 03 Materiali e accessori 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,29 03 Servizi per trasferte ,00 04 Promozione 5.000,00 10 Servizi ausiliari ,29 Totale spese progetto ,29
14 P P010 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- Cicli gest.nella prod. di beni 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.500,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.300,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 500,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
15 P P011 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- Tradiz. e innov. il tessuto e 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.000,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
16 P P012 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- Il prod.moda tra innov.tecn. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.000,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
17 P P013 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- Nuove tecn. per il MKTG ter 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.000,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
18 P P014 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- Dal cart.con cod. QR alla lett 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.000,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
19 P P015 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- L' immagine in uno scatto 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.000,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
20 P P016 Altern.scuola lav. -Avv.2/2015- La filiera agroalimentare 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.000,00 02 Vincolato 7.000,00 Totale risorse progetto 7.000,00 01 Personale 4.000,00 10 Altre spese di personale 3.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 800,00 02 Beni di consumo 1.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000,00 09 Servizi di ristorazione 1.000,00 Totale spese progetto 7.000,00
21 DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 210,21 01 Dotazione ordinaria 210,21 Totale risorse progetto 210,21 98 Fondo di riserva 210,21 01 Fondo di riserva 210,21 Totale spese progetto 210,21
22 DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,52 01 Non Vincolato ,26 02 Vincolato ,26 Totale risorse progetto ,52
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2009
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