BILANCIO AL 31/12/2018
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- Irma Mazza
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1 FONDAZIONE "CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ONLUS" Sede in Torino - Via Alfieri n. 15 Codice Fiscale *.*.*.*.*.*.*.*.* STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE ATTIVO A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE INTERMEDI TOTALI INTERMEDI TOTALI B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi d'impianto ed ampliamento 0 0 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizz. delle opere dell'ingegno 0 0 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 0 0 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 7) Altre 0 0 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e Fabbricati meno: fondo ammortamento ) Impianti ed attrezzature meno: fondo ammortamento ) Altri beni meno: fondo ammortamento (23.028) (21.819) ) Immobilizzazioni in corso e acconti III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni 0 2) Crediti 3) Altri titoli
2 4) Azioni proprie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 3) Lavori in corso su ordinazione 0 4) Prodotti finiti e merci 0 5) Acconti 0 0 II) CREDITI 1) verso clienti 0 2) verso altri esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi III) ATT. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.NI 1) Partecipazioni 0 2) Altri titoli 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE ) Depositi bancari e postali ) Assegni 3) Denaro e valori in cassa Arrotondamento per quadratura TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio libero 1) Risultato gestionale esercizio in corso (8.579) (16.968) 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti ) Riserve statutarie 0 4) Riserva da arrotondamento in Euro Fondo di dotazione
3 Patrimonio vincolato 0 1) Fondi voncolati destinati da terzi 0 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
4 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 2) Altri fondi TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 0 C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO D) DEBITI 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D. Lgs n. 460/97 0 2) Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi 0 3) Debiti verso altri finanziatori 4) Acconti esigibili entro 12 mesi 0 - esigibili oltre 12 mesi 0 5) Debiti verso fornitori esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi 0 6) Debiti tributari esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi 0 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi 0 0 8) Altri debiti esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi 0 0 TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi 0 TOTALE PASSIVO
5 RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE INTERMEDI TOTALI INTERMEDI TOTALI PROVENTI 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE ) da contributi su progetti ) da contratti con Enti Pubblici ) da soci ed associati ) da non soci ) altri proventi ) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ) da raccolta ) altri proventi 0 0 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE ) da contributi su progetti ) da contratti con Enti Pubblici ) da soci ed associati 3.4) da non soci ) altri proventi 0 0 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI ) da depositi bancari ) da altre attività ) da patrimonio edilizio ) da altri beni patrimoniali 0 0 5) PROVENTI STRAORDINARI ) da attività finanziarie 5.2) da attività immobiliari ) da altre attività 0 0 TOTALE PROVENTI ONERI 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ) materie prime 0 1.2) servizi ) godimento beni di terzi 1.4) personale ) ammortamenti ) oneri diversi di gestione ) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI ) raccolta 0 0
6 2.2) attività ordinaria di promozione 0 0 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE ) materie prime ) servizi ) godimento beni di terzi ) personale ) ammortamenti ) oneri diversi di gestione 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI ) su prestiti bancari ) su altri prestiti ) da dilazioni di pagamento 0 4.4) altri ) ONERI STRAORDINARI ) da attività finanziarie ) da attività immobiliari ) da altre attività 0 0 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE ) materie prime 6.2) servizi 6.3) godimento beni di terzi 6.4) personale 6.5) ammortamenti 6.6) oneri diversi di gestione 7) ALTRI ONERI ) imposte sul reddito ) imposte esrcizi precedenti 7.2) altri oneri TOTALE ONERI AVANZO D'ESERCIZIO (8.579) (16.967) TOTALE A PAREGGIO Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili. Il Presidente della Fondazione Bonfante Guido
7 ALTRI BENI All. B/II.3-attivo Macchine d'ufficio elettroniche 2.059,01 Costo di acquisizione ,17 Fondo ammortamento: (15.982,16) Quota esercizi precedenti (15.073,00) Quota 2018 (909,16) Mobili e arredi 50,00 Costo di acquisizione 6.440,13 Fondo ammortamento: (6.390,13) Quota esercizi precedenti (6.090,11) Quota 2018 (300,02) Attrezzature varie 0,00 Costo di acquisizione 655,90 Fondo ammortamento: (655,90) Quota esercizi precedenti (655,90) Saldo al 31/12/ ,01
8 LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETA' ALTRI TITOLI All. C/III.3-attivo Titoli diversi ,45 Titoli ISP TF 2,04% ,45 Acquisto TMMM 31/3/ ,00 F.do svalut. Titoli (3.253,45) quota 1/1/18 (435,45) quota anno 2018 (2.818,00) Saldo al 31/12/ ,00
9 CREDITI VERSO ALTRI All. C/II.2-attivo Importi Altri crediti ,67 Crediti per contributi deliberati ,00 Erario c/ritenute subite 1,67 Crediti diversi 76,00 Saldo al 31/12/ ,67
10 DEPOSITI BANCARI E POSTALI All. C/IV.1-attivo Banche c/c: BANCA PROSSIMA C/C N.1000/ ,47 BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI N (50.000) Saldo al 31/12/ ,47
11 DENARO E VALORI IN CASSA All. C/IV.3-attivo Valori in cassa Cassa contanti 71,70 Saldo al 31/12/ ,70
12 RATEI E RISCONTI ATTIVI All. D - attivo Risconti attivi 491,79 Italiana Ass infortuni dipendenti, consiglieri, collabor. 298,44 Mauro Silvestri software 123,97 Netsons rinnovo dominio 17,30 servizio posta certificata 52,08 Ratei attivi 99,00 interessi attivi su titoli scadenza cedola 31/3/19 99,00 Saldo al 31/12/ ,79
13 RISULTATO GESTIONE DA ESERCIZI PRECEDENTI All. A/1-passivo Importi Avanzi esercizi precedenti ,71 Saldo 1/1/ ,71 Disavanzi esercizi precedenti (97.301,67) Saldo al 1/1/18 (80.332,79) incrementi/decrementi anno 2017 (16.968,88) Saldo al 31/12/ ,04
14 DEBITI VERSO FORNITORI All. D/5-passivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo: Fornitori 279,07 Fatture da ricevere 1.421,06 Sindaci c/compensi 4.212, ,13 Saldo al 31/12/ ,13
15 DEBITI TRIBUTARI All. D/6-passivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo: Erario c/imposta sostitutiva TFR 407,76 Erario c/ritenute dipendenti ,54 Regioni c/irap 131,34 Erario c/ritenute di lavoro autonomo 38,00 Saldo al 31/12/ ,64
16 DEBITI VERSO ISITUTI PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE Importi esigibili entro l'esercizio successivo: Debiti v/inps 7.658,68 INAIL c/contributi 10,85 All. D/7-passivo Saldo al 31/12/ ,53
17 ALTRI DEBITI All. D/8-passivo Importi esigibili entro l'esercizio successivo: Trattenute sindacali 228,84 Dipendenti c/retribuzioni ,61 Debiti diversi 6.000,00 Saldo al 31/12/ ,45
18 RATEI E RISCONTI PASSIVI All. E-passivo Ratei passivi: Ratei passivi rimborsi spese Consigliere Agnesin 104,40 Saldo al 31/12/ ,40
STATO PATRIMONIALE AL Attivo 31-dic dic-12 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE B) IMMOBILIZZAZIONI 24.
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 Attivo 31-dic-13 31-dic-12 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER 3.500 3.050 VERSAMENTO QUOTE B) IMMOBILIZZAZIONI 24.560 32.817 I - Immobilizzazioni immateriali 20.820 28.531
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